Постановление администрации муниципального района "Усть-Куломский" от 28.06.2013 N 838 "О внесении изменений в постановление администрации МР "Усть-Куломский" от 21 февраля 2011 года N 155 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО МР "Усть-Куломский" на 2011 - 2020 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УСТЬ-КУЛОМСКИЙ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июня 2013 г. № 838
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МР "УСТЬ-КУЛОМСКИЙ" ОТ 21 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА № 155
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ МО МР "УСТЬ-КУЛОМСКИЙ" НА 2011 - 2020 ГОДЫ"
В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и на основании отзыва ГБУ РК "Коми Республиканский Центр" от 08.04.2013 на постановление администрации МР "Усть-Куломский" от 21 февраля 2011 года № 155 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО МР "Усть-Куломский" на 2010 - 2020 годы", постановляю:
1. Внести в постановление администрации МР "Усть-Куломский" от 21 февраля 2011 года № 155 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО МР "Усть-Куломский" на 2011 - 2020 годы" следующие изменения:
1.1. в заголовке постановления число "2011" заменить числом "2010";
1.2. в пункте 1 постановления число "2011" заменить числом "2010";
1.3. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МР "Усть-Куломский" Попова И.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования на информационном стенде администрации МР "Усть-Куломский".
Глава МР "Усть-Куломский" -
Руководитель администрации района
Д.ШАТОХИН
Приложение
к Постановлению
администрации МР "Усть-Куломский"
от 28 июня 2013 г. № 838
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"УСТЬ-КУЛОМСКИЙ" НА 2010 - 2020 ГГ."
Наименование Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и
Программы повышение энергетической эффективности на территории
муниципального района "Усть-Куломский" на 2010 - 2020
гг." (далее - Программа)
Основание для - Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об
разработки энергосбережении и о повышении энергетической
Программы эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (далее -
Закон № 261-ФЗ);
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации";
- Распоряжение Правительства Республики Коми от 9 апреля
2010 г. № 145-р "Об утверждении Плана мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в Республике Коми";
- Приказ Министерства экономического развития Российской
Федерации от 17 февраля 2010 г. № 61 "Об утверждении
примерного перечня мероприятий в области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, который может быть использован в целях
разработки региональных, муниципальных программ в
области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 31
декабря 2009 г. № 1225 "О требованиях к региональным и
муниципальным программам в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности";
- Приказ Министерства регионального развития от 7 июня
2010 г. № 273 "Об утверждении Методики расчета значений
целевых показателей в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, в том числе в
сопоставимых условиях";
- Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N
889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и
экологической эффективности Российской экономики"
Заказчик Администрация муниципального района "Усть-Куломский"
(координатор)
Программы
Основной Управление по капитальному строительству,
разработчик территориальному развитию, земельным и имущественным
Программы отношениям администрации МР "Усть-Куломский"
Куратор Заместитель руководителя администрации муниципального
Программы района "Усть-Куломский" Попов И.В.
Цели Программы Повышение качества жизни населения и обеспечение
рационального использования энергетических ресурсов за
счет реализации энергосберегающих мероприятий на основе
внедрения наиболее энергоэффективных технологий,
повышения энергетической эффективности на территории
муниципального образования муниципального района
"Усть-Куломский"
Задачи Реализация на территории муниципального образования
Программы муниципального района "Усть-Куломский" Федерального
закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об
энергосбережении и повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" и иных
нормативно-правовых актов об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности;
- энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в бюджетных учреждениях;
- энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в жилищном фонде;
- энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в системе наружного освещения;
- развитие организационно-правового обеспечения
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности;
- популяризация энергосбережения муниципального
образования муниципального района "Усть-Куломский";
- развитие альтернативных видов топлива
Сроки Программа реализуется в 2 этапа:
реализации - первый этап - 2010 - 2014 годы,
Программы - второй этап - 2015 - 2020 годы
Исполнители - структурные подразделения администрации муниципального
Программы и района "Усть-Куломский";
основных - администрации сельских поселений (по согласованию);
мероприятий - учреждения и организации, реализующие Программу (по
согласованию);
- энергосервисные и иные компании, выбираемые в порядке,
установленном законодательством о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд (по согласованию)
Объемы и Общий объем финансирования Программы - 67722,8 тыс.
источники руб., в том числе средства местного бюджета в объеме
финансирования 3187,8 тыс. руб. и внебюджетные средства в объеме 64535
Программы тыс. руб.
Финансирование по годам:
2010 г. - 5,0 тыс. руб., в т.ч.: местный бюджет - 0 тыс.
руб., внебюджетные средства - 5,0 тыс. руб.
2011 г. - 9360,0 тыс. руб., в т.ч.: местный бюджет -
700,0 тыс. руб., внебюджетные средства - 8660,0 тыс.
руб.
2012 г. - 14310,1 тыс. руб., в т.ч.: местный бюджет -
800,1 тыс. руб., внебюджетные средства - 13510,0 тыс.
руб.
2013 г. - 15749,9 тыс. руб., в т.ч.: местный бюджет -
844,9 тыс. руб., внебюджетные средства - 14905,0 тыс.
руб.
2014 г. - 28297,8 тыс. руб., в т.ч.: местный бюджет -
842,8 тыс. руб., внебюджетные средства - 27455,0 тыс.
руб.
Целевые Доля объемов электрической, тепловой энергии, холодной
индикаторы воды, расчеты за которую осуществляются с использованием
(показатели) приборов учета;
Программы Доля зданий бюджетных организаций, в отношении которых
проведено энергетическое обследование, в общем
количестве бюджетных учреждений;
Доля объемов электрической, тепловой энергии, холодной
воды, расчеты за которую осуществляются с использованием
коллективных (общедомовых) приборов учета в жилых и
многоквартирных домах;
Доля жилых домов и многоквартирных домов, в отношении
которых проведено энергетическое обследование, в общем
количестве жилых домов и многоквартирных домов
Ожидаемые В ходе реализации I-го этапа мероприятий Программы к
конечные 2014 году будет достигнута экономия потребления
результаты электрической энергии в размере 27273 тыс. кВт на сумму
реализации 67365,32 тыс. руб., тепловой энергии - 22,94 тыс. Гкал
Программы на сумму 51590,45 тыс. руб., воды - 86,85 тыс. куб.м на
сумму 4009,84 тыс. рублей. Значения целевых показателей
рассчитаны для фактических и сопоставимых условий и
представлены в приложениях
Система Администрации сельских поселений, предприятия и
организации учреждения муниципального района "Усть-Куломский",
контроля участвующие в реализации Программы, представляют в отдел
организации за территориального развития управления по капитальному
реализацией строительству, территориальному развитию, земельным и
Программы имущественным отношениям администрации МР
"Усть-Куломский" отчет об использовании средств, а также
отчет о реализации мероприятий Программы ежеквартально
до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программным методом
Программа отражает общие для Российской Федерации тенденции к сокращению нерационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и основана на особенностях инфраструктуры и социально-экономических условий муниципального района "Усть-Куломский".
Российская Федерация располагает одним из самых больших в мире технических потенциалов повышения энергетической эффективности, который по различным оценкам экспертов составляет более 40%. Энергоемкость валового внутреннего продукта Российской Федерации (далее - ВВП) в 2,5 раза выше среднемирового уровня и в 2,5 - 3,5 раза выше, чем в большинстве развитых стран. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года определено снижение энергоемкости ВВП к 2020 году не менее чем на 40% по отношению к уровню 2007 года. Согласно Энергетической стратегии России до 2030 года планируется сокращение к 2030 году удельной энергоемкости ВВП - более чем в 2 раза, удельной электроемкости ВВП - не менее чем в 1,6 раза.
Достижение данных показателей невозможно без комплексного подхода к решению проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе использования программно-целевых методов как на федеральном и региональном уровнях, так и на уровне отдельных муниципальных образований.
Усть-Куломский район расположен в юго-восточной части Республики Коми. Граничит: с севера - с г. Ухта и Сосногорск, с юга с Пермским краем, с востока с Троицко-Печорским районом, с запада - с Корткеросским районом. Площадь района - 26,4 тыс. кв.км, значительная территория (80%) покрыта лесом, но большую часть площади занимают заболоченные пространства и кустарники. Преобладают еловые леса с примесью сосны и березы. Встречается кедр. Климат характеризуется суровой продолжительностью зимой и умеренно теплым летом. Средняя температура января -15,5°C, июля +16°C. Среднегодовое количество осадков 550 мм. Население района составляет 29,856 тысяч человек, плотность населения - 1,2 чел. на 1 км.
Экономика и бюджетная сфера муниципального района "Усть-Куломский" характеризуется повышенной энергоемкостью по сравнению со средними показателями Российской Федерации. Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач устойчивого развития района.
В топливно-энергетическом балансе основой является уголь (дрова, мазут, газ природный, прочее). Структура потребления топлива выглядит следующим образом:
"
Энергетический ресурс Затрачено на Выработка тепла, Гкал/год
нужды
теплоснабжения, Общая в том числе в том числе
тыс. т у.т. закупаемая в котельных
Дрова 7,0 7652 0 7652
Уголь 9,2 22810 0 22810
Мазут 2,81 19742 0 19742
".
Система электроснабжения муниципального района "Усть-Куломский" характеризуется пониженной надежностью и энергодефицитом. Выработка собственной электроэнергии в муниципальном образовании не осуществляется. Большая часть объема электрической энергии, потребляемой на территории муниципального района "Усть-Куломский", поступает из энергосистемы ОАО "Коми энергосбытовая компания".
Структура и объемы передачи и потребления основных видов энергетических ресурсов на территории муниципального района "Усть-Куломский" выглядят следующим образом:
"
Направления потребления Доля в суммарном объеме потребления, в процентах
электрическая энергия Тепло холодная вода
Население 49,3 23 50
Муниципальные учреждения 14,1 59 31
Сельское хозяйство 3,4 0,3
Прочие 33,2 17,7 19
Всего 100 100 100
".
Система централизованного газоснабжения на территории района отсутствует. Основные производители тепловой энергии: Усть-Куломский филиал "ОАО "Коми тепловая компания", муниципальные и ведомственные котельные, производство воды осуществляет Усть-Куломский филиал "ОАО "Коми тепловая компания".
Потребление электрической энергии на территории муниципального образования составило в 2009 г. 39,28 млн. кВтч, тепловой энергии - 37,9 тыс. Гкал. Общий объем потребления воды в 2009 г. составил - 134,7 тыс. куб.м холодной воды.
Затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть затрат местного бюджета, населения и хозяйствующих субъектов района. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Это обуславливает высокую значимость проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
При этом в районе за 2009 год большая часть энергоресурсов учитывалась расчетным способом, за исключением электроэнергии.
"
Показатели 2007 год 2008 год 2009 год
Расходы бюджета МР, тыс. руб. 506434,6 520259,9 553966,5
В том числе расходы на коммунальные услуги 52105,4 68969,5 91544
организаций, финансируемых из местного
бюджета, тыс. руб.
Удельный вес, % 10,3 13,3 16,5
".
Структура оснащенности объектов района
приборами учета тепловой энергии
Рисунок не приводится.
Структура оснащенности объектов района
приборами учета холодной воды
Рисунок не приводится.
Одним из направлений реализации положений Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ является обеспечение приборного учета потребления энергоресурсов. В рамках реализации муниципальной целевой программы поэтапного перехода на отпуск коммунальных ресурсов потребителям по показаниям коллективных (общедомовых) приборов учета запланировано 4790,1 тыс. руб. на период до 2012 года.
Основным инструментом управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности в муниципальном образовании является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальных целевых программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также иных целевых программ, в том числе программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности отдельных хозяйствующих субъектов.
2. Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы
ее реализации
2.1. Цели Программы
Основными целями Программы являются повышение качества жизни населения и обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий на основе внедрения наиболее энергоэффективных технологий, повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования муниципального района "Усть-Куломский".
2.2. Задачи Программы
Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы на территории муниципального образования муниципального района "Усть-Куломский" необходимо решить следующие основные задачи:
- реализация Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ и иных нормативно-правовых актов об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
- осуществление организационных, нормативно-правовых, экономических, научно-технических и технологических мероприятий, обеспечивающих рост энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы района за счет реализации потенциала энергосбережения;
- снижение затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг как в рамках существующей, так и перспективной застройки района, на основе применения новейших инновационных технологий в сфере энергосбережения и, как следствие, снижение энергопотребления на 1 кв.м общей площади жилых домов;
- внедрение новых энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в организациях, осуществляющих деятельность на территории муниципального района;
- уменьшение удельного потребления энергетических ресурсов на единицу выпускаемой продукции в реальном секторе экономики;
- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов в организациях района;
- снижение потерь в электро- и теплосетях, а также в сетях водоснабжения;
- проведение энергетических обследований, составление и ведение энергетических паспортов;
- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов и организация ведения топливно-энергетических балансов;
- нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов;
- создание условий для развития рынка энергосервисных услуг и энергетических обследований на территории муниципального района;
- создание условий для привлечения инвестиций в целях внедрения энергосберегающих технологий.
2.3. Сроки и этапы реализации Программы
Программа рассчитана на период 2010 - 2020 годов и реализуется в два этапа:
Первый этап - 2010 - 2014 годы: создание условий для повышения энергетической эффективности с 2013 года (и раньше, по мере создания соответствующих условий):
- разработка проектов нормативных правовых актов, необходимых для реализации Программы,
- проведение организационных мероприятий, направленных на формирование структуры управления Программой,
- завершение оснащения органов местного самоуправления приборами учета энергетических ресурсов,
- проведение первых обязательных и добровольных энергетических обследований и паспортизация объектов,
- разработка и реализация программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе определение и ежегодное установление целевых показателей.
Второй этап - 2015 - 2020 годы: по итогам анализа реализации мероприятий первого этапа составляется план мероприятий, направленных на реализацию назначенного потенциала энергосбережения:
- завершение оснащения зданий, строений и сооружений, находящихся в собственности муниципального района приборами учета энергетических ресурсов;
- реализация высокоэффективных и быстроокупаемых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере, жилищном фонде, коммунальном комплексе, наружном освещении и других направлениях, не требующих значительных финансовых затрат;
- проведение первоочередных мероприятий в области популяризации энергосбережения и повышения энергетической эффективности, формирование методических основ и информационного сопровождения реализации Программы;
- комплексное внедрение энергосберегающих технологий в экономике и социальной сфере муниципального образования муниципального района "Усть-Куломский", предполагающее реализацию высокозатратных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленных на достижение значительного улучшения показателей энергетической эффективности в долгосрочной перспективе;
- разработка и внедрение автоматизированных систем контроля и учета расхода энергетических ресурсов, а также специализированных информационных систем.
3. Система программных мероприятий
Необходимым шагом для реализации энергосберегающих мероприятий является проведение энергетических обследований (энергоаудит) и паспортизация объектов муниципального района "Усть-Куломский".
Энергетическое обследование и паспортизация объектов осуществляется в целях:
- определение фактических показателей энергоэффективности находящегося в эксплуатации энергопотребляющего оборудования;
- оценка фактической эффективности использования ТЭР на основании действующих нормативных показателей;
- определения потенциала энергосбережения и разработки энергосберегающих мероприятий;
- выявления потенциала энергосбережения;
- определения объектов, на которых в первую очередь необходимо проводить энергосберегающие мероприятия.
В соответствии с поставленными задачами Программой предусмотрена реализация энергосберегающих мероприятий, приведенных в приложении № 2.
На территории района расположено 107 муниципальных учреждений с отапливаемой площадью 158,55 тыс. кв.м, расходующих 59% энергетических ресурсов (электроэнергии и тепла), потребляемых в муниципальном образовании. Так в 2009 г. общее годовое электропотребление бюджетной сферы района составило 5,25 млн. кВт ч, общее годовое теплопотребление - 25,28 тыс. Гкал, общее годовое потребление холодной воды - 35,23 тыс. куб.м.
Сохраняется потребность в завершении оснащения муниципальных учреждений приборами учета, необходимо установить 68 приборов учета тепловой энергии и 37 приборов учета холодной воды. В организациях бюджетной сферы установлены приборы учета: электрической энергии установлены во всех учреждениях, тепловой энергии - 13, холодной воды - 37.
Экономия электрической энергии планируется за счет выполнения следующих мероприятий:
- установка энергосберегающих светильников и применения автоматической системы регулирования ее включения и выключения;
- проведение капитального ремонта системы электроснабжения;
- закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергопотребления.
Экономия тепловой энергии планируется за счет выполнения следующих мероприятий:
- установка приборов учета тепловой энергии и регуляторов на системе отопления;
- промывка систем центрального отопления;
- замена оконных и дверных блоков на поливинилхлоридные (ПВХ);
- замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений;
- установка тепловых завес и утепление теплового контура зданий, строений и сооружений.
Сокращение потребления воды планируется за счет выполнения следующих мероприятий:
- установка приборов учета холодного водоснабжения;
- замена ветхих систем водоснабжения;
- установка общедомовых приборов коммерческого учета воды.
Централизованная система газоснабжения на территории района отсутствует.
Проведение постоянного мониторинга по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, с целью их инвентаризации и включения в реестр объектов муниципальной собственности с последующей передачей этих объектов на баланс и обслуживание профильным предприятиям.
Данный перечень мероприятий может пересматриваться на основании результатов проведенных энергетических обследований (энергоаудитов), позволяющих квалифицированно определить потенциал энергосбережения обследуемых объектов.
Жилищный фонд многоквартирных домов сельских поселений по состоянию на 2009 г. составляет 2021 единиц или 287,3 тыс. кв.м. Общая присоединенная мощность зданий - 9,8 тыс. Гкал.
Благоустройство жилищного фонда в 2009 г. водопроводом составило 10% от площади всего жилищного фонда, водоотведением (канализацией) - 4%, центральным отоплением - 5,4%.
В 2009 г. в жилищно-коммунальном секторе района было потреблено электроэнергии 17,75 млн. кВт ч, тепла - 9,8 тыс. Гкал, воды - 78,9 тыс. куб.м.
Требуется установить 29 коллективных и 79 индивидуальных приборов учета тепловой энергии.
Требуется установить 51 коллективных и 343 индивидуальных приборов учета холодной воды.
Для реализации комплекса сберегающих мероприятий в жилищном фонде, необходимо также организовать следующие работы:
- внедрение энергосберегающих светильников;
- утепление чердачных перекрытий и подвалов;
- утепление входных дверей и окон;
- регулировка систем отопления;
- промывка систем центрального отопления;
- автоматическая регулировка прямой и обратной систем отопления;
- утепление фасадов.
Данные мероприятия будут реализоваться в дополнение к мероприятиям по установке счетчиков, после проведения энергоаудита, что позволит эффективно потреблять энергоресурсы.
Стоимость выполнения вышеперечисленных мероприятий будет скорректирована в течение выполнения первого этапа Программы.
4. Ресурсное обеспечение Программы
Реализацию мероприятий Программы планируется осуществить преимущественно за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района "Усть-Куломский", а также внебюджетных средств, средств, предусмотренных в адресной программе по проведению капремонта многоквартирных жилых домов и подпрограмме "Оснащение МКД общедомовыми (коллективными) приборами учета и регулирования энергоресурсов". Общий объем ассигнований по каждому разделу варианта Программы приведен в Приложении № 10.
Стоимость мероприятий может пересматриваться при внесении изменений и дополнений в перечень мероприятий.
При условии бюджетного финансирования перечень мероприятий Программы и их суммы финансирования из бюджета муниципального района "Усть-Куломский" ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на соответствующий финансовый год в сопоставимых условиях и с учетом результатов реализации энергосберегающих мероприятий в предыдущем финансовом году
5. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы Администрацией включает:
2. текущее управление реализацией Программы и контроль за ее ходом;
3. обеспечение эффективного использования выделенных средств из местного бюджета;
4. контроль за размещением муниципального заказа;
5. расчет и уточнение целевых показателей и индикаторов Программы;
6. разработка в пределах полномочий нормативных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;
7. согласование финансовых механизмов Программы;
8. координация деятельности исполнителей программы по реализации программных мероприятий;
9. подготовка и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат по программным мероприятиям, а также механизм реализации программы;
10. организация размещения в средствах массовой информации и сети "Интернет" информации о ходе и результатах выполнения Программы.
6. Оценка социально-экономической эффективности Программы
По итогам реализации Программы прогнозируется достижение следующих социально-экономических показателей эффективности муниципального района "Усть-Куломский":
1) обеспечение потребностей населения и экономики района в энергетических ресурсах в условиях прогнозируемого экономического роста:
- удовлетворение прироста потребления энергетических ресурсов за счет снижения энергоемкости экономики и бюджетной сферы района к 2015 году на 1%;
- использование энергосберегающих технологий и оборудования при новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов социальной инфраструктуры;
2) реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере потребления энергетических ресурсов населением и организациями, в том числе:
- обеспечение сокращения потребления энергетических ресурсов и платежей населения за коммунальные услуги до уровня не менее 15% по отношению к 2009 году;
- сокращение затрат на оплату энергетических ресурсов в бюджетной сфере за счет реализации энергосберегающих мероприятий - не менее 20% к 2015 году;
- стимулирование энергосберегающего поведения населения при переходе на энергосберегающее осветительное оборудование и системы освещения жилищного фонда;
3) создание условий для вовлечения в реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности всех групп потребителей энергетических ресурсов за счет:
- развития нормативной правовой и методической базы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- завершения оснащения приборами учета расхода энергетических ресурсов;
- проведения разъяснительных работ с населением, направленных на стимулирование энергосберегающего поведения;
- создания условий для развития рынка энергосервисных услуг и энергетических обследований.
7. Методика оценки социально-экономической
эффективности Программы
Экономическая эффективность реализации Программы складывается за счет экономии в натуральном и стоимостном выражении энергетических ресурсов (целевые показатели группы B) в результате осуществления мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Промежуточная и завершающая оценка социально-экономической эффективности реализации Программы основывается на анализе промежуточных и конечных значений целевых показателей Программы, характеризующих динамику изменения показателей реализации Программы.
Приложение № 1
к муниципальной целевой программе
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ НА I ЭТАПЕ
"
№ Наименование Объект проведения Исполнители Источник Стоимость в том числе по годам
п/п программных мероприятий мероприятий финансирования мероприятия,
мероприятий Сроки проведения всего, 2010 2011 2012 2013 2014
мероприятий тыс. руб. год год год год
1 Организация и Объекты Управление Бюджет МО МР 1459,75 - - 189,85 754,9 515,0
проведение управления образования, "Усть-Куломский"
энергетического образования (75 отдел культуры и 365,0 - - - 90,0 275,0
обследования с объектов), национальной
составлением культуры (41 политики,
энергетических объект), спорта отдел физической 52,8 - - - - 52,8
паспортов (6 объектов), культуры, спорта
здравоохранения и туризма
(45 объектов), ЦРБ, - - - - - -
администраций МР Помоздинская УБ - - - -
и сельских (по
поселений (21 согласованию),
здание) Администрации МР - - - - - -
и СП (по
согласованию)
2011 - 2014 гг.
2 Установка (замена) Управление Управление Бюджет МО МР 10,25 - - 10,25 - -
существующих ламп образования образования "Усть-Куломский"
накаливания на администрации МО администрации МО
энергосберегающие МР МР
"Усть-Куломский" "Усть-Куломский"
(СОШ и детские 2011 - 2014 гг.
сады) - 75
объектов
Установка (замена) МУ Муниципальное Бюджет МО МР - -
существующих ламп "Усть-Куломская учреждение
накаливания на центральная "Усть-Куломская
энергосберегающие районная центральная
больница" районная
(больницы и больница"
ФАПы) - 45 2011 - 2014 гг.
объектов
Установка (замена) МУЗ "Помоздинская Муниципальное Бюджет МО МР - -
существующих ламп участковая учреждение
накаливания на больница": здравоохранения
энергосберегающие Амбулатория, "Помоздинская
Терапия, участковая
Административный больница"
корпус,
Лаборатория,
Детское
отделение,
Пищеблок,
Рентгенкабинет,
Поликлиника, ФАПы
Вольский, п.
Ягкедж, д.
Скородум, д.
Кырныша, д.
Бадъельск, д.
Пузла, п.
Н.Ярашью, с.
Вольдино
Установка (замена) Отдел культуры и Отдел культуры и Бюджет МО МР 400,0 200,0 200,0 - -
существующих ламп национальной национальной "Усть-Куломский"
накаливания на политики политики
энергосберегающие администрации МР администрации МР
"Усть-Куломский": "Усть-Куломский"
Вольский 2011 - 2014 гг.
клуб, Детская
музыкальная школа
Усть-Кулом, РДК
с. Усть-Кулом,
библиотека
Усть-Кулом, клуб
и библиотека в с.
Вольдино, с.
Пузла, п. Ягкедж,
п. Кебанъель, с.
Мыелдино, с.
Керчомъя, Парч,
п. Паспом, с.
Носим, с. Кужба,
п. Озъяг, п.
Логинъяг, п.
Зимстан, п.
Лопьювад, п.
Тимшер, п.
Югыдъяг, п.
Белоборск, с.
Дон, с. Н.Воч, с.
В.Воч, с. Аныб,
с. Помоздино, с.
Деревянск, с.
Усть-Нем, с. Руч,
с. Пожег, с.
Дзель, п.
Диасеръя, д.
Пожегдин, п.
Шерьягс, д.
Выльгорт, д.
Скородум, д.
Бадъельск, п.
Н.Ярашью, п.
В.Ярашью, д.
Великополье
Установка (замена) Отдел физической Отдел физической Бюджет МО МР - - -
существующих ламп культуры, спорта культуры, спорта
накаливания на и туризма и туризма
энергосберегающие администрации МР администрации МР
"Усть-Куломский": "Усть-Куломский"
Лыжная база с. 2011 - 2014 гг.
Помоздино, Лыжная
база с. Скородум,
Спортзал ДЮКФП с.
Усть-Кулом,
Спортзал Дружба
п. Кебан-Ель,
Турбаза Пожома яг
п. Кебан-Ель,
Лыжная база
Керчомъя, Лыжная
база с. Пожег
Установка (замена) Администрация МР Администрация МР Бюджет МО МР - - -
существующих ламп "Усть-Куломский" "Усть-Куломский"
накаливания на 2011 - 2014 гг.
энергосберегающие
3 Установка приборов Управление Управление Бюджет МО МР
учета тепловой образования образования
энергии и администрации МО администрации МО
водоснабжения МР МР
"Усть-Куломский" "Усть-Куломский"
(СОШ и детские 2011 - 2014 гг.
сады) - 75
объектов
Установка приборов Тимшерская УБ, Муниципальное Бюджет МО МР - - -
учета тепловой Югыдъягская УБ, учреждение
энергии и холодной Деревянская УБ, "Усть-Куломская
воды Кебанъельская центральная
амбулатория, ФАП районная
Озъяг, ФАП больница"
Лопьювад, 2011 - 2014 гг.
Зимстанская УБ,
ФАП Логинъяг
Установка приборов МУЗ "Помоздинская Муниципальное Бюджет МО МР 100,0 100,0 - - -
учета тепловой участковая учреждение
энергии и холодной больница", ФАП здравоохранения
воды Вольский, ФАП п. "Помоздинская
Ягкедж участковая
больница"
2011 - 2014 гг.
Установка приборов Отдел культуры и Отдел культуры и Бюджет МО МР - - -
учета тепловой национальной национальной
энергии и холодной политики политики
воды администрации МР администрации МР
"Усть-Куломский": "Усть-Куломский"
Вольский клуб, 2011 - 2014 гг.
Детская
музыкальная школа
Усть-Кулом, РДК
Усть-Кулом,
Библиотека
Усть-Кулом,
Кебанъельский ДК,
Керчомский
ДК, Озъягский ДК,
Логинъягский
клуб, Зимстанский
клуб,
Лопьювадский
клуб, Тимшерский
ДК, Вочевский ДК,
Помоздинский
ДК, Ручевский ДК,
Пожегодский ДК,
Белоборский ДК,
Н.Ярашью клуб
Установка приборов Отдел физической Отдел физической Бюджет МО МР
учета тепловой культуры, спорта культуры, спорта
энергии и холодной и туризма и туризма
воды администрации МР администрации МР
"Усть-Куломский": "Усть-Куломский"
Спортзал ДЮКФП с. 2011 - 2014 гг.
Усть-Кулом,
Спортзал Дружба
п. Кебан-Ель,
Лыжная база
Керчомъя
4 Промывка системы Управление Управление Бюджет МО МР
отопления образования образования
администрации МО администрации МО
МР МР
"Усть-Куломский" "Усть-Куломский"
(СОШ и детсады) - 2011 - 2014 гг.
51 объект
Промывка системы Отдел культуры и Отдел культуры и Бюджет МО МР
отопления национальной национальной
политики политики
администрации МР администрации МР
"Усть-Куломский" "Усть-Куломский"
Вольский клуб, 2011 - 2014 гг.
Детская
музыкальная школа
Усть-Кулом, РДК
Усть-Кулом,
Центральная
библиотека
Усть-Кулом,
Библиотека
Усть-Кулом,
Кебанъельский ДК,
Керчомский ДК,
Озъягский ДК,
Логинъягский
клуб, Зимстанский
клуб,
Лопьювадский
клуб, Тимшерский
ДК, Вочевский ДК,
Помоздинский ДК,
Ручевский ДК,
Пожегодский ДК,
Белоборский ДК,
Н.Ярашью клуб (15
объектов)
Промывка системы Администрация МР Администрация МР Бюджет МО МР
отопления "Усть-Куломский" "Усть-Куломский"
2011 - 2014 гг.
5 Ремонт Управление Управление Бюджет МО МР
электрооборудования образования образования
администрации МО администрации МО
МР МР
"Усть-Куломский" "Усть-Куломский"
(75 объектов СОШ 2011 - 2014 гг.
и детсадов)
Ремонт МУЗ "Помоздинская Муниципальное Бюджет МО МР 200,0 - 200,0 - -
электрооборудования участковая учреждение "Усть-Куломский"
больница": здравоохранения
Амбулатория, "Помоздинская
Терапия, участковая
Административный больница"
корпус, 2011 - 2014 гг.
Лаборатория,
Детское
отделение,
Пищеблок,
Рентгенкабинет,
Поликлиника, ФАП
Вольский, ФАП
Ягкедж, ФАП
Н.Ярашью
Ремонт МУ Муниципальное Бюджет МО МР 101,396 - 101,396 - -
электрооборудования "Усть-Куломская учреждение "Усть-Куломский"
центральная "Усть-Куломская
районная центральная
больница" районная
(больницы и больница"
ФАПы) - 45 2011 - 2014 гг.
объектов
Ремонт Отдел культуры и Отдел культуры и Бюджет МО МР
электрооборудования национальной национальной
политики политики
администрации МР администрации МР
"Усть-Куломский" "Усть-Куломский"
2011 - 2014 гг.
Отдел физической Отдел физической Бюджет МО МР
культуры, спорта культуры, спорта
и туризма и туризма
администрации МР администрации МР
"Усть-Куломский": "Усть-Куломский"
Лыжная база с. 2011 - 2014 гг.
Помоздино, Лыжная
база с. Скородум,
Спортзал ДЮКФП с.
Усть-Кулом,
Спортзал Дружба
п. Кебан-Ель,
Турбаза Пожома яг
п. Кебан-Ель,
Лыжная база
Керчомъя, Лыжная
база с. Пожег
6 Утепление, ремонт Управление Управление Бюджет МО МР
инженерных сетей образования образования
администрации МО администрации МО
МР МР
"Усть-Куломский" "Усть-Куломский"
2011 - 2014 гг.
Утепление, ремонт МУ Муниципальное Бюджет МО МР
инженерных сетей "Усть-Куломская учреждение
центральная "Усть-Куломская
районная центральная
больница": районная
Тимшерская УБ, больница"
Югыдъягская УБ, 2011 - 2014 гг.
Деревянская УБ,
Кебанъельская
амбулатория, ФАП
Озъяг, ФАП
Лопьювад,
Зимстанская УБ,
ФАП Логинъяг
Утепление, ремонт МУЗ "Помоздинская Муниципальное Бюджет МО МР
инженерных сетей участковая учреждение
больница": здравоохранения
Амбулатория, "Помоздинская
Терапия, участковая
Административный больница"
корпус, 2011 - 2014 гг.
Лаборатория,
Детское
отделение,
Пищеблок,
Рентгенкабинет,
Поликлиника, ФАП
Вольский, ФАП
Ягкедж, ФАП
Н.Ярашью
Утепление, ремонт Отдел культуры и Отдел культуры и Бюджет МО МР
инженерных сетей национальной национальной
политики политики
администрации МР администрации МР
"Усть-Куломский", "Усть-Куломский"
Вольский клуб, 2011 - 2014 гг.
Детская
музыкальная школа
Усть-Кулом, РДК
Усть-Кулом,
Центральная
библиотека
Усть-Кулом,
Библиотека
Усть-Кулом,
Кебанъельский ДК,
Керчомский ДК,
Озъягский ДК,
Логинъягский
клуб,
Зимстанский клуб,
Лопьювадский
клуб, Тимшерский
ДК, Вочевский ДК,
Помоздинский ДК,
Ручевский ДК,
Пожегодский ДК,
Белоборский ДК,
Н.Ярашью клуб
Утепление, ремонт Отдел физической Отдел физической Бюджет МО МР
инженерных сетей культуры, спорта культуры, спорта
и туризма и туризма
администрации МР администрации МР
"Усть-Куломский": "Усть-Куломский"
Лыжная база с. 2011 - 2014 гг.
Помоздино, Лыжная
база с. Скородум,
Спортзал ДЮКФП с.
Усть-Кулом,
Спортзал Дружба
п. Кебан-Ель,
Турбаза Пожома яг
п. Кебан-Ель,
Лыжная база
Керчомъя, Лыжная
база с. Пожег
7 Реконструкция Управление Управление Бюджет МО МР
систем образования образования
теплоснабжения и администрации МО администрации МО
отопления МР МР
"Усть-Куломский" "Усть-Куломский"
2011 - 2014 гг.
Реконструкция Отдел культуры и Отдел культуры и Бюджет МО МР
систем национальной национальной
теплоснабжения и политики политики
отопления администрации МР администрации МР
"Усть-Куломский" "Усть-Куломский"
2011 - 2014 гг.
Реконструкция Отдел физической Отдел физической Бюджет МО МР
систем культуры, спорта культуры, спорта
теплоснабжения и и туризма и туризма
отопления администрации МР администрации МР
"Усть-Куломский": "Усть-Куломский"
Спортзал ДЮКФП с. 2011 - 2014 гг.
Усть-Кулом,
Спортзал Дружба
п. Кебан-Ель
Реконструкция МУ Муниципальное Бюджет МО МР 300,0 300,0 - - -
систем "Усть-Куломская учреждение "Усть-Куломский"
теплоснабжения и центральная "Усть-Куломская
отопления районная центральная
больница" районная
(больницы и больница"
ФАПы) - 45 2011 - 2014 гг.
объектов
Реконструкция МУЗ "Помоздинская Муниципальное Бюджет МО МР 100,0 100,0 - - -
систем участковая учреждение "Усть-Куломский"
теплоснабжения и больница": здравоохранения
отопления Амбулатория, "Помоздинская
Терапия, участковая
Административный больница"
корпус, 2011 - 2014 гг.
Лаборатория,
Детское
отделение,
Пищеблок,
Рентгенкабинет,
Поликлиника, ФАП
Вольский, ФАП
Ягкедж, ФАП
Н.Ярашью
8 Утепление, замена Управление Управление Бюджет МО МР
оконных и дверных образования образования
блоков, администрации МО администрации МО
фундаментов, полов, МР МР
фасадов, крыш и "Усть-Куломский" "Усть-Куломский"
т.д. (СОШ и детские 2011 - 2014 гг.
сады), всего 75
объектов
Утепление, замена МУ Муниципальное Бюджет МО МР 98,604 - 98,604 - -
оконных и дверных "Усть-Куломская учреждение "Усть-Куломский"
блоков, центральная "Усть-Куломская
фундаментов, полов, районная центральная
фасадов, крыш и больница", всего районная
т.д. 45 объектов больница"
2011 - 2014 гг.
Утепление, замена Отдел культуры и Отдел культуры и Бюджет МО МР
оконных и дверных национальной национальной
блоков, политики политики
фундаментов, полов, администрации МР администрации МР
фасадов, крыш и "Усть-Куломский", "Усть-Куломский"
т.д. всего 41 объект 2011 - 2014 гг.
Утепление, замена Отдел физической Отдел физической Бюджет МО МР
оконных и дверных культуры, спорта культуры, спорта
блоков, и туризма и туризма
фундаментов, полов, администрации МР администрации МР
фасадов, крыш и "Усть-Куломский": "Усть-Куломский"
т.д. Лыжная база с. 2011 - 2014 гг.
Помоздино, Лыжная
база с. Скородум,
Спортзал ДЮКФП с.
Усть-Кулом,
Спортзал Дружба
п. Кебан-Ель,
Турбаза Пожома яг
п. Кебан-Ель,
Лыжная база
Керчомъя, Лыжная
база с. Пожег
Утепление, замена Администрация МО Администрация МО Бюджет МО МР
оконных и дверных МР МР
блоков, "Усть-Куломский" "Усть-Куломский"
фундаментов, полов, 2011 - 2014 гг.
фасадов, крыш и
т.д.
9 Установка Управление Управление Бюджет МО МР
регуляторов образования образования
температуры администрации МО администрации МО
МР МР
"Усть-Куломский", "Усть-Куломский"
МОУ Скородумская 2011 - 2014 гг.
ООШ, МОУ
Бадъельская
НОШ - сад, МОУ
Великопольская
НОШ - сад, МОУ
Кекурская
НОШ - сад, МОУ
Вольдинская НОШ -
сад, МОУ
Дзельская НОШ,
МОУ Лебяжская
НОШ - сад, МДОУ
Деревянский
детский сад № 1
МДОУ
Усть-Куломский
детский сад № 7,
МДОУ Жежимский
детский сад, МДОУ
Пожегдинский
детский сад, МДОУ
Диасерский
детский сад, МОУ
Кужбинский
детский сад
Установка МУЗ "Помоздинская Муниципальное Бюджет МО МР
регуляторов участковая учреждение
температуры больница": здравоохранения
Лаборатория, ФАП "Помоздинская
Скородум, ФАП участковая
Кырныша, ФАП больница"
Бадъельск, ФАП 2011 - 2014 гг.
Пузла, ФАП
Н.Ярашью, ФАП
Вольдино
Установка Отдел культуры и Отдел культуры и Бюджет МО МР
регуляторов национальной национальной
температуры политики политики
администрации МР администрации МР
"Усть-Куломский" "Усть-Куломский"
2011 - 2014 гг.
Всего по I этапу 3187,8 0 700,0 800,1 844,9 842,8
".
Приложение № 2
к муниципальной целевой программе
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ НА I ЭТАПЕ
"
№ Наименование Сроки Источник Объемы финансирования, тыс. Исполнители
п/п подпрограммных исполнения финансирования рублей подпрограммных
мероприятий подпрограммных мероприятий
мероприятий Всего в том числе по годам
2010 2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Раздел 1. Проведение комплекса организационных мероприятий по управлению энергосбережением
1.1. Организация и 2010 - 2014 Внебюджетные Администрации
проведение гг. средства сельских
энергетического поселений, УО,
обследования ТСЖ (по
согласованию)
1.2. Разработка 2010 - 2014 г. - Органы местного
нормативно-правовых самоуправления
актов направленных на сельских
повышение поселений (по
энергетической согласованию)
эффективности
жилищного фонда
1.3. Создание системы 2010 - 2014 Внебюджетные 30,0 5,0 5,0 10,0 5,0 5,0 Администрации
кадровой подготовки гг. средства сельских
специалистов поселений,
администраций управляющие
поселений и компании (по
направление на согласованию)
семинары работников
управляющих компаний
и ТСЖ
1.4. Ранжирование 2010 г. - 2014 - Администрации
многоквартирных домов г. сельских
по уровню поселений (по
энергоэффективности, согласованию)
выявление
многоквартирных
домов, требующих
реализации
первоочередных мер по
повышению
энергоэффективности,
сопоставление уровней
энергоэффективности с
республиканскими и
российскими аналогами
и оценка на этой
основе потенциала
энергосбережения в
квартале (районе,
микрорайоне)
1.5. Мероприятия по 2010 - 2014 Внебюджетные 600 200 200 100 100 Администрации
энергосбережению и средства сельских
повышению поселений, ТСЖ
энергетической (по согласованию)
эффективности в
отношении общего
имущества
собственников
помещений в
многоквартирных домах
1.6. Мероприятия по 2010 - 2014 г. - Администрации
осуществлению сельских
контроля за поселений (по
соответствием жилых согласованию)
домов в процессе их
эксплуатации
установленным
законодательством об
энергосбережении и о
повышении
энергетической
эффективности
требованиям
энергетической
эффективности и
требованиям
оснащенности
приборами учета
используемых
энергетических
ресурсов
1.7. Разработка технико - 2010 - 2014 - Администрации
экономических сельских
обоснований на поселений (по
внедрение согласованию)
энергосберегающих
мероприятий
1.8. Содействие 2010 - 2014 - Администрации
привлечению частных сельских
инвестиций, в том поселений (по
числе в рамках согласованию)
реализации
энергосберегающих
программ
Итого: - - 630,0 5,0 205,0 210,0 105,0 105,0 -
Раздел 2. Обеспечение учета потребляемых энергетических ресурсов в жилищном фонде
2.1. Организация оснащения 2011 - 2014 Внебюджетные 4600 0 1000 2000 1600 1000 Администрации
жилищного фонда, средства сельских
приборами учета поселений,
используемых ресурсоснабжающие
энергетических организации (по
ресурсов, а также согласованию)
ввод установленных
приборов учета в
эксплуатацию
Итого: - - 5600 0 1000 2000 1600 1000
Раздел 3. Расширение применения энергосберегающих технологий в жилищном фонде
3.1. строительство 2010 - 2014 г. МБ - - - - - - органы местного
многоквартирных домов самоуправления
в соответствии с
установленными
законодательством об
энергосбережении и о
повышении
энергетической
эффективности
требованиями
энергетической
эффективности
3.2. реализация 2013 - 2014 собственные 750 - - 250 500 Администрации
мероприятий по гг. средства сельских
повышению жильцов поселений,
энергетической управляющие
эффективности при компании, ТСЖ (по
проведении согласованию)
капитального ремонта
многоквартирных домов
3.3. утепление 2013 - 2014 Внебюджетные Администрации
многоквартирных гг. средства сельских
домов, квартир и поселений,
площади мест общего управляющие
пользования в компании, ТСЖ (по
многоквартирных согласованию)
домах, не подлежащих
капитальному ремонту,
а также внедрение
систем регулирования
потребления
энергетических
ресурсов
3.4. размещение на фасадах 2010 - 2012 Внебюджетные Администрации
многоквартирных домов гг. средства сельских
указателей классов их поселений (по
энергетической согласованию)
эффективности
3.5. мероприятия по 2010 - 2012 Внебюджетные 445 0 145 200 50 50 Администрации
повышению гг. средства сельских
энергетической поселений,
эффективности систем управляющие
освещения, включая компании, ТСЖ (по
мероприятия по согласованию)
установке датчиков
движения и замене
ламп накаливания на
энергоэффективные
осветительные
устройства в
многоквартирных домах
3.6. тепловая изоляция 2010 - 2014 Внебюджетные 400 0 100 100 100 100 Администрации
трубопроводов и гг. средства сельских
повышение поселений (по
энергетической согласованию)
эффективности
оборудования тепловых
пунктов, разводящих
трубопроводов
отопления
Итого: - - 1595 0 245 300 400 650 -
Раздел 4. Проведение энергетического аудита в жилищном фонде
Составление 2011 - 2014 внебюджетные 21700 0 5000 6700 5000 5000 УО, ТСЖ,
энергетического источники собственники (по
паспорта согласованию)
Итого: 21700 0 5000 6700 5000 5000
ВСЕГО по 2011 - 2014 29525 5 6450 9210 7105 6755
подпрограмме:
".
Приложение № 3
к муниципальной целевой программе
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
"
№ Наименование Сроки Источник Объемы финансирования, Исполнители
п/п подпрограммных исполнения финансирования тыс. рублей подпрограммных
мероприятий подпрограммных мероприятий
мероприятий Всего в том числе по годам
2010 2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Организация и 2010 г. Средства Усть-Куломский
проведение предприятий филиал ОАО
энергетического "КТК",
обследования с ООО "Кельтма"
разработкой Администрации
энергетических сельских
паспортов поселений (по
согласованию)
2 Оптимизация 2010 - 2012 г. Средства Предприятия
режимов работы предприятий ЖКХ,
энергоисточников, Администрации
количества сельских
котельных и их поселений (по
установленной согласованию)
мощности с учетом
корректировок схем
энергоснабжения и
видов топлива
3 Модернизация 2014 Средства 1500 1500 Усть-Куломский
котельных с предприятий филиал ОАО
использованием "КТК" (по
энергоэффективного согласованию)
оборудования с
высоким
коэффициентом
полезного действия
в с. Усть-Кулом,
с. Помоздино
4 Строительство 2010 - 2014 г. Средства 10000 10000 Усть-Куломский
котельной в с. предприятий филиал ОАО
Усть-Кулом "КТК" (по
согласованию)
5 Строительство 2012 г. Средства 1500 1500 Усть-Куломский
тепловых сетей с предприятий филиал ОАО
использованием "КТК",
лакокрасочных ООО "Кельтма"
изоляций (по
согласованию)
6 Ликвидация 2010 - 2014 г. Средства 7500 1500 2000 2000 2000 Усть-Куломский
нерентабельных предприятий филиал ОАО
котельных в "КТК" (по
населенных пунктах согласованию)
Шеръяг, Смолянка,
Дон, Паспом,
Диасеръя, Мыелдино
7 Автоматизация 2014 г. Средства 1500 1500 Усть-Куломский
работы и загрузки предприятий филиал ОАО
котлов, "КТК",
общекотельного и ООО "Кельтма"
вспомогательного (по
оборудования, согласованию)
автоматизация
отпуска тепловой
энергии
потребителям
8 Установка Средства 1010 210 300 300 200 Усть-Куломский
частотных предприятий филиал ОАО
регуляторов на "КТК" (по
источниках согласованию)
водоснабжения в
населенных пунктах
Диасеръя,
Помоздино, Озъяг,
Усть-Нем,
Логинъяг, Руч,
Паспом, Мыелдино
9 Замена ветхих 2011 г. Средства 2000 500 500 500 500 Усть-Куломский
тепловых сетей в предприятий филиал ОАО
с. Усть-Кулом, "КТК" (по
Помоздино, согласованию)
Югыдъяг, Кебанъель
с ППИ изоляцией
10 Перевод котельных Средства 10000 5000 5000 Усть-Куломский
в п. Кебанъель, с. предприятий филиал ОАО
Помоздино на "КТК" (по
сжиженный газ согласованию)
ИТОГО 35010 0 2210 4300 7800 20700
".
Приложение № 4
к муниципальной целевой программе
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ БЕСХОЗНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ,
ОРГАНИЗАЦИИ ПОСТАНОВКИ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ТАКИХ
ОБЪЕКТОВ НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА И ЗАТЕМ ПРИЗНАНИЮ ПРАВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ НА ТАКИЕ БЕСХОЗЯЙНЫЕ ОБЪЕКТЫ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
"
№ Наименование Сроки Источник Объемы финансирования, Исполнители
п/п подпрограммных исполнения финансирования тыс. рублей подпрограммных
мероприятий подпрограммных мероприятий
мероприятий Всего в том числе по
годам
2010 2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Выявление в 2011 - 2014 - - - - - - - Администрации
границах гг. сельских
сельских поселений (по
поселений согласованию)
бесхозяйных
объектов
недвижимого
имущества,
используемого
для передачи
электрической
энергии
2 Оформление 2011 - 2014 г. МБ - - - - - - Администрации
технического и сельских
кадастрового поселений (по
паспортов на согласованию)
бесхозяйные
объекты
недвижимости,
используемого
для передачи
электрической
энергии
3 Постановка на 2011 - 2014 - - - - - - - Администрации
учет гг. сельских
бесхозяйных поселений (по
объектов согласованию)
недвижимости,
используемых
для передачи
электрической
энергии
4 Признание 2012 - 2014 - - - - - - - Администрации
права гг. сельских
муниципальной поселений (по
собственности согласованию)
объектов
недвижимости,
используемых
для передачи
электрической
энергии
ИТОГО: МБ 0 0 0 0 0 0
".
Приложение № 5
к муниципальной целевой программе
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
"
№ Наименование Сроки Источник Объемы финансирования, Исполнители
п/п подпрограммных исполнения финансирования тыс. рублей подпрограммных
мероприятий подпрограммных мероприятий
мероприятий Всего в том числе по
годам
2010 2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
Мероприятия, 2011 - 2014 МБ - - - - - - Администрации
обеспечивающие гг. сельских
распространение поселений (по
информации об согласованию)
установленных
законодательством
об энергосбережении
и повышении
энергетической
эффективности
требованиях,
предъявляемых к
собственникам жилых
домов,
собственникам
помещений в
многоквартирных
домах, лицам,
ответственным за
содержание
многоквартирных
домов,
информирование
жителей о возможных
типовых решениях
повышения
энергетической
эффективности и
энергосбережения
(использование
энергосберегающих
ламп, приборов
учета, более
экономичных бытовых
приборов, утепление
и т.д.), пропаганду
реализации мер,
направленных на
снижение пикового
потребления
электрической
энергии населением
Размещение на сайте 2011 - 2014 - - - - - - - Отдел
администрации гг. территориального
муниципального развития и
района анимационных муниципального
роликов об основах хозяйства
энергосбережения и администрации МР
энергоэффективности "Усть-Куломский"
ИТОГО 0 0 0 0 0 0
".
Приложение № 6
к муниципальной целевой программе
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ПЕРЕДАЧУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ПРОВОДИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
"
№ Наименование Сроки Источник Объемы финансирования, Исполнители
п/п подпрограммных исполнения финансирования тыс. рублей подпрограммных
мероприятий подпрограммных мероприятий
мероприятий Всего в том числе по
годам
2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
Мероприятия, 2011 - 2014 г. Внебюджетные - - - - - Южные сети ОАО
направленные на средства МРСК
содействие Северо-Запада
заключению и Комиэнерго (по
реализации согласованию)
энергосервисных
договоров
(контрактов)
государственными
и муниципальными
бюджетными
учреждениями
ИТОГО 0 0 0 0 0
".
Приложение № 7
к муниципальной целевой программе
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И (ИЛИ) ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
"
№ Наименование Сроки Источник Объемы финансирования, Исполнители
п/п подпрограммных исполнения финансирования тыс. рублей подпрограммных
мероприятий подпрограммных мероприятий
мероприятий Всего в том числе по
годам
2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
Расширение 2011 - 2014 г. Внебюджетные - - - - - Индивидуальные
использования средства предприниматели,
биомассы, отходов ООО (по
лесопромышленного согласованию)
и
агропромышленного
комплексов,
бытовых отходов,
шахтного метана,
биогаза для
производства
электрической и
тепловой энергии
ИТОГО 0 0 0 0 0
".
Приложение № 8
к муниципальной целевой программе
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ В ТРАНСПОРТНОМ КОМПЛЕКСЕ И ПОВЫШЕНИЮ
ЕГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАМЕЩЕНИЮ
БЕНЗИНА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ
В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО ТОПЛИВА, ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ
"
№ Наименование Сроки Источник Объемы финансирования, Исполнители
п/п подпрограммных исполнения финансирования тыс. рублей подпрограммных
мероприятий подпрограммных мероприятий
мероприятий Всего в том числе по
годам
2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
Мероприятия по 2011 - 2014 г. Внебюджетные - - - - - ООО
замещению средства "Усть-Куломский
природным АТП",
газом бензина, индивидуальные
используемого предприниматели
транспортными (индивидуальные
средствами в предприниматели)
качестве
моторного
топлива
ИТОГО 0 0 0 0 0
".
Приложение № 9
к муниципальной целевой программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
"
№ Наименование Источники Объем финансирования, тыс. руб.
п/п мероприятий финансирования
Всего на в т.ч. по годам
период
реализации, 2010 2011 2012 2013 2014
1 Мероприятия по МБ 3187,8 0 700,0 800,1 844,9 842,8
энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности в
органах местного
самоуправления,
бюджетных
учреждениях и
организациях, в
том числе
мероприятия по
модернизации
уличного
освещения
2 Мероприятия по Внебюджетные 29525 5 6450 9210 7105 6755
энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности в
жилищном фонде
3 Мероприятия по Внебюджетные 35010 0 2210 4300 7800 20700
энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности в
системах
коммунальной
инфраструктуры
4 Мероприятия по МБ - - - - - -
выявлению
бесхозных
объектов
недвижимого
имущества,
используемых для
передачи
энергетических
ресурсов,
организации
постановки в
установленном
порядке таких
объектов на учет
в качестве
бесхозяйных
объектов
недвижимого
имущества и затем
признанию права
муниципальной
собственности на
такие бесхозяйные
объекты
недвижимого
имущества
5 Популяризация МБ - - - - - -
энергосбережения,
информационно -
аналитическое
обеспечение
6 Мероприятия по МБ - - - - - -
стимулированию
производителей и
потребителей
энергетических
ресурсов,
организаций,
осуществляющих
передачу
энергетических
ресурсов,
проводить
мероприятия по
энергосбережению
7 Мероприятия по Внебюджетные - - - - - -
увеличению средства
использования в
качестве
источников
энергии вторичных
энергетических
ресурсов и (или)
возобновляемых
источников
энергии
8 Мероприятия по Внебюджетные - - - - - -
энергосбережению средства
в транспортном
комплексе и
повышению его
энергетической
эффективности, в
том числе
замещению
бензина,
используемого
транспортными
средствами в
качестве
моторного
топлива,
природным газом
Всего: 67722,8 5 9360 14310,1 15749,9 28297,8
В т.ч.: МБ 3187,8 0 700,0 800,1 844,9 842,8
внебюджетные 64535 5 8660,0 13510,0 14905,0 27455,0
".
Приложение № 10
ИНДИКАТОРЫ
РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "У.-КУЛОМ"
НА 2010 - 2020 ГГ."
№ Общие сведения Единица Годы (n)
п/п измерения
2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14
п1 Отгружено товаров млрд. 0,195 0,22 0,484 0,673 0,875 1,050 1,260 1,386 1,664 1,830 2,196 2,635 3,426
собственного руб.
производства,
выполнено работ и
услуг
собственными
силами
п2 Потребление тыс. 12,4 21,40 19,55 22,67 22,37 22,14 21,49 20,95 20,38 19,81 19,32 18,85 18,32
топливно - т.у.т.
энергетических
ресурсов (далее -
ТЭР)
муниципальным
образованием
(далее - МО)
п3 Объем потребления тыс. кВтч 47198,78 55655,00 57545,00 57650,00 56134,00 54605,00 53222,00 51722,00 50313,00 48848,00 47517,00
электрической
энергии (далее -
ЭЭ) МО
п4 Объем потребления тыс. Гкал 39,70 39,70 37,00 37,10 36,40 35,70 35,30 34,60 33,90 33,30 32,60
тепловой энергии
(далее - ТЭ) МО
п5 Объем потребления тыс. 150,30 147,50 141,80 137,70 134,20 130,80 127,40 123,60 120,10 116,60 113,20
воды МО куб.м
п6 Объем потребления тыс. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
природного газа куб.м
МО
п7 Объем потребления тыс. кВтч 40827,00 41653,00 43875,00 54767,00 53327,00 51874,00 50560,00 49136,00 47797,00 46405,00 45141,00
ЭЭ, расчеты за
которые
осуществляются с
использованием
приборов учета
п8 Объем потребления тыс. Гкал 10,50 11,50 10,70 35,30 34,60 33,90 33,60 32,90 32,20 31,70 31,00
ТЭ, расчеты за
которые
осуществляются с
использованием
приборов учета
п9 Объем потребления тыс. 58,20 53,10 51,00 137,70 134,20 130,80 127,40 123,60 120,10 116,60 113,20
воды, расчеты за куб.м
которые
осуществляются с
использованием
приборов учета
п10 Объем потребления тыс. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
природного газа, куб.м
расчеты за
который
осуществляются с
использованием
приборов учета
п11 Средневзвешенный руб./кВтч 2,47 2,72 2,99 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28
тариф на ЭЭ по МО
п12 Средневзвешенный руб./Гкал 2248,9 1942,37 2039,07 2304,67 2304,67 2304,67 2304,67 2304,67 2304,67 2304,67 2304,67
тариф на ТЭ по МО
п13 Средневзвешенный руб./ 46,17 49,16 51,57 56,62 56,62 56,62 56,62 56,62 56,62 56,62 56,62
тариф на воду по куб.м
МО
п14 Средневзвешенный руб./тыс. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
тариф на куб.м
природный газ по
МО
п15 Объем т.у.т. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
производства
энергетических
ресурсов с
использованием
возобновляемых
источников
энергии и (или)
вторичных
энергетических
ресурсов
п16 Общий объем т.у.т. 7,7 5,9663 8,1877 7,843 7,615 7,465 7,283 7,106 6,899 6,724 6,566
энергетических
ресурсов,
производимых на
территории МО
п17 Общий объем млрд. 0,000005 0,0093600 0,0143101 0,0157499 0,0282978 0,0300000 0,0310000 0,0326000 0,0340000 0,0350000 0,0360000
финансирования руб.
мероприятий по
энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности
п18 Объем млрд. 0,000005 0,0086600 0,0135100 0,0149050 0,0274550 0,02950 0,0300000 0,0318000 0,0320000 0,0330000 0,0340000
внебюджетных руб.
средств,
используемых для
финансирования
мероприятий по
энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности
п19 Расход ТЭ Гкал 4587 4700 7549 7334 7300 7080 6880 6680 6480 6300 6114 6930
муниципальным
учреждением
(далее - БУ),
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета
п20 Площадь кв.м 15000 20000 20580 20580 23000 28000 30000 40000 50000 50000 50000 50000
муниципальных
учреждений, в
которых расчеты
за ТЭ
осуществляются с
использованием
приборов учета
п21 Расход ТЭ Гкал 22382 21458 17871 15450 14300 13500 12000 11500 11000 10500 10300 10000
муниципальных
учреждений,
расчеты за
которую
осуществляются с
применением
расчетных
способов
п22 Площадь кв.м 70000 65000 64420 64300 37000 36000 30000 24000 20000 18000 16000 15000
муниципальных
учреждений, в
которых расчеты
за ТЭ
осуществляются с
применением
расчетных
способов
п23 Расход воды на куб.м 29968 30702 40702 41516 42346,00 41115,00 40000,00 38800,00 37630,00 36530,00 35460,00 34450,00
снабжение
муниципальных
учреждений,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета
п24 Численность чел. 500 540 540 750 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240
сотрудников
муниципальных
учреждений, в
которых расходы
воды
осуществляются с
использованием
приборов учета
п25 Расход воды на куб.м 24519,00 24306 21720 20042 0 0 0 0 0 0 0 0
снабжение
муниципальных
учреждений,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
расчетных
способов
п26 Численность чел. 1900 1860 1860 1650 0 0 0 0 0 0 0 0
сотрудников
муниципальных
учреждений, в
которых расходы
воды
осуществляются с
применением
расчетных
способов
п27 Расход ЭЭ на кВтч 5526500,00 5299453,00 4669245,00 6489061,00 5500000,00 4700000,00 4563000,00 4430000,00 4301000,00 4176000,00 4054200,00 3936100,00
обеспечение
муниципальных
учреждений,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета
п28 Численность чел. 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
сотрудников
муниципальных
учреждений, в
которых расчеты
за ЭЭ
осуществляются с
использованием
приборов учета
п29 Расход ЭЭ на кВтч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
обеспечение
муниципальных
учреждений,
расчеты за
которую
осуществляются с
применением
расчетных
способов
п30 Численность чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
сотрудников
муниципальных
учреждений, в
которых расчеты
за ЭЭ
осуществляются с
применением
расчетного
способа
п31 Объем природного тыс. 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0
газа, куб.м
потребляемого
(используемого)
муниципальными
учреждениями МО
п32 Объем природного тыс. 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0
газа, куб.м
потребляемого
(используемого)
муниципальными
учреждениями,
расчеты за
который
осуществляются с
использованием
приборов учета
п33 Расходы МО тыс. руб. 617546,40 837785,60 826820,10 909502,10 1000452,30 1100497,60 1210547,30 1331602,00 1464762,20 1611238,50 1772362,30
п34 Расходы бюджета тыс. руб. 90116,0 91544,0 86101,9 79040,8 60758,3 58988,3 57270,2 55602,2 53982,7 52410,4 50883,8 49401,8
МО на обеспечение
энергетическими
ресурсами
муниципальных
учреждений
п35 Расходы МО на тыс. руб. 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
предоставление
субсидий
организациям
коммунального
комплекса на
приобретение
топлива
п36 Общее количество ед. 106 106 106 104 104 104 104 104 104 104 104
муниципальных
учреждений
п37 Количество ед. 0 0 6 104 104 104 104 104 104 104 104
муниципальных
учреждений, в
отношении которых
проведено
обязательное
энергетическое
обследование
п38 Число ед. 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0
энергосервисных
договоров
(контрактов),
заключенных
муниципальными
заказчиками
п39 Общее количество ед. 107 107 107 105 105 105 105 105 105 105 105
муниципальных
заказчиков
п40 Количество ед. 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0
муниципальных
заказчиков,
заключивших
энергосервисные
договоры
(контракты)
п41 Объем товаров, тыс. руб. 68720 74413,3 107831,2 107831,2 107831,2 107831,2 107831,2 107831,2 107831,2 107831,2 107831,2
работ, услуг,
закупаемых для
муниципальных
нужд
п42 Объем товаров, тыс. руб. 500 1887,9 2698,7 2936,1 3229,6 4037 4440,7 4884,8 5861,7 7327,2 9158,9
работ, услуг,
закупаемых для
муниципальных
нужд в
соответствии с
требованиями
энергетической
эффективности
п43 Расходы бюджета тыс. руб. 16660 1867 2077,9 2077,9 2077,9 2077,9 2077,9 2077,9 2077,9 2077,9 2077,9
МО на
предоставление
социальной
поддержки
гражданам по
оплате жилого
помещения и
коммунальных
услуг
п44 Количество чел. 1231 425 431 431 431 431 431 431 431 431 431
граждан, которым
предоставляются
социальная
поддержка по
оплате жилого
помещения и
коммунальных
услуг
п45 Объем ЭЭ, кВтч 9038782 9109057 9722226 9439054 9119859 8985083 8723382 8510616 8303040 8180335 7980815
потребляемой
(используемой) в
жилых домах (за
исключением
многоквартирных
домов) на
территории МО
п46 Объем ЭЭ, кВтч 9038782 9109057 9722226 9439054 9119859 8985083 8723382 8510616 8303040 8180335 7980815
потребляемой
(используемой) в
жилых домах (за
исключением
многоквартирных
домов) на
территории МО,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета
п47 Объем ЭЭ, кВтч 4915900 12273705 13099955 12718403 12347964 12046794 11718671 11377351 11045972 10724244 10411888
потребляемой
(используемой) в
многоквартирных
домах на
территории МО
п48 Объем ЭЭ, кВтч 491590 1350108 1702994 2162128 12347964 12046794 11718671 11377351 11045972 10724244 10411888
потребляемой
(используемой) в
многоквартирных
домах на
территории
МО, расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета
п49 Объем ЭЭ, кВтч 4915900 12273705 13099955 12718403 12347964 12046794 11718671 11377351 11045972 10724244 10411888
потребляемой
(используемой) в
многоквартирных
домах на
территории МО,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
индивидуальных и
общих (для
коммунальной
квартиры)
приборов учета
п50 Объем ТЭ, Гкал 5395 9084,2 9312,8 9130,2 8995,3 8818,9 8645,9 8476,4 8310,2 8147,3 7987,5
потребляемой
(используемой) в
жилых домах на
территории МО
п51 Объем ТЭ, Гкал 1780 2634 2701 7830 8000 8200 8400 8300 8200 8100 7900
потребляемой
(используемой) в
жилых домах на
территории МО,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета
п52 Объем ТЭ, Гкал 3683 3530 5879 5763 5650 5539 5430 5324 5220 5117 5017
потребляемой
(используемой) в
многоквартирных
домах на
территории МО
п53 Объем ТЭ, Гкал 368 353 1138 5763 5650 5539 5430 5324 5220 5117 5017
потребляемой
(используемой) в
многоквартирных
домах на
территории МО,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета
п54 Объем воды, куб.м 80700 86125 89176,2 81069 73699 66999 60909 55371 50338 45761 41601
потребляемой
(используемой) в
жилых домах (за
исключением
многоквартирных
домов) на
территории МО
п55 Объем воды, куб.м 35888 31005 32103 81069 73699 66999 60909 55371 50338 45761 41601
потребляемой
(используемой) в
жилых домах (за
исключением
многоквартирных
домов) на
территории МО,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета
п56 Объем воды, куб.м 36677 35957 35252 34561 33883 33219 32568 31929 31303 30689 30088
потребляемой
(используемой) в
многоквартирных
домах на
территории МО
п57 Объем воды, куб.м 1470 5150 5905 34561 33883 33219 32568 31929 31303 30689 30088
потребляемой
(используемой) в
многоквартирных
домах на
территории МО,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета
п58 Объем воды, куб.м 6740 9500 9532 34561 33883 33219 32568 31929 31303 30689 30088
потребляемой
(используемой) в
многоквартирных
домах на
территории МО,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
индивидуальных и
общих (для
коммунальной
квартиры)
приборов учета
п59 Объем природного тыс. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
газа, куб.м
потребляемого
(используемого) в
жилых домах (за
исключением
многоквартирных
домов) МО
п60 Объем природного тыс. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
газа, куб.м
потребляемого
(используемого) в
жилых домах (за
исключением
многоквартирных
домов) на
территории МО,
расчеты за
который
осуществляются с
использованием
приборов учета
п61 Объем природного тыс. 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0
газа, куб.м
потребляемого
(используемого) в
многоквартирных
домах на
территории МО
п62 Объем природного тыс. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
газа, куб.м
потребляемого
(используемого) в
многоквартирных
домах на
территории МО,
расчеты за
который
осуществляются с
использованием
индивидуальных и
общих (для
коммунальной
квартиры)
приборов учета
п63 Число жилых домов ед. 8760 6898 7092 7092 7092 7092 7092 7092 7092 7092 7092
на территории МО
п64 Число жилых домов ед. 0 0 0 2 5 10 10 10 10 10 10
на территории МО,
в отношении
которых проведено
энергетическое
обследование
п65 Площадь жилых кв.м 7896 9560 9560 12906 17423 19165 21082 23189 25509 28059 30865
домов на
территории МО,
где расчеты за ТЭ
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
части
многоквартирных
домов - с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета)
п66 Площадь жилых кв.м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
домов на
территории МО,
где расчеты за ТЭ
осуществляются с
применением
расчетных
способов (кроме
нормативов
потребления)
п67 Площадь жилых кв.м 50540 50540 50540 65702 82128 90341 108409 135511 149062 163968 180365
домов на
территории МО,
где расчеты за
воду
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
части
многоквартирных
домов - с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета)
п68 Площадь жилых кв.м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
домов, где
расчеты за воду
осуществляют с
применением
расчетных
способов (кроме
нормативов
потребления)
п69 Площадь жилых кв.м 674520 533500 547500 629625 787031 983789 1101844 1212028 1212028 1212028 1212028
домов на
территории МО,
где расчеты за ЭЭ
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
части
многоквартирных
домов - с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета)
п70 Площадь жилых кв.м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
домов на
территории МО,
где расчеты за ЭЭ
осуществляют с
применением
расчетных
способов (кроме
нормативов
потребления)
п71 Площадь жилых кв.м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
домов на
территории МО,
где расчеты за
природный газ
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
части
многоквартирных
домов - с
использованием
индивидуальных и
общих (для
коммунальной
квартиры)
приборов учета)
п72 Площадь жилых кв.м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
домов на
территории МО,
где за природный
газ
осуществляются с
применением
расчетных
способов (кроме
нормативов
потребления)
п73 Удельный расход т.у.т./ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
топлива на кВтч
выработку ЭЭ
тепловыми
электростанциями
п74 Удельный расход т.у.т./ 0,28 0,26 0,29 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28
топлива на Гкал
выработку ТЭ
п75 Объем потерь ЭЭ кВтч 11600100 11532152 11339192 10205273 9184745 8266271 7439644 6695679 6026111 5423500 4881150
при ее передаче
по
распределительным
сетям
п76 Объем потерь ТЭ Гкал 12936 12609 12063 12063 12063 12063 12063 12063 12063 12063 12063
при ее передаче
п77 Объем потерь воды куб.м 268700 259242 222450 211857 201768 192160 183010 174295 165995 158091 150563
при ее передаче
п78 Объем ЭЭ, кВтч 700 717 737 921 921 921 921 921 921 921 921
используемой при
передаче
(транспортировке)
воды
п79 Количество ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
высокоэкономичных
по использованию
моторного топлива
(в том числе
относящихся к
объектам с
высоким классом
энергетической
эффективности)
транспортных
средств на
территории МО
п80 Количество ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
общественного
транспорта на
территории МО, в
отношении которых
проведены
мероприятия по
энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности, в
том числе по
замещению
бензина,
используемого
транспортными
средствами в
качестве
моторного
топлива,
природным газом
--------------------------------
<*> t0 - год, предшествующий году начала реализации региональной программы.
Приложение № 11
к муниципальной целевой программе
РАСЧЕТ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "У.-КУЛОМ"
НА 2010 - 2020 ГГ."
№ п/п Наименование Единица Расчетная Пояснения к расчету
показателей измерения формула <*>
2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Группа A. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
A.1. Отношение кг у.т./ п2 / п1 63,59 97,27 40,40 33,67 25,57 21,09 17,06 15,12 12,25 10,83 8,80 7,15 5,35
потребления тыс. руб.
топливно -
энергетических
ресурсов
муниципальным
образованием
(далее - МО) к
отгруженным
товарам
собственного
производства,
выполненным
работам и услугам
собственными
силами
--------------------------------
<*> п1, п2 и т.д. - значения индикаторов по соответствующим строкам Приложения 2,
A.1., B.1. и т.д. - значения целевых показателей по соответствующим строкам данного приложения,
n - индекс года
<**> t0 - год, предшествующий году начала реализации муниципальной программы
A.2. Доля объемов % (п7 / п3) x - 86,5% 75% 76% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0%
электрической 100%
энергии (далее -
ЭЭ), расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
части
многоквартирных
домов - с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета),
в общем объеме
электрической
энергии,
потребляемой
(используемой) на
территории МО
A.3. Доля объемов % (п8 / п4) x - 26,4% 29,0% 28,9% 95,1% 95,1% 95,0% 95,2% 95,1% 95,0% 95,2% 95,1%
тепловой 100%
энергии (далее -
ТЭ), расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
части
многоквартирных
домов - с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета),
в общем объеме
ТЭ, потребляемой
(используемой) на
территории
муниципального
образования
A.4. Доля объемов % (п9 / п5) x - 38,7% 36,0% 36,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
воды, расчеты за 100%
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
части
многоквартирных
домов - с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета),
в общем объеме
воды,
потребляемой
(используемой) на
территории
муниципального
образования
A.5. Доля объемов % (п10 / - - - - - - - - - - -
природного газа, п6) x 100%
расчеты за
который
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
части
многоквартирных
домов - с
использованием
индивидуальных и
общих (для
коммунальной
квартиры)
приборов учета),
в общем объеме
природного газа,
потребляемого
(используемого)
на территории
муниципального
образования
A.6. Объем % (п18 / 100% 92,5% 94,4% 94,6% 97,0% 98,3% 96,8% 97,5% 94,1% 94,3% 94,4%
внебюджетных п17) x 100%
средств,
используемых для
финансирования
мероприятий по
энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности, в
общем объеме
финансирования
муниципальной
программы
A.7. Изменение объема т.у.т. п15(n) - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
производства п15(n-1)
энергетических
ресурсов с
использованием
возобновляемых
источников
энергии и (или)
вторичных
энергетических
ресурсов
A.8. Доля % (п15 / 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% тепловая энергия и
энергетических п16) x 100% дрова взяты при
ресурсов, расчете
производимых с
использованием
возобновляемых
источников
энергии и (или)
вторичных
энергетических
ресурсов, в общем
объеме
энергетических
ресурсов,
производимых на
территории
муниципального
образования
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
B.1. Экономия ЭЭ в тыс. кВтч [(A.1.(t0) - 0,00 0,0 7861,7 17331,3 22562,9 27273,4 29540,0 32888,6 34552,2 36920,6 38841,4 40951,7 Прогноз экономии ЭЭ
натуральном A.1.(n)) / осуществляется при
выражении A.1.(t0)] x стабилизации
п3(t0) муниципального
продукта (далее -
МП) и значения
потребления ЭЭ на
уровне года,
предшествующего
году начала
реализации
муниципальной
программы
B.2. Экономия ЭЭ в тыс. руб. B.1. x 0 0,00 19418,29 42808,33 55730,36 67365,32 72963,74 81234,97 85343,88 91193,94 95938,21 101150,64 Прогноз экономии ЭЭ
стоимостном п11(t0) осуществляется в
выражении ценах года,
предшествующего
году начала
реализации
муниципальной
программы
B.3. Экономия ТЭ в тыс. Гкал [(A.1.(t0) - 0 0,00 6,61 14,58 18,98 22,94 24,85 27,66 29,06 31,05 32,67 34,45 Прогноз экономии ЭЭ
натуральном A.1.(n)) / осуществляется при
выражении A.1.(t0)] x стабилизации МП и
п4(t0) потребления ТЭ на
уровне года,
предшествующего
году начала
реализации
муниципальной
программы
B.4. Экономия ТЭ в тыс. руб. B.3. x 0 0,00 14871,13 32783,95 42680,04 51590,45 55877,89 62212,25 65358,98 69839,14 73472,45 77464,30 Прогноз экономии ТЭ
стоимостном п12(t0) осуществляется в
выражении ценах года,
предшествующего
году начала
реализации
муниципальной
программы
B.5. Экономия воды в тыс. [(A.1.(t0) - 0 0,00 25,03 55,19 71,85 86,85 94,07 104,73 110,03 117,57 123,69 130,41 Прогноз экономии
натуральном куб.м A.1.(n)) / воды осуществляется
выражении A.1.(t0)] x при стабилизации МП
п5(t0) и значения
потребления воды на
уровне года,
предшествующего
году начала
реализации
муниципальной
программы
B.6. Экономия воды в тыс. руб. B.5. x 0 0,00 1155,85 2548,12 3317,29 4009,84 4343,08 4835,42 5080,00 5428,22 5710,61 6020,88 Прогноз экономии
стоимостном п13(t0) воды осуществляется
выражении в ценах года,
предшествующего
году начала
реализации
муниципальной
программы
B.7. Экономия тыс. [(A.1.(t0) - 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Прогноз экономии
природного газа в куб.м A.1.(n)) / газа осуществляется
натуральном A.1.(t0)] x при стабилизации МП
выражении п6(t0) и значения
потребления ЭЭ на
уровне года,
предшествующего
году начала
реализации
муниципальной
программы
B.8. Экономия руб. B.7. x 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Прогноз экономии
природного газа в п14(t0) газа осуществляется
стоимостном в ценах года,
выражении предшествующего
году начала
реализации
муниципальной
программы
Группа C. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе
C.1. Удельный расход Гкал/ п19 / п20 0,306 0,235 0,367 0,356 0,317 0,253 0,229 0,167 0,130 0,126 0,122 0,139
тепловой энергии кв.м
муниципальными
учреждениями,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
расчете на 1 кв.
метр общей
площади)
C.2. Удельный расход Гкал/ п21 / п22 0,320 0,330 0,277 0,240 0,386 0,375 0,400 0,479 0,550 0,583 0,643 0,666
тепловой энергии кв.м
муниципальными
учреждениями,
расчеты за
которую
осуществляются с
применением
расчетных
способов (в
расчете на 1 кв.
метр общей
площади)
C.3. Изменение Гкал/ C.1.(n) - 0,00 -0,071 0,132 -0,010 -0,039 -0,065 -0,024 -0,062 -0,037 -0,004 -0,004 0,016
удельного расхода кв.м C.1.(n-1)
тепловой энергии
муниципальными
учреждениями,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
расчете на 1 кв.
метр общей
площади)
C.4. Изменение Гкал/ C.2.(n) - 0,00 0,010 -0,053 -0,037 0,146 -0,011 0,025 0,079 0,071 0,033 0,06 0,023
удельного расхода кв.м C.2.(n-1)
тепловой энергии
муниципальными
учреждениями,
расчеты за
которую
осуществляются с
применением
расчетных
способов (в
расчете на 1 кв.
метр общей
площади)
C.5. Изменение - C.2. / C.1. 1,046 1,405 0,756 0,674 1,217 1,482 1,746 2,868 4,23 4,626 5,27 4,791
отношения
удельного расхода
тепловой энергии
муниципальными
учреждениями,
расчеты за
которую
осуществляются с
применением
расчетных
способов, к
удельному расходу
тепловой энергии
муниципальными
учреждениями,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета
C.6. Удельный расход куб.м/ п23 / п24 59,936 56,856 75,374 55,355 18,904 18,355 17,857 17,321 16,799 16,308 15,830 15,379
воды на снабжение чел.
муниципальных
учреждений,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
расчете на 1
человека)
C.7. Удельный расход куб.м/ п25 / п26 13,800 13,068 11,677 12,147 0 0 0 0 0 0 0 0
воды на снабжение чел.
муниципальных
учреждений,
расчеты за
которую
осуществляются с
применением
расчетных
способов (в
расчете на 1
человека)
C.8. Изменение куб.м/ C.6.(n) - 0,00 -3,080 18,519 -20,019 -36,450 -0,550 -0,498 -0,536 -0,522 -0,491 -0,478 -0,451
удельного расхода чел. C.6.(n-1)
воды на
снабжение
муниципальных
учреждений,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
расчете на 1
человека)
C.9. Изменение куб.м/ C.7.(n) - 0,00 -0,732 -1,390 0,469 -12,147 0 0 0 0 0 0 0
удельного расхода чел. C.7.(n-1)
воды на снабжение
муниципальных
учреждений,
расчеты за
которую
осуществляются с
применением
расчетных
способов (в
расчете на 1
человека)
C.10. Изменение - C.7. / C.6. 0,230 0,230 0,155 0,219 0 0 0 0 0 0 0 0
отношения
удельного расхода
воды на снабжение
муниципальных
учреждений,
расчеты за
которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов, к
удельному
расходу воды на
снабжение
муниципальных
учреждений,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета
C.11. Удельный расход кВтч/чел. п27 / п28 2302,708 2208,105 1945,519 2703,775 2291,667 1958,333 1901,250 1845,833 1792,083 1740,000 1689,250 1640,042
ЭЭ на обеспечение
муниципальных
учреждений,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
расчете на 1
человека)
C.12. Удельный расход кВтч/чел. п29 / п30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ЭЭ на обеспечение
муниципальных
учреждений,
расчеты за
которую
осуществляются с
применением
расчетных
способов (в
расчете на 1
человека)
C.13. Изменение кВтч/чел. C.11.(n) - 0,00 -94,603 -262,587 758,257 -412,109 -333,333 -57,083 -55,417 -53,750 -52,083 -50,750 -49,208
удельного расхода C.11.(n-1)
ЭЭ на обеспечение
муниципальных
учреждений,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
расчете на 1
человека)
C.14. Изменение кВтч/чел. C.12.(n) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
удельного расхода C.12.(n-1)
ЭЭ на обеспечение
муниципальных
учреждений,
расчеты за
которую
осуществляются с
применением
расчетных
способов (в
расчете на 1
человека)
C.15. Изменение - C.14. / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
отношения C.13.
удельного расхода
ЭЭ на обеспечение
муниципальных
учреждений,
расчеты за
которую
осуществляются с
применением
расчетных
способов, к
удельному
расходу ЭЭ на
обеспечение
муниципальных
учреждений,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета
C.16. Доля объемов ЭЭ, % (п27 / 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
потребляемой (п27 +
(используемой) п29)) x 100%
муниципальными
учреждениями,
оплата которой
осуществляется с
использованием
приборов учета, в
общем объеме ЭЭ,
потребляемой
(используемой)
муниципальными
учреждениями на
территории МО
C.17. Доля объемов ТЭ, % (п19 / 17% 18% 30% 32% 34% 34% 36% 37% 37% 38% 37% 41%
потребляемой (п19 +
(используемой) п21)) x 100%
муниципальными
учреждениями,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета, в
общем объеме
ТЭ, потребляемой
(используемой)
муниципальными
учреждениями на
территории МО
C.18. Доля объемов % (п23 / 55% 56% 65% 67% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
воды, (п23 +
потребляемой п25)) x 100%
(используемой)
муниципальными
учреждениями,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета, в
общем объеме
воды,
потребляемой
(используемой)
муниципальными
учреждениями на
территории МО
C.19. Доля объемов % (п32 / 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
природного газа, п31) x 100%
потребляемого
(используемого)
муниципальными
учреждениями,
расчеты за
который
осуществляются с
использованием
приборов учета, в
общем объеме
природного газа,
потребляемого
(используемого)
муниципальными
учреждениями на
территории МО
C.20. Доля расходов
бюджета МО на
обеспечение
энергетическими
ресурсами
муниципальных
учреждений
C.20.1. для фактических % (п34(n) / - 14,82% 10,28% 9,56% 6,68% 5,90% 5,20% 4,59% 4,05% 3,58% 3,16% 2,79%
условий п33(n)) x
100%
C.20.2. для сопоставимых % (п34(n) / - 14,82% 13,94% 12,80% 9,84% 9,55% 9,27% 9,00% 8,74% 8,49% 8,24% 8,00% При стабилизации п.
условий п33(t0)) x 33 на уровне года,
100% предшествующего
году начала
реализации
муниципальной
программы
C.21. Динамика расходов
бюджета МО на
обеспечение
энергетическими
ресурсами
муниципальных
учреждений
C.21.1. для фактических тыс. руб. п34(n) - 0,00 1428,00 -5442,13 -7061,07 -18282,50 -1770,00 -1718,10 -1668,00 -1619,50 -1572,30 -1526,60 -1482,00 где n - отчетный
условий п34(n-1) год, (n-1) -
предшествующий год
C.21.2. для сопоставимых тыс. руб. п34(n) - 0,00 0,00 -5442,13 -12503,20 -30785,70 -32555,70 -34273,80 -35941,80 -37561,30 -39133,60 -40660,20 -42142,20
условий п34(t)
C.22. Доля расходов % (п35 / - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
бюджета МО на п33) x 100%
предоставление
субсидий
организациям
коммунального
комплекса на
приобретение
топлива
C.23. Динамика расходов тыс. руб. п35(n) - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 где n - отчетный
бюджета МО на п35(n-1) год, (n-1) -
предоставление предшествующий год
субсидий
организациям
коммунального
комплекса на
приобретение
топлива
C.24. Доля % (п37 / - 0% 0% 6% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
муниципальных п36) x 100%
учреждений,
финансируемых за
счет бюджета МО,
в общем объеме
муниципальных
учреждений, в
отношении которых
проведено
обязательное
энергетическое
обследование
C.25. Число ед. п38 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0
энергосервисных
договоров
(контрактов),
заключенных
муниципальными
заказчиками
C.26. Доля % (п40 / - 0% 0% 0% 0% 1% 1% 2% 1% 1% 0% 0%
муниципальных п39) x 100%
заказчиков в
общем объеме
муниципальных
заказчиков,
которыми
заключены
энергосервисные
договоры
(контракты)
C.27. Доля товаров, % (п42 / - 0,73% 2,54% 2,50% 2,72% 3,00% 3,74% 4,12% 4,53% 5,44% 6,80% 8,49%
работ, услуг, п41) x 100%
закупаемых для
муниципальных
нужд в
соответствии с
требованиями
энергетической
эффективности, в
общем объеме
закупаемых
товаров, работ,
услуг для
муниципальных
нужд
C.28. Удельные расходы тыс. п43 / п44 - 13,534 4,393 4,821 4,821 4,821 4,821 4,821 4,821 4,821 4,821 4,821
бюджета МО на руб./чел.
предоставление
социальной
поддержки
гражданам по
оплате жилого
помещения и
коммунальных
услуг (в расчете
на одного жителя)
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
D.1. Доля объемов ЭЭ, % (п46 / - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
потребляемой п45) x 100%
(используемой) в
жилых домах (за
исключением
многоквартирных
домов), расчеты
за которую
осуществляются с
использованием
приборов учета, в
общем объеме ЭЭ,
потребляемой
(используемой) в
жилых домах (за
исключением
многоквартирных
домов) на
территории МО
D.2. Доля объемов ЭЭ, % (п48 / - 10% 11% 13% 17% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
потребляемой п47) x 100%
(используемой) в
многоквартирных
домах, расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета, в
общем объеме ЭЭ,
потребляемой
(используемой) в
многоквартирных
домах на
территории МО
D.3. Доля объемов ЭЭ, % (п49 / - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
потребляемой п47) x 100%
(используемой) в
многоквартирных
домах, оплата
которой
осуществляется с
использованием
индивидуальных и
общих (для
коммунальной
квартиры)
приборов учета, в
общем объеме ЭЭ,
потребляемой
(используемой) в
многоквартирных
домах на
территории МО
D.4. Доля объемов ТЭ, % (п51 / - 33% 29% 29% 86% 89% 93% 97% 98% 99% 99% 99%
потребляемой п50) x 100%
(используемой) в
жилых домах,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета, в
общем объеме ТЭ,
потребляемой
(используемой) в
жилых домах на
территории МО (за
исключением
многоквартирных
домов)
D.5. Доля объемов ТЭ, % (п53 / - 10% 10% 19% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
потребляемой п52) x 100%
(используемой) в
многоквартирных
домах, оплата
которой
осуществляется с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета, в
общем объеме ТЭ,
потребляемой
(используемой) в
многоквартирных
домах на
территории МО
D.6. Доля объемов % (п55 / - 44% 36% 36% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
воды, п54) x 100%
потребляемой
(используемой) в
жилых домах (за
исключением
многоквартирных
домов), расчеты
за которую
осуществляются с
использованием
приборов учета, в
общем объеме
воды,
потребляемой
(используемой) в
жилых домах (за
исключением
многоквартирных
домов) на
территории
субъекта МО
D.7. Доля объемов % (п57 / - 4% 14% 17% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
воды, п56) x 100%
потребляемой
(используемой) в
многоквартирных
домах, расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета, в
общем объеме
воды,
потребляемой
(используемой) в
многоквартирных
домах на
территории МО
D.8. Доля объемов % (п58 / - 18% 26% 27% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
воды, п56) x 100%
потребляемой
(используемой) в
многоквартирных
домах, расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
индивидуальных и
общих (для
коммунальной
квартиры)
приборов учета, в
общем объеме
воды,
потребляемой
(используемой) в
многоквартирных
домах на
территории МО
D.9. Доля объемов % (п60 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
природного газа, п59) x 100%
потребляемого
(используемого) в
жилых домах (за
исключением
многоквартирных
домов), расчеты
за который
осуществляются с
использованием
приборов учета, в
общем объеме
природного газа,
потребляемого
(используемого) в
жилых домах (за
исключением
многоквартирных
домов) на
территории МО
D.10. Доля объемов % (п62 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
природного газа, п61) x 100%
потребляемого
(используемого) в
многоквартирных
домах, расчеты за
который
осуществляются с
использованием
индивидуальных и
общих (для
коммунальной
квартиры)
приборов учета, в
общем объеме
природного газа,
потребляемого
(используемого) в
многоквартирных
домах на
территории МО
D.11. Число жилых ед. п64 0 0 0 0 2 5 10 10 10 10 10 10
домов, в
отношении которых
проведено
энергетическое
обследование
(далее - ЭО)
D.12. Доля жилых домов, % (п64 / - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
в отношении п63) x 100%
которых проведено
ЭО, в общем числе
жилых домов
D.13. Удельный расход Гкал/кв.м (п51 + 0,0 0,272 0,312 0,402 1,053 0,783 0,717 0,656 0,588 0,526 0,471 0,418
ТЭ в жилых домах, п53) / п65
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
части
многоквартирных
домов - с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета)
(в расчете на 1
кв. метр общей
площади)
D.14. Удельный расход Гкал/кв.м (п50 -
ТЭ в жилых домах, п51) / п66
расчеты за
которую
осуществляются с
применением
расчетных
способов
(нормативов
потребления) (в
расчете на 1 кв.
метр общей
площади)
D.15. Изменение
удельного расхода
ТЭ в жилых домах,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
части
многоквартирных
домов - с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета)
(в расчете на 1
кв. метр общей
площади)
D.15.1. для фактических Гкал/кв.м D.13.(n) - 0 0,272 0,040 0,089 0,652 -0,270 -0,067 -0,061 -0,068 -0,061 -0,055 -0,053 где n - отчетный
условий D.13.(n-1) год, (n-1) -
предшествующий год
D.15.2. для сопоставимых Гкал/кв.м D.13.(n) - 0,000 0,040 0,130 0,781 0,511 0,445 0,384 0,315 0,254 0,199 0,146 При стабилизации п.
условий D.13.(t0) 51, п. 53 и п. 65
на уровне года,
предшествующего
году начала
реализации
муниципальной
программы
D.16. Изменение
удельного расхода
ТЭ в жилых домах,
расчеты за
которую
осуществляются с
применением
расчетных
способов
(нормативов
потребления) (в
расчете на 1 кв.
метр общей
площади)
D.16.1. для фактических Гкал/кв.м D.14.(n) - - - - - - - - - - - - где n - отчетный
условий D.14.(n-1) год, (n-1) -
предшествующий год
D.16.2. для сопоставимых Гкал/кв.м D.14.(n) - - - - - - - - - - - - При стабилизации п.
условий D.14.(t0) 50, п. 51 и п. 66
на уровне года,
предшествующего
году начала
реализации
муниципальной
программы
D.17. Изменение
отношения
удельного расхода
ТЭ в жилых домах,
расчеты за
которую
осуществляются с
применением
расчетных
способов
(нормативов
потребления), к
удельному расходу
ТЭ в жилых домах,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета
D.17.1. для фактических - D.14. / 0 0 0
условий D.13.
D.17.2. для сопоставимых - D.14. / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
условий D.13.(t0)
D.18. Удельный расход куб.м/ (п55 + 0,00 0,739 0,715 0,752 1,760 1,310 1,109 0,862 0,644 0,548 0,466 0,397
воды в жилых кв.м п57) / п67
домах, расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
части
многоквартирных
домов - с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета)
(в расчете на 1
кв. метр общей
площади)
D.19. Удельный расход куб.м/ (п54 - 0,066 0,103 0,104 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
воды в жилых кв.м п55) / п69
домах, расчеты за
которую
осуществляются с
применением
расчетных
способов
(нормативов
потребления) (в
расчете на 1 кв.
метр общей
площади)
D.20. Изменение
удельного расхода
воды в жилых
домах, расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
части
многоквартирных
домов - с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета)
(в расчете на 1
кв. метр общей
площади)
D.20.1. для фактических куб.м/ D.18.(n) - 0,00 0,739 -0,024 0,037 1,008 -0,450 -0,201 -0,247 -0,218 -0,097 -0,081 -0,069 где n - отчетный
условий кв.м D.18.(n-1) год, (n-1) -
предшествующий год
D.20.2. для сопоставимых куб.м/ D.18.(n) - 0,00 0,000 -0,024 0,013 1,021 0,571 0,370 0,123 -0,095 -0,191 -0,273 -0,342 При стабилизации п.
условий кв.м D.18.(t0) 55, п. 57 и п. 67
на уровне года,
предшествующего
году начала
реализации
муниципальной
программы
D.21. Изменение
удельного расхода
воды в жилых
домах, расчеты за
которую
осуществляются с
применением
расчетных
способов
(нормативов
потребления) (в
расчете на 1 кв.
метр общей
площади)
D.21.1. для фактических куб.м/ D.19.(n) - 0,00 - 0,037 0,001 -0,104 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 где n - отчетный
условий кв.м D.19.(n-1) год, (n-1) -
предшествующий год
D.21.2. для сопоставимых куб.м/ D.19.(n) - 0,00 - 0,037 0,038 -0,066 -0,066 -0,066 -0,066 -0,066 -0,066 -0,066 -0,066 При стабилизации п.
условий кв.м D.19.(t0) 54, п. 55 и п. 69
на уровне года,
предшествующего
году начала
реализации
муниципальной
программы
D.22. Изменение
отношения
удельного расхода
воды в жилых
домах, расчеты за
которую
осуществляются с
применением
расчетных
способов
(нормативов
потребления), к
удельному расходу
воды в жилых
домах, расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета
D.22.1. для фактических - D.19. / - 0,09 0,14 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
условий D.18.
D.22.2. для сопоставимых - D.19. / 0,00 0,09 0,14 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
условий D.18.(t0)
D.23. Удельный расход кВтч/ (п46 + - 14,13 19,60 20,87 18,43 27,28 21,38 18,55 16,41 15,96 15,60 15,18
ЭЭ в жилых домах, кв.м п48) / п69
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
части
многоквартирных
домов - с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета)
(в расчете на 1
кв. метр общей
площади)
D.24. Удельный расход кВтч/кв.м (п45 - 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ЭЭ в жилых домах, п46) / п70
расчеты за
которую
осуществляются с
применением
расчетных
способов
(нормативов
потребления) (в
расчете на 1 кв.
метр общей
площади)
D.25. Изменение
удельного расхода
ЭЭ в жилых домах,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
части
многоквартирных
домов - с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета)
(в расчете на 1
кв. метр общей
площади)
D.25.1. для фактических кВтч/кв.м D.23.(n) - 0,00 5,476 1,263 -2,442 8,851 -5,899 -2,826 -2,144 -0,445 -0,367 -0,422 где n - отчетный
условий D.23.(n-1) год, (n-1) -
предшествующий год
D.25.2. для сопоставимых кВтч/кв.м D.23.(n) - 0,00 0,000 5,476 6,739 4,296 13,148 7,249 4,423 2,280 1,835 1,468 1,046 При стабилизации п.
условий D.23.(t0) 46, п. 48 и п. 69
на уровне года,
предшествующего
году начала
реализации
муниципальной
программы
D.26. Изменение
удельного расхода
ЭЭ в жилых домах,
расчеты за
которую
осуществляются с
применением
расчетных
способов
(нормативов
потребления) (в
расчете на 1 кв.
метр общей
площади)
D.26.1. для фактических кВтч/кв.м D.24.(n) - - - - - - - - - - - - - где n - отчетный
условий D.24.(n-1) год, (n-1) -
предшествующий год
D.26.2. для сопоставимых кВтч/кв.м D.24.(n) - - - - - - - - - - - - - При стабилизации п.
условий D.24.(t0) 45, п. 46 и п. 70
на уровне года,
предшествующего
году начала
реализации
муниципальной
программы
D.27. Изменение
отношения
удельного расхода
ЭЭ в жилых домах,
расчеты за
которую
осуществляются с
применением
расчетных
способов
(нормативов
потребления), к
удельному расходу
ЭЭ в жилых домах,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета
D.27.1. для фактических - D.24. / - - - - - - - - - - - -
условий D.23.
D.27.2. для сопоставимых - D.24. / - - - - - - - - - - - -
условий D.23.(t0)
D.28. Удельный расход тыс. (п60 + - - - - - - - - - - - -
природного газа в куб.м/ п62) / п71
жилых домах, кв.м
расчеты за
который
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
части
многоквартирных
домов - с
использованием
индивидуальных и
общих (для
коммунальной
квартиры)
приборов учета)
(в расчете на 1
кв. метр общей
площади)
D.29. Удельный расход тыс. (п59 - - - - - - - - - - - - -
природного газа в куб.м/ п60) / п72
жилых домах, кв.м
расчеты за
который
осуществляются с
применением
расчетных
способов
(нормативов
потребления) (в
расчете на 1 кв.
метр общей
площади)
D.30. Изменение
удельного расхода
природного газа в
жилых домах,
расчеты за
который
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
части
многоквартирных
домов - с
использованием
индивидуальных и
общих (для
коммунальной
квартиры)
приборов учета)
(в расчете на 1
кв. метр общей
площади)
D.30.1. для фактических тыс. D.28.(n) - - - - - - - - - - - - - где n - отчетный
условий куб.м/ D.28.(n-1) год, (n-1) -
кв.м предшествующий год
D.30.2. для сопоставимых тыс. D.28.(n) - - - - - - - - - - - - - При стабилизации п.
условий куб.м/ D.28.(t0) 60, п. 62 и п. 71
кв.м на уровне года,
предшествующего
году начала
реализации
муниципальной
программы
D.31. Изменение
удельного расхода
природного газа в
жилых домах,
расчеты за
который
осуществляются с
применением
расчетных
способов
(нормативов
потребления) (в
расчете на 1 кв.
метр общей
площади)
D.31.1. для фактических тыс. D.29.(n) - - - - - - - - - - - - - где n - отчетный
условий куб.м/ D.29.(n-1) год, (n-1) -
кв.м предшествующий год
D.31.2. для сопоставимых тыс. D.29.(n) - - - - - - - - - - - - - При стабилизации п.
условий куб.м/ D.29.(t0) 59, п. 60 и п. 72
кв.м на уровне года,
предшествующего
году начала
реализации
муниципальной
программы
D.32. Изменение
отношения
удельного расхода
природного газа в
жилых домах,
расчеты за
который
осуществляются с
применением
расчетных
способов
(нормативов
потребления), к
удельному расходу
природного газа в
жилых домах,
расчеты за
который
осуществляются с
использованием
приборов учета
D.32.1. для фактических - D.29. / - - - - - - - - - - - -
условий D.28.
D.32.2. для сопоставимых - D.29. / - - - - - - - - - - - -
условий D.28.(t0)
Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
E.1. Изменение т.у.т./ п73(n) - 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
удельного расхода кВтч п73(n-1)
топлива на
выработку ЭЭ
тепловыми
электростанциями
E.2. Изменение т.у.т./ п74(n) - -0,020 0,030 -0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
удельного расхода Гкал п74(n-1)
топлива на
выработку ТЭ
E.3. Динамика кВтч п75(n) - -67948,0 -192960,0 -1133919,0 -92820,5 -918474,0 -826627,0 -743965,0 -669568,0 -602611,0 -542350,0
изменения п75(n-1)
фактического
объема потерь ЭЭ
при ее передаче
по
распределительным
сетям
E.4. Динамика Гкал п76(n) - -327,00 -546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
изменения п76(n-1)
фактического
объема потерь ТЭ
при ее передаче
E.5. Динамика куб.м п77(n) - -9458,00 -36792,00 -10593,00 -10089,00 -9608,00 -9150,00 -8715,00 -8300,00 -7904,00 -7528,00
изменения п77(n-1)
фактического
объема потерь
воды при ее
передаче
E.6. Динамика кВтч п78(n) - 17,0 20,0 184,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
изменения объемов п78(n-1)
ЭЭ, используемой
при передаче
(транспортировке)
воды
Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
F.1. Динамика % п79(n) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Составляется график
количества п79(n-1) проведения
высокоэкономичных мероприятий по
по использованию энергоэффективности
моторного топлива транспорта
(в том числе
относящихся к
объектам с
высоким классом
энергетической
эффективности)
транспортных
средств,
относящихся к
общественному
транспорту,
регулирование
тарифов на услуги
по перевозке на
котором
осуществляется МО
F.2. Динамика % п80(n) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
количества п80(n-1)
общественного
транспорта,
регулирование
тарифов на услуги
по перевозке на
котором
осуществляется
субъектом МО, в
отношении которых
проведены
мероприятия по
энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности, в
том числе по
замещению
бензина,
используемого
транспортными
средствами в
качестве
моторного
топлива,
природным газом
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УСТЬ-КУЛОМСКИЙ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июня 2013 г. № 838
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МР "УСТЬ-КУЛОМСКИЙ" ОТ 21 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА № 155
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ МО МР "УСТЬ-КУЛОМСКИЙ" НА 2011 - 2020 ГОДЫ"
В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и на основании отзыва ГБУ РК "Коми Республиканский Центр" от 08.04.2013 на постановление администрации МР "Усть-Куломский" от 21 февраля 2011 года № 155 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО МР "Усть-Куломский" на 2010 - 2020 годы", постановляю:
1. Внести в постановление администрации МР "Усть-Куломский" от 21 февраля 2011 года № 155 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО МР "Усть-Куломский" на 2011 - 2020 годы" следующие изменения:
1.1. в заголовке постановления число "2011" заменить числом "2010";
1.2. в пункте 1 постановления число "2011" заменить числом "2010";
1.3. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МР "Усть-Куломский" Попова И.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования на информационном стенде администрации МР "Усть-Куломский".
Глава МР "Усть-Куломский" -
Руководитель администрации района
Д.ШАТОХИН
Приложение
к Постановлению
администрации МР "Усть-Куломский"
от 28 июня 2013 г. № 838
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"УСТЬ-КУЛОМСКИЙ" НА 2010 - 2020 ГГ."
Наименование Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и
Программы повышение энергетической эффективности на территории
муниципального района "Усть-Куломский" на 2010 - 2020
гг." (далее - Программа)
Основание для - Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об
разработки энергосбережении и о повышении энергетической
Программы эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (далее -
Закон № 261-ФЗ);
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации";
- Распоряжение Правительства Республики Коми от 9 апреля
2010 г. № 145-р "Об утверждении Плана мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в Республике Коми";
- Приказ Министерства экономического развития Российской
Федерации от 17 февраля 2010 г. № 61 "Об утверждении
примерного перечня мероприятий в области
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, который может быть использован в целях
разработки региональных, муниципальных программ в
области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 31
декабря 2009 г. № 1225 "О требованиях к региональным и
муниципальным программам в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности";
- Приказ Министерства регионального развития от 7 июня
2010 г. № 273 "Об утверждении Методики расчета значений
целевых показателей в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, в том числе в
сопоставимых условиях";
- Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N
889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и
экологической эффективности Российской экономики"
Заказчик Администрация муниципального района "Усть-Куломский"
(координатор)
Программы
Основной Управление по капитальному строительству,
разработчик территориальному развитию, земельным и имущественным
Программы отношениям администрации МР "Усть-Куломский"
Куратор Заместитель руководителя администрации муниципального
Программы района "Усть-Куломский" Попов И.В.
Цели Программы Повышение качества жизни населения и обеспечение
рационального использования энергетических ресурсов за
счет реализации энергосберегающих мероприятий на основе
внедрения наиболее энергоэффективных технологий,
повышения энергетической эффективности на территории
муниципального образования муниципального района
"Усть-Куломский"
Задачи Реализация на территории муниципального образования
Программы муниципального района "Усть-Куломский" Федерального
закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ "Об
энергосбережении и повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" и иных
нормативно-правовых актов об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности;
- энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в бюджетных учреждениях;
- энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в жилищном фонде;
- энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в системе наружного освещения;
- развитие организационно-правового обеспечения
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности;
- популяризация энергосбережения муниципального
образования муниципального района "Усть-Куломский";
- развитие альтернативных видов топлива
Сроки Программа реализуется в 2 этапа:
реализации - первый этап - 2010 - 2014 годы,
Программы - второй этап - 2015 - 2020 годы
Исполнители - структурные подразделения администрации муниципального
Программы и района "Усть-Куломский";
основных - администрации сельских поселений (по согласованию);
мероприятий - учреждения и организации, реализующие Программу (по
согласованию);
- энергосервисные и иные компании, выбираемые в порядке,
установленном законодательством о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд (по согласованию)
Объемы и Общий объем финансирования Программы - 67722,8 тыс.
источники руб., в том числе средства местного бюджета в объеме
финансирования 3187,8 тыс. руб. и внебюджетные средства в объеме 64535
Программы тыс. руб.
Финансирование по годам:
2010 г. - 5,0 тыс. руб., в т.ч.: местный бюджет - 0 тыс.
руб., внебюджетные средства - 5,0 тыс. руб.
2011 г. - 9360,0 тыс. руб., в т.ч.: местный бюджет -
700,0 тыс. руб., внебюджетные средства - 8660,0 тыс.
руб.
2012 г. - 14310,1 тыс. руб., в т.ч.: местный бюджет -
800,1 тыс. руб., внебюджетные средства - 13510,0 тыс.
руб.
2013 г. - 15749,9 тыс. руб., в т.ч.: местный бюджет -
844,9 тыс. руб., внебюджетные средства - 14905,0 тыс.
руб.
2014 г. - 28297,8 тыс. руб., в т.ч.: местный бюджет -
842,8 тыс. руб., внебюджетные средства - 27455,0 тыс.
руб.
Целевые Доля объемов электрической, тепловой энергии, холодной
индикаторы воды, расчеты за которую осуществляются с использованием
(показатели) приборов учета;
Программы Доля зданий бюджетных организаций, в отношении которых
проведено энергетическое обследование, в общем
количестве бюджетных учреждений;
Доля объемов электрической, тепловой энергии, холодной
воды, расчеты за которую осуществляются с использованием
коллективных (общедомовых) приборов учета в жилых и
многоквартирных домах;
Доля жилых домов и многоквартирных домов, в отношении
которых проведено энергетическое обследование, в общем
количестве жилых домов и многоквартирных домов
Ожидаемые В ходе реализации I-го этапа мероприятий Программы к
конечные 2014 году будет достигнута экономия потребления
результаты электрической энергии в размере 27273 тыс. кВт на сумму
реализации 67365,32 тыс. руб., тепловой энергии - 22,94 тыс. Гкал
Программы на сумму 51590,45 тыс. руб., воды - 86,85 тыс. куб.м на
сумму 4009,84 тыс. рублей. Значения целевых показателей
рассчитаны для фактических и сопоставимых условий и
представлены в приложениях
Система Администрации сельских поселений, предприятия и
организации учреждения муниципального района "Усть-Куломский",
контроля участвующие в реализации Программы, представляют в отдел
организации за территориального развития управления по капитальному
реализацией строительству, территориальному развитию, земельным и
Программы имущественным отношениям администрации МР
"Усть-Куломский" отчет об использовании средств, а также
отчет о реализации мероприятий Программы ежеквартально
до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программным методом
Программа отражает общие для Российской Федерации тенденции к сокращению нерационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и основана на особенностях инфраструктуры и социально-экономических условий муниципального района "Усть-Куломский".
Российская Федерация располагает одним из самых больших в мире технических потенциалов повышения энергетической эффективности, который по различным оценкам экспертов составляет более 40%. Энергоемкость валового внутреннего продукта Российской Федерации (далее - ВВП) в 2,5 раза выше среднемирового уровня и в 2,5 - 3,5 раза выше, чем в большинстве развитых стран. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года определено снижение энергоемкости ВВП к 2020 году не менее чем на 40% по отношению к уровню 2007 года. Согласно Энергетической стратегии России до 2030 года планируется сокращение к 2030 году удельной энергоемкости ВВП - более чем в 2 раза, удельной электроемкости ВВП - не менее чем в 1,6 раза.
Достижение данных показателей невозможно без комплексного подхода к решению проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе использования программно-целевых методов как на федеральном и региональном уровнях, так и на уровне отдельных муниципальных образований.
Усть-Куломский район расположен в юго-восточной части Республики Коми. Граничит: с севера - с г. Ухта и Сосногорск, с юга с Пермским краем, с востока с Троицко-Печорским районом, с запада - с Корткеросским районом. Площадь района - 26,4 тыс. кв.км, значительная территория (80%) покрыта лесом, но большую часть площади занимают заболоченные пространства и кустарники. Преобладают еловые леса с примесью сосны и березы. Встречается кедр. Климат характеризуется суровой продолжительностью зимой и умеренно теплым летом. Средняя температура января -15,5°C, июля +16°C. Среднегодовое количество осадков 550 мм. Население района составляет 29,856 тысяч человек, плотность населения - 1,2 чел. на 1 км.
Экономика и бюджетная сфера муниципального района "Усть-Куломский" характеризуется повышенной энергоемкостью по сравнению со средними показателями Российской Федерации. Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач устойчивого развития района.
В топливно-энергетическом балансе основой является уголь (дрова, мазут, газ природный, прочее). Структура потребления топлива выглядит следующим образом:
"
Энергетический ресурс Затрачено на Выработка тепла, Гкал/год
нужды
теплоснабжения, Общая в том числе в том числе
тыс. т у.т. закупаемая в котельных
Дрова 7,0 7652 0 7652
Уголь 9,2 22810 0 22810
Мазут 2,81 19742 0 19742
".
Система электроснабжения муниципального района "Усть-Куломский" характеризуется пониженной надежностью и энергодефицитом. Выработка собственной электроэнергии в муниципальном образовании не осуществляется. Большая часть объема электрической энергии, потребляемой на территории муниципального района "Усть-Куломский", поступает из энергосистемы ОАО "Коми энергосбытовая компания".
Структура и объемы передачи и потребления основных видов энергетических ресурсов на территории муниципального района "Усть-Куломский" выглядят следующим образом:
"
Направления потребления Доля в суммарном объеме потребления, в процентах
электрическая энергия Тепло холодная вода
Население 49,3 23 50
Муниципальные учреждения 14,1 59 31
Сельское хозяйство 3,4 0,3
Прочие 33,2 17,7 19
Всего 100 100 100
".
Система централизованного газоснабжения на территории района отсутствует. Основные производители тепловой энергии: Усть-Куломский филиал "ОАО "Коми тепловая компания", муниципальные и ведомственные котельные, производство воды осуществляет Усть-Куломский филиал "ОАО "Коми тепловая компания".
Потребление электрической энергии на территории муниципального образования составило в 2009 г. 39,28 млн. кВтч, тепловой энергии - 37,9 тыс. Гкал. Общий объем потребления воды в 2009 г. составил - 134,7 тыс. куб.м холодной воды.
Затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть затрат местного бюджета, населения и хозяйствующих субъектов района. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Это обуславливает высокую значимость проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
При этом в районе за 2009 год большая часть энергоресурсов учитывалась расчетным способом, за исключением электроэнергии.
"
Показатели 2007 год 2008 год 2009 год
Расходы бюджета МР, тыс. руб. 506434,6 520259,9 553966,5
В том числе расходы на коммунальные услуги 52105,4 68969,5 91544
организаций, финансируемых из местного
бюджета, тыс. руб.
Удельный вес, % 10,3 13,3 16,5
".
Структура оснащенности объектов района
приборами учета тепловой энергии
Рисунок не приводится.
Структура оснащенности объектов района
приборами учета холодной воды
Рисунок не приводится.
Одним из направлений реализации положений Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ является обеспечение приборного учета потребления энергоресурсов. В рамках реализации муниципальной целевой программы поэтапного перехода на отпуск коммунальных ресурсов потребителям по показаниям коллективных (общедомовых) приборов учета запланировано 4790,1 тыс. руб. на период до 2012 года.
Основным инструментом управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности в муниципальном образовании является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальных целевых программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также иных целевых программ, в том числе программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности отдельных хозяйствующих субъектов.
2. Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы
ее реализации
2.1. Цели Программы
Основными целями Программы являются повышение качества жизни населения и обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий на основе внедрения наиболее энергоэффективных технологий, повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования муниципального района "Усть-Куломский".
2.2. Задачи Программы
Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы на территории муниципального образования муниципального района "Усть-Куломский" необходимо решить следующие основные задачи:
- реализация Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ и иных нормативно-правовых актов об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
- осуществление организационных, нормативно-правовых, экономических, научно-технических и технологических мероприятий, обеспечивающих рост энергетической эффективности экономики и бюджетной сферы района за счет реализации потенциала энергосбережения;
- снижение затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг как в рамках существующей, так и перспективной застройки района, на основе применения новейших инновационных технологий в сфере энергосбережения и, как следствие, снижение энергопотребления на 1 кв.м общей площади жилых домов;
- внедрение новых энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в организациях, осуществляющих деятельность на территории муниципального района;
- уменьшение удельного потребления энергетических ресурсов на единицу выпускаемой продукции в реальном секторе экономики;
- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов в организациях района;
- снижение потерь в электро- и теплосетях, а также в сетях водоснабжения;
- проведение энергетических обследований, составление и ведение энергетических паспортов;
- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов и организация ведения топливно-энергетических балансов;
- нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов;
- создание условий для развития рынка энергосервисных услуг и энергетических обследований на территории муниципального района;
- создание условий для привлечения инвестиций в целях внедрения энергосберегающих технологий.
2.3. Сроки и этапы реализации Программы
Программа рассчитана на период 2010 - 2020 годов и реализуется в два этапа:
Первый этап - 2010 - 2014 годы: создание условий для повышения энергетической эффективности с 2013 года (и раньше, по мере создания соответствующих условий):
- разработка проектов нормативных правовых актов, необходимых для реализации Программы,
- проведение организационных мероприятий, направленных на формирование структуры управления Программой,
- завершение оснащения органов местного самоуправления приборами учета энергетических ресурсов,
- проведение первых обязательных и добровольных энергетических обследований и паспортизация объектов,
- разработка и реализация программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе определение и ежегодное установление целевых показателей.
Второй этап - 2015 - 2020 годы: по итогам анализа реализации мероприятий первого этапа составляется план мероприятий, направленных на реализацию назначенного потенциала энергосбережения:
- завершение оснащения зданий, строений и сооружений, находящихся в собственности муниципального района приборами учета энергетических ресурсов;
- реализация высокоэффективных и быстроокупаемых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере, жилищном фонде, коммунальном комплексе, наружном освещении и других направлениях, не требующих значительных финансовых затрат;
- проведение первоочередных мероприятий в области популяризации энергосбережения и повышения энергетической эффективности, формирование методических основ и информационного сопровождения реализации Программы;
- комплексное внедрение энергосберегающих технологий в экономике и социальной сфере муниципального образования муниципального района "Усть-Куломский", предполагающее реализацию высокозатратных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленных на достижение значительного улучшения показателей энергетической эффективности в долгосрочной перспективе;
- разработка и внедрение автоматизированных систем контроля и учета расхода энергетических ресурсов, а также специализированных информационных систем.
3. Система программных мероприятий
Необходимым шагом для реализации энергосберегающих мероприятий является проведение энергетических обследований (энергоаудит) и паспортизация объектов муниципального района "Усть-Куломский".
Энергетическое обследование и паспортизация объектов осуществляется в целях:
- определение фактических показателей энергоэффективности находящегося в эксплуатации энергопотребляющего оборудования;
- оценка фактической эффективности использования ТЭР на основании действующих нормативных показателей;
- определения потенциала энергосбережения и разработки энергосберегающих мероприятий;
- выявления потенциала энергосбережения;
- определения объектов, на которых в первую очередь необходимо проводить энергосберегающие мероприятия.
В соответствии с поставленными задачами Программой предусмотрена реализация энергосберегающих мероприятий, приведенных в приложении № 2.
На территории района расположено 107 муниципальных учреждений с отапливаемой площадью 158,55 тыс. кв.м, расходующих 59% энергетических ресурсов (электроэнергии и тепла), потребляемых в муниципальном образовании. Так в 2009 г. общее годовое электропотребление бюджетной сферы района составило 5,25 млн. кВт ч, общее годовое теплопотребление - 25,28 тыс. Гкал, общее годовое потребление холодной воды - 35,23 тыс. куб.м.
Сохраняется потребность в завершении оснащения муниципальных учреждений приборами учета, необходимо установить 68 приборов учета тепловой энергии и 37 приборов учета холодной воды. В организациях бюджетной сферы установлены приборы учета: электрической энергии установлены во всех учреждениях, тепловой энергии - 13, холодной воды - 37.
Экономия электрической энергии планируется за счет выполнения следующих мероприятий:
- установка энергосберегающих светильников и применения автоматической системы регулирования ее включения и выключения;
- проведение капитального ремонта системы электроснабжения;
- закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергопотребления.
Экономия тепловой энергии планируется за счет выполнения следующих мероприятий:
- установка приборов учета тепловой энергии и регуляторов на системе отопления;
- промывка систем центрального отопления;
- замена оконных и дверных блоков на поливинилхлоридные (ПВХ);
- замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений;
- установка тепловых завес и утепление теплового контура зданий, строений и сооружений.
Сокращение потребления воды планируется за счет выполнения следующих мероприятий:
- установка приборов учета холодного водоснабжения;
- замена ветхих систем водоснабжения;
- установка общедомовых приборов коммерческого учета воды.
Централизованная система газоснабжения на территории района отсутствует.
Проведение постоянного мониторинга по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, с целью их инвентаризации и включения в реестр объектов муниципальной собственности с последующей передачей этих объектов на баланс и обслуживание профильным предприятиям.
Данный перечень мероприятий может пересматриваться на основании результатов проведенных энергетических обследований (энергоаудитов), позволяющих квалифицированно определить потенциал энергосбережения обследуемых объектов.
Жилищный фонд многоквартирных домов сельских поселений по состоянию на 2009 г. составляет 2021 единиц или 287,3 тыс. кв.м. Общая присоединенная мощность зданий - 9,8 тыс. Гкал.
Благоустройство жилищного фонда в 2009 г. водопроводом составило 10% от площади всего жилищного фонда, водоотведением (канализацией) - 4%, центральным отоплением - 5,4%.
В 2009 г. в жилищно-коммунальном секторе района было потреблено электроэнергии 17,75 млн. кВт ч, тепла - 9,8 тыс. Гкал, воды - 78,9 тыс. куб.м.
Требуется установить 29 коллективных и 79 индивидуальных приборов учета тепловой энергии.
Требуется установить 51 коллективных и 343 индивидуальных приборов учета холодной воды.
Для реализации комплекса сберегающих мероприятий в жилищном фонде, необходимо также организовать следующие работы:
- внедрение энергосберегающих светильников;
- утепление чердачных перекрытий и подвалов;
- утепление входных дверей и окон;
- регулировка систем отопления;
- промывка систем центрального отопления;
- автоматическая регулировка прямой и обратной систем отопления;
- утепление фасадов.
Данные мероприятия будут реализоваться в дополнение к мероприятиям по установке счетчиков, после проведения энергоаудита, что позволит эффективно потреблять энергоресурсы.
Стоимость выполнения вышеперечисленных мероприятий будет скорректирована в течение выполнения первого этапа Программы.
4. Ресурсное обеспечение Программы
Реализацию мероприятий Программы планируется осуществить преимущественно за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района "Усть-Куломский", а также внебюджетных средств, средств, предусмотренных в адресной программе по проведению капремонта многоквартирных жилых домов и подпрограмме "Оснащение МКД общедомовыми (коллективными) приборами учета и регулирования энергоресурсов". Общий объем ассигнований по каждому разделу варианта Программы приведен в Приложении № 10.
Стоимость мероприятий может пересматриваться при внесении изменений и дополнений в перечень мероприятий.
При условии бюджетного финансирования перечень мероприятий Программы и их суммы финансирования из бюджета муниципального района "Усть-Куломский" ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на соответствующий финансовый год в сопоставимых условиях и с учетом результатов реализации энергосберегающих мероприятий в предыдущем финансовом году
5. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы Администрацией включает:
2. текущее управление реализацией Программы и контроль за ее ходом;
3. обеспечение эффективного использования выделенных средств из местного бюджета;
4. контроль за размещением муниципального заказа;
5. расчет и уточнение целевых показателей и индикаторов Программы;
6. разработка в пределах полномочий нормативных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;
7. согласование финансовых механизмов Программы;
8. координация деятельности исполнителей программы по реализации программных мероприятий;
9. подготовка и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат по программным мероприятиям, а также механизм реализации программы;
10. организация размещения в средствах массовой информации и сети "Интернет" информации о ходе и результатах выполнения Программы.
6. Оценка социально-экономической эффективности Программы
По итогам реализации Программы прогнозируется достижение следующих социально-экономических показателей эффективности муниципального района "Усть-Куломский":
1) обеспечение потребностей населения и экономики района в энергетических ресурсах в условиях прогнозируемого экономического роста:
- удовлетворение прироста потребления энергетических ресурсов за счет снижения энергоемкости экономики и бюджетной сферы района к 2015 году на 1%;
- использование энергосберегающих технологий и оборудования при новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов социальной инфраструктуры;
2) реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере потребления энергетических ресурсов населением и организациями, в том числе:
- обеспечение сокращения потребления энергетических ресурсов и платежей населения за коммунальные услуги до уровня не менее 15% по отношению к 2009 году;
- сокращение затрат на оплату энергетических ресурсов в бюджетной сфере за счет реализации энергосберегающих мероприятий - не менее 20% к 2015 году;
- стимулирование энергосберегающего поведения населения при переходе на энергосберегающее осветительное оборудование и системы освещения жилищного фонда;
3) создание условий для вовлечения в реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности всех групп потребителей энергетических ресурсов за счет:
- развития нормативной правовой и методической базы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- завершения оснащения приборами учета расхода энергетических ресурсов;
- проведения разъяснительных работ с населением, направленных на стимулирование энергосберегающего поведения;
- создания условий для развития рынка энергосервисных услуг и энергетических обследований.
7. Методика оценки социально-экономической
эффективности Программы
Экономическая эффективность реализации Программы складывается за счет экономии в натуральном и стоимостном выражении энергетических ресурсов (целевые показатели группы B) в результате осуществления мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Промежуточная и завершающая оценка социально-экономической эффективности реализации Программы основывается на анализе промежуточных и конечных значений целевых показателей Программы, характеризующих динамику изменения показателей реализации Программы.
Приложение № 1
к муниципальной целевой программе
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ НА I ЭТАПЕ
"
№ Наименование Объект проведения Исполнители Источник Стоимость в том числе по годам
п/п программных мероприятий мероприятий финансирования мероприятия,
мероприятий Сроки проведения всего, 2010 2011 2012 2013 2014
мероприятий тыс. руб. год год год год
1 Организация и Объекты Управление Бюджет МО МР 1459,75 - - 189,85 754,9 515,0
проведение управления образования, "Усть-Куломский"
энергетического образования (75 отдел культуры и 365,0 - - - 90,0 275,0
обследования с объектов), национальной
составлением культуры (41 политики,
энергетических объект), спорта отдел физической 52,8 - - - - 52,8
паспортов (6 объектов), культуры, спорта
здравоохранения и туризма
(45 объектов), ЦРБ, - - - - - -
администраций МР Помоздинская УБ - - - -
и сельских (по
поселений (21 согласованию),
здание) Администрации МР - - - - - -
и СП (по
согласованию)
2011 - 2014 гг.
2 Установка (замена) Управление Управление Бюджет МО МР 10,25 - - 10,25 - -
существующих ламп образования образования "Усть-Куломский"
накаливания на администрации МО администрации МО
энергосберегающие МР МР
"Усть-Куломский" "Усть-Куломский"
(СОШ и детские 2011 - 2014 гг.
сады) - 75
объектов
Установка (замена) МУ Муниципальное Бюджет МО МР - -
существующих ламп "Усть-Куломская учреждение
накаливания на центральная "Усть-Куломская
энергосберегающие районная центральная
больница" районная
(больницы и больница"
ФАПы) - 45 2011 - 2014 гг.
объектов
Установка (замена) МУЗ "Помоздинская Муниципальное Бюджет МО МР - -
существующих ламп участковая учреждение
накаливания на больница": здравоохранения
энергосберегающие Амбулатория, "Помоздинская
Терапия, участковая
Административный больница"
корпус,
Лаборатория,
Детское
отделение,
Пищеблок,
Рентгенкабинет,
Поликлиника, ФАПы
Вольский, п.
Ягкедж, д.
Скородум, д.
Кырныша, д.
Бадъельск, д.
Пузла, п.
Н.Ярашью, с.
Вольдино
Установка (замена) Отдел культуры и Отдел культуры и Бюджет МО МР 400,0 200,0 200,0 - -
существующих ламп национальной национальной "Усть-Куломский"
накаливания на политики политики
энергосберегающие администрации МР администрации МР
"Усть-Куломский": "Усть-Куломский"
Вольский 2011 - 2014 гг.
клуб, Детская
музыкальная школа
Усть-Кулом, РДК
с. Усть-Кулом,
библиотека
Усть-Кулом, клуб
и библиотека в с.
Вольдино, с.
Пузла, п. Ягкедж,
п. Кебанъель, с.
Мыелдино, с.
Керчомъя, Парч,
п. Паспом, с.
Носим, с. Кужба,
п. Озъяг, п.
Логинъяг, п.
Зимстан, п.
Лопьювад, п.
Тимшер, п.
Югыдъяг, п.
Белоборск, с.
Дон, с. Н.Воч, с.
В.Воч, с. Аныб,
с. Помоздино, с.
Деревянск, с.
Усть-Нем, с. Руч,
с. Пожег, с.
Дзель, п.
Диасеръя, д.
Пожегдин, п.
Шерьягс, д.
Выльгорт, д.
Скородум, д.
Бадъельск, п.
Н.Ярашью, п.
В.Ярашью, д.
Великополье
Установка (замена) Отдел физической Отдел физической Бюджет МО МР - - -
существующих ламп культуры, спорта культуры, спорта
накаливания на и туризма и туризма
энергосберегающие администрации МР администрации МР
"Усть-Куломский": "Усть-Куломский"
Лыжная база с. 2011 - 2014 гг.
Помоздино, Лыжная
база с. Скородум,
Спортзал ДЮКФП с.
Усть-Кулом,
Спортзал Дружба
п. Кебан-Ель,
Турбаза Пожома яг
п. Кебан-Ель,
Лыжная база
Керчомъя, Лыжная
база с. Пожег
Установка (замена) Администрация МР Администрация МР Бюджет МО МР - - -
существующих ламп "Усть-Куломский" "Усть-Куломский"
накаливания на 2011 - 2014 гг.
энергосберегающие
3 Установка приборов Управление Управление Бюджет МО МР
учета тепловой образования образования
энергии и администрации МО администрации МО
водоснабжения МР МР
"Усть-Куломский" "Усть-Куломский"
(СОШ и детские 2011 - 2014 гг.
сады) - 75
объектов
Установка приборов Тимшерская УБ, Муниципальное Бюджет МО МР - - -
учета тепловой Югыдъягская УБ, учреждение
энергии и холодной Деревянская УБ, "Усть-Куломская
воды Кебанъельская центральная
амбулатория, ФАП районная
Озъяг, ФАП больница"
Лопьювад, 2011 - 2014 гг.
Зимстанская УБ,
ФАП Логинъяг
Установка приборов МУЗ "Помоздинская Муниципальное Бюджет МО МР 100,0 100,0 - - -
учета тепловой участковая учреждение
энергии и холодной больница", ФАП здравоохранения
воды Вольский, ФАП п. "Помоздинская
Ягкедж участковая
больница"
2011 - 2014 гг.
Установка приборов Отдел культуры и Отдел культуры и Бюджет МО МР - - -
учета тепловой национальной национальной
энергии и холодной политики политики
воды администрации МР администрации МР
"Усть-Куломский": "Усть-Куломский"
Вольский клуб, 2011 - 2014 гг.
Детская
музыкальная школа
Усть-Кулом, РДК
Усть-Кулом,
Библиотека
Усть-Кулом,
Кебанъельский ДК,
Керчомский
ДК, Озъягский ДК,
Логинъягский
клуб, Зимстанский
клуб,
Лопьювадский
клуб, Тимшерский
ДК, Вочевский ДК,
Помоздинский
ДК, Ручевский ДК,
Пожегодский ДК,
Белоборский ДК,
Н.Ярашью клуб
Установка приборов Отдел физической Отдел физической Бюджет МО МР
учета тепловой культуры, спорта культуры, спорта
энергии и холодной и туризма и туризма
воды администрации МР администрации МР
"Усть-Куломский": "Усть-Куломский"
Спортзал ДЮКФП с. 2011 - 2014 гг.
Усть-Кулом,
Спортзал Дружба
п. Кебан-Ель,
Лыжная база
Керчомъя
4 Промывка системы Управление Управление Бюджет МО МР
отопления образования образования
администрации МО администрации МО
МР МР
"Усть-Куломский" "Усть-Куломский"
(СОШ и детсады) - 2011 - 2014 гг.
51 объект
Промывка системы Отдел культуры и Отдел культуры и Бюджет МО МР
отопления национальной национальной
политики политики
администрации МР администрации МР
"Усть-Куломский" "Усть-Куломский"
Вольский клуб, 2011 - 2014 гг.
Детская
музыкальная школа
Усть-Кулом, РДК
Усть-Кулом,
Центральная
библиотека
Усть-Кулом,
Библиотека
Усть-Кулом,
Кебанъельский ДК,
Керчомский ДК,
Озъягский ДК,
Логинъягский
клуб, Зимстанский
клуб,
Лопьювадский
клуб, Тимшерский
ДК, Вочевский ДК,
Помоздинский ДК,
Ручевский ДК,
Пожегодский ДК,
Белоборский ДК,
Н.Ярашью клуб (15
объектов)
Промывка системы Администрация МР Администрация МР Бюджет МО МР
отопления "Усть-Куломский" "Усть-Куломский"
2011 - 2014 гг.
5 Ремонт Управление Управление Бюджет МО МР
электрооборудования образования образования
администрации МО администрации МО
МР МР
"Усть-Куломский" "Усть-Куломский"
(75 объектов СОШ 2011 - 2014 гг.
и детсадов)
Ремонт МУЗ "Помоздинская Муниципальное Бюджет МО МР 200,0 - 200,0 - -
электрооборудования участковая учреждение "Усть-Куломский"
больница": здравоохранения
Амбулатория, "Помоздинская
Терапия, участковая
Административный больница"
корпус, 2011 - 2014 гг.
Лаборатория,
Детское
отделение,
Пищеблок,
Рентгенкабинет,
Поликлиника, ФАП
Вольский, ФАП
Ягкедж, ФАП
Н.Ярашью
Ремонт МУ Муниципальное Бюджет МО МР 101,396 - 101,396 - -
электрооборудования "Усть-Куломская учреждение "Усть-Куломский"
центральная "Усть-Куломская
районная центральная
больница" районная
(больницы и больница"
ФАПы) - 45 2011 - 2014 гг.
объектов
Ремонт Отдел культуры и Отдел культуры и Бюджет МО МР
электрооборудования национальной национальной
политики политики
администрации МР администрации МР
"Усть-Куломский" "Усть-Куломский"
2011 - 2014 гг.
Отдел физической Отдел физической Бюджет МО МР
культуры, спорта культуры, спорта
и туризма и туризма
администрации МР администрации МР
"Усть-Куломский": "Усть-Куломский"
Лыжная база с. 2011 - 2014 гг.
Помоздино, Лыжная
база с. Скородум,
Спортзал ДЮКФП с.
Усть-Кулом,
Спортзал Дружба
п. Кебан-Ель,
Турбаза Пожома яг
п. Кебан-Ель,
Лыжная база
Керчомъя, Лыжная
база с. Пожег
6 Утепление, ремонт Управление Управление Бюджет МО МР
инженерных сетей образования образования
администрации МО администрации МО
МР МР
"Усть-Куломский" "Усть-Куломский"
2011 - 2014 гг.
Утепление, ремонт МУ Муниципальное Бюджет МО МР
инженерных сетей "Усть-Куломская учреждение
центральная "Усть-Куломская
районная центральная
больница": районная
Тимшерская УБ, больница"
Югыдъягская УБ, 2011 - 2014 гг.
Деревянская УБ,
Кебанъельская
амбулатория, ФАП
Озъяг, ФАП
Лопьювад,
Зимстанская УБ,
ФАП Логинъяг
Утепление, ремонт МУЗ "Помоздинская Муниципальное Бюджет МО МР
инженерных сетей участковая учреждение
больница": здравоохранения
Амбулатория, "Помоздинская
Терапия, участковая
Административный больница"
корпус, 2011 - 2014 гг.
Лаборатория,
Детское
отделение,
Пищеблок,
Рентгенкабинет,
Поликлиника, ФАП
Вольский, ФАП
Ягкедж, ФАП
Н.Ярашью
Утепление, ремонт Отдел культуры и Отдел культуры и Бюджет МО МР
инженерных сетей национальной национальной
политики политики
администрации МР администрации МР
"Усть-Куломский", "Усть-Куломский"
Вольский клуб, 2011 - 2014 гг.
Детская
музыкальная школа
Усть-Кулом, РДК
Усть-Кулом,
Центральная
библиотека
Усть-Кулом,
Библиотека
Усть-Кулом,
Кебанъельский ДК,
Керчомский ДК,
Озъягский ДК,
Логинъягский
клуб,
Зимстанский клуб,
Лопьювадский
клуб, Тимшерский
ДК, Вочевский ДК,
Помоздинский ДК,
Ручевский ДК,
Пожегодский ДК,
Белоборский ДК,
Н.Ярашью клуб
Утепление, ремонт Отдел физической Отдел физической Бюджет МО МР
инженерных сетей культуры, спорта культуры, спорта
и туризма и туризма
администрации МР администрации МР
"Усть-Куломский": "Усть-Куломский"
Лыжная база с. 2011 - 2014 гг.
Помоздино, Лыжная
база с. Скородум,
Спортзал ДЮКФП с.
Усть-Кулом,
Спортзал Дружба
п. Кебан-Ель,
Турбаза Пожома яг
п. Кебан-Ель,
Лыжная база
Керчомъя, Лыжная
база с. Пожег
7 Реконструкция Управление Управление Бюджет МО МР
систем образования образования
теплоснабжения и администрации МО администрации МО
отопления МР МР
"Усть-Куломский" "Усть-Куломский"
2011 - 2014 гг.
Реконструкция Отдел культуры и Отдел культуры и Бюджет МО МР
систем национальной национальной
теплоснабжения и политики политики
отопления администрации МР администрации МР
"Усть-Куломский" "Усть-Куломский"
2011 - 2014 гг.
Реконструкция Отдел физической Отдел физической Бюджет МО МР
систем культуры, спорта культуры, спорта
теплоснабжения и и туризма и туризма
отопления администрации МР администрации МР
"Усть-Куломский": "Усть-Куломский"
Спортзал ДЮКФП с. 2011 - 2014 гг.
Усть-Кулом,
Спортзал Дружба
п. Кебан-Ель
Реконструкция МУ Муниципальное Бюджет МО МР 300,0 300,0 - - -
систем "Усть-Куломская учреждение "Усть-Куломский"
теплоснабжения и центральная "Усть-Куломская
отопления районная центральная
больница" районная
(больницы и больница"
ФАПы) - 45 2011 - 2014 гг.
объектов
Реконструкция МУЗ "Помоздинская Муниципальное Бюджет МО МР 100,0 100,0 - - -
систем участковая учреждение "Усть-Куломский"
теплоснабжения и больница": здравоохранения
отопления Амбулатория, "Помоздинская
Терапия, участковая
Административный больница"
корпус, 2011 - 2014 гг.
Лаборатория,
Детское
отделение,
Пищеблок,
Рентгенкабинет,
Поликлиника, ФАП
Вольский, ФАП
Ягкедж, ФАП
Н.Ярашью
8 Утепление, замена Управление Управление Бюджет МО МР
оконных и дверных образования образования
блоков, администрации МО администрации МО
фундаментов, полов, МР МР
фасадов, крыш и "Усть-Куломский" "Усть-Куломский"
т.д. (СОШ и детские 2011 - 2014 гг.
сады), всего 75
объектов
Утепление, замена МУ Муниципальное Бюджет МО МР 98,604 - 98,604 - -
оконных и дверных "Усть-Куломская учреждение "Усть-Куломский"
блоков, центральная "Усть-Куломская
фундаментов, полов, районная центральная
фасадов, крыш и больница", всего районная
т.д. 45 объектов больница"
2011 - 2014 гг.
Утепление, замена Отдел культуры и Отдел культуры и Бюджет МО МР
оконных и дверных национальной национальной
блоков, политики политики
фундаментов, полов, администрации МР администрации МР
фасадов, крыш и "Усть-Куломский", "Усть-Куломский"
т.д. всего 41 объект 2011 - 2014 гг.
Утепление, замена Отдел физической Отдел физической Бюджет МО МР
оконных и дверных культуры, спорта культуры, спорта
блоков, и туризма и туризма
фундаментов, полов, администрации МР администрации МР
фасадов, крыш и "Усть-Куломский": "Усть-Куломский"
т.д. Лыжная база с. 2011 - 2014 гг.
Помоздино, Лыжная
база с. Скородум,
Спортзал ДЮКФП с.
Усть-Кулом,
Спортзал Дружба
п. Кебан-Ель,
Турбаза Пожома яг
п. Кебан-Ель,
Лыжная база
Керчомъя, Лыжная
база с. Пожег
Утепление, замена Администрация МО Администрация МО Бюджет МО МР
оконных и дверных МР МР
блоков, "Усть-Куломский" "Усть-Куломский"
фундаментов, полов, 2011 - 2014 гг.
фасадов, крыш и
т.д.
9 Установка Управление Управление Бюджет МО МР
регуляторов образования образования
температуры администрации МО администрации МО
МР МР
"Усть-Куломский", "Усть-Куломский"
МОУ Скородумская 2011 - 2014 гг.
ООШ, МОУ
Бадъельская
НОШ - сад, МОУ
Великопольская
НОШ - сад, МОУ
Кекурская
НОШ - сад, МОУ
Вольдинская НОШ -
сад, МОУ
Дзельская НОШ,
МОУ Лебяжская
НОШ - сад, МДОУ
Деревянский
детский сад № 1
МДОУ
Усть-Куломский
детский сад № 7,
МДОУ Жежимский
детский сад, МДОУ
Пожегдинский
детский сад, МДОУ
Диасерский
детский сад, МОУ
Кужбинский
детский сад
Установка МУЗ "Помоздинская Муниципальное Бюджет МО МР
регуляторов участковая учреждение
температуры больница": здравоохранения
Лаборатория, ФАП "Помоздинская
Скородум, ФАП участковая
Кырныша, ФАП больница"
Бадъельск, ФАП 2011 - 2014 гг.
Пузла, ФАП
Н.Ярашью, ФАП
Вольдино
Установка Отдел культуры и Отдел культуры и Бюджет МО МР
регуляторов национальной национальной
температуры политики политики
администрации МР администрации МР
"Усть-Куломский" "Усть-Куломский"
2011 - 2014 гг.
Всего по I этапу 3187,8 0 700,0 800,1 844,9 842,8
".
Приложение № 2
к муниципальной целевой программе
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ НА I ЭТАПЕ
"
№ Наименование Сроки Источник Объемы финансирования, тыс. Исполнители
п/п подпрограммных исполнения финансирования рублей подпрограммных
мероприятий подпрограммных мероприятий
мероприятий Всего в том числе по годам
2010 2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Раздел 1. Проведение комплекса организационных мероприятий по управлению энергосбережением
1.1. Организация и 2010 - 2014 Внебюджетные Администрации
проведение гг. средства сельских
энергетического поселений, УО,
обследования ТСЖ (по
согласованию)
1.2. Разработка 2010 - 2014 г. - Органы местного
нормативно-правовых самоуправления
актов направленных на сельских
повышение поселений (по
энергетической согласованию)
эффективности
жилищного фонда
1.3. Создание системы 2010 - 2014 Внебюджетные 30,0 5,0 5,0 10,0 5,0 5,0 Администрации
кадровой подготовки гг. средства сельских
специалистов поселений,
администраций управляющие
поселений и компании (по
направление на согласованию)
семинары работников
управляющих компаний
и ТСЖ
1.4. Ранжирование 2010 г. - 2014 - Администрации
многоквартирных домов г. сельских
по уровню поселений (по
энергоэффективности, согласованию)
выявление
многоквартирных
домов, требующих
реализации
первоочередных мер по
повышению
энергоэффективности,
сопоставление уровней
энергоэффективности с
республиканскими и
российскими аналогами
и оценка на этой
основе потенциала
энергосбережения в
квартале (районе,
микрорайоне)
1.5. Мероприятия по 2010 - 2014 Внебюджетные 600 200 200 100 100 Администрации
энергосбережению и средства сельских
повышению поселений, ТСЖ
энергетической (по согласованию)
эффективности в
отношении общего
имущества
собственников
помещений в
многоквартирных домах
1.6. Мероприятия по 2010 - 2014 г. - Администрации
осуществлению сельских
контроля за поселений (по
соответствием жилых согласованию)
домов в процессе их
эксплуатации
установленным
законодательством об
энергосбережении и о
повышении
энергетической
эффективности
требованиям
энергетической
эффективности и
требованиям
оснащенности
приборами учета
используемых
энергетических
ресурсов
1.7. Разработка технико - 2010 - 2014 - Администрации
экономических сельских
обоснований на поселений (по
внедрение согласованию)
энергосберегающих
мероприятий
1.8. Содействие 2010 - 2014 - Администрации
привлечению частных сельских
инвестиций, в том поселений (по
числе в рамках согласованию)
реализации
энергосберегающих
программ
Итого: - - 630,0 5,0 205,0 210,0 105,0 105,0 -
Раздел 2. Обеспечение учета потребляемых энергетических ресурсов в жилищном фонде
2.1. Организация оснащения 2011 - 2014 Внебюджетные 4600 0 1000 2000 1600 1000 Администрации
жилищного фонда, средства сельских
приборами учета поселений,
используемых ресурсоснабжающие
энергетических организации (по
ресурсов, а также согласованию)
ввод установленных
приборов учета в
эксплуатацию
Итого: - - 5600 0 1000 2000 1600 1000
Раздел 3. Расширение применения энергосберегающих технологий в жилищном фонде
3.1. строительство 2010 - 2014 г. МБ - - - - - - органы местного
многоквартирных домов самоуправления
в соответствии с
установленными
законодательством об
энергосбережении и о
повышении
энергетической
эффективности
требованиями
энергетической
эффективности
3.2. реализация 2013 - 2014 собственные 750 - - 250 500 Администрации
мероприятий по гг. средства сельских
повышению жильцов поселений,
энергетической управляющие
эффективности при компании, ТСЖ (по
проведении согласованию)
капитального ремонта
многоквартирных домов
3.3. утепление 2013 - 2014 Внебюджетные Администрации
многоквартирных гг. средства сельских
домов, квартир и поселений,
площади мест общего управляющие
пользования в компании, ТСЖ (по
многоквартирных согласованию)
домах, не подлежащих
капитальному ремонту,
а также внедрение
систем регулирования
потребления
энергетических
ресурсов
3.4. размещение на фасадах 2010 - 2012 Внебюджетные Администрации
многоквартирных домов гг. средства сельских
указателей классов их поселений (по
энергетической согласованию)
эффективности
3.5. мероприятия по 2010 - 2012 Внебюджетные 445 0 145 200 50 50 Администрации
повышению гг. средства сельских
энергетической поселений,
эффективности систем управляющие
освещения, включая компании, ТСЖ (по
мероприятия по согласованию)
установке датчиков
движения и замене
ламп накаливания на
энергоэффективные
осветительные
устройства в
многоквартирных домах
3.6. тепловая изоляция 2010 - 2014 Внебюджетные 400 0 100 100 100 100 Администрации
трубопроводов и гг. средства сельских
повышение поселений (по
энергетической согласованию)
эффективности
оборудования тепловых
пунктов, разводящих
трубопроводов
отопления
Итого: - - 1595 0 245 300 400 650 -
Раздел 4. Проведение энергетического аудита в жилищном фонде
Составление 2011 - 2014 внебюджетные 21700 0 5000 6700 5000 5000 УО, ТСЖ,
энергетического источники собственники (по
паспорта согласованию)
Итого: 21700 0 5000 6700 5000 5000
ВСЕГО по 2011 - 2014 29525 5 6450 9210 7105 6755
подпрограмме:
".
Приложение № 3
к муниципальной целевой программе
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
"
№ Наименование Сроки Источник Объемы финансирования, Исполнители
п/п подпрограммных исполнения финансирования тыс. рублей подпрограммных
мероприятий подпрограммных мероприятий
мероприятий Всего в том числе по годам
2010 2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Организация и 2010 г. Средства Усть-Куломский
проведение предприятий филиал ОАО
энергетического "КТК",
обследования с ООО "Кельтма"
разработкой Администрации
энергетических сельских
паспортов поселений (по
согласованию)
2 Оптимизация 2010 - 2012 г. Средства Предприятия
режимов работы предприятий ЖКХ,
энергоисточников, Администрации
количества сельских
котельных и их поселений (по
установленной согласованию)
мощности с учетом
корректировок схем
энергоснабжения и
видов топлива
3 Модернизация 2014 Средства 1500 1500 Усть-Куломский
котельных с предприятий филиал ОАО
использованием "КТК" (по
энергоэффективного согласованию)
оборудования с
высоким
коэффициентом
полезного действия
в с. Усть-Кулом,
с. Помоздино
4 Строительство 2010 - 2014 г. Средства 10000 10000 Усть-Куломский
котельной в с. предприятий филиал ОАО
Усть-Кулом "КТК" (по
согласованию)
5 Строительство 2012 г. Средства 1500 1500 Усть-Куломский
тепловых сетей с предприятий филиал ОАО
использованием "КТК",
лакокрасочных ООО "Кельтма"
изоляций (по
согласованию)
6 Ликвидация 2010 - 2014 г. Средства 7500 1500 2000 2000 2000 Усть-Куломский
нерентабельных предприятий филиал ОАО
котельных в "КТК" (по
населенных пунктах согласованию)
Шеръяг, Смолянка,
Дон, Паспом,
Диасеръя, Мыелдино
7 Автоматизация 2014 г. Средства 1500 1500 Усть-Куломский
работы и загрузки предприятий филиал ОАО
котлов, "КТК",
общекотельного и ООО "Кельтма"
вспомогательного (по
оборудования, согласованию)
автоматизация
отпуска тепловой
энергии
потребителям
8 Установка Средства 1010 210 300 300 200 Усть-Куломский
частотных предприятий филиал ОАО
регуляторов на "КТК" (по
источниках согласованию)
водоснабжения в
населенных пунктах
Диасеръя,
Помоздино, Озъяг,
Усть-Нем,
Логинъяг, Руч,
Паспом, Мыелдино
9 Замена ветхих 2011 г. Средства 2000 500 500 500 500 Усть-Куломский
тепловых сетей в предприятий филиал ОАО
с. Усть-Кулом, "КТК" (по
Помоздино, согласованию)
Югыдъяг, Кебанъель
с ППИ изоляцией
10 Перевод котельных Средства 10000 5000 5000 Усть-Куломский
в п. Кебанъель, с. предприятий филиал ОАО
Помоздино на "КТК" (по
сжиженный газ согласованию)
ИТОГО 35010 0 2210 4300 7800 20700
".
Приложение № 4
к муниципальной целевой программе
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ БЕСХОЗНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ,
ОРГАНИЗАЦИИ ПОСТАНОВКИ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ТАКИХ
ОБЪЕКТОВ НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА И ЗАТЕМ ПРИЗНАНИЮ ПРАВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ НА ТАКИЕ БЕСХОЗЯЙНЫЕ ОБЪЕКТЫ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
"
№ Наименование Сроки Источник Объемы финансирования, Исполнители
п/п подпрограммных исполнения финансирования тыс. рублей подпрограммных
мероприятий подпрограммных мероприятий
мероприятий Всего в том числе по
годам
2010 2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Выявление в 2011 - 2014 - - - - - - - Администрации
границах гг. сельских
сельских поселений (по
поселений согласованию)
бесхозяйных
объектов
недвижимого
имущества,
используемого
для передачи
электрической
энергии
2 Оформление 2011 - 2014 г. МБ - - - - - - Администрации
технического и сельских
кадастрового поселений (по
паспортов на согласованию)
бесхозяйные
объекты
недвижимости,
используемого
для передачи
электрической
энергии
3 Постановка на 2011 - 2014 - - - - - - - Администрации
учет гг. сельских
бесхозяйных поселений (по
объектов согласованию)
недвижимости,
используемых
для передачи
электрической
энергии
4 Признание 2012 - 2014 - - - - - - - Администрации
права гг. сельских
муниципальной поселений (по
собственности согласованию)
объектов
недвижимости,
используемых
для передачи
электрической
энергии
ИТОГО: МБ 0 0 0 0 0 0
".
Приложение № 5
к муниципальной целевой программе
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
"
№ Наименование Сроки Источник Объемы финансирования, Исполнители
п/п подпрограммных исполнения финансирования тыс. рублей подпрограммных
мероприятий подпрограммных мероприятий
мероприятий Всего в том числе по
годам
2010 2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
Мероприятия, 2011 - 2014 МБ - - - - - - Администрации
обеспечивающие гг. сельских
распространение поселений (по
информации об согласованию)
установленных
законодательством
об энергосбережении
и повышении
энергетической
эффективности
требованиях,
предъявляемых к
собственникам жилых
домов,
собственникам
помещений в
многоквартирных
домах, лицам,
ответственным за
содержание
многоквартирных
домов,
информирование
жителей о возможных
типовых решениях
повышения
энергетической
эффективности и
энергосбережения
(использование
энергосберегающих
ламп, приборов
учета, более
экономичных бытовых
приборов, утепление
и т.д.), пропаганду
реализации мер,
направленных на
снижение пикового
потребления
электрической
энергии населением
Размещение на сайте 2011 - 2014 - - - - - - - Отдел
администрации гг. территориального
муниципального развития и
района анимационных муниципального
роликов об основах хозяйства
энергосбережения и администрации МР
энергоэффективности "Усть-Куломский"
ИТОГО 0 0 0 0 0 0
".
Приложение № 6
к муниципальной целевой программе
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ПЕРЕДАЧУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ПРОВОДИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
"
№ Наименование Сроки Источник Объемы финансирования, Исполнители
п/п подпрограммных исполнения финансирования тыс. рублей подпрограммных
мероприятий подпрограммных мероприятий
мероприятий Всего в том числе по
годам
2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
Мероприятия, 2011 - 2014 г. Внебюджетные - - - - - Южные сети ОАО
направленные на средства МРСК
содействие Северо-Запада
заключению и Комиэнерго (по
реализации согласованию)
энергосервисных
договоров
(контрактов)
государственными
и муниципальными
бюджетными
учреждениями
ИТОГО 0 0 0 0 0
".
Приложение № 7
к муниципальной целевой программе
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И (ИЛИ) ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
"
№ Наименование Сроки Источник Объемы финансирования, Исполнители
п/п подпрограммных исполнения финансирования тыс. рублей подпрограммных
мероприятий подпрограммных мероприятий
мероприятий Всего в том числе по
годам
2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
Расширение 2011 - 2014 г. Внебюджетные - - - - - Индивидуальные
использования средства предприниматели,
биомассы, отходов ООО (по
лесопромышленного согласованию)
и
агропромышленного
комплексов,
бытовых отходов,
шахтного метана,
биогаза для
производства
электрической и
тепловой энергии
ИТОГО 0 0 0 0 0
".
Приложение № 8
к муниципальной целевой программе
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ В ТРАНСПОРТНОМ КОМПЛЕКСЕ И ПОВЫШЕНИЮ
ЕГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАМЕЩЕНИЮ
БЕНЗИНА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ
В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО ТОПЛИВА, ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ
"
№ Наименование Сроки Источник Объемы финансирования, Исполнители
п/п подпрограммных исполнения финансирования тыс. рублей подпрограммных
мероприятий подпрограммных мероприятий
мероприятий Всего в том числе по
годам
2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
Мероприятия по 2011 - 2014 г. Внебюджетные - - - - - ООО
замещению средства "Усть-Куломский
природным АТП",
газом бензина, индивидуальные
используемого предприниматели
транспортными (индивидуальные
средствами в предприниматели)
качестве
моторного
топлива
ИТОГО 0 0 0 0 0
".
Приложение № 9
к муниципальной целевой программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
"
№ Наименование Источники Объем финансирования, тыс. руб.
п/п мероприятий финансирования
Всего на в т.ч. по годам
период
реализации, 2010 2011 2012 2013 2014
1 Мероприятия по МБ 3187,8 0 700,0 800,1 844,9 842,8
энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности в
органах местного
самоуправления,
бюджетных
учреждениях и
организациях, в
том числе
мероприятия по
модернизации
уличного
освещения
2 Мероприятия по Внебюджетные 29525 5 6450 9210 7105 6755
энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности в
жилищном фонде
3 Мероприятия по Внебюджетные 35010 0 2210 4300 7800 20700
энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности в
системах
коммунальной
инфраструктуры
4 Мероприятия по МБ - - - - - -
выявлению
бесхозных
объектов
недвижимого
имущества,
используемых для
передачи
энергетических
ресурсов,
организации
постановки в
установленном
порядке таких
объектов на учет
в качестве
бесхозяйных
объектов
недвижимого
имущества и затем
признанию права
муниципальной
собственности на
такие бесхозяйные
объекты
недвижимого
имущества
5 Популяризация МБ - - - - - -
энергосбережения,
информационно -
аналитическое
обеспечение
6 Мероприятия по МБ - - - - - -
стимулированию
производителей и
потребителей
энергетических
ресурсов,
организаций,
осуществляющих
передачу
энергетических
ресурсов,
проводить
мероприятия по
энергосбережению
7 Мероприятия по Внебюджетные - - - - - -
увеличению средства
использования в
качестве
источников
энергии вторичных
энергетических
ресурсов и (или)
возобновляемых
источников
энергии
8 Мероприятия по Внебюджетные - - - - - -
энергосбережению средства
в транспортном
комплексе и
повышению его
энергетической
эффективности, в
том числе
замещению
бензина,
используемого
транспортными
средствами в
качестве
моторного
топлива,
природным газом
Всего: 67722,8 5 9360 14310,1 15749,9 28297,8
В т.ч.: МБ 3187,8 0 700,0 800,1 844,9 842,8
внебюджетные 64535 5 8660,0 13510,0 14905,0 27455,0
".
Приложение № 10
ИНДИКАТОРЫ
РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "У.-КУЛОМ"
НА 2010 - 2020 ГГ."
№ Общие сведения Единица Годы (n)
п/п измерения
2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14
п1 Отгружено товаров млрд. 0,195 0,22 0,484 0,673 0,875 1,050 1,260 1,386 1,664 1,830 2,196 2,635 3,426
собственного руб.
производства,
выполнено работ и
услуг
собственными
силами
п2 Потребление тыс. 12,4 21,40 19,55 22,67 22,37 22,14 21,49 20,95 20,38 19,81 19,32 18,85 18,32
топливно - т.у.т.
энергетических
ресурсов (далее -
ТЭР)
муниципальным
образованием
(далее - МО)
п3 Объем потребления тыс. кВтч 47198,78 55655,00 57545,00 57650,00 56134,00 54605,00 53222,00 51722,00 50313,00 48848,00 47517,00
электрической
энергии (далее -
ЭЭ) МО
п4 Объем потребления тыс. Гкал 39,70 39,70 37,00 37,10 36,40 35,70 35,30 34,60 33,90 33,30 32,60
тепловой энергии
(далее - ТЭ) МО
п5 Объем потребления тыс. 150,30 147,50 141,80 137,70 134,20 130,80 127,40 123,60 120,10 116,60 113,20
воды МО куб.м
п6 Объем потребления тыс. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
природного газа куб.м
МО
п7 Объем потребления тыс. кВтч 40827,00 41653,00 43875,00 54767,00 53327,00 51874,00 50560,00 49136,00 47797,00 46405,00 45141,00
ЭЭ, расчеты за
которые
осуществляются с
использованием
приборов учета
п8 Объем потребления тыс. Гкал 10,50 11,50 10,70 35,30 34,60 33,90 33,60 32,90 32,20 31,70 31,00
ТЭ, расчеты за
которые
осуществляются с
использованием
приборов учета
п9 Объем потребления тыс. 58,20 53,10 51,00 137,70 134,20 130,80 127,40 123,60 120,10 116,60 113,20
воды, расчеты за куб.м
которые
осуществляются с
использованием
приборов учета
п10 Объем потребления тыс. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
природного газа, куб.м
расчеты за
который
осуществляются с
использованием
приборов учета
п11 Средневзвешенный руб./кВтч 2,47 2,72 2,99 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28
тариф на ЭЭ по МО
п12 Средневзвешенный руб./Гкал 2248,9 1942,37 2039,07 2304,67 2304,67 2304,67 2304,67 2304,67 2304,67 2304,67 2304,67
тариф на ТЭ по МО
п13 Средневзвешенный руб./ 46,17 49,16 51,57 56,62 56,62 56,62 56,62 56,62 56,62 56,62 56,62
тариф на воду по куб.м
МО
п14 Средневзвешенный руб./тыс. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
тариф на куб.м
природный газ по
МО
п15 Объем т.у.т. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
производства
энергетических
ресурсов с
использованием
возобновляемых
источников
энергии и (или)
вторичных
энергетических
ресурсов
п16 Общий объем т.у.т. 7,7 5,9663 8,1877 7,843 7,615 7,465 7,283 7,106 6,899 6,724 6,566
энергетических
ресурсов,
производимых на
территории МО
п17 Общий объем млрд. 0,000005 0,0093600 0,0143101 0,0157499 0,0282978 0,0300000 0,0310000 0,0326000 0,0340000 0,0350000 0,0360000
финансирования руб.
мероприятий по
энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности
п18 Объем млрд. 0,000005 0,0086600 0,0135100 0,0149050 0,0274550 0,02950 0,0300000 0,0318000 0,0320000 0,0330000 0,0340000
внебюджетных руб.
средств,
используемых для
финансирования
мероприятий по
энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности
п19 Расход ТЭ Гкал 4587 4700 7549 7334 7300 7080 6880 6680 6480 6300 6114 6930
муниципальным
учреждением
(далее - БУ),
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета
п20 Площадь кв.м 15000 20000 20580 20580 23000 28000 30000 40000 50000 50000 50000 50000
муниципальных
учреждений, в
которых расчеты
за ТЭ
осуществляются с
использованием
приборов учета
п21 Расход ТЭ Гкал 22382 21458 17871 15450 14300 13500 12000 11500 11000 10500 10300 10000
муниципальных
учреждений,
расчеты за
которую
осуществляются с
применением
расчетных
способов
п22 Площадь кв.м 70000 65000 64420 64300 37000 36000 30000 24000 20000 18000 16000 15000
муниципальных
учреждений, в
которых расчеты
за ТЭ
осуществляются с
применением
расчетных
способов
п23 Расход воды на куб.м 29968 30702 40702 41516 42346,00 41115,00 40000,00 38800,00 37630,00 36530,00 35460,00 34450,00
снабжение
муниципальных
учреждений,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета
п24 Численность чел. 500 540 540 750 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240 2240
сотрудников
муниципальных
учреждений, в
которых расходы
воды
осуществляются с
использованием
приборов учета
п25 Расход воды на куб.м 24519,00 24306 21720 20042 0 0 0 0 0 0 0 0
снабжение
муниципальных
учреждений,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
расчетных
способов
п26 Численность чел. 1900 1860 1860 1650 0 0 0 0 0 0 0 0
сотрудников
муниципальных
учреждений, в
которых расходы
воды
осуществляются с
применением
расчетных
способов
п27 Расход ЭЭ на кВтч 5526500,00 5299453,00 4669245,00 6489061,00 5500000,00 4700000,00 4563000,00 4430000,00 4301000,00 4176000,00 4054200,00 3936100,00
обеспечение
муниципальных
учреждений,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета
п28 Численность чел. 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400
сотрудников
муниципальных
учреждений, в
которых расчеты
за ЭЭ
осуществляются с
использованием
приборов учета
п29 Расход ЭЭ на кВтч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
обеспечение
муниципальных
учреждений,
расчеты за
которую
осуществляются с
применением
расчетных
способов
п30 Численность чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
сотрудников
муниципальных
учреждений, в
которых расчеты
за ЭЭ
осуществляются с
применением
расчетного
способа
п31 Объем природного тыс. 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0
газа, куб.м
потребляемого
(используемого)
муниципальными
учреждениями МО
п32 Объем природного тыс. 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0
газа, куб.м
потребляемого
(используемого)
муниципальными
учреждениями,
расчеты за
который
осуществляются с
использованием
приборов учета
п33 Расходы МО тыс. руб. 617546,40 837785,60 826820,10 909502,10 1000452,30 1100497,60 1210547,30 1331602,00 1464762,20 1611238,50 1772362,30
п34 Расходы бюджета тыс. руб. 90116,0 91544,0 86101,9 79040,8 60758,3 58988,3 57270,2 55602,2 53982,7 52410,4 50883,8 49401,8
МО на обеспечение
энергетическими
ресурсами
муниципальных
учреждений
п35 Расходы МО на тыс. руб. 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
предоставление
субсидий
организациям
коммунального
комплекса на
приобретение
топлива
п36 Общее количество ед. 106 106 106 104 104 104 104 104 104 104 104
муниципальных
учреждений
п37 Количество ед. 0 0 6 104 104 104 104 104 104 104 104
муниципальных
учреждений, в
отношении которых
проведено
обязательное
энергетическое
обследование
п38 Число ед. 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0
энергосервисных
договоров
(контрактов),
заключенных
муниципальными
заказчиками
п39 Общее количество ед. 107 107 107 105 105 105 105 105 105 105 105
муниципальных
заказчиков
п40 Количество ед. 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0
муниципальных
заказчиков,
заключивших
энергосервисные
договоры
(контракты)
п41 Объем товаров, тыс. руб. 68720 74413,3 107831,2 107831,2 107831,2 107831,2 107831,2 107831,2 107831,2 107831,2 107831,2
работ, услуг,
закупаемых для
муниципальных
нужд
п42 Объем товаров, тыс. руб. 500 1887,9 2698,7 2936,1 3229,6 4037 4440,7 4884,8 5861,7 7327,2 9158,9
работ, услуг,
закупаемых для
муниципальных
нужд в
соответствии с
требованиями
энергетической
эффективности
п43 Расходы бюджета тыс. руб. 16660 1867 2077,9 2077,9 2077,9 2077,9 2077,9 2077,9 2077,9 2077,9 2077,9
МО на
предоставление
социальной
поддержки
гражданам по
оплате жилого
помещения и
коммунальных
услуг
п44 Количество чел. 1231 425 431 431 431 431 431 431 431 431 431
граждан, которым
предоставляются
социальная
поддержка по
оплате жилого
помещения и
коммунальных
услуг
п45 Объем ЭЭ, кВтч 9038782 9109057 9722226 9439054 9119859 8985083 8723382 8510616 8303040 8180335 7980815
потребляемой
(используемой) в
жилых домах (за
исключением
многоквартирных
домов) на
территории МО
п46 Объем ЭЭ, кВтч 9038782 9109057 9722226 9439054 9119859 8985083 8723382 8510616 8303040 8180335 7980815
потребляемой
(используемой) в
жилых домах (за
исключением
многоквартирных
домов) на
территории МО,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета
п47 Объем ЭЭ, кВтч 4915900 12273705 13099955 12718403 12347964 12046794 11718671 11377351 11045972 10724244 10411888
потребляемой
(используемой) в
многоквартирных
домах на
территории МО
п48 Объем ЭЭ, кВтч 491590 1350108 1702994 2162128 12347964 12046794 11718671 11377351 11045972 10724244 10411888
потребляемой
(используемой) в
многоквартирных
домах на
территории
МО, расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета
п49 Объем ЭЭ, кВтч 4915900 12273705 13099955 12718403 12347964 12046794 11718671 11377351 11045972 10724244 10411888
потребляемой
(используемой) в
многоквартирных
домах на
территории МО,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
индивидуальных и
общих (для
коммунальной
квартиры)
приборов учета
п50 Объем ТЭ, Гкал 5395 9084,2 9312,8 9130,2 8995,3 8818,9 8645,9 8476,4 8310,2 8147,3 7987,5
потребляемой
(используемой) в
жилых домах на
территории МО
п51 Объем ТЭ, Гкал 1780 2634 2701 7830 8000 8200 8400 8300 8200 8100 7900
потребляемой
(используемой) в
жилых домах на
территории МО,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета
п52 Объем ТЭ, Гкал 3683 3530 5879 5763 5650 5539 5430 5324 5220 5117 5017
потребляемой
(используемой) в
многоквартирных
домах на
территории МО
п53 Объем ТЭ, Гкал 368 353 1138 5763 5650 5539 5430 5324 5220 5117 5017
потребляемой
(используемой) в
многоквартирных
домах на
территории МО,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета
п54 Объем воды, куб.м 80700 86125 89176,2 81069 73699 66999 60909 55371 50338 45761 41601
потребляемой
(используемой) в
жилых домах (за
исключением
многоквартирных
домов) на
территории МО
п55 Объем воды, куб.м 35888 31005 32103 81069 73699 66999 60909 55371 50338 45761 41601
потребляемой
(используемой) в
жилых домах (за
исключением
многоквартирных
домов) на
территории МО,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета
п56 Объем воды, куб.м 36677 35957 35252 34561 33883 33219 32568 31929 31303 30689 30088
потребляемой
(используемой) в
многоквартирных
домах на
территории МО
п57 Объем воды, куб.м 1470 5150 5905 34561 33883 33219 32568 31929 31303 30689 30088
потребляемой
(используемой) в
многоквартирных
домах на
территории МО,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета
п58 Объем воды, куб.м 6740 9500 9532 34561 33883 33219 32568 31929 31303 30689 30088
потребляемой
(используемой) в
многоквартирных
домах на
территории МО,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
индивидуальных и
общих (для
коммунальной
квартиры)
приборов учета
п59 Объем природного тыс. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
газа, куб.м
потребляемого
(используемого) в
жилых домах (за
исключением
многоквартирных
домов) МО
п60 Объем природного тыс. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
газа, куб.м
потребляемого
(используемого) в
жилых домах (за
исключением
многоквартирных
домов) на
территории МО,
расчеты за
который
осуществляются с
использованием
приборов учета
п61 Объем природного тыс. 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0
газа, куб.м
потребляемого
(используемого) в
многоквартирных
домах на
территории МО
п62 Объем природного тыс. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
газа, куб.м
потребляемого
(используемого) в
многоквартирных
домах на
территории МО,
расчеты за
который
осуществляются с
использованием
индивидуальных и
общих (для
коммунальной
квартиры)
приборов учета
п63 Число жилых домов ед. 8760 6898 7092 7092 7092 7092 7092 7092 7092 7092 7092
на территории МО
п64 Число жилых домов ед. 0 0 0 2 5 10 10 10 10 10 10
на территории МО,
в отношении
которых проведено
энергетическое
обследование
п65 Площадь жилых кв.м 7896 9560 9560 12906 17423 19165 21082 23189 25509 28059 30865
домов на
территории МО,
где расчеты за ТЭ
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
части
многоквартирных
домов - с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета)
п66 Площадь жилых кв.м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
домов на
территории МО,
где расчеты за ТЭ
осуществляются с
применением
расчетных
способов (кроме
нормативов
потребления)
п67 Площадь жилых кв.м 50540 50540 50540 65702 82128 90341 108409 135511 149062 163968 180365
домов на
территории МО,
где расчеты за
воду
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
части
многоквартирных
домов - с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета)
п68 Площадь жилых кв.м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
домов, где
расчеты за воду
осуществляют с
применением
расчетных
способов (кроме
нормативов
потребления)
п69 Площадь жилых кв.м 674520 533500 547500 629625 787031 983789 1101844 1212028 1212028 1212028 1212028
домов на
территории МО,
где расчеты за ЭЭ
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
части
многоквартирных
домов - с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета)
п70 Площадь жилых кв.м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
домов на
территории МО,
где расчеты за ЭЭ
осуществляют с
применением
расчетных
способов (кроме
нормативов
потребления)
п71 Площадь жилых кв.м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
домов на
территории МО,
где расчеты за
природный газ
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
части
многоквартирных
домов - с
использованием
индивидуальных и
общих (для
коммунальной
квартиры)
приборов учета)
п72 Площадь жилых кв.м 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
домов на
территории МО,
где за природный
газ
осуществляются с
применением
расчетных
способов (кроме
нормативов
потребления)
п73 Удельный расход т.у.т./ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
топлива на кВтч
выработку ЭЭ
тепловыми
электростанциями
п74 Удельный расход т.у.т./ 0,28 0,26 0,29 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28
топлива на Гкал
выработку ТЭ
п75 Объем потерь ЭЭ кВтч 11600100 11532152 11339192 10205273 9184745 8266271 7439644 6695679 6026111 5423500 4881150
при ее передаче
по
распределительным
сетям
п76 Объем потерь ТЭ Гкал 12936 12609 12063 12063 12063 12063 12063 12063 12063 12063 12063
при ее передаче
п77 Объем потерь воды куб.м 268700 259242 222450 211857 201768 192160 183010 174295 165995 158091 150563
при ее передаче
п78 Объем ЭЭ, кВтч 700 717 737 921 921 921 921 921 921 921 921
используемой при
передаче
(транспортировке)
воды
п79 Количество ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
высокоэкономичных
по использованию
моторного топлива
(в том числе
относящихся к
объектам с
высоким классом
энергетической
эффективности)
транспортных
средств на
территории МО
п80 Количество ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
общественного
транспорта на
территории МО, в
отношении которых
проведены
мероприятия по
энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности, в
том числе по
замещению
бензина,
используемого
транспортными
средствами в
качестве
моторного
топлива,
природным газом
--------------------------------
<*> t0 - год, предшествующий году начала реализации региональной программы.
Приложение № 11
к муниципальной целевой программе
РАСЧЕТ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "У.-КУЛОМ"
НА 2010 - 2020 ГГ."
№ п/п Наименование Единица Расчетная Пояснения к расчету
показателей измерения формула <*>
2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Группа A. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
A.1. Отношение кг у.т./ п2 / п1 63,59 97,27 40,40 33,67 25,57 21,09 17,06 15,12 12,25 10,83 8,80 7,15 5,35
потребления тыс. руб.
топливно -
энергетических
ресурсов
муниципальным
образованием
(далее - МО) к
отгруженным
товарам
собственного
производства,
выполненным
работам и услугам
собственными
силами
--------------------------------
<*> п1, п2 и т.д. - значения индикаторов по соответствующим строкам Приложения 2,
A.1., B.1. и т.д. - значения целевых показателей по соответствующим строкам данного приложения,
n - индекс года
<**> t0 - год, предшествующий году начала реализации муниципальной программы
A.2. Доля объемов % (п7 / п3) x - 86,5% 75% 76% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0% 95,0%
электрической 100%
энергии (далее -
ЭЭ), расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
части
многоквартирных
домов - с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета),
в общем объеме
электрической
энергии,
потребляемой
(используемой) на
территории МО
A.3. Доля объемов % (п8 / п4) x - 26,4% 29,0% 28,9% 95,1% 95,1% 95,0% 95,2% 95,1% 95,0% 95,2% 95,1%
тепловой 100%
энергии (далее -
ТЭ), расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
части
многоквартирных
домов - с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета),
в общем объеме
ТЭ, потребляемой
(используемой) на
территории
муниципального
образования
A.4. Доля объемов % (п9 / п5) x - 38,7% 36,0% 36,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
воды, расчеты за 100%
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
части
многоквартирных
домов - с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета),
в общем объеме
воды,
потребляемой
(используемой) на
территории
муниципального
образования
A.5. Доля объемов % (п10 / - - - - - - - - - - -
природного газа, п6) x 100%
расчеты за
который
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
части
многоквартирных
домов - с
использованием
индивидуальных и
общих (для
коммунальной
квартиры)
приборов учета),
в общем объеме
природного газа,
потребляемого
(используемого)
на территории
муниципального
образования
A.6. Объем % (п18 / 100% 92,5% 94,4% 94,6% 97,0% 98,3% 96,8% 97,5% 94,1% 94,3% 94,4%
внебюджетных п17) x 100%
средств,
используемых для
финансирования
мероприятий по
энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности, в
общем объеме
финансирования
муниципальной
программы
A.7. Изменение объема т.у.т. п15(n) - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
производства п15(n-1)
энергетических
ресурсов с
использованием
возобновляемых
источников
энергии и (или)
вторичных
энергетических
ресурсов
A.8. Доля % (п15 / 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% тепловая энергия и
энергетических п16) x 100% дрова взяты при
ресурсов, расчете
производимых с
использованием
возобновляемых
источников
энергии и (или)
вторичных
энергетических
ресурсов, в общем
объеме
энергетических
ресурсов,
производимых на
территории
муниципального
образования
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
B.1. Экономия ЭЭ в тыс. кВтч [(A.1.(t0) - 0,00 0,0 7861,7 17331,3 22562,9 27273,4 29540,0 32888,6 34552,2 36920,6 38841,4 40951,7 Прогноз экономии ЭЭ
натуральном A.1.(n)) / осуществляется при
выражении A.1.(t0)] x стабилизации
п3(t0) муниципального
продукта (далее -
МП) и значения
потребления ЭЭ на
уровне года,
предшествующего
году начала
реализации
муниципальной
программы
B.2. Экономия ЭЭ в тыс. руб. B.1. x 0 0,00 19418,29 42808,33 55730,36 67365,32 72963,74 81234,97 85343,88 91193,94 95938,21 101150,64 Прогноз экономии ЭЭ
стоимостном п11(t0) осуществляется в
выражении ценах года,
предшествующего
году начала
реализации
муниципальной
программы
B.3. Экономия ТЭ в тыс. Гкал [(A.1.(t0) - 0 0,00 6,61 14,58 18,98 22,94 24,85 27,66 29,06 31,05 32,67 34,45 Прогноз экономии ЭЭ
натуральном A.1.(n)) / осуществляется при
выражении A.1.(t0)] x стабилизации МП и
п4(t0) потребления ТЭ на
уровне года,
предшествующего
году начала
реализации
муниципальной
программы
B.4. Экономия ТЭ в тыс. руб. B.3. x 0 0,00 14871,13 32783,95 42680,04 51590,45 55877,89 62212,25 65358,98 69839,14 73472,45 77464,30 Прогноз экономии ТЭ
стоимостном п12(t0) осуществляется в
выражении ценах года,
предшествующего
году начала
реализации
муниципальной
программы
B.5. Экономия воды в тыс. [(A.1.(t0) - 0 0,00 25,03 55,19 71,85 86,85 94,07 104,73 110,03 117,57 123,69 130,41 Прогноз экономии
натуральном куб.м A.1.(n)) / воды осуществляется
выражении A.1.(t0)] x при стабилизации МП
п5(t0) и значения
потребления воды на
уровне года,
предшествующего
году начала
реализации
муниципальной
программы
B.6. Экономия воды в тыс. руб. B.5. x 0 0,00 1155,85 2548,12 3317,29 4009,84 4343,08 4835,42 5080,00 5428,22 5710,61 6020,88 Прогноз экономии
стоимостном п13(t0) воды осуществляется
выражении в ценах года,
предшествующего
году начала
реализации
муниципальной
программы
B.7. Экономия тыс. [(A.1.(t0) - 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Прогноз экономии
природного газа в куб.м A.1.(n)) / газа осуществляется
натуральном A.1.(t0)] x при стабилизации МП
выражении п6(t0) и значения
потребления ЭЭ на
уровне года,
предшествующего
году начала
реализации
муниципальной
программы
B.8. Экономия руб. B.7. x 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Прогноз экономии
природного газа в п14(t0) газа осуществляется
стоимостном в ценах года,
выражении предшествующего
году начала
реализации
муниципальной
программы
Группа C. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе
C.1. Удельный расход Гкал/ п19 / п20 0,306 0,235 0,367 0,356 0,317 0,253 0,229 0,167 0,130 0,126 0,122 0,139
тепловой энергии кв.м
муниципальными
учреждениями,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
расчете на 1 кв.
метр общей
площади)
C.2. Удельный расход Гкал/ п21 / п22 0,320 0,330 0,277 0,240 0,386 0,375 0,400 0,479 0,550 0,583 0,643 0,666
тепловой энергии кв.м
муниципальными
учреждениями,
расчеты за
которую
осуществляются с
применением
расчетных
способов (в
расчете на 1 кв.
метр общей
площади)
C.3. Изменение Гкал/ C.1.(n) - 0,00 -0,071 0,132 -0,010 -0,039 -0,065 -0,024 -0,062 -0,037 -0,004 -0,004 0,016
удельного расхода кв.м C.1.(n-1)
тепловой энергии
муниципальными
учреждениями,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
расчете на 1 кв.
метр общей
площади)
C.4. Изменение Гкал/ C.2.(n) - 0,00 0,010 -0,053 -0,037 0,146 -0,011 0,025 0,079 0,071 0,033 0,06 0,023
удельного расхода кв.м C.2.(n-1)
тепловой энергии
муниципальными
учреждениями,
расчеты за
которую
осуществляются с
применением
расчетных
способов (в
расчете на 1 кв.
метр общей
площади)
C.5. Изменение - C.2. / C.1. 1,046 1,405 0,756 0,674 1,217 1,482 1,746 2,868 4,23 4,626 5,27 4,791
отношения
удельного расхода
тепловой энергии
муниципальными
учреждениями,
расчеты за
которую
осуществляются с
применением
расчетных
способов, к
удельному расходу
тепловой энергии
муниципальными
учреждениями,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета
C.6. Удельный расход куб.м/ п23 / п24 59,936 56,856 75,374 55,355 18,904 18,355 17,857 17,321 16,799 16,308 15,830 15,379
воды на снабжение чел.
муниципальных
учреждений,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
расчете на 1
человека)
C.7. Удельный расход куб.м/ п25 / п26 13,800 13,068 11,677 12,147 0 0 0 0 0 0 0 0
воды на снабжение чел.
муниципальных
учреждений,
расчеты за
которую
осуществляются с
применением
расчетных
способов (в
расчете на 1
человека)
C.8. Изменение куб.м/ C.6.(n) - 0,00 -3,080 18,519 -20,019 -36,450 -0,550 -0,498 -0,536 -0,522 -0,491 -0,478 -0,451
удельного расхода чел. C.6.(n-1)
воды на
снабжение
муниципальных
учреждений,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
расчете на 1
человека)
C.9. Изменение куб.м/ C.7.(n) - 0,00 -0,732 -1,390 0,469 -12,147 0 0 0 0 0 0 0
удельного расхода чел. C.7.(n-1)
воды на снабжение
муниципальных
учреждений,
расчеты за
которую
осуществляются с
применением
расчетных
способов (в
расчете на 1
человека)
C.10. Изменение - C.7. / C.6. 0,230 0,230 0,155 0,219 0 0 0 0 0 0 0 0
отношения
удельного расхода
воды на снабжение
муниципальных
учреждений,
расчеты за
которую
осуществляются
с применением
расчетных
способов, к
удельному
расходу воды на
снабжение
муниципальных
учреждений,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета
C.11. Удельный расход кВтч/чел. п27 / п28 2302,708 2208,105 1945,519 2703,775 2291,667 1958,333 1901,250 1845,833 1792,083 1740,000 1689,250 1640,042
ЭЭ на обеспечение
муниципальных
учреждений,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
расчете на 1
человека)
C.12. Удельный расход кВтч/чел. п29 / п30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ЭЭ на обеспечение
муниципальных
учреждений,
расчеты за
которую
осуществляются с
применением
расчетных
способов (в
расчете на 1
человека)
C.13. Изменение кВтч/чел. C.11.(n) - 0,00 -94,603 -262,587 758,257 -412,109 -333,333 -57,083 -55,417 -53,750 -52,083 -50,750 -49,208
удельного расхода C.11.(n-1)
ЭЭ на обеспечение
муниципальных
учреждений,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
расчете на 1
человека)
C.14. Изменение кВтч/чел. C.12.(n) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
удельного расхода C.12.(n-1)
ЭЭ на обеспечение
муниципальных
учреждений,
расчеты за
которую
осуществляются с
применением
расчетных
способов (в
расчете на 1
человека)
C.15. Изменение - C.14. / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
отношения C.13.
удельного расхода
ЭЭ на обеспечение
муниципальных
учреждений,
расчеты за
которую
осуществляются с
применением
расчетных
способов, к
удельному
расходу ЭЭ на
обеспечение
муниципальных
учреждений,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета
C.16. Доля объемов ЭЭ, % (п27 / 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
потребляемой (п27 +
(используемой) п29)) x 100%
муниципальными
учреждениями,
оплата которой
осуществляется с
использованием
приборов учета, в
общем объеме ЭЭ,
потребляемой
(используемой)
муниципальными
учреждениями на
территории МО
C.17. Доля объемов ТЭ, % (п19 / 17% 18% 30% 32% 34% 34% 36% 37% 37% 38% 37% 41%
потребляемой (п19 +
(используемой) п21)) x 100%
муниципальными
учреждениями,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета, в
общем объеме
ТЭ, потребляемой
(используемой)
муниципальными
учреждениями на
территории МО
C.18. Доля объемов % (п23 / 55% 56% 65% 67% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
воды, (п23 +
потребляемой п25)) x 100%
(используемой)
муниципальными
учреждениями,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета, в
общем объеме
воды,
потребляемой
(используемой)
муниципальными
учреждениями на
территории МО
C.19. Доля объемов % (п32 / 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
природного газа, п31) x 100%
потребляемого
(используемого)
муниципальными
учреждениями,
расчеты за
который
осуществляются с
использованием
приборов учета, в
общем объеме
природного газа,
потребляемого
(используемого)
муниципальными
учреждениями на
территории МО
C.20. Доля расходов
бюджета МО на
обеспечение
энергетическими
ресурсами
муниципальных
учреждений
C.20.1. для фактических % (п34(n) / - 14,82% 10,28% 9,56% 6,68% 5,90% 5,20% 4,59% 4,05% 3,58% 3,16% 2,79%
условий п33(n)) x
100%
C.20.2. для сопоставимых % (п34(n) / - 14,82% 13,94% 12,80% 9,84% 9,55% 9,27% 9,00% 8,74% 8,49% 8,24% 8,00% При стабилизации п.
условий п33(t0)) x 33 на уровне года,
100% предшествующего
году начала
реализации
муниципальной
программы
C.21. Динамика расходов
бюджета МО на
обеспечение
энергетическими
ресурсами
муниципальных
учреждений
C.21.1. для фактических тыс. руб. п34(n) - 0,00 1428,00 -5442,13 -7061,07 -18282,50 -1770,00 -1718,10 -1668,00 -1619,50 -1572,30 -1526,60 -1482,00 где n - отчетный
условий п34(n-1) год, (n-1) -
предшествующий год
C.21.2. для сопоставимых тыс. руб. п34(n) - 0,00 0,00 -5442,13 -12503,20 -30785,70 -32555,70 -34273,80 -35941,80 -37561,30 -39133,60 -40660,20 -42142,20
условий п34(t)
C.22. Доля расходов % (п35 / - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
бюджета МО на п33) x 100%
предоставление
субсидий
организациям
коммунального
комплекса на
приобретение
топлива
C.23. Динамика расходов тыс. руб. п35(n) - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 где n - отчетный
бюджета МО на п35(n-1) год, (n-1) -
предоставление предшествующий год
субсидий
организациям
коммунального
комплекса на
приобретение
топлива
C.24. Доля % (п37 / - 0% 0% 6% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
муниципальных п36) x 100%
учреждений,
финансируемых за
счет бюджета МО,
в общем объеме
муниципальных
учреждений, в
отношении которых
проведено
обязательное
энергетическое
обследование
C.25. Число ед. п38 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0
энергосервисных
договоров
(контрактов),
заключенных
муниципальными
заказчиками
C.26. Доля % (п40 / - 0% 0% 0% 0% 1% 1% 2% 1% 1% 0% 0%
муниципальных п39) x 100%
заказчиков в
общем объеме
муниципальных
заказчиков,
которыми
заключены
энергосервисные
договоры
(контракты)
C.27. Доля товаров, % (п42 / - 0,73% 2,54% 2,50% 2,72% 3,00% 3,74% 4,12% 4,53% 5,44% 6,80% 8,49%
работ, услуг, п41) x 100%
закупаемых для
муниципальных
нужд в
соответствии с
требованиями
энергетической
эффективности, в
общем объеме
закупаемых
товаров, работ,
услуг для
муниципальных
нужд
C.28. Удельные расходы тыс. п43 / п44 - 13,534 4,393 4,821 4,821 4,821 4,821 4,821 4,821 4,821 4,821 4,821
бюджета МО на руб./чел.
предоставление
социальной
поддержки
гражданам по
оплате жилого
помещения и
коммунальных
услуг (в расчете
на одного жителя)
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
D.1. Доля объемов ЭЭ, % (п46 / - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
потребляемой п45) x 100%
(используемой) в
жилых домах (за
исключением
многоквартирных
домов), расчеты
за которую
осуществляются с
использованием
приборов учета, в
общем объеме ЭЭ,
потребляемой
(используемой) в
жилых домах (за
исключением
многоквартирных
домов) на
территории МО
D.2. Доля объемов ЭЭ, % (п48 / - 10% 11% 13% 17% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
потребляемой п47) x 100%
(используемой) в
многоквартирных
домах, расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета, в
общем объеме ЭЭ,
потребляемой
(используемой) в
многоквартирных
домах на
территории МО
D.3. Доля объемов ЭЭ, % (п49 / - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
потребляемой п47) x 100%
(используемой) в
многоквартирных
домах, оплата
которой
осуществляется с
использованием
индивидуальных и
общих (для
коммунальной
квартиры)
приборов учета, в
общем объеме ЭЭ,
потребляемой
(используемой) в
многоквартирных
домах на
территории МО
D.4. Доля объемов ТЭ, % (п51 / - 33% 29% 29% 86% 89% 93% 97% 98% 99% 99% 99%
потребляемой п50) x 100%
(используемой) в
жилых домах,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета, в
общем объеме ТЭ,
потребляемой
(используемой) в
жилых домах на
территории МО (за
исключением
многоквартирных
домов)
D.5. Доля объемов ТЭ, % (п53 / - 10% 10% 19% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
потребляемой п52) x 100%
(используемой) в
многоквартирных
домах, оплата
которой
осуществляется с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета, в
общем объеме ТЭ,
потребляемой
(используемой) в
многоквартирных
домах на
территории МО
D.6. Доля объемов % (п55 / - 44% 36% 36% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
воды, п54) x 100%
потребляемой
(используемой) в
жилых домах (за
исключением
многоквартирных
домов), расчеты
за которую
осуществляются с
использованием
приборов учета, в
общем объеме
воды,
потребляемой
(используемой) в
жилых домах (за
исключением
многоквартирных
домов) на
территории
субъекта МО
D.7. Доля объемов % (п57 / - 4% 14% 17% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
воды, п56) x 100%
потребляемой
(используемой) в
многоквартирных
домах, расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета, в
общем объеме
воды,
потребляемой
(используемой) в
многоквартирных
домах на
территории МО
D.8. Доля объемов % (п58 / - 18% 26% 27% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
воды, п56) x 100%
потребляемой
(используемой) в
многоквартирных
домах, расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
индивидуальных и
общих (для
коммунальной
квартиры)
приборов учета, в
общем объеме
воды,
потребляемой
(используемой) в
многоквартирных
домах на
территории МО
D.9. Доля объемов % (п60 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
природного газа, п59) x 100%
потребляемого
(используемого) в
жилых домах (за
исключением
многоквартирных
домов), расчеты
за который
осуществляются с
использованием
приборов учета, в
общем объеме
природного газа,
потребляемого
(используемого) в
жилых домах (за
исключением
многоквартирных
домов) на
территории МО
D.10. Доля объемов % (п62 / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
природного газа, п61) x 100%
потребляемого
(используемого) в
многоквартирных
домах, расчеты за
который
осуществляются с
использованием
индивидуальных и
общих (для
коммунальной
квартиры)
приборов учета, в
общем объеме
природного газа,
потребляемого
(используемого) в
многоквартирных
домах на
территории МО
D.11. Число жилых ед. п64 0 0 0 0 2 5 10 10 10 10 10 10
домов, в
отношении которых
проведено
энергетическое
обследование
(далее - ЭО)
D.12. Доля жилых домов, % (п64 / - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
в отношении п63) x 100%
которых проведено
ЭО, в общем числе
жилых домов
D.13. Удельный расход Гкал/кв.м (п51 + 0,0 0,272 0,312 0,402 1,053 0,783 0,717 0,656 0,588 0,526 0,471 0,418
ТЭ в жилых домах, п53) / п65
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
части
многоквартирных
домов - с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета)
(в расчете на 1
кв. метр общей
площади)
D.14. Удельный расход Гкал/кв.м (п50 -
ТЭ в жилых домах, п51) / п66
расчеты за
которую
осуществляются с
применением
расчетных
способов
(нормативов
потребления) (в
расчете на 1 кв.
метр общей
площади)
D.15. Изменение
удельного расхода
ТЭ в жилых домах,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
части
многоквартирных
домов - с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета)
(в расчете на 1
кв. метр общей
площади)
D.15.1. для фактических Гкал/кв.м D.13.(n) - 0 0,272 0,040 0,089 0,652 -0,270 -0,067 -0,061 -0,068 -0,061 -0,055 -0,053 где n - отчетный
условий D.13.(n-1) год, (n-1) -
предшествующий год
D.15.2. для сопоставимых Гкал/кв.м D.13.(n) - 0,000 0,040 0,130 0,781 0,511 0,445 0,384 0,315 0,254 0,199 0,146 При стабилизации п.
условий D.13.(t0) 51, п. 53 и п. 65
на уровне года,
предшествующего
году начала
реализации
муниципальной
программы
D.16. Изменение
удельного расхода
ТЭ в жилых домах,
расчеты за
которую
осуществляются с
применением
расчетных
способов
(нормативов
потребления) (в
расчете на 1 кв.
метр общей
площади)
D.16.1. для фактических Гкал/кв.м D.14.(n) - - - - - - - - - - - - где n - отчетный
условий D.14.(n-1) год, (n-1) -
предшествующий год
D.16.2. для сопоставимых Гкал/кв.м D.14.(n) - - - - - - - - - - - - При стабилизации п.
условий D.14.(t0) 50, п. 51 и п. 66
на уровне года,
предшествующего
году начала
реализации
муниципальной
программы
D.17. Изменение
отношения
удельного расхода
ТЭ в жилых домах,
расчеты за
которую
осуществляются с
применением
расчетных
способов
(нормативов
потребления), к
удельному расходу
ТЭ в жилых домах,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета
D.17.1. для фактических - D.14. / 0 0 0
условий D.13.
D.17.2. для сопоставимых - D.14. / 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
условий D.13.(t0)
D.18. Удельный расход куб.м/ (п55 + 0,00 0,739 0,715 0,752 1,760 1,310 1,109 0,862 0,644 0,548 0,466 0,397
воды в жилых кв.м п57) / п67
домах, расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
части
многоквартирных
домов - с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета)
(в расчете на 1
кв. метр общей
площади)
D.19. Удельный расход куб.м/ (п54 - 0,066 0,103 0,104 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00
воды в жилых кв.м п55) / п69
домах, расчеты за
которую
осуществляются с
применением
расчетных
способов
(нормативов
потребления) (в
расчете на 1 кв.
метр общей
площади)
D.20. Изменение
удельного расхода
воды в жилых
домах, расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
части
многоквартирных
домов - с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета)
(в расчете на 1
кв. метр общей
площади)
D.20.1. для фактических куб.м/ D.18.(n) - 0,00 0,739 -0,024 0,037 1,008 -0,450 -0,201 -0,247 -0,218 -0,097 -0,081 -0,069 где n - отчетный
условий кв.м D.18.(n-1) год, (n-1) -
предшествующий год
D.20.2. для сопоставимых куб.м/ D.18.(n) - 0,00 0,000 -0,024 0,013 1,021 0,571 0,370 0,123 -0,095 -0,191 -0,273 -0,342 При стабилизации п.
условий кв.м D.18.(t0) 55, п. 57 и п. 67
на уровне года,
предшествующего
году начала
реализации
муниципальной
программы
D.21. Изменение
удельного расхода
воды в жилых
домах, расчеты за
которую
осуществляются с
применением
расчетных
способов
(нормативов
потребления) (в
расчете на 1 кв.
метр общей
площади)
D.21.1. для фактических куб.м/ D.19.(n) - 0,00 - 0,037 0,001 -0,104 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 где n - отчетный
условий кв.м D.19.(n-1) год, (n-1) -
предшествующий год
D.21.2. для сопоставимых куб.м/ D.19.(n) - 0,00 - 0,037 0,038 -0,066 -0,066 -0,066 -0,066 -0,066 -0,066 -0,066 -0,066 При стабилизации п.
условий кв.м D.19.(t0) 54, п. 55 и п. 69
на уровне года,
предшествующего
году начала
реализации
муниципальной
программы
D.22. Изменение
отношения
удельного расхода
воды в жилых
домах, расчеты за
которую
осуществляются с
применением
расчетных
способов
(нормативов
потребления), к
удельному расходу
воды в жилых
домах, расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета
D.22.1. для фактических - D.19. / - 0,09 0,14 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
условий D.18.
D.22.2. для сопоставимых - D.19. / 0,00 0,09 0,14 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
условий D.18.(t0)
D.23. Удельный расход кВтч/ (п46 + - 14,13 19,60 20,87 18,43 27,28 21,38 18,55 16,41 15,96 15,60 15,18
ЭЭ в жилых домах, кв.м п48) / п69
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
части
многоквартирных
домов - с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета)
(в расчете на 1
кв. метр общей
площади)
D.24. Удельный расход кВтч/кв.м (п45 - 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ЭЭ в жилых домах, п46) / п70
расчеты за
которую
осуществляются с
применением
расчетных
способов
(нормативов
потребления) (в
расчете на 1 кв.
метр общей
площади)
D.25. Изменение
удельного расхода
ЭЭ в жилых домах,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
части
многоквартирных
домов - с
использованием
коллективных
(общедомовых)
приборов учета)
(в расчете на 1
кв. метр общей
площади)
D.25.1. для фактических кВтч/кв.м D.23.(n) - 0,00 5,476 1,263 -2,442 8,851 -5,899 -2,826 -2,144 -0,445 -0,367 -0,422 где n - отчетный
условий D.23.(n-1) год, (n-1) -
предшествующий год
D.25.2. для сопоставимых кВтч/кв.м D.23.(n) - 0,00 0,000 5,476 6,739 4,296 13,148 7,249 4,423 2,280 1,835 1,468 1,046 При стабилизации п.
условий D.23.(t0) 46, п. 48 и п. 69
на уровне года,
предшествующего
году начала
реализации
муниципальной
программы
D.26. Изменение
удельного расхода
ЭЭ в жилых домах,
расчеты за
которую
осуществляются с
применением
расчетных
способов
(нормативов
потребления) (в
расчете на 1 кв.
метр общей
площади)
D.26.1. для фактических кВтч/кв.м D.24.(n) - - - - - - - - - - - - - где n - отчетный
условий D.24.(n-1) год, (n-1) -
предшествующий год
D.26.2. для сопоставимых кВтч/кв.м D.24.(n) - - - - - - - - - - - - - При стабилизации п.
условий D.24.(t0) 45, п. 46 и п. 70
на уровне года,
предшествующего
году начала
реализации
муниципальной
программы
D.27. Изменение
отношения
удельного расхода
ЭЭ в жилых домах,
расчеты за
которую
осуществляются с
применением
расчетных
способов
(нормативов
потребления), к
удельному расходу
ЭЭ в жилых домах,
расчеты за
которую
осуществляются с
использованием
приборов учета
D.27.1. для фактических - D.24. / - - - - - - - - - - - -
условий D.23.
D.27.2. для сопоставимых - D.24. / - - - - - - - - - - - -
условий D.23.(t0)
D.28. Удельный расход тыс. (п60 + - - - - - - - - - - - -
природного газа в куб.м/ п62) / п71
жилых домах, кв.м
расчеты за
который
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
части
многоквартирных
домов - с
использованием
индивидуальных и
общих (для
коммунальной
квартиры)
приборов учета)
(в расчете на 1
кв. метр общей
площади)
D.29. Удельный расход тыс. (п59 - - - - - - - - - - - - -
природного газа в куб.м/ п60) / п72
жилых домах, кв.м
расчеты за
который
осуществляются с
применением
расчетных
способов
(нормативов
потребления) (в
расчете на 1 кв.
метр общей
площади)
D.30. Изменение
удельного расхода
природного газа в
жилых домах,
расчеты за
который
осуществляются с
использованием
приборов учета (в
части
многоквартирных
домов - с
использованием
индивидуальных и
общих (для
коммунальной
квартиры)
приборов учета)
(в расчете на 1
кв. метр общей
площади)
D.30.1. для фактических тыс. D.28.(n) - - - - - - - - - - - - - где n - отчетный
условий куб.м/ D.28.(n-1) год, (n-1) -
кв.м предшествующий год
D.30.2. для сопоставимых тыс. D.28.(n) - - - - - - - - - - - - - При стабилизации п.
условий куб.м/ D.28.(t0) 60, п. 62 и п. 71
кв.м на уровне года,
предшествующего
году начала
реализации
муниципальной
программы
D.31. Изменение
удельного расхода
природного газа в
жилых домах,
расчеты за
который
осуществляются с
применением
расчетных
способов
(нормативов
потребления) (в
расчете на 1 кв.
метр общей
площади)
D.31.1. для фактических тыс. D.29.(n) - - - - - - - - - - - - - где n - отчетный
условий куб.м/ D.29.(n-1) год, (n-1) -
кв.м предшествующий год
D.31.2. для сопоставимых тыс. D.29.(n) - - - - - - - - - - - - - При стабилизации п.
условий куб.м/ D.29.(t0) 59, п. 60 и п. 72
кв.м на уровне года,
предшествующего
году начала
реализации
муниципальной
программы
D.32. Изменение
отношения
удельного расхода
природного газа в
жилых домах,
расчеты за
который
осуществляются с
применением
расчетных
способов
(нормативов
потребления), к
удельному расходу
природного газа в
жилых домах,
расчеты за
который
осуществляются с
использованием
приборов учета
D.32.1. для фактических - D.29. / - - - - - - - - - - - -
условий D.28.
D.32.2. для сопоставимых - D.29. / - - - - - - - - - - - -
условий D.28.(t0)
Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
E.1. Изменение т.у.т./ п73(n) - 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
удельного расхода кВтч п73(n-1)
топлива на
выработку ЭЭ
тепловыми
электростанциями
E.2. Изменение т.у.т./ п74(n) - -0,020 0,030 -0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
удельного расхода Гкал п74(n-1)
топлива на
выработку ТЭ
E.3. Динамика кВтч п75(n) - -67948,0 -192960,0 -1133919,0 -92820,5 -918474,0 -826627,0 -743965,0 -669568,0 -602611,0 -542350,0
изменения п75(n-1)
фактического
объема потерь ЭЭ
при ее передаче
по
распределительным
сетям
E.4. Динамика Гкал п76(n) - -327,00 -546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
изменения п76(n-1)
фактического
объема потерь ТЭ
при ее передаче
E.5. Динамика куб.м п77(n) - -9458,00 -36792,00 -10593,00 -10089,00 -9608,00 -9150,00 -8715,00 -8300,00 -7904,00 -7528,00
изменения п77(n-1)
фактического
объема потерь
воды при ее
передаче
E.6. Динамика кВтч п78(n) - 17,0 20,0 184,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
изменения объемов п78(n-1)
ЭЭ, используемой
при передаче
(транспортировке)
воды
Группа F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
F.1. Динамика % п79(n) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Составляется график
количества п79(n-1) проведения
высокоэкономичных мероприятий по
по использованию энергоэффективности
моторного топлива транспорта
(в том числе
относящихся к
объектам с
высоким классом
энергетической
эффективности)
транспортных
средств,
относящихся к
общественному
транспорту,
регулирование
тарифов на услуги
по перевозке на
котором
осуществляется МО
F.2. Динамика % п80(n) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
количества п80(n-1)
общественного
транспорта,
регулирование
тарифов на услуги
по перевозке на
котором
осуществляется
субъектом МО, в
отношении которых
проведены
мероприятия по
энергосбережению
и повышению
энергетической
эффективности, в
том числе по
замещению
бензина,
используемого
транспортными
средствами в
качестве
моторного
топлива,
природным газом
------------------------------------------------------------------