Постановление администрации муниципального района "Вуктыл" от 15.11.2013 N 11/1198 "Об утверждении муниципальной программы муниципального района "Вуктыл" "Культура"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ВУКТЫЛ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 ноября 2013 г. № 11/1198
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ВУКТЫЛ" "КУЛЬТУРА"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации муниципального района "Вуктыл" от 30 августа 2013 г. № 08/885 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района "Вуктыл", их формировании и реализации" администрация муниципального района "Вуктыл" постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального района "Вуктыл" "Культура" согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и подлежит опубликованию (обнародованию).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района "Вуктыл" по вопросам социальной политики и реализации национальных проектов Г.Р.Идрисову.
Руководитель администрации
муниципального района
"Вуктыл"
С.ДЕРЕВЯНКО
Утверждена
Постановлением
администрации муниципального района
"Вуктыл"
от 15 ноября 2013 г. № 11/1198
(приложение)
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ВУКТЫЛ" "КУЛЬТУРА"
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ВУКТЫЛ"
"КУЛЬТУРА" (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
Ответственный Управление культуры, спорта и туризма муниципального
исполнитель района "Вуктыл" (далее - УКСиТ)
Программы
Соисполнители Муниципальные бюджетные учреждения культуры и
Программы дополнительного образования детей сферы культуры
муниципального района "Вуктыл" (далее - Учреждения)
Подпрограммы 1. Развитие системы культуры и дополнительного образования
Программы сферы культуры.
2. Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности.
3. Строительство, ремонт, капитальный ремонт и
реконструкция зданий и помещений.
4. Доступная среда
Программно - -
целевые
инструменты
Программы
Цель Программы Развитие культурного потенциала в муниципальном районе
"Вуктыл"
Задачи 1) Создание условий для повышения качества услуг,
Программы предоставляемых Учреждениями;
2) создание экономических и организационных основ для
повышения энергетической эффективности при использовании
энергетических ресурсов в Учреждениях;
3) улучшение технического состояния Учреждений;
4) создание условий для беспрепятственного доступа к
Учреждениям детей-инвалидов и маломобильных групп
населения
Целевые 1) Доля детей, привлекаемых к посещению творческих
индикаторы и мероприятий, от общего числа детей в районе (процент);
показатели 2) удельный вес населения, участвующего в платных
Программы культурно-досуговых мероприятиях (процент).
Целевые индикаторы и показатели подпрограмм, включенных в
состав Программы, приводятся в паспортах подпрограмм
Сроки 2014 - 2016 годы
реализации
Программы
Объемы Общий объем финансирования: из бюджета муниципального
финансирования образования муниципального района "Вуктыл" (далее - бюджет
Программы МО МР "Вуктыл") 114906,31 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2014 г. - 63116,68 тыс. рублей,
2015 г. - 25618,73 тыс. рублей,
2016 г. - 26170,90 тыс. рублей.
Прогнозные объемы финансирования подпрограмм Программы по
годам и по источникам предусматриваются в следующих
размерах:
подпрограмма 1 "Развитие системы культуры и
дополнительного образования сферы культуры":
всего 104249,91 тыс. рублей, в том числе:
2014 г. - 52860,28 тыс. рублей,
2015 г. - 25218,73 тыс. рублей,
2016 г. - 26170,90 тыс. рублей;
подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности":
всего 12,00 тыс. рублей, в том числе:
2014 г. - 12,00 тыс. рублей,
2015 г. - 0,00 тыс. рублей,
2016 г. - 0,00 тыс. рублей;
подпрограмма 3 "Строительство, ремонт, капитальный ремонт
и реконструкция зданий и помещений":
всего 10244,40 тыс. рублей, в том числе:
2014 г. - 10244,40 тыс. рублей,
2015 г. - 0,00 тыс. рублей,
2016 г. - 0,00 тыс. рублей;
подпрограмма 4 "Доступная среда":
всего 400,00 тыс. рублей, в том числе: 2014 г. - 0,00 тыс.
рублей,
2015 г. - 400,00 тыс. рублей,
2016 г. - 0,00 тыс. рублей
Ожидаемые В ходе реализации Программы будет укрепляться и
результаты модернизироваться материально-техническая база Учреждений,
реализации повышаться доступность культурных благ, будут
Программы осуществляться условия для повышения их востребованности
населением и расширения возможности творческой
самореализации граждан. Модернизация инфраструктуры
отрасли культуры, сохранение многообразия видов Учреждений
будут способствовать повышению качества и росту количества
предоставляемых населению культурных услуг.
Реализация Программы позволит обеспечить снижение угрозы
утраты этнокультурных особенностей и сохранение
историко-культурного наследия. Будут создаваться условия,
обеспечивающие равный и свободный доступ населения к
информации и культурным благам, формироваться условия для
развития активности населения в творческой деятельности,
предоставляться максимальные возможности для раскрытия
творческого потенциала и творческой самореализации
граждан, повышаться конкурентоспособность различных видов
и продуктов культурной деятельности, обеспечиваться
доступность объектов сферы культуры
1. Характеристика текущего состояния сферы культуры
Развитие отрасли культуры и ее место в общей среде значительно влияют на процессы, происходящие в социально-экономическом развитии муниципального района "Вуктыл" (далее - МР "Вуктыл").
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" для исполнения следующих полномочий: создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав МР "Вуктыл", услугами по организации досуга и услугами Учреждений; организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью; создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав МР "Вуктыл"; организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов; организация предоставления дополнительного образования детям.
По состоянию на 1 января 2013 г. в МР "Вуктыл" 6 муниципальных казенных учреждений культуры были в подчинении администраций сельских поселений.
С 1 июля 2013 г. в МР "Вуктыл" образована клубная сеть, в которую входят: 1 культурно-досуговое учреждение с 6 филиалами, 1 районная межпоселенческая библиотека с 7 филиалами, 2 учреждения дополнительного образования сферы культуры с 2 классами. Учредителем Учреждений является администрация МР "Вуктыл".
На базе районного муниципального бюджетного учреждения культуры "Вуктыльская межпоселенческая центральная библиотека" осуществляет деятельность информационно-маркетинговый центр малого и среднего предпринимательства, на базе которого осуществляется помощь для предпринимателей и жителей города и района.
Услуги дополнительного образования предоставляются на качественном и доступном уровне. В Учреждениях с 1 сентября 2013 г. осуществлен ввод предпрофильной подготовки и профильного обучения. Все Учреждения имеют лицензии на образовательную деятельность, обеспечены доступом к сети Интернет. Развиваются новые направления в досуговой деятельности обучающихся.
Удовлетворенность населения услугами дополнительного образования по проведенным опросам можно оценить как достаточно высокую. Достижения обучающихся имеют тенденцию к росту.
Культурно-досуговая деятельность МР "Вуктыл" довольно разнообразна. На территории МР "Вуктыл" функционируют библиотеки, клубные учреждения, музыкальные и художественная школы, которые предоставляют населению разнообразные услуги культурного, познавательного, развлекательного и оздоровительного характера, развивают творчество по всем видам и жанрам.
Как один из факторов развития культурной составляющей жизни населения необходимо отметить высокую степень заинтересованности людей в культурном развитии, культурной самоорганизации, потребность в поддержании здорового образа жизни, физическом развитии.
На территории МР "Вуктыл" комплексный капитальный ремонт не производился ни в одном Учреждении. Ежегодно проводятся частичный капитальный, текущий ремонты: замена деревянных конструкций на ПВХ, ремонт кровель, тамбуров, помещений, санитарно-бытовых комнат.
Проблемным вопросом является миграция населения, в том числе специалистов области культуры, которые не заинтересованы в возвращении на территорию МР "Вуктыл" для трудоустройства в Учреждения после получения специального образования.
В вопросах кадрового обеспечения существует актуальная потребность в увеличении количества специалистов с высшим профессиональным образованием. Остро ощущается нехватка кадров с высшим профессиональным образованием творческих специальностей - хормейстеров, балетмейстеров, режиссеров, концертмейстеров, библиотекарей.
В МР "Вуктыл" число дней в году со средней температурой воздуха ниже 0°C составляет 200 - 230 дней, климат на территории МР "Вуктыл" умеренно континентальный с холодной продолжительной зимой и коротким прохладным летом, что объясняет высокий объем потребления энергетических ресурсов. В настоящее время в Учреждениях достаточно остро стоит проблема повышения эффективности потребления энергетических ресурсов. В связи с удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличилась доля затрат на топливно-энергетические ресурсы в себестоимости продукции и оказания услуг. Существующие тарифы на энергоресурсы, а также нормативные объемы потребления, учитываемые при заключении договоров с энергоснабжающими организациями, не всегда являются экономически обоснованными. В рамках проведения работ по энергосбережению в Учреждениях частично проведены работы по замене ламп на энергосберегающие лампы.
Обеспечение беспрепятственного доступа к Учреждениям детей-инвалидов и маломобильных групп населения является одной из важнейших социально-экономических задач, которая затрагивает права и потребности граждан. К маломобильным группам населения относятся лица, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, ориентировании в пространстве. Это весьма многочисленная аудитория, которая в силу своих ограничений не имеет возможности удовлетворять свои основные жизненные потребности.
Программа направлена на объединение усилий всех субъектов деятельности в сфере культуры: УКСиТ, Учреждений, населения, как основных потребителей услуг отрасли, общественных организаций, по исполнению поставленных Программой задач.
2. Приоритеты и цели реализуемой в МР "Вуктыл" муниципальной
политики в сфере культуры, описание основных целей и задач
Программы. Прогноз развития сферы культуры МР "Вуктыл"
Приоритетными направлениями в сфере развития культуры, в том числе национальных отношений станут:
1) поддержка культуры и искусства, включающая создание условий для творческих коллективов и исполнителей;
2) совершенствование системы предупреждения межнациональной и межконфессиональной напряженности;
3) содействие в обеспечении экономических и социально-культурных условий развития традиционной культуры и жизненного уклада коми народа и других национальностей, проживающих на территории МР "Вуктыл", с учетом соблюдения прав и свобод граждан.
Целью Программы является развитие культурного потенциала в МР "Вуктыл".
Достижение цели Программы обеспечивается путем решения следующих задач:
1) создание условий для повышения качества услуг, предоставляемых Учреждениями;
2) создание экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности при использовании энергетических ресурсов в Учреждениях;
3) улучшение технического состояния Учреждений;
4) создание условий для беспрепятственного доступа к Учреждениям детей-инвалидов и маломобильных групп населения.
Основные результаты деятельности УКСиТ и Учреждений отразятся в повышении качества жизни населения и росте интеллектуального потенциала общества.
Реализация Программы позволит снизить риски разрушенных и разрушающихся вследствие не принятых своевременно мер по ремонту и реконструкции объектов культуры, а также снизить риск увеличения социальной напряженности в обществе, вызванной непредпринятыми мерами по предотвращению угрозы распространения асоциального поведения граждан, не вовлеченных в разнообразные формы культурной деятельности, создать в Учреждениях механизм энергосберегающей деятельности за счет учета и контроля всех получаемых и потребляемых энергоресурсов.
Будет повышаться качество предоставляемых Учреждениями услуг, обеспечиваться равный доступ населения к информационным, образовательным, культурным услугам.
Модернизация инфраструктуры отрасли культуры позволит сохранить существующие Учреждения, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения к объектам культуры.
Повышение качества информации и предоставляемых населению услуг Учреждениями позволят сохранить и увеличить контингент населения - пользователей услуг, повысить удовлетворенность населения их качеством.
Реализация комплекса предусмотренных в Программе мероприятий позволит обеспечить формирование творческого слоя населения, способствующего и способного к созданию и освоению инноваций, обеспечить целостность социокультурного пространства.
Реализация Программы позволит также обеспечить устойчивость необходимых условий для развития инновационных направлений во всех видах культурной деятельности.
3. Сроки и этапы реализации Программы
Реализация Программы осуществляется в 2014 - 2016 годах.
4. Перечень основных мероприятий Программы (с указанием
сроков их реализации, объемов финансирования (в разрезе
главных распорядителей средств бюджета МО МР "Вуктыл"))
и ожидаемых результатов
Состав основных мероприятий Программы определен, исходя из необходимости достижения ее цели и задач, и сгруппирован по 4 подпрограммам.
Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов, представлен в приложении 1 к настоящей Программе (таблица 2).
Для решения задач Программы выделены 4 подпрограммы:
1) подпрограмма 1 "Развитие системы культуры и дополнительного образования сферы культуры";
2) подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности";
3) подпрограмма 3 "Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений";
4) подпрограмма 4 "Доступная среда".
В рамках подпрограммы 1 "Развитие системы культуры и дополнительного образования сферы культуры" предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
1) выполнение Учреждениями муниципальных заданий;
2) организация и проведение мероприятий, посвященных профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилейным датам и т.д.;
3) проведение и участие в районных республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах исполнительского мастерства, художественной самодеятельности, конкурсах и выставках художников, семинаров, конференций, круглых столов и т.д.;
4) поддержка творческих коллективов МР "Вуктыл";
5) обучение специалистов культуры и искусства по контрактной форме подготовки в ВУЗах и СУЗах, повышение профессионального мастерства и квалификации работников культуры и искусства;
6) комплектование документальных и книжных фондов;
7) внедрение информационных технологий;
8) обеспечение функционирования Информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства;
9) приобретение современного светового, звукового оборудования, специального оборудования, музыкальных инструментов;
10) укрепление учебной, материально-технической базы Учреждений;
11) приобретение костюмов и обуви для коллективов художественной самодеятельности.
В рамках Подпрограммы 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" предусматривается реализация следующего основного мероприятия:
создание механизмов энергосберегающей деятельности.
В рамках Подпрограммы 3 "Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений" предусматривается реализация следующего основного мероприятия:
выполнение реконструкции, капитального и текущего ремонтов в Учреждениях.
В рамках Подпрограммы 4 "Доступная среда" предусматривается реализация следующего основного мероприятия:
оснащение Учреждений пандусами, поручнями, пандусными съездами, специальным оборудованием.
5. Прогноз результатов Программы. Перечень целевых
индикаторов и показателей Программы (с расшифровкой
плановых значений по годам ее реализации, а также сведения
о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения
с обобщенными целевыми индикаторами Программы)
1. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) Учреждениями по Программе (таблица 3 приложения к настоящей Программе).
2. Сведения о показателях (индикаторах) Программы (с расшифровкой плановых значений по годам реализации) представлены в таблице 1 приложения к настоящей Программе.
Состав целевых показателей и индикаторов Программы определен таким образом, чтобы обеспечить:
1) наблюдаемость значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации Программы;
2) охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий Программы;
3) минимизацию количества показателей (индикаторов).
3. Состав показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм увязан с их задачами и основными мероприятиями и структурирован с учетом минимизации количества показателей (индикаторов) при сохранении полноты информации о достижении цели (задач) Программы. Расчет значений указанных показателей производится по результатам мониторинга и отчетности.
Перечень показателей и индикаторов носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях потери информативности показателей (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов муниципальной политики в сфере культуры, появления новых социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на достижение цели Программы.
4. Показателями (индикаторами) Программы являются:
1) доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей в районе (процент);
2) удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях (процент).
5. Целевыми индикаторами подпрограммы 1 "Развитие системы культуры и дополнительного образования сферы культуры" являются:
1) выполнение Учреждениями муниципальных заданий (единиц);
2) количество проведенных мероприятий (единиц);
3) количество работников Учреждений, прошедших курсы повышения квалификации (человек);
4) количество Учреждений, оснащенных информационными технологиями (единиц);
5) количество Учреждений, в которых проведено укрепление материально-технической базы (единиц).
6. Целевым индикатором подпрограммы 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" является:
доля Учреждений, в которых проведена замена ламп накаливания на энергосберегающие, от общего количества Учреждений, требующих замены ламп (процент).
7. Целевым индикатором подпрограммы 3 "Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений" является:
количество Учреждений, в которых улучшилось техническое состояние зданий (единиц).
8. Целевым индикатором подпрограммы 4 "Доступная среда" является:
количество Учреждений, оснащенных пандусами, поручнями, пандусными съездами, специальным оборудованием для беспрепятственного доступа к ним детей-инвалидов и маломобильных групп населения (единиц).
По итогам реализации подпрограммы 1 "Развитие системы культуры и дополнительного образования сферы культуры" станет:
1) получение населением качественных услуг, рост удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры;
2) организация, проведение и участие в фестивалях, выставках, смотрах, конкурсах, культурно-просветительских мероприятиях, концертах, творческих конкурсах, иных мероприятиях;
3) подготовка специалистов по контрактной форме обучения в высших учебных заведениях профессионального образования в области культуры и искусства, переподготовка специалистов Учреждений с целью повышения профессионального уровня работников;
4) сохранность и безопасность фондов библиотек, получение населением качественных услуг по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки;
5) оснащение современным световым, звуковым, специальным оборудованием, музыкальными инструментами, укрепление материально-технической базы Учреждений.
По итогам реализации подпрограммы 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" станет:
создание в Учреждениях механизма энергосберегающей деятельности.
По итогам реализации подпрограммы 3 "Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений" станет:
сохранение Учреждений в исправном состоянии, обеспечение безопасности людей.
По итогам реализации подпрограммы 4 "Доступная среда" станет:
обеспечение беспрепятственного доступа к Учреждениям детей-инвалидов и маломобильных групп.
Основным результатом Программы станет повышение доступности культурных благ, формирование условий для повышения их востребованности населением и расширение возможностей для творческой самореализации граждан.
В период реализации Программы будут продолжены осуществляться мероприятия по ремонту, капитальному ремонту и модернизации материально-технической базы Учреждений. Также будут реализовываться мероприятия, способствующие формированию единого культурного пространства, обеспечивающего населению различных социальных групп возможность получения культурных благ и более полную самореализацию в разнообразной культурной деятельности.
Итоги реализации Программы:
1) формирование комфортной культурной, в том числе этнокультурной, среды, способствующей обеспечению преемственности культурных традиций, развитию активности населения в творческой деятельности;
2) формирование условий для обеспечения многообразия производимых культурных благ и повышения конкурентоспособности видов и продуктов культурной деятельности.
6. Перечень и краткое описание подпрограмм
Для решения задач Программы выделены четыре подпрограммы:
1. Подпрограмма 1 "Развитие системы культуры и дополнительного образования сферы культуры":
целью подпрограммы 1 является создание условий для повышения качества услуг Учреждениями.
Подпрограмма 1 направлена на решение следующих задач:
1) совершенствование системы культуры и дополнительного образования детей сферы культуры;
2) организация, проведение и участие в мероприятиях;
3) создание условий для развития творческого и кадрового потенциала;
4) информационное обеспечение Учреждений;
5) укрепление материально-технической базы Учреждений.
Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности":
целью подпрограммы 2 является создание экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности при использовании энергетических ресурсов в Учреждениях.
Подпрограмма 2 направлена на решение следующей задачи:
создание механизмов энергосберегающей деятельности.
Подпрограмма 3 "Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений":
целью подпрограммы 3 является улучшение технического состояния Учреждений.
Подпрограмма 3 направлена на решение следующей задачи:
обеспечение устойчивости и надежности зданий Учреждений.
Подпрограмма 4 "Доступная среда":
целью подпрограммы 4 является создание условий для беспрепятственного доступа к Учреждениям детей-инвалидов и маломобильных групп населения.
Подпрограмма 4 направлена на решение следующей задачи:
обеспечение беспрепятственного доступа к Учреждениям детей-инвалидов и маломобильных групп населения.
7. Ресурсное обеспечение Программы
1. Реализация Программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО МР "Вуктыл".
Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2016 годы предусматривается в размере 114906,31 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2014 г. - 63116,68 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 9224,30 тыс. рублей;
за счет средств бюджета МО МР "Вуктыл" - 53892,38 тыс. рублей;
на 2015 г. - 25618,73 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 584,10 тыс. рублей;
за счет средств бюджета МО МР "Вуктыл" - 25034,63 тыс. рублей;
на 2016 г. - 26170,90 тыс. рублей:
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 584,10 тыс. рублей;
за счет средств бюджета МО МР "Вуктыл" - 25586,80.
Прогнозные объемы финансирования подпрограмм Программы по годам и по источникам предусматриваются в следующих размерах:
подпрограмма 1 - всего 104249,91 тыс. рублей, в том числе:
на 2014 г. - 52860,28 тыс. рублей, из них:
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 724,30 тыс. рублей;
за счет средств бюджета МО МР "Вуктыл" - 52135,98 тыс. рублей;
на 2015 г. - 25218,73 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 584,10 тыс. рублей;
за счет средств бюджета МО МР "Вуктыл" - 24634,63 тыс. рублей;
на 2016 г. - 26170,90 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 584,10 тыс. рублей;
за счет средств бюджета МО МР "Вуктыл" - 25586,80 тыс. рублей;
подпрограмма 2 - всего 12,00 тыс. рублей, в том числе:
на 2014 г. - 12,00 тыс. рублей, из них:
за счет средств бюджета МО МР "Вуктыл" - 12,00 тыс. рублей;
на 2015 г. - 0,00 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета МО МР "Вуктыл" - 0,00 тыс. рублей;
на 2016 г. - 0,00 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета МО МР "Вуктыл" - 0,00 тыс. рублей;
подпрограмма 3 - всего 10244,40 тыс. рублей, в том числе:
на 2014 г. - 10244,40 тыс. рублей, из них:
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 8500,00 тыс. рублей;
за счет средств бюджета МО МР "Вуктыл" - 1744,40 тыс. рублей;
на 2015 г. - 0,00 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 0,00 тыс. рублей;
за счет средств бюджета МО МР "Вуктыл" - 0,00 тыс. рублей;
на 2016 г. - 0,00 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 0,00 тыс. рублей;
за счет средств бюджета МО МР "Вуктыл" - 0,00 тыс. рублей;
подпрограмма 4 - всего 400,00 тыс. рублей, в том числе:
на 2014 г. - 0,00 тыс. рублей, из них:
за счет средств бюджета МО МР "Вуктыл" - 0,00 тыс. рублей;
на 2015 г. - 400,00 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета МО МР "Вуктыл" - 400,00 тыс. рублей;
на 2016 г. - 0,00 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета МО МР "Вуктыл" - 0,00 тыс. рублей.
2. Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета МР "Вуктыл" (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми), подпрограмм, основных мероприятий приводится в таблице 4.1 приложения к настоящей Программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджета МР "Вуктыл" (с учетом средств федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Республики Коми) бюджетов поселений и иных организаций на реализацию целей Программы приводятся в таблице 4.2 приложения к настоящей Программе.
8. Методика оценки эффективности Программы
Методика оценки эффективности Программы учитывает необходимость проведения оценок:
1) степени достижения целей и решения задач Программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле:
- степень достижения целей (решения задач);
- степень достижения показателя (индикатора) Программы, № - количество показателей (индикаторов) Программы.
Степень достижения показателя (индикатора) Программы может рассчитываться по формуле:
- фактическое значение показателя (индикатора) Программы,
- плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)
или,
(для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР "Вуктыл".
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР "Вуктыл" может определяться путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле:
- уровень финансирования реализации Программы,
- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы,
- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Эффективность реализации программы может рассчитываться по следующей формуле:
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы может определяться на основании следующих критериев:
Вывод об эффективности реализации Критерий оценки эффективности Э
Программы МП
Неэффективная менее 0,5
Уровень эффективности 0,5 - 0,79
удовлетворительный
Эффективная 0,8 - 1
Высокоэффективная более 1
ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КУЛЬТУРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ"
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КУЛЬТУРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 1)
Ответственный Управление культуры, спорта и туризма муниципального
исполнитель района "Вуктыл" (далее - УКСиТ)
Подпрограммы 1
Соисполнители Муниципальные бюджетные учреждения культуры и
Подпрограммы 1 дополнительного образования детей сферы культуры
(далее - Учреждения)
Программно-целевые -
инструменты
Подпрограммы 1
Цель Создание условий для повышения качества услуг,
Подпрограммы 1 предоставляемых Учреждениями
Задачи 1) Совершенствование системы культуры и
Подпрограммы 1 дополнительного образования детей сферы культуры;
2) организация, проведение и участие в мероприятиях;
3) создание условий для развития творческого и
кадрового потенциала;
4) информационное обеспечение Учреждений;
5) укрепление материально-технической базы Учреждений
Целевые индикаторы 1) Выполнение Учреждениями муниципальных заданий
и показатели (единиц);
Подпрограммы 1 2) количество проведенных мероприятий (единиц);
3) количество работников Учреждений, прошедших курсы
повышения квалификации (человек);
4) количество Учреждений, оснащенных информационными
технологиями (единиц);
5) количество Учреждений, в которых проведено
укрепление материально-технической базы (единиц)
Сроки реализации 2014 - 2016 годы
Подпрограммы 1
Объемы бюджетных Общий объем финансирования на 2014 - 2016 годы
ассигнований предусматривается в размере 104249,91 тыс. рублей, в
Подпрограммы 1 том числе по годам:
2014 г. - 52860,28 тыс. рублей,
2015 г. - 25218,73 тыс. рублей,
2016 г. - 26170,90 тыс. рублей
Ожидаемые В рамках Подпрограммы будет обеспечиваться укрепление
результаты и модернизация материально-технической базы
реализации Учреждений, в том числе будет обеспечиваться
Подпрограммы 1 приобретение современного светового, звукового,
специального оборудования, музыкальных инструментов
для Учреждений. Будет проводиться информатизация
отрасли культуры. Будет обеспечиваться увеличение доли
каталогов библиотечных фондов, переведенных в цифровой
формат и доступных пользователям посредством
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 1, описание
основных проблем в сфере культуры и прогноз ее развития
С 1 июля 2013 г. в МР "Вуктыл" образована клубная сеть, в которую входят: 1 культурно-досуговое учреждение с 6 филиалами, 1 районная межпоселенческая библиотека с 7 филиалами, 2 учреждения дополнительного образования сферы культуры с 2 классами. Учредителем Учреждений является администрация МР "Вуктыл".
На базе районного муниципального бюджетного учреждения культуры "Вуктыльская межпоселенческая центральная библиотека" осуществляет деятельность информационно-маркетинговый центр малого и среднего предпринимательства, на базе которого осуществляется помощь для предпринимателей и жителей города и района.
По состоянию на 1 января 2013 года: в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа" города Вуктыла количество обучающихся составило 135 человек, а в 2-х классах в сельских поселений - 59 человек; в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей "Детская художественная школа" количество обучающихся - 70 человек.
В Учреждениях функционируют творческие кружки, секции.
Основными направлениями Учреждений являются осуществление социально-культурной, досуговой, методической, просветительской работы, создание условий для занятий эстетического и художественного воспитания. Все Учреждения являются субъектами профилактики безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних.
Ежегодно на территории МР "Вуктыл" проводится районный праздник-фестиваль национальных культур "Многонациональный Вуктыл", районный смотр-фестиваль детского художественного творчества "Северные бусинки". В Учреждениях организуются и проводятся согласно традиционному календарю, такие программы как: "Зимние Святки", "Семик", "Встреча весны", "Ильин день", "День Ивана Купала", "Рябинники", "Праздник хлеба", обряды свадеб, посиделки в русской горнице и коми избе, мероприятия финно-угорской направленности. Традиционно проводятся праздничные мероприятия, посвященные Дню государственности Республики Коми, Дню образования Вуктыльского района, новогодние и рождественские мероприятия. В праздничные и календарные даты национальные землячества проводят игровые площадки, игры и соревнования национальной направленности.
Представительство Межрегионального общественного движения "Коми войтыр" совместно с администрацией МР "Вуктыл" ежегодно проводит сходы коми граждан, районную отчетную конференцию коми народа.
Татаро-башкирское землячество "Якташ" (Земляк) ежегодно принимает участие в национальном празднике "Сабантуй" в г. Ухте и г. Усинске. Представители землячества выезжают в г. Екатеринбург и г. Уфу на Всероссийские национальные праздники. Один из участников татаро-башкирского землячества "Якташ" является членом Всероссийской Федерации национальной борьбы на поясах "Корэш", членом Федерации греко-римской борьбы Республики Коми, мастером спорта России. Украинское землячество "Пивнична мрия" (Северная мечта) принимает участие в республиканском национальном празднике "Червона рута".
Отсутствие современного светового и звукового оборудования значительно снижает качество постановок и концертов. Износ по музыкальным инструментам Учреждений составляет до 100 процентов.
Вопросы комплектования документных фондов библиотек вызваны не только снижением объемов библиотечных фондов, но и неудовлетворенностью читателей качественным составом фонда, уровнем его обновляемости.
На базе районного муниципального бюджетного учреждения культуры "Вуктыльская межпоселенческая центральная библиотека" осуществляет деятельность информационно-маркетинговый центр малого и среднего предпринимательства, на базе которого оказывается помощь для предпринимателей и жителей города и района.
Необходимо учитывать, что непринятие мер по модернизации и продуманной реструктуризации и оптимизации инфраструктуры отрасли приведет к утрате рычагов влияния организаций культуры на общество, снижению их авторитета и статуса, постепенному замещению предпочтений населения альтернативными, в том числе асоциальными или сомнительными, формами проведения досуга, что в целом может стать причиной социальной нестабильности.
Отсутствие комплексных мер по сохранению материального и нематериального культурного наследия не позволит обеспечить единство социокультурного пространства района и преемственность культурных традиций.
Требуют решения проблемы кадрового обеспечения Учреждений, обусловленные недостаточным уровнем квалификации работников.
Существующие проблемы требуют комплексного решения. Это решение будет достигнуто с использованием программно-целевого метода, обеспечивающего взаимосвязь целей и задач, комплексный характер и единые подходы к решению имеющихся проблем.
Масштаб и сложность задач обусловливает необходимость выделения комплекса взаимоувязанных мероприятий в рамках Подпрограммы 1.
2. Приоритеты реализуемой в МР "Вуктыл" муниципальной
политики в сфере реализации Подпрограммы 1, цели, задачи
и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,
описание основных ожидаемых результатов Подпрограммы 1,
сроков реализации Подпрограммы 1
Основным приоритетом муниципальной политики МР "Вуктыл" в сфере реализации Подпрограммы 1 является:
развитие инфраструктуры культуры и искусства в МР "Вуктыл".
В соответствии с приоритетом определена цель Подпрограммы 1 - создание условий для повышения качества услуг, предоставляемых Учреждениями.
Задачи Подпрограммы 1:
1) совершенствование системы культуры и дополнительного образования детей сферы культуры;
2) организация, проведение и участие в мероприятиях;
3) создание условий для развития творческого и кадрового потенциала;
4) информационное обеспечение Учреждений;
5) укрепление материально-технической базы Учреждений.
Перечень показателей (целевых индикаторов) Подпрограммы 1:
1) выполнение Учреждениями муниципальных заданий (единиц);
2) количество проведенных мероприятий (единиц);
3) количество работников Учреждений, прошедших курсы повышения квалификации (человек);
4) количество Учреждений, оснащенных информационными технологиями (единиц);
5) количество Учреждений, в которых проведено укрепление материально-технической базы (единиц).
Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 1 (с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации) представлены в разделе 2 таблицы 1 приложения к настоящей Программе.
Подпрограмма 1 реализуется в 2014 - 2016 годах.
Согласно Подпрограмме 1 планируется создать условия для повышения востребованности населением культурных благ и культурной деятельности, расширения возможности творческой самореализации граждан, повышение культурного уровня населения.
В рамках укрепления и модернизации материально-технической базы Учреждений будет обеспечено приобретение современного светового, звукового, специального оборудования, музыкальных инструментов, расходных материалов, запасных частей и аксессуаров.
Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры позволят увеличить количество детей, посещающих творческие мероприятия, обеспечить повышение качества и доступности культурных благ.
3. Характеристика ведомственных целевых программ
и основных мероприятий Подпрограммы 1
В рамках Подпрограммы 1 не реализуются ведомственные целевые программы.
Перечень основных мероприятий сформирован таким образом, чтобы обеспечить решение следующих задач Подпрограммы 1:
задача 1 "Совершенствование системы культуры и дополнительного образования детей сферы культуры":
основное мероприятие:
1.1. выполнение Учреждениями муниципальных заданий;
задача 2 "Организация, проведение и участие в мероприятиях":
основные мероприятия:
2.1. организация и проведение мероприятий, посвященных профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилейным датам и т.д.;
2.2. проведение и участие в районных республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах исполнительского мастерства, художественной самодеятельности, конкурсах и выставках художников, семинаров, конференций, круглых столов и т.д.;
задача 3 "Создание условий для развития творческого и кадрового потенциала":
основные мероприятия:
3.1. поддержка творческих коллективов МР "Вуктыл";
3.2. обучение специалистов культуры и искусства по контрактной форме подготовки в ВУЗах и СУЗах, повышение профессионального мастерства и квалификации работников культуры и искусства;
задача 4 "Информационное обеспечение Учреждений":
основные мероприятия:
4.1. комплектование документальных и книжных фондов;
4.2. внедрение информационных технологий;
4.3. обеспечение функционирования информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства;
задача 5 "Укрепление материально-технической базы Учреждений":
основные мероприятия:
5.1. приобретение современного светового, звукового оборудования, специального оборудования, музыкальных инструментов;
5.2. укрепление учебной, материально-технической базы Учреждений;
5.3. приобретение костюмов и обуви для коллективов художественной самодеятельности.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 (с указанием сроков их реализации, объемов финансирования и ожидаемых результатов) представлен в разделе "Подпрограмма 1 "Развитие системы культуры и дополнительного образования сферы культуры" таблицы 2 приложения к настоящей Программе.
4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по этапам реализации Подпрограммы 1 (при оказании
Учреждениями МР "Вуктыл" муниципальных услуг (работ)
в рамках Подпрограммы 1)
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) по Подпрограмме 1 представлен в разделе "Подпрограмма 1 "Развитие системы культуры и дополнительного образования сферы культуры" таблицы 3 приложения к настоящей Программе.
5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 в 2014 - 2016 годах составит 104249,91 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2014 год - 52860,28 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 724,30 тыс. рублей;
за счет средств бюджета МО МР "Вуктыл" - 52135,98 тыс. рублей;
на 2015 г. - 25218,73 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 584,10 тыс. рублей;
за счет средств бюджета МО МР "Вуктыл" - 24634,63 тыс. рублей;
на 2016 г. - 26170,90 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 584,10 тыс. рублей;
за счет средств бюджета МО МР "Вуктыл" - 25586,80 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет средств бюджета МО МР "Вуктыл" (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми) приводится в таблице 4.1 приложения к настоящей Программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджета МО МР "Вуктыл" по Подпрограмме 1 приводятся в позиции "Подпрограмма 1" таблицы 4.2 приложения к настоящей Программе.
6. Методика оценки эффективности Подпрограммы 1
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, изложенной в разделе 8 Программы.
ПОДПРОГРАММА
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ"
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 2)
Ответственный Управление культуры, спорта и туризма муниципального
исполнитель района "Вуктыл" (УКСиТ)
Подпрограммы 2
Соисполнители Муниципальные бюджетные учреждения культуры и
Подпрограммы 2 дополнительного образования детей сферы культуры
(далее - Учреждения)
Программно-целевые -
инструменты
Подпрограммы 2
Цель Подпрограммы Создание экономических и организационных основ для
2 повышения энергетической эффективности при
использовании энергетических ресурсов в Учреждениях
Задача Создание механизмов энергосберегающей деятельности
Подпрограммы 2
Целевые индикаторы Доля Учреждений, в которых проведена замена ламп
и показатели накаливания на энергосберегающие, от общего количества
Подпрограммы 2 Учреждений, требующих замены ламп (в процентах)
Этапы и сроки 2014 - 2016 годы
реализации
Подпрограммы 2
Объемы бюджетных Общий объем финансирования Подпрограммы 2 на 2014 -
ассигнований 2016 годы предусматривается в размере 12,00 тыс.
Подпрограммы 2 рублей, в том числе по годам:
2014 г. - 12,00 тыс. рублей,
2015 г. - 0,00 тыс. рублей,
2016 г. - 0,00 тыс. рублей
Ожидаемые Создание условий для рационального использования
результаты энергетических ресурсов в Учреждениях
реализации
Подпрограммы 2
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 2, описание
основных проблем в сфере культуры и прогноз ее развития
Территория МР "Вуктыл" расположена в районе, приравненном к району Крайнего Севера: число дней в году со средней температурой воздуха ниже 0°C составляет 200 - 230 дней, климат на территории района умеренно континентальный с холодной продолжительной зимой и коротким прохладным летом, что объясняет высокий объем потребления энергетических ресурсов. В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения эффективности энергосбережения топливно-энергетических ресурсов в Учреждениях. В связи с удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличилась доля затрат на топливно-энергетические ресурсы. Существующие тарифы на энергоресурсы, а также нормативные объемы потребления, учитываемые при заключении договоров с энергоснабжающими организациями, не всегда являются экономически обоснованными. В рамках проведения работ по энергосбережению в Учреждениях частично проведены работы по замене ламп на энергосберегающие лампы.
Поэтому, чтобы развивать в Учреждениях систему эффективного энергопотребления, в первую очередь, необходимо создать соответствующую систему контроля эффективности потребления энергоресурсов. Учитывая вышеперечисленные факторы, становятся очевидными первоочередные меры: осуществление контроля за расходованием электроэнергии, правильной эксплуатацией электроприборов; постепенная замена ламп накаливания на энергосберегающие; обучение работников Учреждений способам и условиям энергосбережения.
Таким образом, экономия и рациональное использование энергетических ресурсов является одной из главных задач, что делает необходимым разработку настоящей Подпрограммы 2.
2. Приоритеты реализуемой в МР "Вуктыл" муниципальной
политики в сфере реализации Подпрограммы 2, цели, задачи
и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,
описание основных ожидаемых конечных результатов
Подпрограммы 2, сроков реализации Подпрограммы 2
Основным приоритетом муниципальной политики МР "Вуктыл" в сфере реализации Подпрограммы 2 является:
повышение эффективности расходования бюджетных средств и снижение расходов денежных средств Учреждений за энергопотребление.
В соответствии с приоритетом определена цель Подпрограммы 2 - создание экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности при использовании энергетических ресурсов в Учреждениях.
Задача Подпрограммы 2:
создание механизмов энергосберегающей деятельности.
Перечень показателей (целевых индикаторов) Подпрограммы 2:
доля Учреждений, в которых проведена замена ламп накаливания на энергосберегающие, от общего количества Учреждений, требующих замены ламп (процент).
Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 2 (с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации) представлены в разделе 6 таблицы 1 приложения к настоящей Программе.
Подпрограмма 2 реализуется в 2014 - 2016 годах.
Согласно разработанной Подпрограмме 2 планируется создание в Учреждениях механизма энергосберегающей деятельности за счет учета и контроля всех получаемых и потребляемых энергоресурсов, замены ламп накаливания энергосберегающими лампами, что приведет к экономии затрат на потребление энергетических ресурсов Учреждениями.
3. Характеристика ведомственных целевых программ
и основных мероприятий Подпрограммы 2
В рамках Подпрограммы 2 не реализуются ведомственные целевые программы.
Перечень основных мероприятий сформирован таким образом, чтобы обеспечить решение следующей задачи Подпрограммы 2:
задача "Создание механизмов энергосберегающей деятельности":
основное мероприятие:
1.1. создание механизмов энергосберегающей деятельности.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2 (с указанием сроков их реализации, объемов финансирования и ожидаемых результатов) представлен в разделе "Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" таблицы 2 приложения к настоящей Программе.
4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 в 2014 - 2016 годах составит 12,00 тыс. рублей за счет средств бюджета МО МР "Вуктыл", в том числе по годам:
2014 г. - 12,00 тыс. рублей;
2015 г. - 0,00 тыс. рублей;
2016 г. - 0,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет средств бюджета МО МР "Вуктыл" (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми) приводится в таблице 4.1 приложения к настоящей Программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджета МО МР "Вуктыл" по Подпрограмме 2 приводятся в позиции "Подпрограмма 2" таблицы 4.2 приложения к настоящей Программе.
5. Методика оценки эффективности Подпрограммы 2
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, изложенной в разделе 8 Программы.
ПОДПРОГРАММА
"СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
И РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ"
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
И РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 3)
Ответственный Управление культуры, спорта и туризма муниципального
исполнитель района "Вуктыл"
Подпрограммы 3
Соисполнители Учреждения культуры и дополнительного образования
Подпрограммы 3 детей сферы культуры (далее - Учреждения)
Программно-целевые -
инструменты
Подпрограммы 3
Цель Подпрограммы Улучшение технического состояния Учреждений
3
Задача Обеспечение устойчивости и надежности зданий
Подпрограммы 3 Учреждений
Целевые индикаторы Количество учреждений, в которых улучшилось
и показатели техническое состояние зданий (в единицах)
Подпрограммы 3
Сроки реализации 2014 - 2016 годы
Подпрограммы 3
Объемы бюджетных Общий объем финансирования Подпрограммы 3 на 2014 -
ассигнований 2016 годы предусматривается в размере 10244,40 тыс.
Подпрограммы 3 рублей, в том числе по годам:
2014 г. - 1744,40 тыс. рублей за счет средств бюджета
МО МР "Вуктыл",
за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми - 8500,00 тыс. рублей;
2015 г. - 0,00 тыс. рублей,
2016 г. - 0,00 тыс. рублей
Ожидаемые Сохранение учреждений в исправном состоянии,
результаты обеспечение безопасности людей, сохранение
реализации муниципальной собственности
Подпрограммы 3
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 3, описание
основных проблем в сфере культуры и прогноз ее развития
На территории муниципального района "Вуктыл" осуществляют деятельность: 1 культурно-досуговое учреждение с 6 филиалами, 1 районная межпоселенческая библиотека с 7 филиалами, 2 учреждения дополнительного образования сферы культуры с 2 классами. Комплексный капитальный ремонт не производился ни в одном Учреждении. В Учреждениях проводятся частичный капитальный, текущий ремонты: замена деревянных конструкций на ПВХ, ремонт кровель, тамбуров, помещений, санитарно-бытовых комнат.
Устойчивость и надежность зданий и сооружений объектов социальной инфраструктуры требует значительных капиталовложений.
В настоящее время решить проблему укрепления материально-технической базы Учреждений возможно за счет реконструкции и ремонта существующих зданий. Мероприятия, предусмотренные Подпрограммой 3, направлены на проведение ремонта, капитального ремонта, реконструкции зданий и помещений Учреждений, что поможет сохранить их в исправном состоянии, изменить внешний облик учреждений в лучшую сторону, обеспечить безопасность людей.
2. Приоритеты реализуемой в МР "Вуктыл" муниципальной
политики в сфере реализации Подпрограммы 3, цели, задачи
и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,
описание основных ожидаемых конечных результатов
Подпрограммы 3, сроков реализации Подпрограммы 3
Основными приоритетами муниципальной политики МР "Вуктыл" в сфере реализации Подпрограммы 3 являются: приведение помещений и зданий Учреждений в нормативное состояние, выполнение ремонта, капитального ремонта, реконструкции зданий и помещений Учреждений, улучшение внешнего облика зданий, обеспечение безопасности людей.
В соответствии с приоритетами определена цель Подпрограммы 3 - улучшение технического состояния Учреждений.
Задача Подпрограммы 3:
Обеспечение устойчивости и надежности зданий Учреждений.
Перечень показателей (целевых индикаторов) Подпрограммы 3:
количество Учреждений, в которых улучшилось техническое состояние зданий (единиц).
Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 3 (с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации) представлены в таблице 1 приложения к настоящей Программе.
Подпрограмма 3 реализуется в 2014 - 2016 годах.
Согласно разработанной Подпрограмме 3 в Учреждениях предполагается сохранить устойчивость и надежность зданий и помещений, предотвратить физический износ зданий, привести здания Учреждений в соответствие нормативным и эксплуатационным требованиям за счет реконструкции, капитального, текущего ремонтов. Выполнение данных мероприятий позволит сохранить Учреждения в исправном состоянии и обеспечить безопасность людей, сохранение муниципальной собственности.
3. Характеристика ведомственных целевых программ
и основных мероприятий Подпрограммы 3
В рамках Подпрограммы 3 не реализуются ведомственные целевые программы.
Перечень основных мероприятий сформирован таким образом, чтобы обеспечить решение следующей задачи Подпрограммы 3:
Задача: "Обеспечение устойчивости и надежности зданий Учреждений":
основное мероприятие:
1.1. выполнение реконструкции, капитального и текущего ремонтов в Учреждениях.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3 (с указанием сроков их реализации, объемов финансирования и ожидаемых результатов) представлен в разделе "Подпрограмма 3 "Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений" таблицы 2 приложения к настоящей Программе.
4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 в 2014 - 2016 годах составит 10244,40 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 г. - 1744,40 тыс. рублей за счет средств бюджета МО МР "Вуктыл",
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 8500,00 тыс. рублей;
2015 г. - 0,00 тыс. рублей,
2016 г. - 0,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3 за счет средств бюджета МО МР "Вуктыл" (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми) приводятся в таблице 4.1 приложения к настоящей Программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджета МО МР "Вуктыл" по Подпрограмме 3 приводятся в позиции "Подпрограмма 3" таблицы 4.2 приложения к настоящей Программе.
5. Методика оценки эффективности Подпрограммы 3
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, изложенной в разделе 8 настоящей Программы.
ПОДПРОГРАММА
"ДОСТУПНАЯ СРЕДА"
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА"
(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 4)
Ответственный Управление культуры, спорта и туризма муниципального
исполнитель района "Вуктыл"
Подпрограммы 4
Соисполнители Муниципальные бюджетные учреждения культуры и
Подпрограммы 4 дополнительного образования детей сферы культуры
(далее - Учреждения)
Программно-целевые -
инструменты
Подпрограммы 4
Цель Подпрограммы Создание условий для беспрепятственного доступа к
4 Учреждениям детей-инвалидов и маломобильных групп
населения
Задача Обеспечение беспрепятственного доступа к Учреждениям
Подпрограммы 4 детей-инвалидов и маломобильных групп населения
Целевые индикаторы Количество Учреждений, оснащенных специальным
и оборудованием для беспрепятственного доступа к ним
показатели детей-инвалидов и маломобильных групп населения
Подпрограммы 4 (единиц)
Этапы и сроки 2014 - 2016 годы
реализации
Подпрограммы 4
Объемы бюджетных Общий объем финансирования на 2014 - 2016 годы
ассигнований предусматривается в размере 400,00 тыс. рублей, в том
Подпрограммы 4 числе по годам:
2014 г. - 0,00 тыс. рублей;
2015 г. - 400,00 тыс. рублей;
2016 г. - 0,00 тыс. рублей
Ожидаемые Обеспечение беспрепятственного доступа к Учреждениям
результаты детям-инвалидам и маломобильным группам населения
реализации
Подпрограммы 4
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 4, описание
основных проблем в сфере культуры и прогноз ее развития
В 2013 г. в районном муниципальном бюджетном учреждении культуры "Вуктыльская межпоселенческая центральная библиотека" произведен ремонт входной группы и установлен пандус для беспрепятственного доступа детям-инвалидам и маломобильным группам населения.
В 2014 г. в районном муниципальном бюджетном учреждении "Клубно-спортивный комплекс" планируется установить подъемник для беспрепятственного доступа детям-инвалидам и маломобильным группам населения.
Обеспечение беспрепятственного доступа к Учреждениям детей-инвалидов и маломобильных групп населения является одной из важнейших социально-экономических задач, которая затрагивает права и потребности граждан. К маломобильным группам населения относятся лица, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, ориентировании в пространстве. Это весьма многочисленная аудитория, которая в силу своих ограничений не имеет возможности удовлетворять свои основные жизненные потребности. Во всех Учреждениях разработаны паспорта доступности объектов.
Таким образом, на территории муниципального района "Вуктыл" назрела необходимость осуществления мероприятий, обеспечивающих возможность беспрепятственного доступа детей-инвалидов и других маломобильных групп населения в Учреждения. Необходимым условием реализации указанного направления является создание в Учреждении универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию населения с ограниченными возможностями здоровья. Реализацию этих мероприятий предполагается осуществить в рамках реализации Подпрограммы 4.
2. Приоритеты реализуемой в МР "Вуктыл" муниципальной
политики в сфере реализации Подпрограммы 4, цели, задачи
и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,
описание основных ожидаемых конечных результатов
Подпрограммы 4, сроков реализации Подпрограммы 4
1. Основным приоритетом муниципальной политики МР "Вуктыл" в сфере реализации Подпрограммы 4 является создание условий для предоставления детям-инвалидам и людям, относящимся к маломобильным группам населения, с учетом особенностей их развития равного доступа к качественному предоставлению услуг Учреждений.
2. В соответствии с приоритетом определена цель Подпрограммы 4 - создание условий для беспрепятственного доступа в Учреждения детей-инвалидов и маломобильных групп населения.
3. Задача Подпрограммы 4:
обеспечение беспрепятственного доступа к Учреждениям детей-инвалидов и маломобильных групп населения.
4. Перечень показателей (целевых индикаторов) Подпрограммы 4:
количество Учреждений, оснащенных пандусами, поручнями, пандусными съездами, специальным оборудованием для беспрепятственного доступа к ним детей-инвалидов и маломобильных групп населения (единиц).
5. Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 4 (с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации) представлены в таблице 1 приложения к настоящей Программе.
Подпрограмма 4 реализуется в 2014 - 2016 годах.
Реализация Подпрограммы 4 позволит обеспечить беспрепятственный доступ к Учреждениям детям-инвалидам и маломобильным группам населения.
3. Характеристика ведомственных целевых программ
и основных мероприятий Подпрограммы 4
В рамках Подпрограммы 4 не реализуются ведомственные целевые программы.
Перечень основных мероприятий сформирован таким образом, чтобы обеспечить решение следующей задачи Подпрограммы 4:
задача "Обеспечение беспрепятственного доступа к Учреждениям детей-инвалидов и маломобильных групп населения":
основное мероприятие:
1.1. оснащение Учреждений пандусами, поручнями, пандусными съездами, специальным оборудованием.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4 (с указанием сроков их реализации, объемов финансирования и ожидаемых результатов) представлен в разделе "Подпрограмма 4 "Доступная среда" таблицы 2 приложения к настоящей Программе.
4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4
Общий объем финансирования Подпрограммы 4 в 2014 - 2016 годах составит 400,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 г. - 0,00 тыс. рублей, 2015 г. - 400,00 тыс. рублей, 2016 г. - 0,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 4 за счет средств бюджета МО МР "Вуктыл" (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми) приводятся в таблице 4.1 приложения к настоящей Программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджета МО МР "Вуктыл" по Подпрограмме 4 приводятся в позиции "Подпрограмма 4" таблицы 4.2 приложения к настоящей Программе.
5. Методика оценки эффективности Подпрограммы 4
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, изложенной в разделе 8 настоящей Программы.
Приложение
к муниципальной программе
муниципального района
"Вуктыл" "Культура"
Таблица 1
СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ВУКТЫЛ" "КУЛЬТУРА", ПОДПРОГРАММ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ВУКТЫЛ"
"КУЛЬТУРА" И ИХ ЗНАЧЕНИЕ
№ Показатель (индикатор) (наименование) Ед. Значения
п/п измерения показателей
2014 2015 2016
год год год
1 2 3 4 5 6
1. Муниципальная программа муниципального
района "Вуктыл" "Культура"
1. Доля детей, привлекаемых к посещению проценты 16,3 16,4 16
творческих мероприятий, от общего числа
детей в районе
2. Удельный вес населения, участвующего в проценты 57,9 58,2 59
платных культурно-досуговых мероприятиях
2. Подпрограмма 1 "Развитие системы культуры и дополнительного
образования сферы культуры"
Задача 1 "Совершенствование системы культуры и дополнительного
образования детей сферы культуры"
3. Выполнение Учреждениями муниципальных единиц 4 4 4
заданий
Задача 2 "Организация, проведение и участие в мероприятиях"
4. Количество проведенных мероприятий единиц 160 165 170
Задача 3 "Создание условий для развития творческого и кадрового
потенциала"
5. Количество работников Учреждений, прошедших человек 4 4 5
курсы повышения квалификации
Задача 4 "Информационное обеспечение Учреждений"
6. Количество Учреждений, оснащенных единиц 4 4 4
информационными технологиями
Задача 5 "Укрепление материально-технической базы Учреждений"
7. Количество Учреждений, в которых проведено единиц 2 3 3
укрепление материально-технической базы
3. Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности"
Задача "Создание механизмов энергосберегающей деятельности"
8. Доля Учреждений, в которых проведена замена проценты 40 0 0
ламп накаливания на энергосберегающие, от
общего количества Учреждений, требующих
замены ламп
4. Подпрограмма 3 "Строительство, ремонт, капитальный ремонт и
реконструкция зданий и помещений"
Задача "Обеспечение устойчивости и надежности зданий Учреждений"
9. Количество Учреждений, в которых улучшилось единиц 6 0 0
техническое состояние зданий
5. Подпрограмма 4 "Доступная среда"
Задача "Обеспечение беспрепятственного доступа к Учреждениям
детей-инвалидов и маломобильных групп населения"
10. Количество Учреждений, оснащенных единиц 0 3 0
пандусами, поручнями, пандусными съездами,
специальным оборудованием для
беспрепятственного доступа к ним
детей-инвалидов и маломобильных групп
населения
Таблица 2
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы
муниципального района "Вуктыл" "Культура"
№ Наименование Ответственный Срок Объем финансирования по Ожидаемый Связь с
п/п ведомственной исполнитель начала и годам (тыс. руб.) непосредственный показателями
целевой программы, окончания результат (краткое муниципальной
основного реализации 2014 год 2015 год 2016 год описание) программы
мероприятия (подпрограммы)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 1 "Развитие системы культуры и дополнительного образования сферы культуры"
Задача 1 "Совершенствование системы культуры и дополнительного образования детей сферы культуры"
1. Основное УКСиТ 2014 - 50480,98 23109,83 24052,00 Получение Выполнение
мероприятие 1.1. 2016 годы населением Учреждениями
Выполнение качественных муниципальных
Учреждениями услуг, рост заданий
муниципальных удовлетворенности
заданий населения
качеством услуг в
сфере культуры
Задача 2 "Организация, проведение и участие в мероприятиях"
2. Основное УКСиТ 2014 - 500,00 500,00 500,00 Организация, Привлечение детей
мероприятие 2.1. 2016 годы проведение и к посещению
Организация и участие в творческих
проведение фестивалях, мероприятий.
мероприятий, выставках, Привлечение
посвященных смотрах, населения к
профессиональным, конкурсах, участию в платных
календарным, культурно - культурно -
традиционным, просветительских досуговых
обрядовым, мероприятиях, мероприятиях.
религиозным концертах, Проведение
праздникам, творческих мероприятий
юбилейным датам и конкурсах, иных
т.д. мероприятиях
3. Основное 150,00 150,00 150,00
мероприятие 2.2.
Проведение и
участие в районных
республиканских,
межрегиональных,
всероссийских
конкурсах
исполнительского
мастерства,
художественной
самодеятельности,
конкурсах и
выставках
художников,
семинаров,
конференций,
круглых столов и
т.д.
Задача 3 "Создание условий для развития творческого и кадрового потенциала"
4. Основное УКСиТ 2014 - 100,00 100,00 100,00 Подготовка Привлечение детей
мероприятие 3.1. 2016 годы специалистов по к посещению
Поддержка контрактной форме творческих
творческих обучения в высших мероприятий.
коллективов МР учебных заведениях Количество
"Вуктыл" профессионального человек, прошедших
образования в курсы повышения
5. Основное 100,00 100,00 100,00 области культуры и квалификации
мероприятие 3.2. искусства,
Обучение переподготовки
специалистов специалистов
культуры и Учреждений с целью
искусства по повышения
контрактной форме профессионального
подготовки в ВУЗах уровня работников
и СУЗах, повышение
профессионального
мастерства и
квалификации
работников культуры
и искусства
Задача 4 "Информационное обеспечение Учреждений"
6. Основное УКСиТ 2014 - 101,40 101,40 101,40 Сохранность и Количество
мероприятие 4.1. 2016 годы безопасность Учреждений,
Комплектование фондов библиотек, оснащенных
документальных и получение информационными
книжных фондов населением технологиями
качественных услуг
7. Основное 207,20 328,20 328,20 по осуществлению
мероприятие 4.2. библиотечного,
Внедрение библиографического
информационных и информационного
технологий обслуживания
пользователей
8. Основное 119,30 119,30 119,30 библиотеки
мероприятие 4.3.
Обеспечение
функционирования
информационно -
маркетингового
центра малого и
среднего
предпринимательства
Задача 5 "Укрепление материально-технической базы Учреждений"
9. Основное УКСиТ 2014 - 500,00 500,00 500,00 Оснащение Количество
мероприятие 5.1. 2016 годы современным Учреждений, в
Приобретение световым, которых проведено
современного звуковым, укрепление
светового, специальным материально -
звукового оборудованием, технической базы
оборудования, музыкальными
специального инструментами,
оборудования, укрепление
музыкальных материально -
инструментов технической базы
Учреждений
10. Основное 401,40 0,00 0,00
мероприятие 5.2.
Укрепление учебной,
материально -
технической базы
Учреждений
11. Основное 200,00 210,00 220,00
мероприятие 5.3.
Приобретение
костюмов и обуви
для коллективов
художественной
самодеятельности
Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
Задача "Создание механизмов энергосберегающей деятельности"
12. Основное УКСиТ 2014 - 12,00 0,00 0,00 Создание в Доля Учреждений, в
мероприятие 1.1. 2016 годы Учреждениях которых проведена
Создание механизмов механизма замена ламп
энергосберегающей энергосберегающей накаливания на
деятельности деятельности энергосберегающие,
от общего
количества
Учреждений,
требующих замены
ламп
Подпрограмма 3 "Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений"
Задача "Обеспечение устойчивости и надежности зданий Учреждений"
13. Основное УКСиТ 2014 - 10244,40 0,00 0,00 Сохранение Количество
мероприятие 1.1. 2016 годы Учреждений в Учреждений, в
Выполнение исправном которых улучшилось
реконструкции, состоянии, техническое
капитального и обеспечение состояние зданий
текущего ремонтов в безопасности людей
Учреждениях
Подпрограмма 4 "Доступная среда"
Задача "Обеспечение беспрепятственного доступа к Учреждениям детей-инвалидов и маломобильных групп населения"
14. Основное УКСиТ 2014 - 0,00 400,00 0,00 Обеспечение Количество
мероприятие 1.1. 2016 годы беспрепятственного Учреждений,
Оснащение доступа к оснащенных
Учреждений Учреждениям специальным
пандусами, детей-инвалидов и оборудованием для
поручнями, маломобильных беспрепятственного
пандусными групп населения доступа к ним
съездами, детей-инвалидов и
специальным маломобильных
оборудованием групп населения
Таблица 3
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями
муниципального района "Вуктыл" по муниципальной программе
муниципального района "Вуктыл" "Культура"
Наименование Ед. Значение показателя Расходы бюджета
подпрограммы, измерения объема услуги муниципального района
услуги "Вуктыл" на оказание
(работы), муниципальной услуги
показателя (работы), тыс. руб.
объема услуги
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1 "Развитие системы культуры и дополнительного образования
сферы культуры"
Основное мероприятие 1.1. выполнение Учреждениями муниципальных заданий
Наименование x x x 12562,33 10199,68 11032,13
услуги (работы)
и ее
содержание:
Предоставление
услуг по
организации
библиотечного
обслуживания
населения
Показатель Штук
объема услуги:
Количество 177000 177000 177000 x x x
экземпляров
выданных
Наименование x x x 12800,80 10530,36 10622,35
услуги (работы)
и ее
содержание:
Организация
предоставления
дополнительного
образования
детей
Показатель Человек
объема услуг
Количество 171 171 171 x x x
учащихся
Наименование x x x 3003,17 2379,79 2397,52
услуги (работы)
и ее
содержание:
Организация
предоставления
дополнительного
образования
детей
Показатель Человек
объема услуг
Количество 75 75 75 x x x
учащихся
Наименование x x x 22114,68 0,00 0,00
услуги (работы)
и ее
содержание:
Предоставление
услуг по
созданию
условий для
организации
досуга и
обеспечения
жителей
муниципального
района
Показатель Человек
объема услуги:
Количество 50000 49000 49000 x x x
человек,
посетивших
мероприятия
Таблица 4.1
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы муниципального района
"Вуктыл" "Культура" за счет средств бюджета муниципального
района "Вуктыл" (с учетом средств республиканского
бюджета Республики Коми)
Статус Наименование Ответственный Оценка расходов
муниципальной исполнитель, (тыс. руб.), годы
программы, соисполнители
подпрограммы 2014 год 2015 год 2016 год
муниципальной
программы,
ведомственной
целевой программы,
основного
мероприятия
1 2 3 4 5 6
Муниципальная Муниципальная Всего 63116,68 25618,73 26170,90
программа программа
муниципального Ответственный 63116,68 25618,73 26170,90
района "Вуктыл" исполнитель -
"Культура" УКСиТ, в том
числе
Соисполнители 62466,68 24968,73 25520,90
- Учреждения
Подпрограмма "Развитие системы Всего 52860,28 25218,73 26170,90
1 культуры и
дополнительного Ответственный 52860,28 25218,73 26170,90
образования сферы исполнитель -
культуры" УКСиТ, в том
числе
Соисполнители
- Учреждения
Основное Выполнение Всего 50480,98 23109,83 24052,0
мероприятие Учреждениями
1.1 муниципальных Ответственный 50480,98 23109,83 24052,0
заданий исполнитель -
УКСиТ, в том
числе
Ответственные 50480,98 23109,83 24052,0
исполнители
мероприятия -
Учреждения
Основное Организация и Ответственный 500,00 500,00 500,00
мероприятие проведение исполнитель -
2.1 мероприятий, УКСиТ
посвященных
профессиональным,
календарным,
традиционным,
обрядовым,
религиозным
праздникам,
юбилейным датам и
т.д.
Основное Проведение и Всего 150,00 150,00 150,00
мероприятие участие в районных
2.2 республиканских, Ответственный 150,00 150,00 150,00
межрегиональных, исполнитель -
всероссийских УКСиТ, в том
конкурсах числе
исполнительского
мастерства, Соисполнители 100,00 100,00 100,00
художественной - Учреждения
самодеятельности,
конкурсах и
выставках
художников,
семинаров,
конференций,
круглых столов и
т.д.
Основное Поддержка Ответственный 100,0 100,0 100,0
мероприятие творческих исполнитель -
3.1 коллективов МР УКСиТ
"Вуктыл"
Основное Обучение Всего 100,00 100,00 100,00
мероприятие специалистов
3.2 культуры и Ответственный 100,00 100,00 100,00
искусства по исполнитель -
контрактной форме УКСиТ, в том
подготовки в ВУЗах числе
и СУЗах, повышение
профессионального Ответственные 100,00 100,00 100,00
мастерства и исполнители
квалификации мероприятия -
работников культуры Учреждения
и искусства
Основное Комплектование Всего 101,40 101,40 101,40
мероприятие документальных и
4.1 книжных фондов Ответственный 101,40 101,40 101,40
исполнитель -
УКСиТ, в том
числе
Ответственные 101,40 101,40 101,40
исполнители
мероприятия -
Учреждения
Основное Внедрение Всего 207,20 328,20 328,20
мероприятие информационных
4.2 технологий Ответственный 207,20 328,20 328,20
исполнитель -
УКСиТ, в том
числе
Ответственные 207,20 328,20 328,20
исполнители
мероприятия -
Учреждения
Основное Обеспечение Всего 119,30 119,30 119,30
мероприятие функционирования
4.3 информационно - Ответственный 119,30 119,30 119,30
маркетингового исполнитель -
центра малого и УКСиТ, в том
среднего числе
предпринимательства
Ответственные 119,30 119,30 119,30
исполнители
мероприятия -
Учреждения
Основное Приобретение Всего 500,00 500,00 500,00
мероприятие современного
5.1 светового, Ответственный 500,00 500,00 500,00
звукового исполнитель -
оборудования, УКСиТ, в том
специального числе
оборудования,
музыкальных Ответственные 500,00 500,00 500,00
инструментов исполнители
мероприятия -
Учреждения
Основное Укрепление учебной, Всего 401,40 0,00 0,00
мероприятие материально -
5.2 технической базы Ответственный 401,40 0,00 0,00
исполнитель -
УКСиТ, в том
числе
Ответственные 401,40 0,00 0,00
исполнители
мероприятия -
Учреждения
Основное Приобретение Всего 200,00 210,00 220,0
мероприятие костюмов и обуви
5.3 для коллективов Ответственный 200,00 210,00 220,0
художественной исполнитель -
самодеятельности УКСиТ, в том
числе
Соисполнители 200,00 210,00 220,0
- Учреждения
Подпрограмма "Энергосбережение и Всего 12,00 0,00 0,00
2 повышение
энергетической Ответственный 12,00 0,00 0,00
эффективности" исполнитель -
УКСиТ, в том
числе
Основное Создание механизмов Ответственные 12,00 0,00 0,00
мероприятие энергосберегающей исполнители
1.1 деятельности мероприятия -
Учреждения
Подпрограмма "Строительство, Всего 10 244,40 0,00 0,00
3 ремонт, капитальный
ремонт и Ответственный 10 244,40 0,00 0,00
реконструкция исполнитель -
зданий и помещений" УКСиТ, в том
числе
Основное Выполнение Ответственные 10 244,40 0,00 0,00
мероприятие реконструкции, исполнители
1.1 капитального и мероприятия -
текущего ремонтов в Учреждения
Учреждениях
Подпрограмма "Доступная среда" Всего 0,00 400,00 0,00
4
Ответственный 0,00 400,00 0,00
исполнитель -
УКСиТ, в том
числе
Основное Оснащение Ответственные 0,00 400,00 0,00
мероприятие Учреждений исполнители
1.1 пандусами, мероприятия -
поручнями, Учреждения
пандусными
съездами,
специальным
оборудованием
Таблица 4.2
Ресурсное обеспечение
и прогнозная оценка расходов бюджета муниципального района
"Вуктыл" (с учетом средств федерального бюджета Российской
Федерации, республиканского бюджета Республики Коми)
бюджетов поселений и иных организаций на реализацию целей
муниципальной программы муниципального района
"Вуктыл" "Культура"
Статус Наименование Источник Оценка расходов
муниципальной финансирования (тыс. руб.), годы
программы,
подпрограммы 2014 год 2015 год 2016 год
муниципальной
программы,
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия
1 2 3 4 5 6
Муниципальная Муниципальная Всего, 63116,68 25618,73 26170,90
программа программа в том числе по
муниципального источникам:
района "Вуктыл"
"Культура" Бюджет 53892,38 25034,63 25586,80
муниципального
района "Вуктыл",
в том числе:
за счет средств 0,00 0,00 0,00
федерального
бюджета
Российской
Федерации
за счет средств 9224,30 584,10 584,10
республиканского
бюджета
Республики Коми
Внебюджетные - - -
источники
Подпрограмма 1 "Развитие системы Всего, 52860,28 25218,73 26170,90
культуры и в том числе по
дополнительного источникам:
образования сферы
культуры" Бюджет 52135,98 24634,63 25586,80
муниципального
района "Вуктыл",
в том числе:
за счет средств - - -
федерального
бюджета
Российской
Федерации
за счет средств 724,30 584,10 584,10
республиканского
бюджета
Республики Коми
Внебюджетные - - -
источники
Подпрограмма 2 "Энергосбережение Всего, 12,00 0,00 0,00
и повышение в том числе по
энергетической источникам:
эффективности"
Бюджет 12,00 0,00 0,00
муниципального
района "Вуктыл",
в том числе:
за счет средств - - -
федерального
бюджета
Российской
Федерации
за счет средств - - -
республиканского
бюджета
Республики Коми
Внебюджетные - - -
источники
Подпрограмма 3 "Строительство, Всего, 10244,40 0,00 0,00
ремонт, в том числе по
капитальный источникам:
ремонт и
реконструкция Бюджет 1744,40 0,00 0,00
зданий и муниципального
помещений" района "Вуктыл",
в том числе:
за счет средств - - -
федерального
бюджета
Российской
Федерации
за счет средств 8500,00 0,00 0,00
республиканского
бюджета
Республики Коми
Внебюджетные - - -
источники
Подпрограмма 4 "Доступная среда" Всего, 0,00 400,00 0,00
в том числе по
источникам:
Бюджет 0,00 400,00 0,00
муниципального
района "Вуктыл",
в том числе:
за счет средств - - -
федерального
бюджета
Российской
Федерации
за счет средств - - -
республиканского
бюджета
Республики Коми
Внебюджетные - - -
источники
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ВУКТЫЛ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 ноября 2013 г. № 11/1198
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ВУКТЫЛ" "КУЛЬТУРА"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации муниципального района "Вуктыл" от 30 августа 2013 г. № 08/885 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района "Вуктыл", их формировании и реализации" администрация муниципального района "Вуктыл" постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального района "Вуктыл" "Культура" согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и подлежит опубликованию (обнародованию).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района "Вуктыл" по вопросам социальной политики и реализации национальных проектов Г.Р.Идрисову.
Руководитель администрации
муниципального района
"Вуктыл"
С.ДЕРЕВЯНКО
Утверждена
Постановлением
администрации муниципального района
"Вуктыл"
от 15 ноября 2013 г. № 11/1198
(приложение)
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ВУКТЫЛ" "КУЛЬТУРА"
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ВУКТЫЛ"
"КУЛЬТУРА" (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
Ответственный Управление культуры, спорта и туризма муниципального
исполнитель района "Вуктыл" (далее - УКСиТ)
Программы
Соисполнители Муниципальные бюджетные учреждения культуры и
Программы дополнительного образования детей сферы культуры
муниципального района "Вуктыл" (далее - Учреждения)
Подпрограммы 1. Развитие системы культуры и дополнительного образования
Программы сферы культуры.
2. Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности.
3. Строительство, ремонт, капитальный ремонт и
реконструкция зданий и помещений.
4. Доступная среда
Программно - -
целевые
инструменты
Программы
Цель Программы Развитие культурного потенциала в муниципальном районе
"Вуктыл"
Задачи 1) Создание условий для повышения качества услуг,
Программы предоставляемых Учреждениями;
2) создание экономических и организационных основ для
повышения энергетической эффективности при использовании
энергетических ресурсов в Учреждениях;
3) улучшение технического состояния Учреждений;
4) создание условий для беспрепятственного доступа к
Учреждениям детей-инвалидов и маломобильных групп
населения
Целевые 1) Доля детей, привлекаемых к посещению творческих
индикаторы и мероприятий, от общего числа детей в районе (процент);
показатели 2) удельный вес населения, участвующего в платных
Программы культурно-досуговых мероприятиях (процент).
Целевые индикаторы и показатели подпрограмм, включенных в
состав Программы, приводятся в паспортах подпрограмм
Сроки 2014 - 2016 годы
реализации
Программы
Объемы Общий объем финансирования: из бюджета муниципального
финансирования образования муниципального района "Вуктыл" (далее - бюджет
Программы МО МР "Вуктыл") 114906,31 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2014 г. - 63116,68 тыс. рублей,
2015 г. - 25618,73 тыс. рублей,
2016 г. - 26170,90 тыс. рублей.
Прогнозные объемы финансирования подпрограмм Программы по
годам и по источникам предусматриваются в следующих
размерах:
подпрограмма 1 "Развитие системы культуры и
дополнительного образования сферы культуры":
всего 104249,91 тыс. рублей, в том числе:
2014 г. - 52860,28 тыс. рублей,
2015 г. - 25218,73 тыс. рублей,
2016 г. - 26170,90 тыс. рублей;
подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности":
всего 12,00 тыс. рублей, в том числе:
2014 г. - 12,00 тыс. рублей,
2015 г. - 0,00 тыс. рублей,
2016 г. - 0,00 тыс. рублей;
подпрограмма 3 "Строительство, ремонт, капитальный ремонт
и реконструкция зданий и помещений":
всего 10244,40 тыс. рублей, в том числе:
2014 г. - 10244,40 тыс. рублей,
2015 г. - 0,00 тыс. рублей,
2016 г. - 0,00 тыс. рублей;
подпрограмма 4 "Доступная среда":
всего 400,00 тыс. рублей, в том числе: 2014 г. - 0,00 тыс.
рублей,
2015 г. - 400,00 тыс. рублей,
2016 г. - 0,00 тыс. рублей
Ожидаемые В ходе реализации Программы будет укрепляться и
результаты модернизироваться материально-техническая база Учреждений,
реализации повышаться доступность культурных благ, будут
Программы осуществляться условия для повышения их востребованности
населением и расширения возможности творческой
самореализации граждан. Модернизация инфраструктуры
отрасли культуры, сохранение многообразия видов Учреждений
будут способствовать повышению качества и росту количества
предоставляемых населению культурных услуг.
Реализация Программы позволит обеспечить снижение угрозы
утраты этнокультурных особенностей и сохранение
историко-культурного наследия. Будут создаваться условия,
обеспечивающие равный и свободный доступ населения к
информации и культурным благам, формироваться условия для
развития активности населения в творческой деятельности,
предоставляться максимальные возможности для раскрытия
творческого потенциала и творческой самореализации
граждан, повышаться конкурентоспособность различных видов
и продуктов культурной деятельности, обеспечиваться
доступность объектов сферы культуры
1. Характеристика текущего состояния сферы культуры
Развитие отрасли культуры и ее место в общей среде значительно влияют на процессы, происходящие в социально-экономическом развитии муниципального района "Вуктыл" (далее - МР "Вуктыл").
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" для исполнения следующих полномочий: создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав МР "Вуктыл", услугами по организации досуга и услугами Учреждений; организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью; создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав МР "Вуктыл"; организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов; организация предоставления дополнительного образования детям.
По состоянию на 1 января 2013 г. в МР "Вуктыл" 6 муниципальных казенных учреждений культуры были в подчинении администраций сельских поселений.
С 1 июля 2013 г. в МР "Вуктыл" образована клубная сеть, в которую входят: 1 культурно-досуговое учреждение с 6 филиалами, 1 районная межпоселенческая библиотека с 7 филиалами, 2 учреждения дополнительного образования сферы культуры с 2 классами. Учредителем Учреждений является администрация МР "Вуктыл".
На базе районного муниципального бюджетного учреждения культуры "Вуктыльская межпоселенческая центральная библиотека" осуществляет деятельность информационно-маркетинговый центр малого и среднего предпринимательства, на базе которого осуществляется помощь для предпринимателей и жителей города и района.
Услуги дополнительного образования предоставляются на качественном и доступном уровне. В Учреждениях с 1 сентября 2013 г. осуществлен ввод предпрофильной подготовки и профильного обучения. Все Учреждения имеют лицензии на образовательную деятельность, обеспечены доступом к сети Интернет. Развиваются новые направления в досуговой деятельности обучающихся.
Удовлетворенность населения услугами дополнительного образования по проведенным опросам можно оценить как достаточно высокую. Достижения обучающихся имеют тенденцию к росту.
Культурно-досуговая деятельность МР "Вуктыл" довольно разнообразна. На территории МР "Вуктыл" функционируют библиотеки, клубные учреждения, музыкальные и художественная школы, которые предоставляют населению разнообразные услуги культурного, познавательного, развлекательного и оздоровительного характера, развивают творчество по всем видам и жанрам.
Как один из факторов развития культурной составляющей жизни населения необходимо отметить высокую степень заинтересованности людей в культурном развитии, культурной самоорганизации, потребность в поддержании здорового образа жизни, физическом развитии.
На территории МР "Вуктыл" комплексный капитальный ремонт не производился ни в одном Учреждении. Ежегодно проводятся частичный капитальный, текущий ремонты: замена деревянных конструкций на ПВХ, ремонт кровель, тамбуров, помещений, санитарно-бытовых комнат.
Проблемным вопросом является миграция населения, в том числе специалистов области культуры, которые не заинтересованы в возвращении на территорию МР "Вуктыл" для трудоустройства в Учреждения после получения специального образования.
В вопросах кадрового обеспечения существует актуальная потребность в увеличении количества специалистов с высшим профессиональным образованием. Остро ощущается нехватка кадров с высшим профессиональным образованием творческих специальностей - хормейстеров, балетмейстеров, режиссеров, концертмейстеров, библиотекарей.
В МР "Вуктыл" число дней в году со средней температурой воздуха ниже 0°C составляет 200 - 230 дней, климат на территории МР "Вуктыл" умеренно континентальный с холодной продолжительной зимой и коротким прохладным летом, что объясняет высокий объем потребления энергетических ресурсов. В настоящее время в Учреждениях достаточно остро стоит проблема повышения эффективности потребления энергетических ресурсов. В связи с удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличилась доля затрат на топливно-энергетические ресурсы в себестоимости продукции и оказания услуг. Существующие тарифы на энергоресурсы, а также нормативные объемы потребления, учитываемые при заключении договоров с энергоснабжающими организациями, не всегда являются экономически обоснованными. В рамках проведения работ по энергосбережению в Учреждениях частично проведены работы по замене ламп на энергосберегающие лампы.
Обеспечение беспрепятственного доступа к Учреждениям детей-инвалидов и маломобильных групп населения является одной из важнейших социально-экономических задач, которая затрагивает права и потребности граждан. К маломобильным группам населения относятся лица, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, ориентировании в пространстве. Это весьма многочисленная аудитория, которая в силу своих ограничений не имеет возможности удовлетворять свои основные жизненные потребности.
Программа направлена на объединение усилий всех субъектов деятельности в сфере культуры: УКСиТ, Учреждений, населения, как основных потребителей услуг отрасли, общественных организаций, по исполнению поставленных Программой задач.
2. Приоритеты и цели реализуемой в МР "Вуктыл" муниципальной
политики в сфере культуры, описание основных целей и задач
Программы. Прогноз развития сферы культуры МР "Вуктыл"
Приоритетными направлениями в сфере развития культуры, в том числе национальных отношений станут:
1) поддержка культуры и искусства, включающая создание условий для творческих коллективов и исполнителей;
2) совершенствование системы предупреждения межнациональной и межконфессиональной напряженности;
3) содействие в обеспечении экономических и социально-культурных условий развития традиционной культуры и жизненного уклада коми народа и других национальностей, проживающих на территории МР "Вуктыл", с учетом соблюдения прав и свобод граждан.
Целью Программы является развитие культурного потенциала в МР "Вуктыл".
Достижение цели Программы обеспечивается путем решения следующих задач:
1) создание условий для повышения качества услуг, предоставляемых Учреждениями;
2) создание экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности при использовании энергетических ресурсов в Учреждениях;
3) улучшение технического состояния Учреждений;
4) создание условий для беспрепятственного доступа к Учреждениям детей-инвалидов и маломобильных групп населения.
Основные результаты деятельности УКСиТ и Учреждений отразятся в повышении качества жизни населения и росте интеллектуального потенциала общества.
Реализация Программы позволит снизить риски разрушенных и разрушающихся вследствие не принятых своевременно мер по ремонту и реконструкции объектов культуры, а также снизить риск увеличения социальной напряженности в обществе, вызванной непредпринятыми мерами по предотвращению угрозы распространения асоциального поведения граждан, не вовлеченных в разнообразные формы культурной деятельности, создать в Учреждениях механизм энергосберегающей деятельности за счет учета и контроля всех получаемых и потребляемых энергоресурсов.
Будет повышаться качество предоставляемых Учреждениями услуг, обеспечиваться равный доступ населения к информационным, образовательным, культурным услугам.
Модернизация инфраструктуры отрасли культуры позволит сохранить существующие Учреждения, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения к объектам культуры.
Повышение качества информации и предоставляемых населению услуг Учреждениями позволят сохранить и увеличить контингент населения - пользователей услуг, повысить удовлетворенность населения их качеством.
Реализация комплекса предусмотренных в Программе мероприятий позволит обеспечить формирование творческого слоя населения, способствующего и способного к созданию и освоению инноваций, обеспечить целостность социокультурного пространства.
Реализация Программы позволит также обеспечить устойчивость необходимых условий для развития инновационных направлений во всех видах культурной деятельности.
3. Сроки и этапы реализации Программы
Реализация Программы осуществляется в 2014 - 2016 годах.
4. Перечень основных мероприятий Программы (с указанием
сроков их реализации, объемов финансирования (в разрезе
главных распорядителей средств бюджета МО МР "Вуктыл"))
и ожидаемых результатов
Состав основных мероприятий Программы определен, исходя из необходимости достижения ее цели и задач, и сгруппирован по 4 подпрограммам.
Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов, представлен в приложении 1 к настоящей Программе (таблица 2).
Для решения задач Программы выделены 4 подпрограммы:
1) подпрограмма 1 "Развитие системы культуры и дополнительного образования сферы культуры";
2) подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности";
3) подпрограмма 3 "Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений";
4) подпрограмма 4 "Доступная среда".
В рамках подпрограммы 1 "Развитие системы культуры и дополнительного образования сферы культуры" предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
1) выполнение Учреждениями муниципальных заданий;
2) организация и проведение мероприятий, посвященных профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилейным датам и т.д.;
3) проведение и участие в районных республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах исполнительского мастерства, художественной самодеятельности, конкурсах и выставках художников, семинаров, конференций, круглых столов и т.д.;
4) поддержка творческих коллективов МР "Вуктыл";
5) обучение специалистов культуры и искусства по контрактной форме подготовки в ВУЗах и СУЗах, повышение профессионального мастерства и квалификации работников культуры и искусства;
6) комплектование документальных и книжных фондов;
7) внедрение информационных технологий;
8) обеспечение функционирования Информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства;
9) приобретение современного светового, звукового оборудования, специального оборудования, музыкальных инструментов;
10) укрепление учебной, материально-технической базы Учреждений;
11) приобретение костюмов и обуви для коллективов художественной самодеятельности.
В рамках Подпрограммы 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" предусматривается реализация следующего основного мероприятия:
создание механизмов энергосберегающей деятельности.
В рамках Подпрограммы 3 "Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений" предусматривается реализация следующего основного мероприятия:
выполнение реконструкции, капитального и текущего ремонтов в Учреждениях.
В рамках Подпрограммы 4 "Доступная среда" предусматривается реализация следующего основного мероприятия:
оснащение Учреждений пандусами, поручнями, пандусными съездами, специальным оборудованием.
5. Прогноз результатов Программы. Перечень целевых
индикаторов и показателей Программы (с расшифровкой
плановых значений по годам ее реализации, а также сведения
о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения
с обобщенными целевыми индикаторами Программы)
1. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) Учреждениями по Программе (таблица 3 приложения к настоящей Программе).
2. Сведения о показателях (индикаторах) Программы (с расшифровкой плановых значений по годам реализации) представлены в таблице 1 приложения к настоящей Программе.
Состав целевых показателей и индикаторов Программы определен таким образом, чтобы обеспечить:
1) наблюдаемость значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации Программы;
2) охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий Программы;
3) минимизацию количества показателей (индикаторов).
3. Состав показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм увязан с их задачами и основными мероприятиями и структурирован с учетом минимизации количества показателей (индикаторов) при сохранении полноты информации о достижении цели (задач) Программы. Расчет значений указанных показателей производится по результатам мониторинга и отчетности.
Перечень показателей и индикаторов носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях потери информативности показателей (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов муниципальной политики в сфере культуры, появления новых социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на достижение цели Программы.
4. Показателями (индикаторами) Программы являются:
1) доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей в районе (процент);
2) удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях (процент).
5. Целевыми индикаторами подпрограммы 1 "Развитие системы культуры и дополнительного образования сферы культуры" являются:
1) выполнение Учреждениями муниципальных заданий (единиц);
2) количество проведенных мероприятий (единиц);
3) количество работников Учреждений, прошедших курсы повышения квалификации (человек);
4) количество Учреждений, оснащенных информационными технологиями (единиц);
5) количество Учреждений, в которых проведено укрепление материально-технической базы (единиц).
6. Целевым индикатором подпрограммы 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" является:
доля Учреждений, в которых проведена замена ламп накаливания на энергосберегающие, от общего количества Учреждений, требующих замены ламп (процент).
7. Целевым индикатором подпрограммы 3 "Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений" является:
количество Учреждений, в которых улучшилось техническое состояние зданий (единиц).
8. Целевым индикатором подпрограммы 4 "Доступная среда" является:
количество Учреждений, оснащенных пандусами, поручнями, пандусными съездами, специальным оборудованием для беспрепятственного доступа к ним детей-инвалидов и маломобильных групп населения (единиц).
По итогам реализации подпрограммы 1 "Развитие системы культуры и дополнительного образования сферы культуры" станет:
1) получение населением качественных услуг, рост удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры;
2) организация, проведение и участие в фестивалях, выставках, смотрах, конкурсах, культурно-просветительских мероприятиях, концертах, творческих конкурсах, иных мероприятиях;
3) подготовка специалистов по контрактной форме обучения в высших учебных заведениях профессионального образования в области культуры и искусства, переподготовка специалистов Учреждений с целью повышения профессионального уровня работников;
4) сохранность и безопасность фондов библиотек, получение населением качественных услуг по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки;
5) оснащение современным световым, звуковым, специальным оборудованием, музыкальными инструментами, укрепление материально-технической базы Учреждений.
По итогам реализации подпрограммы 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" станет:
создание в Учреждениях механизма энергосберегающей деятельности.
По итогам реализации подпрограммы 3 "Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений" станет:
сохранение Учреждений в исправном состоянии, обеспечение безопасности людей.
По итогам реализации подпрограммы 4 "Доступная среда" станет:
обеспечение беспрепятственного доступа к Учреждениям детей-инвалидов и маломобильных групп.
Основным результатом Программы станет повышение доступности культурных благ, формирование условий для повышения их востребованности населением и расширение возможностей для творческой самореализации граждан.
В период реализации Программы будут продолжены осуществляться мероприятия по ремонту, капитальному ремонту и модернизации материально-технической базы Учреждений. Также будут реализовываться мероприятия, способствующие формированию единого культурного пространства, обеспечивающего населению различных социальных групп возможность получения культурных благ и более полную самореализацию в разнообразной культурной деятельности.
Итоги реализации Программы:
1) формирование комфортной культурной, в том числе этнокультурной, среды, способствующей обеспечению преемственности культурных традиций, развитию активности населения в творческой деятельности;
2) формирование условий для обеспечения многообразия производимых культурных благ и повышения конкурентоспособности видов и продуктов культурной деятельности.
6. Перечень и краткое описание подпрограмм
Для решения задач Программы выделены четыре подпрограммы:
1. Подпрограмма 1 "Развитие системы культуры и дополнительного образования сферы культуры":
целью подпрограммы 1 является создание условий для повышения качества услуг Учреждениями.
Подпрограмма 1 направлена на решение следующих задач:
1) совершенствование системы культуры и дополнительного образования детей сферы культуры;
2) организация, проведение и участие в мероприятиях;
3) создание условий для развития творческого и кадрового потенциала;
4) информационное обеспечение Учреждений;
5) укрепление материально-технической базы Учреждений.
Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности":
целью подпрограммы 2 является создание экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности при использовании энергетических ресурсов в Учреждениях.
Подпрограмма 2 направлена на решение следующей задачи:
создание механизмов энергосберегающей деятельности.
Подпрограмма 3 "Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений":
целью подпрограммы 3 является улучшение технического состояния Учреждений.
Подпрограмма 3 направлена на решение следующей задачи:
обеспечение устойчивости и надежности зданий Учреждений.
Подпрограмма 4 "Доступная среда":
целью подпрограммы 4 является создание условий для беспрепятственного доступа к Учреждениям детей-инвалидов и маломобильных групп населения.
Подпрограмма 4 направлена на решение следующей задачи:
обеспечение беспрепятственного доступа к Учреждениям детей-инвалидов и маломобильных групп населения.
7. Ресурсное обеспечение Программы
1. Реализация Программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО МР "Вуктыл".
Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2016 годы предусматривается в размере 114906,31 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2014 г. - 63116,68 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 9224,30 тыс. рублей;
за счет средств бюджета МО МР "Вуктыл" - 53892,38 тыс. рублей;
на 2015 г. - 25618,73 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 584,10 тыс. рублей;
за счет средств бюджета МО МР "Вуктыл" - 25034,63 тыс. рублей;
на 2016 г. - 26170,90 тыс. рублей:
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 584,10 тыс. рублей;
за счет средств бюджета МО МР "Вуктыл" - 25586,80.
Прогнозные объемы финансирования подпрограмм Программы по годам и по источникам предусматриваются в следующих размерах:
подпрограмма 1 - всего 104249,91 тыс. рублей, в том числе:
на 2014 г. - 52860,28 тыс. рублей, из них:
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 724,30 тыс. рублей;
за счет средств бюджета МО МР "Вуктыл" - 52135,98 тыс. рублей;
на 2015 г. - 25218,73 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 584,10 тыс. рублей;
за счет средств бюджета МО МР "Вуктыл" - 24634,63 тыс. рублей;
на 2016 г. - 26170,90 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 584,10 тыс. рублей;
за счет средств бюджета МО МР "Вуктыл" - 25586,80 тыс. рублей;
подпрограмма 2 - всего 12,00 тыс. рублей, в том числе:
на 2014 г. - 12,00 тыс. рублей, из них:
за счет средств бюджета МО МР "Вуктыл" - 12,00 тыс. рублей;
на 2015 г. - 0,00 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета МО МР "Вуктыл" - 0,00 тыс. рублей;
на 2016 г. - 0,00 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета МО МР "Вуктыл" - 0,00 тыс. рублей;
подпрограмма 3 - всего 10244,40 тыс. рублей, в том числе:
на 2014 г. - 10244,40 тыс. рублей, из них:
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 8500,00 тыс. рублей;
за счет средств бюджета МО МР "Вуктыл" - 1744,40 тыс. рублей;
на 2015 г. - 0,00 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 0,00 тыс. рублей;
за счет средств бюджета МО МР "Вуктыл" - 0,00 тыс. рублей;
на 2016 г. - 0,00 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 0,00 тыс. рублей;
за счет средств бюджета МО МР "Вуктыл" - 0,00 тыс. рублей;
подпрограмма 4 - всего 400,00 тыс. рублей, в том числе:
на 2014 г. - 0,00 тыс. рублей, из них:
за счет средств бюджета МО МР "Вуктыл" - 0,00 тыс. рублей;
на 2015 г. - 400,00 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета МО МР "Вуктыл" - 400,00 тыс. рублей;
на 2016 г. - 0,00 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета МО МР "Вуктыл" - 0,00 тыс. рублей.
2. Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета МР "Вуктыл" (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми), подпрограмм, основных мероприятий приводится в таблице 4.1 приложения к настоящей Программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджета МР "Вуктыл" (с учетом средств федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Республики Коми) бюджетов поселений и иных организаций на реализацию целей Программы приводятся в таблице 4.2 приложения к настоящей Программе.
8. Методика оценки эффективности Программы
Методика оценки эффективности Программы учитывает необходимость проведения оценок:
1) степени достижения целей и решения задач Программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле:
- степень достижения целей (решения задач);
- степень достижения показателя (индикатора) Программы, № - количество показателей (индикаторов) Программы.
Степень достижения показателя (индикатора) Программы может рассчитываться по формуле:
- фактическое значение показателя (индикатора) Программы,
- плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)
или,
(для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР "Вуктыл".
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР "Вуктыл" может определяться путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле:
- уровень финансирования реализации Программы,
- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы,
- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Эффективность реализации программы может рассчитываться по следующей формуле:
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы может определяться на основании следующих критериев:
Вывод об эффективности реализации Критерий оценки эффективности Э
Программы МП
Неэффективная менее 0,5
Уровень эффективности 0,5 - 0,79
удовлетворительный
Эффективная 0,8 - 1
Высокоэффективная более 1
ПОДПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КУЛЬТУРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ"
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КУЛЬТУРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 1)
Ответственный Управление культуры, спорта и туризма муниципального
исполнитель района "Вуктыл" (далее - УКСиТ)
Подпрограммы 1
Соисполнители Муниципальные бюджетные учреждения культуры и
Подпрограммы 1 дополнительного образования детей сферы культуры
(далее - Учреждения)
Программно-целевые -
инструменты
Подпрограммы 1
Цель Создание условий для повышения качества услуг,
Подпрограммы 1 предоставляемых Учреждениями
Задачи 1) Совершенствование системы культуры и
Подпрограммы 1 дополнительного образования детей сферы культуры;
2) организация, проведение и участие в мероприятиях;
3) создание условий для развития творческого и
кадрового потенциала;
4) информационное обеспечение Учреждений;
5) укрепление материально-технической базы Учреждений
Целевые индикаторы 1) Выполнение Учреждениями муниципальных заданий
и показатели (единиц);
Подпрограммы 1 2) количество проведенных мероприятий (единиц);
3) количество работников Учреждений, прошедших курсы
повышения квалификации (человек);
4) количество Учреждений, оснащенных информационными
технологиями (единиц);
5) количество Учреждений, в которых проведено
укрепление материально-технической базы (единиц)
Сроки реализации 2014 - 2016 годы
Подпрограммы 1
Объемы бюджетных Общий объем финансирования на 2014 - 2016 годы
ассигнований предусматривается в размере 104249,91 тыс. рублей, в
Подпрограммы 1 том числе по годам:
2014 г. - 52860,28 тыс. рублей,
2015 г. - 25218,73 тыс. рублей,
2016 г. - 26170,90 тыс. рублей
Ожидаемые В рамках Подпрограммы будет обеспечиваться укрепление
результаты и модернизация материально-технической базы
реализации Учреждений, в том числе будет обеспечиваться
Подпрограммы 1 приобретение современного светового, звукового,
специального оборудования, музыкальных инструментов
для Учреждений. Будет проводиться информатизация
отрасли культуры. Будет обеспечиваться увеличение доли
каталогов библиотечных фондов, переведенных в цифровой
формат и доступных пользователям посредством
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 1, описание
основных проблем в сфере культуры и прогноз ее развития
С 1 июля 2013 г. в МР "Вуктыл" образована клубная сеть, в которую входят: 1 культурно-досуговое учреждение с 6 филиалами, 1 районная межпоселенческая библиотека с 7 филиалами, 2 учреждения дополнительного образования сферы культуры с 2 классами. Учредителем Учреждений является администрация МР "Вуктыл".
На базе районного муниципального бюджетного учреждения культуры "Вуктыльская межпоселенческая центральная библиотека" осуществляет деятельность информационно-маркетинговый центр малого и среднего предпринимательства, на базе которого осуществляется помощь для предпринимателей и жителей города и района.
По состоянию на 1 января 2013 года: в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа" города Вуктыла количество обучающихся составило 135 человек, а в 2-х классах в сельских поселений - 59 человек; в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей "Детская художественная школа" количество обучающихся - 70 человек.
В Учреждениях функционируют творческие кружки, секции.
Основными направлениями Учреждений являются осуществление социально-культурной, досуговой, методической, просветительской работы, создание условий для занятий эстетического и художественного воспитания. Все Учреждения являются субъектами профилактики безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних.
Ежегодно на территории МР "Вуктыл" проводится районный праздник-фестиваль национальных культур "Многонациональный Вуктыл", районный смотр-фестиваль детского художественного творчества "Северные бусинки". В Учреждениях организуются и проводятся согласно традиционному календарю, такие программы как: "Зимние Святки", "Семик", "Встреча весны", "Ильин день", "День Ивана Купала", "Рябинники", "Праздник хлеба", обряды свадеб, посиделки в русской горнице и коми избе, мероприятия финно-угорской направленности. Традиционно проводятся праздничные мероприятия, посвященные Дню государственности Республики Коми, Дню образования Вуктыльского района, новогодние и рождественские мероприятия. В праздничные и календарные даты национальные землячества проводят игровые площадки, игры и соревнования национальной направленности.
Представительство Межрегионального общественного движения "Коми войтыр" совместно с администрацией МР "Вуктыл" ежегодно проводит сходы коми граждан, районную отчетную конференцию коми народа.
Татаро-башкирское землячество "Якташ" (Земляк) ежегодно принимает участие в национальном празднике "Сабантуй" в г. Ухте и г. Усинске. Представители землячества выезжают в г. Екатеринбург и г. Уфу на Всероссийские национальные праздники. Один из участников татаро-башкирского землячества "Якташ" является членом Всероссийской Федерации национальной борьбы на поясах "Корэш", членом Федерации греко-римской борьбы Республики Коми, мастером спорта России. Украинское землячество "Пивнична мрия" (Северная мечта) принимает участие в республиканском национальном празднике "Червона рута".
Отсутствие современного светового и звукового оборудования значительно снижает качество постановок и концертов. Износ по музыкальным инструментам Учреждений составляет до 100 процентов.
Вопросы комплектования документных фондов библиотек вызваны не только снижением объемов библиотечных фондов, но и неудовлетворенностью читателей качественным составом фонда, уровнем его обновляемости.
На базе районного муниципального бюджетного учреждения культуры "Вуктыльская межпоселенческая центральная библиотека" осуществляет деятельность информационно-маркетинговый центр малого и среднего предпринимательства, на базе которого оказывается помощь для предпринимателей и жителей города и района.
Необходимо учитывать, что непринятие мер по модернизации и продуманной реструктуризации и оптимизации инфраструктуры отрасли приведет к утрате рычагов влияния организаций культуры на общество, снижению их авторитета и статуса, постепенному замещению предпочтений населения альтернативными, в том числе асоциальными или сомнительными, формами проведения досуга, что в целом может стать причиной социальной нестабильности.
Отсутствие комплексных мер по сохранению материального и нематериального культурного наследия не позволит обеспечить единство социокультурного пространства района и преемственность культурных традиций.
Требуют решения проблемы кадрового обеспечения Учреждений, обусловленные недостаточным уровнем квалификации работников.
Существующие проблемы требуют комплексного решения. Это решение будет достигнуто с использованием программно-целевого метода, обеспечивающего взаимосвязь целей и задач, комплексный характер и единые подходы к решению имеющихся проблем.
Масштаб и сложность задач обусловливает необходимость выделения комплекса взаимоувязанных мероприятий в рамках Подпрограммы 1.
2. Приоритеты реализуемой в МР "Вуктыл" муниципальной
политики в сфере реализации Подпрограммы 1, цели, задачи
и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,
описание основных ожидаемых результатов Подпрограммы 1,
сроков реализации Подпрограммы 1
Основным приоритетом муниципальной политики МР "Вуктыл" в сфере реализации Подпрограммы 1 является:
развитие инфраструктуры культуры и искусства в МР "Вуктыл".
В соответствии с приоритетом определена цель Подпрограммы 1 - создание условий для повышения качества услуг, предоставляемых Учреждениями.
Задачи Подпрограммы 1:
1) совершенствование системы культуры и дополнительного образования детей сферы культуры;
2) организация, проведение и участие в мероприятиях;
3) создание условий для развития творческого и кадрового потенциала;
4) информационное обеспечение Учреждений;
5) укрепление материально-технической базы Учреждений.
Перечень показателей (целевых индикаторов) Подпрограммы 1:
1) выполнение Учреждениями муниципальных заданий (единиц);
2) количество проведенных мероприятий (единиц);
3) количество работников Учреждений, прошедших курсы повышения квалификации (человек);
4) количество Учреждений, оснащенных информационными технологиями (единиц);
5) количество Учреждений, в которых проведено укрепление материально-технической базы (единиц).
Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 1 (с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации) представлены в разделе 2 таблицы 1 приложения к настоящей Программе.
Подпрограмма 1 реализуется в 2014 - 2016 годах.
Согласно Подпрограмме 1 планируется создать условия для повышения востребованности населением культурных благ и культурной деятельности, расширения возможности творческой самореализации граждан, повышение культурного уровня населения.
В рамках укрепления и модернизации материально-технической базы Учреждений будет обеспечено приобретение современного светового, звукового, специального оборудования, музыкальных инструментов, расходных материалов, запасных частей и аксессуаров.
Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры позволят увеличить количество детей, посещающих творческие мероприятия, обеспечить повышение качества и доступности культурных благ.
3. Характеристика ведомственных целевых программ
и основных мероприятий Подпрограммы 1
В рамках Подпрограммы 1 не реализуются ведомственные целевые программы.
Перечень основных мероприятий сформирован таким образом, чтобы обеспечить решение следующих задач Подпрограммы 1:
задача 1 "Совершенствование системы культуры и дополнительного образования детей сферы культуры":
основное мероприятие:
1.1. выполнение Учреждениями муниципальных заданий;
задача 2 "Организация, проведение и участие в мероприятиях":
основные мероприятия:
2.1. организация и проведение мероприятий, посвященных профессиональным, календарным, традиционным, обрядовым, религиозным праздникам, юбилейным датам и т.д.;
2.2. проведение и участие в районных республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах исполнительского мастерства, художественной самодеятельности, конкурсах и выставках художников, семинаров, конференций, круглых столов и т.д.;
задача 3 "Создание условий для развития творческого и кадрового потенциала":
основные мероприятия:
3.1. поддержка творческих коллективов МР "Вуктыл";
3.2. обучение специалистов культуры и искусства по контрактной форме подготовки в ВУЗах и СУЗах, повышение профессионального мастерства и квалификации работников культуры и искусства;
задача 4 "Информационное обеспечение Учреждений":
основные мероприятия:
4.1. комплектование документальных и книжных фондов;
4.2. внедрение информационных технологий;
4.3. обеспечение функционирования информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства;
задача 5 "Укрепление материально-технической базы Учреждений":
основные мероприятия:
5.1. приобретение современного светового, звукового оборудования, специального оборудования, музыкальных инструментов;
5.2. укрепление учебной, материально-технической базы Учреждений;
5.3. приобретение костюмов и обуви для коллективов художественной самодеятельности.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 (с указанием сроков их реализации, объемов финансирования и ожидаемых результатов) представлен в разделе "Подпрограмма 1 "Развитие системы культуры и дополнительного образования сферы культуры" таблицы 2 приложения к настоящей Программе.
4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по этапам реализации Подпрограммы 1 (при оказании
Учреждениями МР "Вуктыл" муниципальных услуг (работ)
в рамках Подпрограммы 1)
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) по Подпрограмме 1 представлен в разделе "Подпрограмма 1 "Развитие системы культуры и дополнительного образования сферы культуры" таблицы 3 приложения к настоящей Программе.
5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 в 2014 - 2016 годах составит 104249,91 тыс. рублей, в том числе по годам:
на 2014 год - 52860,28 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 724,30 тыс. рублей;
за счет средств бюджета МО МР "Вуктыл" - 52135,98 тыс. рублей;
на 2015 г. - 25218,73 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 584,10 тыс. рублей;
за счет средств бюджета МО МР "Вуктыл" - 24634,63 тыс. рублей;
на 2016 г. - 26170,90 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 584,10 тыс. рублей;
за счет средств бюджета МО МР "Вуктыл" - 25586,80 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет средств бюджета МО МР "Вуктыл" (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми) приводится в таблице 4.1 приложения к настоящей Программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджета МО МР "Вуктыл" по Подпрограмме 1 приводятся в позиции "Подпрограмма 1" таблицы 4.2 приложения к настоящей Программе.
6. Методика оценки эффективности Подпрограммы 1
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, изложенной в разделе 8 Программы.
ПОДПРОГРАММА
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ"
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 2)
Ответственный Управление культуры, спорта и туризма муниципального
исполнитель района "Вуктыл" (УКСиТ)
Подпрограммы 2
Соисполнители Муниципальные бюджетные учреждения культуры и
Подпрограммы 2 дополнительного образования детей сферы культуры
(далее - Учреждения)
Программно-целевые -
инструменты
Подпрограммы 2
Цель Подпрограммы Создание экономических и организационных основ для
2 повышения энергетической эффективности при
использовании энергетических ресурсов в Учреждениях
Задача Создание механизмов энергосберегающей деятельности
Подпрограммы 2
Целевые индикаторы Доля Учреждений, в которых проведена замена ламп
и показатели накаливания на энергосберегающие, от общего количества
Подпрограммы 2 Учреждений, требующих замены ламп (в процентах)
Этапы и сроки 2014 - 2016 годы
реализации
Подпрограммы 2
Объемы бюджетных Общий объем финансирования Подпрограммы 2 на 2014 -
ассигнований 2016 годы предусматривается в размере 12,00 тыс.
Подпрограммы 2 рублей, в том числе по годам:
2014 г. - 12,00 тыс. рублей,
2015 г. - 0,00 тыс. рублей,
2016 г. - 0,00 тыс. рублей
Ожидаемые Создание условий для рационального использования
результаты энергетических ресурсов в Учреждениях
реализации
Подпрограммы 2
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 2, описание
основных проблем в сфере культуры и прогноз ее развития
Территория МР "Вуктыл" расположена в районе, приравненном к району Крайнего Севера: число дней в году со средней температурой воздуха ниже 0°C составляет 200 - 230 дней, климат на территории района умеренно континентальный с холодной продолжительной зимой и коротким прохладным летом, что объясняет высокий объем потребления энергетических ресурсов. В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения эффективности энергосбережения топливно-энергетических ресурсов в Учреждениях. В связи с удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличилась доля затрат на топливно-энергетические ресурсы. Существующие тарифы на энергоресурсы, а также нормативные объемы потребления, учитываемые при заключении договоров с энергоснабжающими организациями, не всегда являются экономически обоснованными. В рамках проведения работ по энергосбережению в Учреждениях частично проведены работы по замене ламп на энергосберегающие лампы.
Поэтому, чтобы развивать в Учреждениях систему эффективного энергопотребления, в первую очередь, необходимо создать соответствующую систему контроля эффективности потребления энергоресурсов. Учитывая вышеперечисленные факторы, становятся очевидными первоочередные меры: осуществление контроля за расходованием электроэнергии, правильной эксплуатацией электроприборов; постепенная замена ламп накаливания на энергосберегающие; обучение работников Учреждений способам и условиям энергосбережения.
Таким образом, экономия и рациональное использование энергетических ресурсов является одной из главных задач, что делает необходимым разработку настоящей Подпрограммы 2.
2. Приоритеты реализуемой в МР "Вуктыл" муниципальной
политики в сфере реализации Подпрограммы 2, цели, задачи
и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,
описание основных ожидаемых конечных результатов
Подпрограммы 2, сроков реализации Подпрограммы 2
Основным приоритетом муниципальной политики МР "Вуктыл" в сфере реализации Подпрограммы 2 является:
повышение эффективности расходования бюджетных средств и снижение расходов денежных средств Учреждений за энергопотребление.
В соответствии с приоритетом определена цель Подпрограммы 2 - создание экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности при использовании энергетических ресурсов в Учреждениях.
Задача Подпрограммы 2:
создание механизмов энергосберегающей деятельности.
Перечень показателей (целевых индикаторов) Подпрограммы 2:
доля Учреждений, в которых проведена замена ламп накаливания на энергосберегающие, от общего количества Учреждений, требующих замены ламп (процент).
Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 2 (с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации) представлены в разделе 6 таблицы 1 приложения к настоящей Программе.
Подпрограмма 2 реализуется в 2014 - 2016 годах.
Согласно разработанной Подпрограмме 2 планируется создание в Учреждениях механизма энергосберегающей деятельности за счет учета и контроля всех получаемых и потребляемых энергоресурсов, замены ламп накаливания энергосберегающими лампами, что приведет к экономии затрат на потребление энергетических ресурсов Учреждениями.
3. Характеристика ведомственных целевых программ
и основных мероприятий Подпрограммы 2
В рамках Подпрограммы 2 не реализуются ведомственные целевые программы.
Перечень основных мероприятий сформирован таким образом, чтобы обеспечить решение следующей задачи Подпрограммы 2:
задача "Создание механизмов энергосберегающей деятельности":
основное мероприятие:
1.1. создание механизмов энергосберегающей деятельности.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2 (с указанием сроков их реализации, объемов финансирования и ожидаемых результатов) представлен в разделе "Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" таблицы 2 приложения к настоящей Программе.
4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 в 2014 - 2016 годах составит 12,00 тыс. рублей за счет средств бюджета МО МР "Вуктыл", в том числе по годам:
2014 г. - 12,00 тыс. рублей;
2015 г. - 0,00 тыс. рублей;
2016 г. - 0,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет средств бюджета МО МР "Вуктыл" (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми) приводится в таблице 4.1 приложения к настоящей Программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджета МО МР "Вуктыл" по Подпрограмме 2 приводятся в позиции "Подпрограмма 2" таблицы 4.2 приложения к настоящей Программе.
5. Методика оценки эффективности Подпрограммы 2
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, изложенной в разделе 8 Программы.
ПОДПРОГРАММА
"СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
И РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ"
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
И РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ" (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 3)
Ответственный Управление культуры, спорта и туризма муниципального
исполнитель района "Вуктыл"
Подпрограммы 3
Соисполнители Учреждения культуры и дополнительного образования
Подпрограммы 3 детей сферы культуры (далее - Учреждения)
Программно-целевые -
инструменты
Подпрограммы 3
Цель Подпрограммы Улучшение технического состояния Учреждений
3
Задача Обеспечение устойчивости и надежности зданий
Подпрограммы 3 Учреждений
Целевые индикаторы Количество учреждений, в которых улучшилось
и показатели техническое состояние зданий (в единицах)
Подпрограммы 3
Сроки реализации 2014 - 2016 годы
Подпрограммы 3
Объемы бюджетных Общий объем финансирования Подпрограммы 3 на 2014 -
ассигнований 2016 годы предусматривается в размере 10244,40 тыс.
Подпрограммы 3 рублей, в том числе по годам:
2014 г. - 1744,40 тыс. рублей за счет средств бюджета
МО МР "Вуктыл",
за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми - 8500,00 тыс. рублей;
2015 г. - 0,00 тыс. рублей,
2016 г. - 0,00 тыс. рублей
Ожидаемые Сохранение учреждений в исправном состоянии,
результаты обеспечение безопасности людей, сохранение
реализации муниципальной собственности
Подпрограммы 3
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 3, описание
основных проблем в сфере культуры и прогноз ее развития
На территории муниципального района "Вуктыл" осуществляют деятельность: 1 культурно-досуговое учреждение с 6 филиалами, 1 районная межпоселенческая библиотека с 7 филиалами, 2 учреждения дополнительного образования сферы культуры с 2 классами. Комплексный капитальный ремонт не производился ни в одном Учреждении. В Учреждениях проводятся частичный капитальный, текущий ремонты: замена деревянных конструкций на ПВХ, ремонт кровель, тамбуров, помещений, санитарно-бытовых комнат.
Устойчивость и надежность зданий и сооружений объектов социальной инфраструктуры требует значительных капиталовложений.
В настоящее время решить проблему укрепления материально-технической базы Учреждений возможно за счет реконструкции и ремонта существующих зданий. Мероприятия, предусмотренные Подпрограммой 3, направлены на проведение ремонта, капитального ремонта, реконструкции зданий и помещений Учреждений, что поможет сохранить их в исправном состоянии, изменить внешний облик учреждений в лучшую сторону, обеспечить безопасность людей.
2. Приоритеты реализуемой в МР "Вуктыл" муниципальной
политики в сфере реализации Подпрограммы 3, цели, задачи
и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,
описание основных ожидаемых конечных результатов
Подпрограммы 3, сроков реализации Подпрограммы 3
Основными приоритетами муниципальной политики МР "Вуктыл" в сфере реализации Подпрограммы 3 являются: приведение помещений и зданий Учреждений в нормативное состояние, выполнение ремонта, капитального ремонта, реконструкции зданий и помещений Учреждений, улучшение внешнего облика зданий, обеспечение безопасности людей.
В соответствии с приоритетами определена цель Подпрограммы 3 - улучшение технического состояния Учреждений.
Задача Подпрограммы 3:
Обеспечение устойчивости и надежности зданий Учреждений.
Перечень показателей (целевых индикаторов) Подпрограммы 3:
количество Учреждений, в которых улучшилось техническое состояние зданий (единиц).
Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 3 (с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации) представлены в таблице 1 приложения к настоящей Программе.
Подпрограмма 3 реализуется в 2014 - 2016 годах.
Согласно разработанной Подпрограмме 3 в Учреждениях предполагается сохранить устойчивость и надежность зданий и помещений, предотвратить физический износ зданий, привести здания Учреждений в соответствие нормативным и эксплуатационным требованиям за счет реконструкции, капитального, текущего ремонтов. Выполнение данных мероприятий позволит сохранить Учреждения в исправном состоянии и обеспечить безопасность людей, сохранение муниципальной собственности.
3. Характеристика ведомственных целевых программ
и основных мероприятий Подпрограммы 3
В рамках Подпрограммы 3 не реализуются ведомственные целевые программы.
Перечень основных мероприятий сформирован таким образом, чтобы обеспечить решение следующей задачи Подпрограммы 3:
Задача: "Обеспечение устойчивости и надежности зданий Учреждений":
основное мероприятие:
1.1. выполнение реконструкции, капитального и текущего ремонтов в Учреждениях.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3 (с указанием сроков их реализации, объемов финансирования и ожидаемых результатов) представлен в разделе "Подпрограмма 3 "Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений" таблицы 2 приложения к настоящей Программе.
4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 в 2014 - 2016 годах составит 10244,40 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 г. - 1744,40 тыс. рублей за счет средств бюджета МО МР "Вуктыл",
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 8500,00 тыс. рублей;
2015 г. - 0,00 тыс. рублей,
2016 г. - 0,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3 за счет средств бюджета МО МР "Вуктыл" (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми) приводятся в таблице 4.1 приложения к настоящей Программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджета МО МР "Вуктыл" по Подпрограмме 3 приводятся в позиции "Подпрограмма 3" таблицы 4.2 приложения к настоящей Программе.
5. Методика оценки эффективности Подпрограммы 3
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, изложенной в разделе 8 настоящей Программы.
ПОДПРОГРАММА
"ДОСТУПНАЯ СРЕДА"
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА"
(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА 4)
Ответственный Управление культуры, спорта и туризма муниципального
исполнитель района "Вуктыл"
Подпрограммы 4
Соисполнители Муниципальные бюджетные учреждения культуры и
Подпрограммы 4 дополнительного образования детей сферы культуры
(далее - Учреждения)
Программно-целевые -
инструменты
Подпрограммы 4
Цель Подпрограммы Создание условий для беспрепятственного доступа к
4 Учреждениям детей-инвалидов и маломобильных групп
населения
Задача Обеспечение беспрепятственного доступа к Учреждениям
Подпрограммы 4 детей-инвалидов и маломобильных групп населения
Целевые индикаторы Количество Учреждений, оснащенных специальным
и оборудованием для беспрепятственного доступа к ним
показатели детей-инвалидов и маломобильных групп населения
Подпрограммы 4 (единиц)
Этапы и сроки 2014 - 2016 годы
реализации
Подпрограммы 4
Объемы бюджетных Общий объем финансирования на 2014 - 2016 годы
ассигнований предусматривается в размере 400,00 тыс. рублей, в том
Подпрограммы 4 числе по годам:
2014 г. - 0,00 тыс. рублей;
2015 г. - 400,00 тыс. рублей;
2016 г. - 0,00 тыс. рублей
Ожидаемые Обеспечение беспрепятственного доступа к Учреждениям
результаты детям-инвалидам и маломобильным группам населения
реализации
Подпрограммы 4
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 4, описание
основных проблем в сфере культуры и прогноз ее развития
В 2013 г. в районном муниципальном бюджетном учреждении культуры "Вуктыльская межпоселенческая центральная библиотека" произведен ремонт входной группы и установлен пандус для беспрепятственного доступа детям-инвалидам и маломобильным группам населения.
В 2014 г. в районном муниципальном бюджетном учреждении "Клубно-спортивный комплекс" планируется установить подъемник для беспрепятственного доступа детям-инвалидам и маломобильным группам населения.
Обеспечение беспрепятственного доступа к Учреждениям детей-инвалидов и маломобильных групп населения является одной из важнейших социально-экономических задач, которая затрагивает права и потребности граждан. К маломобильным группам населения относятся лица, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, ориентировании в пространстве. Это весьма многочисленная аудитория, которая в силу своих ограничений не имеет возможности удовлетворять свои основные жизненные потребности. Во всех Учреждениях разработаны паспорта доступности объектов.
Таким образом, на территории муниципального района "Вуктыл" назрела необходимость осуществления мероприятий, обеспечивающих возможность беспрепятственного доступа детей-инвалидов и других маломобильных групп населения в Учреждения. Необходимым условием реализации указанного направления является создание в Учреждении универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию населения с ограниченными возможностями здоровья. Реализацию этих мероприятий предполагается осуществить в рамках реализации Подпрограммы 4.
2. Приоритеты реализуемой в МР "Вуктыл" муниципальной
политики в сфере реализации Подпрограммы 4, цели, задачи
и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,
описание основных ожидаемых конечных результатов
Подпрограммы 4, сроков реализации Подпрограммы 4
1. Основным приоритетом муниципальной политики МР "Вуктыл" в сфере реализации Подпрограммы 4 является создание условий для предоставления детям-инвалидам и людям, относящимся к маломобильным группам населения, с учетом особенностей их развития равного доступа к качественному предоставлению услуг Учреждений.
2. В соответствии с приоритетом определена цель Подпрограммы 4 - создание условий для беспрепятственного доступа в Учреждения детей-инвалидов и маломобильных групп населения.
3. Задача Подпрограммы 4:
обеспечение беспрепятственного доступа к Учреждениям детей-инвалидов и маломобильных групп населения.
4. Перечень показателей (целевых индикаторов) Подпрограммы 4:
количество Учреждений, оснащенных пандусами, поручнями, пандусными съездами, специальным оборудованием для беспрепятственного доступа к ним детей-инвалидов и маломобильных групп населения (единиц).
5. Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 4 (с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации) представлены в таблице 1 приложения к настоящей Программе.
Подпрограмма 4 реализуется в 2014 - 2016 годах.
Реализация Подпрограммы 4 позволит обеспечить беспрепятственный доступ к Учреждениям детям-инвалидам и маломобильным группам населения.
3. Характеристика ведомственных целевых программ
и основных мероприятий Подпрограммы 4
В рамках Подпрограммы 4 не реализуются ведомственные целевые программы.
Перечень основных мероприятий сформирован таким образом, чтобы обеспечить решение следующей задачи Подпрограммы 4:
задача "Обеспечение беспрепятственного доступа к Учреждениям детей-инвалидов и маломобильных групп населения":
основное мероприятие:
1.1. оснащение Учреждений пандусами, поручнями, пандусными съездами, специальным оборудованием.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4 (с указанием сроков их реализации, объемов финансирования и ожидаемых результатов) представлен в разделе "Подпрограмма 4 "Доступная среда" таблицы 2 приложения к настоящей Программе.
4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4
Общий объем финансирования Подпрограммы 4 в 2014 - 2016 годах составит 400,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 г. - 0,00 тыс. рублей, 2015 г. - 400,00 тыс. рублей, 2016 г. - 0,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 4 за счет средств бюджета МО МР "Вуктыл" (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми) приводятся в таблице 4.1 приложения к настоящей Программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджета МО МР "Вуктыл" по Подпрограмме 4 приводятся в позиции "Подпрограмма 4" таблицы 4.2 приложения к настоящей Программе.
5. Методика оценки эффективности Подпрограммы 4
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, изложенной в разделе 8 настоящей Программы.
Приложение
к муниципальной программе
муниципального района
"Вуктыл" "Культура"
Таблица 1
СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ВУКТЫЛ" "КУЛЬТУРА", ПОДПРОГРАММ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ВУКТЫЛ"
"КУЛЬТУРА" И ИХ ЗНАЧЕНИЕ
№ Показатель (индикатор) (наименование) Ед. Значения
п/п измерения показателей
2014 2015 2016
год год год
1 2 3 4 5 6
1. Муниципальная программа муниципального
района "Вуктыл" "Культура"
1. Доля детей, привлекаемых к посещению проценты 16,3 16,4 16
творческих мероприятий, от общего числа
детей в районе
2. Удельный вес населения, участвующего в проценты 57,9 58,2 59
платных культурно-досуговых мероприятиях
2. Подпрограмма 1 "Развитие системы культуры и дополнительного
образования сферы культуры"
Задача 1 "Совершенствование системы культуры и дополнительного
образования детей сферы культуры"
3. Выполнение Учреждениями муниципальных единиц 4 4 4
заданий
Задача 2 "Организация, проведение и участие в мероприятиях"
4. Количество проведенных мероприятий единиц 160 165 170
Задача 3 "Создание условий для развития творческого и кадрового
потенциала"
5. Количество работников Учреждений, прошедших человек 4 4 5
курсы повышения квалификации
Задача 4 "Информационное обеспечение Учреждений"
6. Количество Учреждений, оснащенных единиц 4 4 4
информационными технологиями
Задача 5 "Укрепление материально-технической базы Учреждений"
7. Количество Учреждений, в которых проведено единиц 2 3 3
укрепление материально-технической базы
3. Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности"
Задача "Создание механизмов энергосберегающей деятельности"
8. Доля Учреждений, в которых проведена замена проценты 40 0 0
ламп накаливания на энергосберегающие, от
общего количества Учреждений, требующих
замены ламп
4. Подпрограмма 3 "Строительство, ремонт, капитальный ремонт и
реконструкция зданий и помещений"
Задача "Обеспечение устойчивости и надежности зданий Учреждений"
9. Количество Учреждений, в которых улучшилось единиц 6 0 0
техническое состояние зданий
5. Подпрограмма 4 "Доступная среда"
Задача "Обеспечение беспрепятственного доступа к Учреждениям
детей-инвалидов и маломобильных групп населения"
10. Количество Учреждений, оснащенных единиц 0 3 0
пандусами, поручнями, пандусными съездами,
специальным оборудованием для
беспрепятственного доступа к ним
детей-инвалидов и маломобильных групп
населения
Таблица 2
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы
муниципального района "Вуктыл" "Культура"
№ Наименование Ответственный Срок Объем финансирования по Ожидаемый Связь с
п/п ведомственной исполнитель начала и годам (тыс. руб.) непосредственный показателями
целевой программы, окончания результат (краткое муниципальной
основного реализации 2014 год 2015 год 2016 год описание) программы
мероприятия (подпрограммы)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 1 "Развитие системы культуры и дополнительного образования сферы культуры"
Задача 1 "Совершенствование системы культуры и дополнительного образования детей сферы культуры"
1. Основное УКСиТ 2014 - 50480,98 23109,83 24052,00 Получение Выполнение
мероприятие 1.1. 2016 годы населением Учреждениями
Выполнение качественных муниципальных
Учреждениями услуг, рост заданий
муниципальных удовлетворенности
заданий населения
качеством услуг в
сфере культуры
Задача 2 "Организация, проведение и участие в мероприятиях"
2. Основное УКСиТ 2014 - 500,00 500,00 500,00 Организация, Привлечение детей
мероприятие 2.1. 2016 годы проведение и к посещению
Организация и участие в творческих
проведение фестивалях, мероприятий.
мероприятий, выставках, Привлечение
посвященных смотрах, населения к
профессиональным, конкурсах, участию в платных
календарным, культурно - культурно -
традиционным, просветительских досуговых
обрядовым, мероприятиях, мероприятиях.
религиозным концертах, Проведение
праздникам, творческих мероприятий
юбилейным датам и конкурсах, иных
т.д. мероприятиях
3. Основное 150,00 150,00 150,00
мероприятие 2.2.
Проведение и
участие в районных
республиканских,
межрегиональных,
всероссийских
конкурсах
исполнительского
мастерства,
художественной
самодеятельности,
конкурсах и
выставках
художников,
семинаров,
конференций,
круглых столов и
т.д.
Задача 3 "Создание условий для развития творческого и кадрового потенциала"
4. Основное УКСиТ 2014 - 100,00 100,00 100,00 Подготовка Привлечение детей
мероприятие 3.1. 2016 годы специалистов по к посещению
Поддержка контрактной форме творческих
творческих обучения в высших мероприятий.
коллективов МР учебных заведениях Количество
"Вуктыл" профессионального человек, прошедших
образования в курсы повышения
5. Основное 100,00 100,00 100,00 области культуры и квалификации
мероприятие 3.2. искусства,
Обучение переподготовки
специалистов специалистов
культуры и Учреждений с целью
искусства по повышения
контрактной форме профессионального
подготовки в ВУЗах уровня работников
и СУЗах, повышение
профессионального
мастерства и
квалификации
работников культуры
и искусства
Задача 4 "Информационное обеспечение Учреждений"
6. Основное УКСиТ 2014 - 101,40 101,40 101,40 Сохранность и Количество
мероприятие 4.1. 2016 годы безопасность Учреждений,
Комплектование фондов библиотек, оснащенных
документальных и получение информационными
книжных фондов населением технологиями
качественных услуг
7. Основное 207,20 328,20 328,20 по осуществлению
мероприятие 4.2. библиотечного,
Внедрение библиографического
информационных и информационного
технологий обслуживания
пользователей
8. Основное 119,30 119,30 119,30 библиотеки
мероприятие 4.3.
Обеспечение
функционирования
информационно -
маркетингового
центра малого и
среднего
предпринимательства
Задача 5 "Укрепление материально-технической базы Учреждений"
9. Основное УКСиТ 2014 - 500,00 500,00 500,00 Оснащение Количество
мероприятие 5.1. 2016 годы современным Учреждений, в
Приобретение световым, которых проведено
современного звуковым, укрепление
светового, специальным материально -
звукового оборудованием, технической базы
оборудования, музыкальными
специального инструментами,
оборудования, укрепление
музыкальных материально -
инструментов технической базы
Учреждений
10. Основное 401,40 0,00 0,00
мероприятие 5.2.
Укрепление учебной,
материально -
технической базы
Учреждений
11. Основное 200,00 210,00 220,00
мероприятие 5.3.
Приобретение
костюмов и обуви
для коллективов
художественной
самодеятельности
Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
Задача "Создание механизмов энергосберегающей деятельности"
12. Основное УКСиТ 2014 - 12,00 0,00 0,00 Создание в Доля Учреждений, в
мероприятие 1.1. 2016 годы Учреждениях которых проведена
Создание механизмов механизма замена ламп
энергосберегающей энергосберегающей накаливания на
деятельности деятельности энергосберегающие,
от общего
количества
Учреждений,
требующих замены
ламп
Подпрограмма 3 "Строительство, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений"
Задача "Обеспечение устойчивости и надежности зданий Учреждений"
13. Основное УКСиТ 2014 - 10244,40 0,00 0,00 Сохранение Количество
мероприятие 1.1. 2016 годы Учреждений в Учреждений, в
Выполнение исправном которых улучшилось
реконструкции, состоянии, техническое
капитального и обеспечение состояние зданий
текущего ремонтов в безопасности людей
Учреждениях
Подпрограмма 4 "Доступная среда"
Задача "Обеспечение беспрепятственного доступа к Учреждениям детей-инвалидов и маломобильных групп населения"
14. Основное УКСиТ 2014 - 0,00 400,00 0,00 Обеспечение Количество
мероприятие 1.1. 2016 годы беспрепятственного Учреждений,
Оснащение доступа к оснащенных
Учреждений Учреждениям специальным
пандусами, детей-инвалидов и оборудованием для
поручнями, маломобильных беспрепятственного
пандусными групп населения доступа к ним
съездами, детей-инвалидов и
специальным маломобильных
оборудованием групп населения
Таблица 3
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями
муниципального района "Вуктыл" по муниципальной программе
муниципального района "Вуктыл" "Культура"
Наименование Ед. Значение показателя Расходы бюджета
подпрограммы, измерения объема услуги муниципального района
услуги "Вуктыл" на оказание
(работы), муниципальной услуги
показателя (работы), тыс. руб.
объема услуги
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1 "Развитие системы культуры и дополнительного образования
сферы культуры"
Основное мероприятие 1.1. выполнение Учреждениями муниципальных заданий
Наименование x x x 12562,33 10199,68 11032,13
услуги (работы)
и ее
содержание:
Предоставление
услуг по
организации
библиотечного
обслуживания
населения
Показатель Штук
объема услуги:
Количество 177000 177000 177000 x x x
экземпляров
выданных
Наименование x x x 12800,80 10530,36 10622,35
услуги (работы)
и ее
содержание:
Организация
предоставления
дополнительного
образования
детей
Показатель Человек
объема услуг
Количество 171 171 171 x x x
учащихся
Наименование x x x 3003,17 2379,79 2397,52
услуги (работы)
и ее
содержание:
Организация
предоставления
дополнительного
образования
детей
Показатель Человек
объема услуг
Количество 75 75 75 x x x
учащихся
Наименование x x x 22114,68 0,00 0,00
услуги (работы)
и ее
содержание:
Предоставление
услуг по
созданию
условий для
организации
досуга и
обеспечения
жителей
муниципального
района
Показатель Человек
объема услуги:
Количество 50000 49000 49000 x x x
человек,
посетивших
мероприятия
Таблица 4.1
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы муниципального района
"Вуктыл" "Культура" за счет средств бюджета муниципального
района "Вуктыл" (с учетом средств республиканского
бюджета Республики Коми)
Статус Наименование Ответственный Оценка расходов
муниципальной исполнитель, (тыс. руб.), годы
программы, соисполнители
подпрограммы 2014 год 2015 год 2016 год
муниципальной
программы,
ведомственной
целевой программы,
основного
мероприятия
1 2 3 4 5 6
Муниципальная Муниципальная Всего 63116,68 25618,73 26170,90
программа программа
муниципального Ответственный 63116,68 25618,73 26170,90
района "Вуктыл" исполнитель -
"Культура" УКСиТ, в том
числе
Соисполнители 62466,68 24968,73 25520,90
- Учреждения
Подпрограмма "Развитие системы Всего 52860,28 25218,73 26170,90
1 культуры и
дополнительного Ответственный 52860,28 25218,73 26170,90
образования сферы исполнитель -
культуры" УКСиТ, в том
числе
Соисполнители
- Учреждения
Основное Выполнение Всего 50480,98 23109,83 24052,0
мероприятие Учреждениями
1.1 муниципальных Ответственный 50480,98 23109,83 24052,0
заданий исполнитель -
УКСиТ, в том
числе
Ответственные 50480,98 23109,83 24052,0
исполнители
мероприятия -
Учреждения
Основное Организация и Ответственный 500,00 500,00 500,00
мероприятие проведение исполнитель -
2.1 мероприятий, УКСиТ
посвященных
профессиональным,
календарным,
традиционным,
обрядовым,
религиозным
праздникам,
юбилейным датам и
т.д.
Основное Проведение и Всего 150,00 150,00 150,00
мероприятие участие в районных
2.2 республиканских, Ответственный 150,00 150,00 150,00
межрегиональных, исполнитель -
всероссийских УКСиТ, в том
конкурсах числе
исполнительского
мастерства, Соисполнители 100,00 100,00 100,00
художественной - Учреждения
самодеятельности,
конкурсах и
выставках
художников,
семинаров,
конференций,
круглых столов и
т.д.
Основное Поддержка Ответственный 100,0 100,0 100,0
мероприятие творческих исполнитель -
3.1 коллективов МР УКСиТ
"Вуктыл"
Основное Обучение Всего 100,00 100,00 100,00
мероприятие специалистов
3.2 культуры и Ответственный 100,00 100,00 100,00
искусства по исполнитель -
контрактной форме УКСиТ, в том
подготовки в ВУЗах числе
и СУЗах, повышение
профессионального Ответственные 100,00 100,00 100,00
мастерства и исполнители
квалификации мероприятия -
работников культуры Учреждения
и искусства
Основное Комплектование Всего 101,40 101,40 101,40
мероприятие документальных и
4.1 книжных фондов Ответственный 101,40 101,40 101,40
исполнитель -
УКСиТ, в том
числе
Ответственные 101,40 101,40 101,40
исполнители
мероприятия -
Учреждения
Основное Внедрение Всего 207,20 328,20 328,20
мероприятие информационных
4.2 технологий Ответственный 207,20 328,20 328,20
исполнитель -
УКСиТ, в том
числе
Ответственные 207,20 328,20 328,20
исполнители
мероприятия -
Учреждения
Основное Обеспечение Всего 119,30 119,30 119,30
мероприятие функционирования
4.3 информационно - Ответственный 119,30 119,30 119,30
маркетингового исполнитель -
центра малого и УКСиТ, в том
среднего числе
предпринимательства
Ответственные 119,30 119,30 119,30
исполнители
мероприятия -
Учреждения
Основное Приобретение Всего 500,00 500,00 500,00
мероприятие современного
5.1 светового, Ответственный 500,00 500,00 500,00
звукового исполнитель -
оборудования, УКСиТ, в том
специального числе
оборудования,
музыкальных Ответственные 500,00 500,00 500,00
инструментов исполнители
мероприятия -
Учреждения
Основное Укрепление учебной, Всего 401,40 0,00 0,00
мероприятие материально -
5.2 технической базы Ответственный 401,40 0,00 0,00
исполнитель -
УКСиТ, в том
числе
Ответственные 401,40 0,00 0,00
исполнители
мероприятия -
Учреждения
Основное Приобретение Всего 200,00 210,00 220,0
мероприятие костюмов и обуви
5.3 для коллективов Ответственный 200,00 210,00 220,0
художественной исполнитель -
самодеятельности УКСиТ, в том
числе
Соисполнители 200,00 210,00 220,0
- Учреждения
Подпрограмма "Энергосбережение и Всего 12,00 0,00 0,00
2 повышение
энергетической Ответственный 12,00 0,00 0,00
эффективности" исполнитель -
УКСиТ, в том
числе
Основное Создание механизмов Ответственные 12,00 0,00 0,00
мероприятие энергосберегающей исполнители
1.1 деятельности мероприятия -
Учреждения
Подпрограмма "Строительство, Всего 10 244,40 0,00 0,00
3 ремонт, капитальный
ремонт и Ответственный 10 244,40 0,00 0,00
реконструкция исполнитель -
зданий и помещений" УКСиТ, в том
числе
Основное Выполнение Ответственные 10 244,40 0,00 0,00
мероприятие реконструкции, исполнители
1.1 капитального и мероприятия -
текущего ремонтов в Учреждения
Учреждениях
Подпрограмма "Доступная среда" Всего 0,00 400,00 0,00
4
Ответственный 0,00 400,00 0,00
исполнитель -
УКСиТ, в том
числе
Основное Оснащение Ответственные 0,00 400,00 0,00
мероприятие Учреждений исполнители
1.1 пандусами, мероприятия -
поручнями, Учреждения
пандусными
съездами,
специальным
оборудованием
Таблица 4.2
Ресурсное обеспечение
и прогнозная оценка расходов бюджета муниципального района
"Вуктыл" (с учетом средств федерального бюджета Российской
Федерации, республиканского бюджета Республики Коми)
бюджетов поселений и иных организаций на реализацию целей
муниципальной программы муниципального района
"Вуктыл" "Культура"
Статус Наименование Источник Оценка расходов
муниципальной финансирования (тыс. руб.), годы
программы,
подпрограммы 2014 год 2015 год 2016 год
муниципальной
программы,
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия
1 2 3 4 5 6
Муниципальная Муниципальная Всего, 63116,68 25618,73 26170,90
программа программа в том числе по
муниципального источникам:
района "Вуктыл"
"Культура" Бюджет 53892,38 25034,63 25586,80
муниципального
района "Вуктыл",
в том числе:
за счет средств 0,00 0,00 0,00
федерального
бюджета
Российской
Федерации
за счет средств 9224,30 584,10 584,10
республиканского
бюджета
Республики Коми
Внебюджетные - - -
источники
Подпрограмма 1 "Развитие системы Всего, 52860,28 25218,73 26170,90
культуры и в том числе по
дополнительного источникам:
образования сферы
культуры" Бюджет 52135,98 24634,63 25586,80
муниципального
района "Вуктыл",
в том числе:
за счет средств - - -
федерального
бюджета
Российской
Федерации
за счет средств 724,30 584,10 584,10
республиканского
бюджета
Республики Коми
Внебюджетные - - -
источники
Подпрограмма 2 "Энергосбережение Всего, 12,00 0,00 0,00
и повышение в том числе по
энергетической источникам:
эффективности"
Бюджет 12,00 0,00 0,00
муниципального
района "Вуктыл",
в том числе:
за счет средств - - -
федерального
бюджета
Российской
Федерации
за счет средств - - -
республиканского
бюджета
Республики Коми
Внебюджетные - - -
источники
Подпрограмма 3 "Строительство, Всего, 10244,40 0,00 0,00
ремонт, в том числе по
капитальный источникам:
ремонт и
реконструкция Бюджет 1744,40 0,00 0,00
зданий и муниципального
помещений" района "Вуктыл",
в том числе:
за счет средств - - -
федерального
бюджета
Российской
Федерации
за счет средств 8500,00 0,00 0,00
республиканского
бюджета
Республики Коми
Внебюджетные - - -
источники
Подпрограмма 4 "Доступная среда" Всего, 0,00 400,00 0,00
в том числе по
источникам:
Бюджет 0,00 400,00 0,00
муниципального
района "Вуктыл",
в том числе:
за счет средств - - -
федерального
бюджета
Российской
Федерации
за счет средств - - -
республиканского
бюджета
Республики Коми
Внебюджетные - - -
источники
------------------------------------------------------------------