Приказ Службы РК по тарифам от 03.12.2013 N 95/17 "Об утверждении производственных программ ОАО "Славянка" в сфере холодного водоснабжения, водоотведения"
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
ПРИКАЗ
от 3 декабря 2013 г. № 95/17
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ОАО "СЛАВЯНКА"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 3 декабря 2013 года № 100) приказываю:
1. Утвердить производственную программу ОАО "Славянка" в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу ОАО "Славянка" в сфере водоотведения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 2.
И.о. руководителя
О.ИСАЧЕНКО
Приложение № 1
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 3 декабря 2013 г. № 95/17
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "СЛАВЯНКА" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
наименование регулируемой ОАО "Славянка"
организации
местонахождение регулируемой 129110, г. Москва, Суворовская площадь, д.
организации 2, стр. 3
наименование уполномоченного Служба Республики Коми по тарифам
органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
ОАО "Славянка" (МО ГО "Воркута")
1. Замена участков труб водопровода до 10 12 10,00
м.п. диам. от 100 до 250 мм на ВНС № 4,
№ 23, № 26 (военный городок № 2 в/ч
97692 г. Воркута); на ВНС № 8 (военный
городок № 34 Железнодорожный жилой
район ул. Кирпичная)
2. Замена участков труб канализации до 10 12 12,00
м.п. диам. от 100 до 250 мм на ВНС № 4,
№ 23, № 26 (военный городок № 2 в/ч
97692 г. Воркута); на ВНС № 8 (военный
городок № 34 Железнодорожный жилой
район ул. Кирпичная)
3. Электросварочные работы по ликвидации 12 16,21
свищей на ВНС № 4, № 23, № 26 (военный
городок № 2 в/ч 97692 г. Воркута); на
ВНС № 8 (военный городок № 34
Железнодорожный жилой район ул.
Кирпичная)
4. Уплотнение резьбовых соединений на ВНС 12 26,94
№ 50, № 62, № 63, № 51 (военный городок
№ 28 пос. Советский)
5. Замена запорно-регулирующей арматуры 12 52,00
(задвижки Ду 100, 150, 200, 250) на ВНС
№ 50, № 62, № 63, № 51 (военный городок
№ 28 пос. Советский)
6. Набивка сальников ЗРА на ВНС № 50, № 3 3,32
62, № 63, № 51 (военный городок № 28
пос. Советский)
Итого: 120,47
ОАО "Славянка" (МО ГО "Инта")
1. Замена соединительных элементов труб 12 1,63
(военный городок № 2, № 6)
2. Замена клапанов на трубах (военный 12 1,20
городок № 2, № 6)
3. Замена участков труб Ду 150 - 250 (20 12 10,20
м) в целях предупреждения аварий
(военный городок № 2, № 6)
Итого: 13,03
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды <*>
--------------------------------
<*> - План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, организацией не представлен.
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые потребности
реализации на реализацию мероприятия,
мероприятия, тыс. руб.
мес.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке <*>
--------------------------------
<*> - План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, организацией не представлен.
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые потребности
реализации на реализацию мероприятия,
мероприятия, тыс. руб.
мес.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ Показатели производственной Единица Величина показателя на
п/п деятельности измерения период регулирования с
01.01.2014 по 31.12.2014
ОАО в том числе:
"Славянка",
всего МО ГО МО ГО
"Воркута" "Инта"
1 2 3 4 5 6
1 Объем выработки (подъем) тыс. куб.м 213,63 213,63 0,00
воды, в том числе:
- из поверхностных тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
источников
- из подземных источников тыс. куб.м 213,63 213,63 0,00
2 Объем воды, используемой на тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
собственные нужды
то же (в % от подъема воды) % 0,00 0,00 0,00
3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 28,50 18,57 9,93
3.1 ООО "Водоканал" тыс. куб.м 18,57 18,57 0,00
3.2 ООО "Тепловодоканал" тыс. куб.м 9,93 0,00 9,93
4 Объем пропущенной воды через тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
очистные сооружения
4.1 Перекачено со станций тыс. куб.м 213,63 213,63 0,00
второго подъема
5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 242,13 232,20 9,93
6 Объем потерь (в том числе): тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
6.1 - потери воды из тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
водопроводной сети
6.2 - неучтенные расходы воды тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
7 Уровень потерь к объему % 0,00 0,00 0,00
отпущенной воды в сеть
8 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 242,13 232,20 9,93
(услуг):
8.1 Межцеховой оборот (в том тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
числе):
- на цели производства тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
горячей воды
- на цели производства тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
тепловой энергии
- на прочие производственные тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
нужды
8.2 Реализация сторонним тыс. куб.м 242,13 232,20 9,93
потребителям (в том числе):
- населению тыс. куб.м 20,05 15,00 5,05
- по приборам учета тыс. куб.м 20,05 15,00 5,05
- по нормативам потребления тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
коммунальных услуг
- бюджетным потребителям тыс. куб.м 205,05 205,00 0,05
- по приборам учета тыс. куб.м 205,05 205,00 0,05
- расчетными способами тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
в том числе: тыс. куб.м
- федеральный бюджет тыс. куб.м 205,05 205,00 0,05
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- местный бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- прочим потребителям тыс. куб.м 17,03 12,20 4,83
- по приборам учета тыс. куб.м 17,03 12,20 4,83
- расчетными способами тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
8.3 Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 4.1. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОАО "СЛАВЯНКА" (МО ГО "ВОРКУТА") НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на питьевое
водоснабжение на период
регулирования с 01.01.2014 по
31.12.2014
абсолютный руб./куб.м удельный
показатель вес затрат
в объеме
необходимой
валовой
выручки, %
1 2 3 4 5
1 Производственные расходы (тыс. 14274,63 61,48 78,03
руб.), в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение сырья и 0,00 0,00 0,00
материалов и их хранение (тыс.
руб.)
1.2 расходы на приобретаемые 3265,76 14,06 17,85
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду всего
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 2612,13 11,25 14,28
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 4,71
кВт.ч (руб.)
1.2.1.2 объем потребления электрической 554830,20
энергии (кВт.ч)
1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.4 холодная вода (покупная) (тыс. 653,63 2,81 3,57
руб.), в т.ч.:
1.2.4.1 ООО "Водоканал" 653,63 2,81 3,57
1.3 расходы на оплату регулируемыми 0,00 0,00 0,00
организациями выполняемых
сторонними организациями работ
и (или) услуг, связанных с
эксплуатацией централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.), в
т.ч.:
1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке холодной воды
(тыс. руб.)
1.3.2 затраты по очистке холодной 0,00 0,00 0,00
воды (тыс. руб.)
1.4 расходы на оплату труда и 9608,14 41,38 52,52
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала (тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих (тыс. 6439,42 27,73 35,20
руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 1944,70 8,38 10,63
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту отдыха 208,96 0,90 1,14
рабочих (тыс. руб.)
1.4.4 заработная плата цехового 770,08 3,32 4,21
персонала (тыс. руб.)
1.4.5 отчисления от фонда оплаты 232,56 1,00 1,27
труда цехового персонала (тыс.
руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту отдыха 12,42 0,05 0,07
цехового персонала (тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату процентов по 0,00 0,00 0,00
займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога на
прибыль (тыс. руб.)
1.6 расходы на общехозяйственные 33,53 0,14 0,18
расходы (тыс. руб.)
1.7 прочие производственные 1367,20 5,89 7,47
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 120,47 0,52 0,66
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс. руб.),
в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 120,47 0,52 0,66
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)
2.2 расходы на капитальный ремонт 0,00 0,00 0,00
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала (тыс.
руб.)
2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)
2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс.
руб.)
2.4 расходы на проведение 0,00 0,00 0,00
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы (тыс. 3837,69 16,53 20,98
руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и (или) 0,00 0,00 0,00
услуг, выполняемых по договорам
сторонними организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс. руб.),
в т.ч.:
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.2 услуги вневедомственной охраны 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.4 информационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.6 консультационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам (тыс.
руб.)
3.2 расходы на оплату труда и 3214,14 13,84 17,57
отчисления на социальные нужды
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 2438,90 10,50 13,33
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.2.2 отчисления от заработной платы 736,55 3,17 4,03
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту отдыха 38,69 0,17 0,21
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с арендой
(лизингом) централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные 4,57 0,02 0,02
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль (тыс.
руб.)
3.7 прочие административные 618,97 2,67 3,38
расходы, перечень которых
определяется в соответствии с
методическими указаниями (тыс.
руб.)
4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5 Расходы на амортизацию (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6 Расходы на арендную плату, 0,00 0,00 0,00
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. руб.): 0,00 0,00 0,00
6.1.1 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.2 вспомогательного оборудования 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.1.4 земли 0,00 0,00 0,00
6.2 Лизинговые платежи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)
7 Расходы, связанные с оплатой 60,64 0,26 0,33
налогов и сборов (тыс. руб.), в
т.ч.:
7.1 налог на имущество организаций 0,00 0,00 0,00
7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00
7.3 водный налог 60,64 0,26 0,33
7.4 плата за пользование водным 0,00 0,00 0,00
объектом
7.5 транспортный налог 0,00 0,00 0,00
7.6 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00
8 Себестоимость (тыс. руб.) 18293,42 78,78 100,00
9 Нормативная прибыль (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные вложения 0,00 0,00 0,00
(инвестиции) на период
регулирования, определяемые на
основе утвержденных
инвестиционных программ, за
исключением процентов по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные нужды, 0,00 0,00 0,00
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс. руб.)
9.4 налог на прибыль (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая выручка 18293,42 78,78 100,00
(тыс. руб.)
Раздел 4.2. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОАО "СЛАВЯНКА" (МО ГО "ИНТА") НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на питьевое
водоснабжение на период
регулирования с 01.01.2014 по
31.12.2014
абсолютный руб./куб.м удельный
показатель вес затрат
в объеме
необходимой
валовой
выручки, %
1 2 3 4 5
1 Производственные расходы (тыс. 695,50 70,04 97,07
руб.), в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение сырья и 0,00 0,00 0,00
материалов и их хранение (тыс.
руб.)
1.2 расходы на приобретаемые 387,73 39,05 54,11
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду всего
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 0,00 0,00 0,00
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.4 холодная вода (покупная) (тыс. 387,73 39,05 54,11
руб.), в т.ч.:
1.2.4.1 ООО "Тепловодоканал" 387,73 39,05 54,11
1.3 расходы на оплату регулируемыми 0,00 0,00 0,00
организациями выполняемых
сторонними организациями работ
и (или) услуг, связанных с
эксплуатацией централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.), в
т.ч.:
1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке холодной воды
(тыс. руб.)
1.3.2 затраты по очистке холодной 0,00 0,00 0,00
воды (тыс. руб.)
1.4 расходы на оплату труда и 303,66 30,58 42,38
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала (тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих (тыс. 203,82 20,53 28,45
руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 61,55 6,20 8,59
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
рабочих (тыс. руб.)
1.4.4 заработная плата цехового 29,41 2,96 4,10
персонала (тыс. руб.)
1.4.5 отчисления от фонда оплаты 8,88 0,89 1,24
труда цехового персонала (тыс.
руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
цехового персонала (тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату процентов по 0,00 0,00 0,00
займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога на
прибыль (тыс. руб.)
1.6 расходы на общехозяйственные 4,11 0,41 0,57
расходы (тыс. руб.)
1.7 прочие производственные 0,00 0,00 0,00
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 13,03 1,31 1,82
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс. руб.),
в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 13,03 1,31 1,82
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)
2.2 расходы на капитальный ремонт 0,00 0,00 0,00
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала (тыс.
руб.)
2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)
2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс.
руб.)
2.4 расходы на проведение 0,00 0,00 0,00
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы (тыс. 7,98 0,80 1,11
руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и (или) 0,00 0,00 0,00
услуг, выполняемых по договорам
сторонними организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс. руб.),
в т.ч.:
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.2 услуги вневедомственной охраны 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.4 информационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.6 консультационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам (тыс.
руб.)
3.2 расходы на оплату труда и 7,15 0,72 1,00
отчисления на социальные нужды
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 5,50 0,55 0,77
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.2.2 отчисления от заработной платы 1,66 0,17 0,23
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с арендой
(лизингом) централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные 0,05 0,01 0,01
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль (тыс.
руб.)
3.7 прочие административные 0,77 0,08 0,11
расходы, перечень которых
определяется в соответствии с
методическими указаниями (тыс.
руб.)
4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5 Расходы на амортизацию (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6 Расходы на арендную плату, 0,00 0,00 0,00
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. руб.): 0,00 0,00 0,00
6.1.1 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.2 вспомогательного оборудования 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.1.4 земли 0,00 0,00 0,00
6.2 Лизинговые платежи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)
7 Расходы, связанные с оплатой 0,00 0,00 0,00
налогов и сборов (тыс. руб.), в
т.ч.:
7.1 налог на имущество организаций 0,00 0,00 0,00
7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00
7.3 водный налог 0,00 0,00 0,00
7.4 плата за пользование водным 0,00 0,00 0,00
объектом
7.5 транспортный налог 0,00 0,00 0,00
7.6 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00
8 Себестоимость (тыс. руб.) 716,51 72,16 100,00
9 Нормативная прибыль (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные вложения 0,00 0,00 0,00
(инвестиции) на период
регулирования, определяемые на
основе утвержденных
инвестиционных программ, за
исключением процентов по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные нужды, 0,00 0,00 0,00
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс. руб.)
9.4 налог на прибыль (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая выручка 716,51 72,16 100,00
(тыс. руб.)
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Мероприятия производственной Документ-основание Дата Дата
п/п программы начала окончания
1 2 3 4 5
ОАО "Славянка" (МО ГО "Воркута")
1. Замена участков труб План мероприятий на январь декабрь
водопровода до 10 м.п. диам. от выполнение ремонтных
100 до 250 мм на ВНС № 4, № 23, работ и текущего
№ 26 (военный городок № 2 в/ч обслуживания
97692 г. Воркута); на ВНС № 8 объектов
(военный городок № 34 водопроводно -
Железнодорожный жилой район ул. канализационного
Кирпичная) хозяйства на 2014
год по Республике
Коми (ОАО
"Славянка")
2. Замена участков труб План мероприятий на январь декабрь
канализации до 10 м.п. диам. от выполнение ремонтных
100 до 250 мм на ВНС № 4, № 23, работ и текущего
№ 26 (военный городок № 2 в/ч обслуживания
97692 г. Воркута); на ВНС № 8 объектов
(военный городок № 34 водопроводно -
Железнодорожный жилой район ул. канализационного
Кирпичная) хозяйства на 2014
год по Республике
Коми (ОАО
"Славянка")
3. Электросварочные работы по План мероприятий на январь декабрь
ликвидации свищей на ВНС № 4, № выполнение ремонтных
23, № 26 (военный городок № 2 работ и текущего
в/ч 97692 г. Воркута); на ВНС № обслуживания
8 (военный городок № 34 объектов
Железнодорожный жилой район ул. водопроводно -
Кирпичная) канализационного
хозяйства на 2014
год по Республике
Коми (ОАО
"Славянка")
4. Уплотнение резьбовых соединений План мероприятий на январь декабрь
на ВНС № 50, № 62, № 63, № 51 выполнение ремонтных
(военный городок № 28 пос. работ и текущего
Советский) обслуживания
объектов
водопроводно -
канализационного
хозяйства на 2014
год по Республике
Коми (ОАО
"Славянка")
5. Замена запорно-регулирующей План мероприятий на январь декабрь
арматуры (задвижки Ду 100, 150, выполнение ремонтных
200, 250) на ВНС № 50, № 62, № работ и текущего
63, № 51 (военный городок № 28 обслуживания
пос. Советский) объектов
водопроводно -
канализационного
хозяйства на 2014
год по Республике
Коми (ОАО
"Славянка")
6. Набивка сальников ЗРА на ВНС № План мероприятий на январь март
50, № 62, № 63, № 51 (военный выполнение ремонтных
городок № 28 пос. Советский) работ и текущего
обслуживания
объектов
водопроводно -
канализационного
хозяйства на 2014
год по Республике
Коми (ОАО
"Славянка")
ОАО "Славянка" (МО ГО "Инта")
1. Замена соединительных элементов План мероприятий на январь декабрь
труб (военный городок № 2, № 6) выполнение ремонтных
работ и текущего
обслуживания
объектов
водопроводно -
канализационного
хозяйства на 2014
год по Республике
Коми (ОАО
"Славянка")
2. Замена клапанов на трубах План мероприятий на январь декабрь
(военный городок № 2, № 6) выполнение ремонтных
работ и текущего
обслуживания
объектов
водопроводно -
канализационного
хозяйства на 2014
год по Республике
Коми (ОАО
"Славянка")
3. Замена участков труб Ду 150 - План мероприятий на январь декабрь
250 (20 м) в целях выполнение ремонтных
предупреждения аварий (военный работ и текущего
городок № 2, № 6) обслуживания
объектов
водопроводно -
канализационного
хозяйства на 2014
год по Республике
Коми (ОАО
"Славянка")
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "СЛАВЯНКА"
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Значение
п/п целевого установления целевого измерения показателя
показателя показателя
МО ГО МО ГО
"Воркута" "Инта"
1 2 3 4 5 6
1 Целевой доля проб питьевой воды % 10 0
показатель после водоподготовки, не
качества воды соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля проб питьевой воды в % 8,9 0
распределительной сети, не
соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля воды, поданной по % 0 0
договорам холодного
водоснабжения не
соответствующая санитарным
нормам и правилам
2 Целевые аварийность ед. 0 0
показатели централизованных
надежности и систем водоснабжения
бесперебойности
водоснабжения продолжительность час. 0 0
перерывов водоснабжения
3 Целевые среднее время ожидания мин. 1 1
показатели ответа оператора при
качества обращении абонента
обслуживания (потребителя) по вопросам
абонентов водоснабжения по телефону
"горячей линии"
доля заявок на % 100 100
подключение, исполненная
по итогам года
4 Целевые уровень потерь холодной % 0 0
показатели воды при транспортировке
эффективности
использования доля абонентов, % 100 100
ресурсов, в том осуществляющих расчеты за
числе полученную воду по
сокращения приборам учета
потерь воды
(тепловой
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке
5 Целевые увеличение доли населения, % - -
показатели которое получило улучшение
соотношения качества питьевой воды в
цены и результате реализации
эффективности мероприятий инвестиционной
(улучшения программы
качества воды)
реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Раздел 7.1. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ОАО "СЛАВЯНКА" (МО ГО "ВОРКУТА") НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, Единица Значения Значения
п/п целевого используемые для измерения показателей плановых
показателя установления 2013 года показателей
целевого на период
показателя План Факт регулирования
<*> с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4 5 6 7
1 Целевой доля проб % - 25 10
показатель питьевой воды
качества воды после
водоподготовки,
не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам
доля проб % - 12 8,9
питьевой воды в
распределительной
сети, не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам
доля воды, % - 12 0
поданной по
договорам
холодного
водоснабжения не
соответствующая
санитарным нормам
и правилам
2 Целевые аварийность ед. - 0 0
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоснабжения
водоснабжения
продолжительность час. - 0 0
перерывов
водоснабжения
3 Целевые среднее время мин. - 2,3 1
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении
абонентов абонента
(потребителя) по
вопросам
водоснабжения по
телефону "горячей
линии"
доля заявок на % - 100 100
подключение,
исполненная по
итогам года
4 Целевые уровень потерь % - 0 0
показатели холодной воды при
эффективности транспортировке
использования
ресурсов, в том доля абонентов, % - 25 100
числе осуществляющих
сокращения расчеты за
потерь воды полученную воду
(тепловой по приборам учета
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке
5 Целевые увеличение доли % - - -
показатели населения,
соотношения которое получило
цены и улучшение
эффективности качества питьевой
(улучшения воды в результате
качества воды) реализации
реализации мероприятий
мероприятий инвестиционной
инвестиционной программы
программы
--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей на предыдущий период регулирования не утверждались.
Раздел 7.2. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ОАО "СЛАВЯНКА" (МО ГО "ИНТА") НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, Единица Значения Значения
п/п целевого используемые для измерения показателей плановых
показателя установления 2013 года показателей
целевого на период
показателя План Факт регулирования
<*> с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4 5 6 7
1 Целевой доля проб % - 20 0
показатель питьевой воды
качества воды после
водоподготовки,
не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам
доля проб % - 15,5 0
питьевой воды в
распределительной
сети, не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам
доля воды, % - 21 0
поданной по
договорам
холодного
водоснабжения не
соответствующая
санитарным нормам
и правилам
2 Целевые аварийность ед. - 0 0
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоснабжения
водоснабжения
продолжительность час. - 0 0
перерывов
водоснабжения
3 Целевые среднее время мин. - 2 1
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении
абонентов абонента
(потребителя) по
вопросам
водоснабжения по
телефону "горячей
линии"
доля заявок на % - 100 100
подключение,
исполненная по
итогам года
4 Целевые уровень потерь % - 0 0
показатели холодной воды при
эффективности транспортировке
использования
ресурсов, в том доля абонентов, % - 19 100
числе осуществляющих
сокращения расчеты за
потерь воды полученную воду
(тепловой по приборам учета
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке
5 Целевые увеличение доли % - - -
показатели населения,
соотношения которое получило
цены и улучшение
эффективности качества питьевой
(улучшения воды в результате
качества воды) реализации
реализации мероприятий
мероприятий инвестиционной
инвестиционной программы
программы
--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей на предыдущий период регулирования не утверждались.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ОАО "СЛАВЯНКА" (МО ГО "ВОРКУТА") ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Показатели Единица Значения Результат
п/п производственной измерения показателей прогноза на
деятельности 2013 года регулируемый
период
План Ожидаемый с 01.01.2014
факт по 31.12.2014
(исходя
из 9 мес.
2013 года)
1 2 3 4 5 6
1 Объем выработки (подъем) тыс. куб.м 218,38 135,70 213,63
воды, в том числе:
- из поверхностных тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
источников
- из подземных источников тыс. куб.м 218,38 135,70 213,63
2 Объем воды, используемой тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
на собственные нужды
то же (в % от подъема % 0,00 0,00 0,00
воды)
3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 19,67 16,60 18,57
3.1 ООО "Водоканал" тыс. куб.м 19,67 16,60 18,57
4 Объем пропущенной воды тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
через очистные сооружения
4.1 Перекачено со станций тыс. куб.м 198,71 135,69 213,63
второго подъема
5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 238,05 152,30 232,20
6 Объем потерь (в том тыс. куб.м 5,33 0,00 0,00
числе):
6.1 - потери воды из тыс. куб.м 5,33 0,00 0,00
водопроводной сети
6.2 - неучтенные расходы воды тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
7 Уровень потерь к объему % 2,24 0,00 0,00
отпущенной воды в сеть
8 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 232,72 152,30 232,20
(услуг):
8.1 Межцеховой оборот (в том тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
числе):
- на цели производства тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
горячей воды
- на цели производства тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
тепловой энергии
- на прочие тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
производственные нужды
8.2 Реализация сторонним тыс. куб.м 232,72 152,30 232,20
потребителям (в том
числе):
- населению тыс. куб.м 12,17 13,50 15,00
- по приборам учета тыс. куб.м 5,14 4,67 15,00
- по нормативам тыс. куб.м 7,03 8,83 0,00
потребления коммунальных
услуг
- бюджетным потребителям тыс. куб.м 213,77 122,00 205,00
- по приборам учета тыс. куб.м 213,77 122,00 205,00
- расчетными способами тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
в том числе: тыс. куб.м
- федеральный бюджет тыс. куб.м 213,77 122,00 205,00
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- местный бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- прочим потребителям тыс. куб.м 6,78 16,80 12,20
- по приборам учета тыс. куб.м 6,78 16,80 12,20
- расчетными способами тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
8.3 Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
Раздел 8.2. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ОАО "СЛАВЯНКА" (МО ГО "ИНТА") ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Показатели Единица Значения показателей Результат
п/п производственной измерения 2013 года прогноза на
деятельности регулируемый
План Ожидаемый период
факт с 01.01.2014 по
(исходя 31.12.2014
из 9 мес.
2013 года)
1 2 3 4 5 6
1 Объем выработки тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
(подъем) воды, в том
числе:
- из поверхностных тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
источников
- из подземных тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
источников
2 Объем воды, тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
используемой на
собственные нужды
то же (в % от % 0,00 0,00 0,00
подъема воды)
3 Принято воды со тыс. куб.м 12,35 10,88 9,93
стороны
3.1 ООО "Тепловодоканал" тыс. куб.м 12,35 10,88 9,93
<*>
4 Объем пропущенной тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
воды через очистные
сооружения
4.1 Перекачено со тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
станций второго
подъема
5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 12,35 10,88 9,93
6 Объем потерь (в том тыс. куб.м 2,47 0,00 0,00
числе):
6.1 - потери воды из тыс. куб.м 2,47 0,00 0,00
водопроводной сети
6.2 - неучтенные расходы тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
воды
7 Уровень потерь к % 20,00 0,00 0,00
объему отпущенной
воды в сеть
8 Полезный отпуск тыс. куб.м 9,88 10,88 9,93
товаров (услуг):
8.1 Межцеховой оборот (в тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
том числе):
- на цели тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
производства горячей
воды
- на цели тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
производства
тепловой энергии
- на прочие тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
производственные
нужды
8.2 Реализация сторонним тыс. куб.м 9,88 10,88 9,93
потребителям (в том
числе):
- населению тыс. куб.м 5,05 5,04 5,05
- по приборам учета тыс. куб.м 0,00 0,67 5,05
- по нормативам тыс. куб.м 5,05 4,37 0,00
потребления
коммунальных услуг
- бюджетным тыс. куб.м 0,94 0,05 0,05
потребителям
- по приборам учета тыс. куб.м 0,94 0,05 0,05
- расчетными тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
способами
в том числе: тыс. куб.м
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,94 0,05 0,05
- республиканский тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
бюджет
- местный бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- прочим тыс. куб.м 3,89 5,79 4,83
потребителям
- по приборам учета тыс. куб.м 3,89 5,79 4,83
- расчетными тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
способами
8.3 Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
--------------------------------
<*> - до 31.12.2013 действуют тарифы для ООО "Водопроводные и канализационные системы".
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, не учтены в связи с отсутствием экономически обоснованных затрат.
№ Наименование Срок Финансовые Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации потребности
мероприятия, на реализацию Наименование тыс. руб.
лет мероприятия, показателя
тыс. руб.
1 2 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
Приложение № 2
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 3 декабря 2013 г. № 95/17
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "СЛАВЯНКА" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
наименование регулируемой ОАО "Славянка"
организации
местонахождение регулируемой 129110, г. Москва, Суворовская площадь, д.
организации 2, стр. 3
наименование уполномоченного Служба Республики Коми по тарифам
органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
ОАО "Славянка" (МО ГО "Воркута")
1. Набивка сальников на КНС № 19 (военный 3 1,65
городок № 2 п. Октябрьский)
2. Проведение химической промывки сети 12 17,40
водоотведения на КНС № 19 (военный
городок № 2 п. Октябрьский)
3. Замена отводов стальных Ду 50, 80, 100, 12 8,37
150 на КНС № 19 (военный городок № 2 п.
Октябрьский)
4. Замена соединительных элементов на КНС 12 8,50
№ 19 (военный городок № 2 п.
Октябрьский)
5. Замена участков труб Ду 50, 80, 159, 12 51,25
200 в целях предупреждения аварий на
КНС № 19 (военный городок № 2 п.
Октябрьский)
Итого: 87,17
ОАО "Славянка" (МО ГО "Инта")
1. Замена соединительных элементов труб 12 1,63
(военный городок № 2, № 6)
2. Смазка конструктивных элементов 12 1,84
(военный городок № 2, № 6)
3. Устранение засоров труб (военный 12 8,60
городок № 2, № 6)
Итого: 12,07
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод <*>
--------------------------------
<*> - План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, организацией не представлен.
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые потребности
реализации на реализацию мероприятия,
мероприятия, тыс. руб.
мес.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые потребности
реализации на реализацию мероприятия,
мероприятия, тыс. руб.
мес.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
--------------------------------
<*> - План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организацией не представлен.
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ Показатели производственной Единица Величина показателя на
п/п деятельности измерения период регулирования
с 01.01.2014 по 31.12.2014
ОАО в том числе:
"Славянка",
всего МО ГО МО ГО
"Воркута" "Инта"
1 2 3 4 5 6
1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 266,22 260,00 6,221
2 Объем отведенных стоков, тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
пропущенных через очистные
сооружения
3 Неучтенный объем принятых тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
стоков
4 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 266,22 260,00 6,221
(услуг)
4.1 Реализация потребителям: тыс. куб.м 266,22 260,00 6,221
- населению тыс. куб.м 61,05 56,00 5,05
- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 175,09 175,00 0,09
- федеральный бюджет тыс. куб.м 175,09 175,00 0,09
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- местный бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- прочим потребителям тыс. куб.м 30,08 29,00 1,08
4.2 Собственное потребление тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
5 Передано сточных вод другим тыс. куб.м 55,42 49,20 6,221
организациям (на очистку)
5.1 ООО "Водоканал" тыс. куб.м 49,20 49,20 0,00
5.2 ООО "Тепловодоканал" тыс. куб.м 6,22 0,00 6,221
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 4.1. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО "СЛАВЯНКА"
(МО ГО "ВОРКУТА") В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на
водоотведение на период
регулирования с 01.01.2014 по
31.12.2014
абсолютный руб./куб.м удельный
показатель вес затрат
в объеме
необходимой
валовой
выручки, %
1 2 3 4 5
1 Производственные расходы (тыс. 5040,43 19,39 55,94
руб.), в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение сырья и 0,00 0,00 0,00
материалов и их хранение (тыс.
руб.)
1.2 расходы на приобретаемые 234,52 0,90 2,60
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду всего
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 234,52 0,90 2,60
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 4,71
кВт.ч (руб.)
1.2.1.2 объем потребления электрической 49813,08
энергии (кВт.ч)
1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.4 холодная вода (покупная) (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
1.3 расходы на оплату регулируемыми 1509,18 5,80 16,75
организациями выполняемых
сторонними организациями работ
и (или) услуг, связанных с
эксплуатацией централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.), в
т.ч.:
1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке сточных вод
(тыс. руб.)
1.3.2 затраты по очистке сточных вод 1509,18 5,80 16,75
(тыс. руб.)
1.3.2.1 ООО "Водоканал" 1509,18 5,80 16,75
1.4 расходы на оплату труда и 3185,89 12,25 35,35
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала (тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих (тыс. 1525,14 5,87 16,92
руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 462,12 1,78 5,13
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту отдыха 65,78 0,25 0,73
рабочих (тыс. руб.)
1.4.4 заработная плата цехового 858,69 3,30 9,53
персонала (тыс. руб.)
1.4.5 отчисления от фонда оплаты 260,18 1,00 2,89
труда цехового персонала (тыс.
руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту отдыха 13,97 0,05 0,16
цехового персонала (тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату процентов по 0,00 0,00 0,00
займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога на
прибыль (тыс. руб.)
1.6 общехозяйственные расходы (тыс. 10,85 0,04 0,12
руб.)
1.7 прочие производственные 100,00 0,38 1,11
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 87,17 0,34 0,97
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс. руб.),
в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 87,17 0,34 0,97
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких систем
(тыс. руб.)
2.2 расходы на капитальный ремонт 0,00 0,00 0,00
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала (тыс.
руб.)
2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)
2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс.
руб.)
2.4 расходы на проведение 0,00 0,00 0,00
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы (тыс. 3723,63 14,32 41,32
руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и (или) 0,00 0,00 0,00
услуг, выполняемых по договорам
сторонними организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс. руб.),
в т.ч.:
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.2 услуги вневедомственной охраны 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.4 информационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.6 консультационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам (тыс.
руб.)
3.2 расходы на оплату труда и 3587,08 13,80 39,81
отчисления на социальные нужды
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 2719,55 10,46 30,18
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.2.2 отчисления от заработной платы 824,02 3,17 9,14
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту отдыха 43,50 0,17 0,48
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с арендой
(лизингом) централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные 5,00 0,02 0,06
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль (тыс.
руб.)
3.7 прочие административные 131,55 0,51 1,46
расходы, перечень которых
определяется в соответствии с
методическими указаниями (тыс.
руб.)
4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5 Расходы на амортизацию (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6 Расходы на арендную плату, 0,00 0,00 0,00
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. руб.), в 0,00 0,00 0,00
т.ч.:
6.1.1 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.2 вспомогательного оборудования 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.1.4 земли (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.2 Лизинговые платежи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)
7 Расходы, связанные с оплатой 160,00 0,62 1,78
налогов и сборов (тыс. руб.), в
т.ч.:
7.1 налог на имущество организаций 0,00 0,00 0,00
7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00
7.3 налог за загрязнение окружающей 160,00 0,62 1,78
среды
7.4 транспортный налог 0,00 0,00 0,00
7.5 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00
8 Себестоимость (тыс. руб.) 9011,23 34,66 100,00
9 Нормативная прибыль (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:
9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные вложения 0,00 0,00 0,00
(инвестиции) на период
регулирования, определяемые на
основе утвержденных
инвестиционных программ, за
исключением процентов по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные нужды, 0,00 0,00 0,00
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс. руб.)
9.4 налог на прибыль (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая выручка 9011,23 34,66 100,00
(тыс. руб.)
Раздел 4.2. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО "СЛАВЯНКА"
(МО ГО "ИНТА") В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на
водоотведение на период
регулирования с 01.01.2014 по
31.12.2014
абсолютный руб./куб.м удельный
показатель вес
затрат в
объеме
необходимой
валовой
выручки, %
1 2 3 4 5
1 Производственные расходы (тыс. 867,41 139,43 94,91
руб.), в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение сырья и 0,00 0,00 0,00
материалов и их хранение (тыс.
руб.)
1.2 расходы на приобретаемые 0,00 0,00 0,00
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду всего
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 0,00 0,00 0,00
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.4 холодная вода (покупная) (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
1.3 расходы на оплату регулируемыми 245,54 39,47 26,87
организациями выполняемых
сторонними организациями работ
и (или) услуг, связанных с
эксплуатацией централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.), в
т.ч.:
1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке сточных вод
(тыс. руб.)
1.3.2 затраты по очистке сточных вод 245,54 39,47 26,87
(тыс. руб.)
1.3.2.1 ООО "Тепловодоканал" 245,54 39,47 26,87
1.4 расходы на оплату труда и 618,38 99,40 67,66
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала (тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих (тыс. 336,95 54,16 36,87
руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 102,10 16,41 11,17
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
рабочих (тыс. руб.)
1.4.4 заработная плата цехового 137,63 22,12 15,06
персонала (тыс. руб.)
1.4.5 отчисления от фонда оплаты 41,70 6,70 4,56
труда цехового персонала (тыс.
руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
цехового персонала (тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату процентов по 0,00 0,00 0,00
займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога на
прибыль (тыс. руб.)
1.6 общехозяйственные расходы (тыс. 3,49 0,56 0,38
руб.)
1.7 прочие производственные 0,00 0,00 0,00
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 12,07 1,94 1,32
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс. руб.),
в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 12,07 1,94 1,32
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких систем
(тыс. руб.)
2.2 расходы на капитальный ремонт 0,00 0,00 0,00
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала (тыс.
руб.)
2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)
2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс.
руб.)
2.4 расходы на проведение 0,00 0,00 0,00
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы (тыс. 34,40 5,53 3,76
руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и (или) 0,00 0,00 0,00
услуг, выполняемых по договорам
сторонними организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс. руб.),
в т.ч.:
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.2 услуги вневедомственной охраны 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.4 информационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.6 консультационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам (тыс.
руб.)
3.2 расходы на оплату труда и 33,51 5,39 3,67
отчисления на социальные нужды
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 25,72 4,13 2,81
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.2.2 отчисления от заработной платы 7,79 1,25 0,85
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с арендой
(лизингом) централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные 0,24 0,04 0,03
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль (тыс.
руб.)
3.7 прочие административные 0,65 0,11 0,07
расходы, перечень которых
определяется в соответствии с
методическими указаниями (тыс.
руб.)
4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5 Расходы на амортизацию (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6 Расходы на арендную плату, 0,00 0,00 0,00
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. руб.), в 0,00 0,00 0,00
т.ч.:
6.1.1 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.2 вспомогательного оборудования 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.1.4 земли (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.2 Лизинговые платежи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)
7 Расходы, связанные с оплатой 0,00 0,00 0,00
налогов и сборов (тыс. руб.), в
т.ч.:
7.1 налог на имущество организаций 0,00 0,00 0,00
7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00
7.3 налог за загрязнение окружающей 0,00 0,00 0,00
среды
7.4 транспортный налог 0,00 0,00 0,00
7.5 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00
8 Себестоимость (тыс. руб.) 913,89 146,90 100,00
9 Нормативная прибыль (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:
9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные вложения 0,00 0,00 0,00
(инвестиции) на период
регулирования, определяемые на
основе утвержденных
инвестиционных программ, за
исключением процентов по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные нужды, 0,00 0,00 0,00
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс. руб.)
9.4 налог на прибыль (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая выручка 913,89 146,90 100,00
(тыс. руб.)
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Мероприятия Документ-основание Дата Дата
п/п производственной начала окончания
программы
1 2 3 4 5
ОАО "Славянка" (МО ГО "Воркута")
1. Набивка сальников на КНС План мероприятий на январь март
№ 19 (военный городок № выполнение ремонтных работ
2 п. Октябрьский) и текущего обслуживания
объектов водопроводно -
канализационного хозяйства
на 2014 год по Республике
Коми (ОАО "Славянка")
2. Проведение химической План мероприятий на январь декабрь
промывки сети выполнение ремонтных работ
водоотведения на КНС № и текущего обслуживания
19 (военный городок № 2 объектов водопроводно -
п. Октябрьский) канализационного хозяйства
на 2014 год по Республике
Коми (ОАО "Славянка")
3. Замена отводов стальных План мероприятий на январь декабрь
Ду 50, 80, 100, 150 на выполнение ремонтных работ
КНС № 19 (военный и текущего обслуживания
городок № 2 п. объектов водопроводно -
Октябрьский) канализационного хозяйства
на 2014 год по Республике
Коми (ОАО "Славянка")
4. Замена соединительных План мероприятий на январь декабрь
элементов на КНС № 19 выполнение ремонтных работ
(военный городок № 2 п. и текущего обслуживания
Октябрьский) объектов водопроводно -
канализационного хозяйства
на 2014 год по Республике
Коми (ОАО "Славянка")
5. Замена участков труб Ду План мероприятий на январь декабрь
50, 80, 159, 200 в целях выполнение ремонтных работ
предупреждения аварий на и текущего обслуживания
КНС № 19 (военный объектов водопроводно -
городок № 2 п. канализационного хозяйства
Октябрьский) на 2014 год по Республике
Коми (ОАО "Славянка")
ОАО "Славянка" (МО ГО "Инта")
1. Замена соединительных План мероприятий на январь декабрь
элементов труб (военный выполнение ремонтных работ
городок № 2, № 6) и текущего обслуживания
объектов водопроводно -
канализационного хозяйства
на 2014 год по Республике
Коми (ОАО "Славянка")
2. Смазка конструктивных План мероприятий на январь декабрь
элементов (военный выполнение ремонтных работ
городок № 2, № 6) и текущего обслуживания
объектов водопроводно -
канализационного хозяйства
на 2014 год по Республике
Коми (ОАО "Славянка")
3. Устранение засоров труб План мероприятий на январь декабрь
(военный городок № 2, № выполнение ремонтных работ
6) и текущего обслуживания
объектов водопроводно -
канализационного хозяйства
на 2014 год по Республике
Коми (ОАО "Славянка")
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "СЛАВЯНКА"
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Величина
п/п целевого установления целевого измерения показателя
показателя показателя
МО ГО МО ГО
"Воркута" "Инта"
1 2 3 4 5 6
1 Целевые аварийность ед. 0 0
показатели централизованной
надежности и системы водоотведения
бесперебойности
водоотведения продолжительность час. 0 0
перерывов водоотведения
2 Целевые среднее время ожидания мин. 1 1
показатели ответа оператора при
качества обращении абонента
обслуживания (потребителя) по вопросам
абонентов водоотведения по телефону
"горячей линии"
доля заявок на % 100 100
подключение, исполненная
по итогам года
3 Целевой доля сточных вод, % 25 100
показатель подвергающихся очистке в
очистки сточных общем объеме сбрасываемых
вод сточных вод, в том числе,
с выделением доли
очищенного (неочищенного)
поверхностного (дождевого,
талого, инфильтрационного)
и дренажного стока
доля сточных вод, % 50 100
сбрасываемых в водный
объект, в пределах
нормативов допустимых
сбросов и лимитов
на сбросы
4 Целевые увеличение доли сточных % - -
показатели вод, прошедших очистку и
соотношения соответствующих
цены и нормативным требованиям
эффективности
(улучшения
качества
очистки сточных
вод) реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Раздел 7.1. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ОАО "СЛАВЯНКА" (МО ГО "ВОРКУТА") НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Наименование Данные, Единица Значения Значения
п/п целевого используемые измерения показателей плановых
показателя для установления 2013 года показателей
целевого на период
показателя План Факт регулирования
<*> с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4 5 6 7
1 Целевые аварийность ед. - 0 0
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоотведения
водоотведения
продолжительность час. - 0 0
перерывов
водоотведения
2 Целевые среднее время мин. - 1,5 1
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении абонента
абонентов (потребителя) по
вопросам
водоотведения по
телефону "горячей
линии"
доля заявок на % - 0 100
подключение,
исполненная по
итогам года
3 Целевой доля сточных вод, % - 15 25
показатель подвергающихся
очистки сточных очистке в общем
вод объеме
сбрасываемых
сточных вод, в том
числе, с
выделением доли
очищенного
(неочищенного)
поверхностного
(дождевого,
талого,
инфильтрационного)
и дренажного стока
доля сточных вод, % - 0 50
сбрасываемых в
водный объект, в
пределах
нормативов
допустимых сбросов
и лимитов на
сбросы
4 Целевые увеличение доли % - - -
показатели сточных вод,
соотношения прошедших очистку
цены и и соответствующих
эффективности нормативным
(улучшения требованиям
качества
очистки сточных
вод) реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей на предыдущий период регулирования не утверждались.
Раздел 7.2. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ОАО "СЛАВЯНКА" (МО ГО "ИНТА") НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Наименование Данные, Единица Значения Значения
п/п целевого используемые для измерения показателей плановых
показателя установления 2013 года показателей
целевого на период
показателя План Факт регулирования
<*> с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4 5 6 7
1 Целевые аварийность ед. - 0 0
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоотведения
водоотведения
продолжительность час. - 0 0
перерывов
водоотведения
2 Целевые среднее время мин. - 1 1
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении абонента
абонентов (потребителя) по
вопросам
водоотведения по
телефону "горячей
линии"
доля заявок на % - 100 100
подключение,
исполненная по
итогам года
3 Целевой доля сточных вод, % - 0 100
показатель подвергающихся
очистки сточных очистке в общем
вод объеме
сбрасываемых
сточных вод, в том
числе, с
выделением
доли очищенного
(неочищенного)
поверхностного
(дождевого,
талого,
инфильтрационного)
и дренажного стока
доля сточных вод, % - 0 100
сбрасываемых в
водный объект, в
пределах
нормативов
допустимых сбросов
и лимитов на
сбросы
4 Целевые увеличение доли % - - -
показатели сточных вод,
соотношения прошедших очистку
цены и и соответствующих
эффективности нормативным
(улучшения требованиям
качества
очистки сточных
вод) реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей на предыдущий период регулирования не утверждались.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ОАО "СЛАВЯНКА" (МО ГО "ВОРКУТА") ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Показатели Единица Значения Результат
п/п производственной измерения показателей прогноза на
деятельности 2013 года регулируемый
период
План Ожидаемый с 01.01.2014
факт по 31.12.2014
(исходя из
9 мес.
2013 года)
1 2 3 4 5 6
1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 277,06 157,17 260,00
2 Объем отведенных стоков, тыс. куб.м 222,06 111,35 0,00
пропущенных через очистные
сооружения
3 Неучтенный объем принятых тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
стоков
4 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 277,06 157,17 260,00
(услуг)
4.1 Реализация потребителям: тыс. куб.м 277,06 157,17 260,00
- населению тыс. куб.м 34,11 13,69 56,00
- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 218,56 122,68 175,00
- федеральный бюджет тыс. куб.м 218,56 122,68 175,00
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- местный бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- прочим потребителям тыс. куб.м 24,39 20,80 29,00
4.2 Собственное потребление тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
5 Передано сточных вод тыс. куб.м 55,00 45,83 49,20
другим организациям (на
очистку)
5.1 ООО "Водоканал" тыс. куб.м 55,00 45,83 49,20
Раздел 8.2. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ОАО "СЛАВЯНКА" (МО ГО "ИНТА") ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Показатели производственной Единица Значения Результат
п/п деятельности измерения показателей прогноза на
2013 года регулируемый
период
План Ожидаемый с 01.01.2014
факт по 31.12.2014
(исходя из
9 мес.
2013 года)
1 2 3 4 5 6
1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 6,13 5,38 6,221
2 Объем отведенных стоков, тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
пропущенных через очистные
сооружения
3 Неучтенный объем принятых тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
стоков
4 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 6,13 5,38 6,221
(услуг)
4.1 Реализация потребителям: тыс. куб.м 6,13 5,38 6,221
- населению тыс. куб.м 5,05 4,20 5,05
- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 0,94 0,09 0,09
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,94 0,09 0,09
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- местный бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- прочим потребителям тыс. куб.м 0,14 1,09 1,08
4.2 Собственное потребление тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
5 Передано сточных вод другим тыс. куб.м 6,13 5,39 6,221
организациям (на очистку)
5.1 ООО "Тепловодоканал" <*> тыс. куб.м 6,13 5,39 6,221
--------------------------------
<*> - до 31.12.2013 действуют тарифы для ООО "Водопроводные и канализационные системы".
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, организацией не представлены.
№ Наименование Срок Финансовые Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации потребности
мероприятия, на реализацию Наименование тыс. руб.
лет мероприятия, показателя
тыс. руб.
1 2 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
------------------------------------------------------------------
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
ПРИКАЗ
от 3 декабря 2013 г. № 95/17
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ОАО "СЛАВЯНКА"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 3 декабря 2013 года № 100) приказываю:
1. Утвердить производственную программу ОАО "Славянка" в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу ОАО "Славянка" в сфере водоотведения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 2.
И.о. руководителя
О.ИСАЧЕНКО
Приложение № 1
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 3 декабря 2013 г. № 95/17
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "СЛАВЯНКА" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
наименование регулируемой ОАО "Славянка"
организации
местонахождение регулируемой 129110, г. Москва, Суворовская площадь, д.
организации 2, стр. 3
наименование уполномоченного Служба Республики Коми по тарифам
органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
ОАО "Славянка" (МО ГО "Воркута")
1. Замена участков труб водопровода до 10 12 10,00
м.п. диам. от 100 до 250 мм на ВНС № 4,
№ 23, № 26 (военный городок № 2 в/ч
97692 г. Воркута); на ВНС № 8 (военный
городок № 34 Железнодорожный жилой
район ул. Кирпичная)
2. Замена участков труб канализации до 10 12 12,00
м.п. диам. от 100 до 250 мм на ВНС № 4,
№ 23, № 26 (военный городок № 2 в/ч
97692 г. Воркута); на ВНС № 8 (военный
городок № 34 Железнодорожный жилой
район ул. Кирпичная)
3. Электросварочные работы по ликвидации 12 16,21
свищей на ВНС № 4, № 23, № 26 (военный
городок № 2 в/ч 97692 г. Воркута); на
ВНС № 8 (военный городок № 34
Железнодорожный жилой район ул.
Кирпичная)
4. Уплотнение резьбовых соединений на ВНС 12 26,94
№ 50, № 62, № 63, № 51 (военный городок
№ 28 пос. Советский)
5. Замена запорно-регулирующей арматуры 12 52,00
(задвижки Ду 100, 150, 200, 250) на ВНС
№ 50, № 62, № 63, № 51 (военный городок
№ 28 пос. Советский)
6. Набивка сальников ЗРА на ВНС № 50, № 3 3,32
62, № 63, № 51 (военный городок № 28
пос. Советский)
Итого: 120,47
ОАО "Славянка" (МО ГО "Инта")
1. Замена соединительных элементов труб 12 1,63
(военный городок № 2, № 6)
2. Замена клапанов на трубах (военный 12 1,20
городок № 2, № 6)
3. Замена участков труб Ду 150 - 250 (20 12 10,20
м) в целях предупреждения аварий
(военный городок № 2, № 6)
Итого: 13,03
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды <*>
--------------------------------
<*> - План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, организацией не представлен.
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые потребности
реализации на реализацию мероприятия,
мероприятия, тыс. руб.
мес.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке <*>
--------------------------------
<*> - План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, организацией не представлен.
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые потребности
реализации на реализацию мероприятия,
мероприятия, тыс. руб.
мес.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ Показатели производственной Единица Величина показателя на
п/п деятельности измерения период регулирования с
01.01.2014 по 31.12.2014
ОАО в том числе:
"Славянка",
всего МО ГО МО ГО
"Воркута" "Инта"
1 2 3 4 5 6
1 Объем выработки (подъем) тыс. куб.м 213,63 213,63 0,00
воды, в том числе:
- из поверхностных тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
источников
- из подземных источников тыс. куб.м 213,63 213,63 0,00
2 Объем воды, используемой на тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
собственные нужды
то же (в % от подъема воды) % 0,00 0,00 0,00
3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 28,50 18,57 9,93
3.1 ООО "Водоканал" тыс. куб.м 18,57 18,57 0,00
3.2 ООО "Тепловодоканал" тыс. куб.м 9,93 0,00 9,93
4 Объем пропущенной воды через тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
очистные сооружения
4.1 Перекачено со станций тыс. куб.м 213,63 213,63 0,00
второго подъема
5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 242,13 232,20 9,93
6 Объем потерь (в том числе): тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
6.1 - потери воды из тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
водопроводной сети
6.2 - неучтенные расходы воды тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
7 Уровень потерь к объему % 0,00 0,00 0,00
отпущенной воды в сеть
8 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 242,13 232,20 9,93
(услуг):
8.1 Межцеховой оборот (в том тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
числе):
- на цели производства тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
горячей воды
- на цели производства тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
тепловой энергии
- на прочие производственные тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
нужды
8.2 Реализация сторонним тыс. куб.м 242,13 232,20 9,93
потребителям (в том числе):
- населению тыс. куб.м 20,05 15,00 5,05
- по приборам учета тыс. куб.м 20,05 15,00 5,05
- по нормативам потребления тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
коммунальных услуг
- бюджетным потребителям тыс. куб.м 205,05 205,00 0,05
- по приборам учета тыс. куб.м 205,05 205,00 0,05
- расчетными способами тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
в том числе: тыс. куб.м
- федеральный бюджет тыс. куб.м 205,05 205,00 0,05
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- местный бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- прочим потребителям тыс. куб.м 17,03 12,20 4,83
- по приборам учета тыс. куб.м 17,03 12,20 4,83
- расчетными способами тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
8.3 Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 4.1. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОАО "СЛАВЯНКА" (МО ГО "ВОРКУТА") НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на питьевое
водоснабжение на период
регулирования с 01.01.2014 по
31.12.2014
абсолютный руб./куб.м удельный
показатель вес затрат
в объеме
необходимой
валовой
выручки, %
1 2 3 4 5
1 Производственные расходы (тыс. 14274,63 61,48 78,03
руб.), в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение сырья и 0,00 0,00 0,00
материалов и их хранение (тыс.
руб.)
1.2 расходы на приобретаемые 3265,76 14,06 17,85
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду всего
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 2612,13 11,25 14,28
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 4,71
кВт.ч (руб.)
1.2.1.2 объем потребления электрической 554830,20
энергии (кВт.ч)
1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.4 холодная вода (покупная) (тыс. 653,63 2,81 3,57
руб.), в т.ч.:
1.2.4.1 ООО "Водоканал" 653,63 2,81 3,57
1.3 расходы на оплату регулируемыми 0,00 0,00 0,00
организациями выполняемых
сторонними организациями работ
и (или) услуг, связанных с
эксплуатацией централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.), в
т.ч.:
1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке холодной воды
(тыс. руб.)
1.3.2 затраты по очистке холодной 0,00 0,00 0,00
воды (тыс. руб.)
1.4 расходы на оплату труда и 9608,14 41,38 52,52
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала (тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих (тыс. 6439,42 27,73 35,20
руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 1944,70 8,38 10,63
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту отдыха 208,96 0,90 1,14
рабочих (тыс. руб.)
1.4.4 заработная плата цехового 770,08 3,32 4,21
персонала (тыс. руб.)
1.4.5 отчисления от фонда оплаты 232,56 1,00 1,27
труда цехового персонала (тыс.
руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту отдыха 12,42 0,05 0,07
цехового персонала (тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату процентов по 0,00 0,00 0,00
займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога на
прибыль (тыс. руб.)
1.6 расходы на общехозяйственные 33,53 0,14 0,18
расходы (тыс. руб.)
1.7 прочие производственные 1367,20 5,89 7,47
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 120,47 0,52 0,66
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс. руб.),
в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 120,47 0,52 0,66
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)
2.2 расходы на капитальный ремонт 0,00 0,00 0,00
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала (тыс.
руб.)
2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)
2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс.
руб.)
2.4 расходы на проведение 0,00 0,00 0,00
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы (тыс. 3837,69 16,53 20,98
руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и (или) 0,00 0,00 0,00
услуг, выполняемых по договорам
сторонними организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс. руб.),
в т.ч.:
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.2 услуги вневедомственной охраны 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.4 информационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.6 консультационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам (тыс.
руб.)
3.2 расходы на оплату труда и 3214,14 13,84 17,57
отчисления на социальные нужды
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 2438,90 10,50 13,33
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.2.2 отчисления от заработной платы 736,55 3,17 4,03
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту отдыха 38,69 0,17 0,21
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с арендой
(лизингом) централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные 4,57 0,02 0,02
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль (тыс.
руб.)
3.7 прочие административные 618,97 2,67 3,38
расходы, перечень которых
определяется в соответствии с
методическими указаниями (тыс.
руб.)
4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5 Расходы на амортизацию (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6 Расходы на арендную плату, 0,00 0,00 0,00
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. руб.): 0,00 0,00 0,00
6.1.1 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.2 вспомогательного оборудования 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.1.4 земли 0,00 0,00 0,00
6.2 Лизинговые платежи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)
7 Расходы, связанные с оплатой 60,64 0,26 0,33
налогов и сборов (тыс. руб.), в
т.ч.:
7.1 налог на имущество организаций 0,00 0,00 0,00
7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00
7.3 водный налог 60,64 0,26 0,33
7.4 плата за пользование водным 0,00 0,00 0,00
объектом
7.5 транспортный налог 0,00 0,00 0,00
7.6 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00
8 Себестоимость (тыс. руб.) 18293,42 78,78 100,00
9 Нормативная прибыль (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные вложения 0,00 0,00 0,00
(инвестиции) на период
регулирования, определяемые на
основе утвержденных
инвестиционных программ, за
исключением процентов по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные нужды, 0,00 0,00 0,00
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс. руб.)
9.4 налог на прибыль (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая выручка 18293,42 78,78 100,00
(тыс. руб.)
Раздел 4.2. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОАО "СЛАВЯНКА" (МО ГО "ИНТА") НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на питьевое
водоснабжение на период
регулирования с 01.01.2014 по
31.12.2014
абсолютный руб./куб.м удельный
показатель вес затрат
в объеме
необходимой
валовой
выручки, %
1 2 3 4 5
1 Производственные расходы (тыс. 695,50 70,04 97,07
руб.), в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение сырья и 0,00 0,00 0,00
материалов и их хранение (тыс.
руб.)
1.2 расходы на приобретаемые 387,73 39,05 54,11
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду всего
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 0,00 0,00 0,00
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.4 холодная вода (покупная) (тыс. 387,73 39,05 54,11
руб.), в т.ч.:
1.2.4.1 ООО "Тепловодоканал" 387,73 39,05 54,11
1.3 расходы на оплату регулируемыми 0,00 0,00 0,00
организациями выполняемых
сторонними организациями работ
и (или) услуг, связанных с
эксплуатацией централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.), в
т.ч.:
1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке холодной воды
(тыс. руб.)
1.3.2 затраты по очистке холодной 0,00 0,00 0,00
воды (тыс. руб.)
1.4 расходы на оплату труда и 303,66 30,58 42,38
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала (тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих (тыс. 203,82 20,53 28,45
руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 61,55 6,20 8,59
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
рабочих (тыс. руб.)
1.4.4 заработная плата цехового 29,41 2,96 4,10
персонала (тыс. руб.)
1.4.5 отчисления от фонда оплаты 8,88 0,89 1,24
труда цехового персонала (тыс.
руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
цехового персонала (тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату процентов по 0,00 0,00 0,00
займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога на
прибыль (тыс. руб.)
1.6 расходы на общехозяйственные 4,11 0,41 0,57
расходы (тыс. руб.)
1.7 прочие производственные 0,00 0,00 0,00
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 13,03 1,31 1,82
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс. руб.),
в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 13,03 1,31 1,82
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)
2.2 расходы на капитальный ремонт 0,00 0,00 0,00
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала (тыс.
руб.)
2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)
2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс.
руб.)
2.4 расходы на проведение 0,00 0,00 0,00
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы (тыс. 7,98 0,80 1,11
руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и (или) 0,00 0,00 0,00
услуг, выполняемых по договорам
сторонними организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс. руб.),
в т.ч.:
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.2 услуги вневедомственной охраны 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.4 информационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.6 консультационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам (тыс.
руб.)
3.2 расходы на оплату труда и 7,15 0,72 1,00
отчисления на социальные нужды
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 5,50 0,55 0,77
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.2.2 отчисления от заработной платы 1,66 0,17 0,23
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с арендой
(лизингом) централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные 0,05 0,01 0,01
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль (тыс.
руб.)
3.7 прочие административные 0,77 0,08 0,11
расходы, перечень которых
определяется в соответствии с
методическими указаниями (тыс.
руб.)
4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5 Расходы на амортизацию (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6 Расходы на арендную плату, 0,00 0,00 0,00
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. руб.): 0,00 0,00 0,00
6.1.1 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.2 вспомогательного оборудования 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.1.4 земли 0,00 0,00 0,00
6.2 Лизинговые платежи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)
7 Расходы, связанные с оплатой 0,00 0,00 0,00
налогов и сборов (тыс. руб.), в
т.ч.:
7.1 налог на имущество организаций 0,00 0,00 0,00
7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00
7.3 водный налог 0,00 0,00 0,00
7.4 плата за пользование водным 0,00 0,00 0,00
объектом
7.5 транспортный налог 0,00 0,00 0,00
7.6 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00
8 Себестоимость (тыс. руб.) 716,51 72,16 100,00
9 Нормативная прибыль (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные вложения 0,00 0,00 0,00
(инвестиции) на период
регулирования, определяемые на
основе утвержденных
инвестиционных программ, за
исключением процентов по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные нужды, 0,00 0,00 0,00
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс. руб.)
9.4 налог на прибыль (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая выручка 716,51 72,16 100,00
(тыс. руб.)
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Мероприятия производственной Документ-основание Дата Дата
п/п программы начала окончания
1 2 3 4 5
ОАО "Славянка" (МО ГО "Воркута")
1. Замена участков труб План мероприятий на январь декабрь
водопровода до 10 м.п. диам. от выполнение ремонтных
100 до 250 мм на ВНС № 4, № 23, работ и текущего
№ 26 (военный городок № 2 в/ч обслуживания
97692 г. Воркута); на ВНС № 8 объектов
(военный городок № 34 водопроводно -
Железнодорожный жилой район ул. канализационного
Кирпичная) хозяйства на 2014
год по Республике
Коми (ОАО
"Славянка")
2. Замена участков труб План мероприятий на январь декабрь
канализации до 10 м.п. диам. от выполнение ремонтных
100 до 250 мм на ВНС № 4, № 23, работ и текущего
№ 26 (военный городок № 2 в/ч обслуживания
97692 г. Воркута); на ВНС № 8 объектов
(военный городок № 34 водопроводно -
Железнодорожный жилой район ул. канализационного
Кирпичная) хозяйства на 2014
год по Республике
Коми (ОАО
"Славянка")
3. Электросварочные работы по План мероприятий на январь декабрь
ликвидации свищей на ВНС № 4, № выполнение ремонтных
23, № 26 (военный городок № 2 работ и текущего
в/ч 97692 г. Воркута); на ВНС № обслуживания
8 (военный городок № 34 объектов
Железнодорожный жилой район ул. водопроводно -
Кирпичная) канализационного
хозяйства на 2014
год по Республике
Коми (ОАО
"Славянка")
4. Уплотнение резьбовых соединений План мероприятий на январь декабрь
на ВНС № 50, № 62, № 63, № 51 выполнение ремонтных
(военный городок № 28 пос. работ и текущего
Советский) обслуживания
объектов
водопроводно -
канализационного
хозяйства на 2014
год по Республике
Коми (ОАО
"Славянка")
5. Замена запорно-регулирующей План мероприятий на январь декабрь
арматуры (задвижки Ду 100, 150, выполнение ремонтных
200, 250) на ВНС № 50, № 62, № работ и текущего
63, № 51 (военный городок № 28 обслуживания
пос. Советский) объектов
водопроводно -
канализационного
хозяйства на 2014
год по Республике
Коми (ОАО
"Славянка")
6. Набивка сальников ЗРА на ВНС № План мероприятий на январь март
50, № 62, № 63, № 51 (военный выполнение ремонтных
городок № 28 пос. Советский) работ и текущего
обслуживания
объектов
водопроводно -
канализационного
хозяйства на 2014
год по Республике
Коми (ОАО
"Славянка")
ОАО "Славянка" (МО ГО "Инта")
1. Замена соединительных элементов План мероприятий на январь декабрь
труб (военный городок № 2, № 6) выполнение ремонтных
работ и текущего
обслуживания
объектов
водопроводно -
канализационного
хозяйства на 2014
год по Республике
Коми (ОАО
"Славянка")
2. Замена клапанов на трубах План мероприятий на январь декабрь
(военный городок № 2, № 6) выполнение ремонтных
работ и текущего
обслуживания
объектов
водопроводно -
канализационного
хозяйства на 2014
год по Республике
Коми (ОАО
"Славянка")
3. Замена участков труб Ду 150 - План мероприятий на январь декабрь
250 (20 м) в целях выполнение ремонтных
предупреждения аварий (военный работ и текущего
городок № 2, № 6) обслуживания
объектов
водопроводно -
канализационного
хозяйства на 2014
год по Республике
Коми (ОАО
"Славянка")
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "СЛАВЯНКА"
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Значение
п/п целевого установления целевого измерения показателя
показателя показателя
МО ГО МО ГО
"Воркута" "Инта"
1 2 3 4 5 6
1 Целевой доля проб питьевой воды % 10 0
показатель после водоподготовки, не
качества воды соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля проб питьевой воды в % 8,9 0
распределительной сети, не
соответствующих санитарным
нормам и правилам
доля воды, поданной по % 0 0
договорам холодного
водоснабжения не
соответствующая санитарным
нормам и правилам
2 Целевые аварийность ед. 0 0
показатели централизованных
надежности и систем водоснабжения
бесперебойности
водоснабжения продолжительность час. 0 0
перерывов водоснабжения
3 Целевые среднее время ожидания мин. 1 1
показатели ответа оператора при
качества обращении абонента
обслуживания (потребителя) по вопросам
абонентов водоснабжения по телефону
"горячей линии"
доля заявок на % 100 100
подключение, исполненная
по итогам года
4 Целевые уровень потерь холодной % 0 0
показатели воды при транспортировке
эффективности
использования доля абонентов, % 100 100
ресурсов, в том осуществляющих расчеты за
числе полученную воду по
сокращения приборам учета
потерь воды
(тепловой
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке
5 Целевые увеличение доли населения, % - -
показатели которое получило улучшение
соотношения качества питьевой воды в
цены и результате реализации
эффективности мероприятий инвестиционной
(улучшения программы
качества воды)
реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Раздел 7.1. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ОАО "СЛАВЯНКА" (МО ГО "ВОРКУТА") НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, Единица Значения Значения
п/п целевого используемые для измерения показателей плановых
показателя установления 2013 года показателей
целевого на период
показателя План Факт регулирования
<*> с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4 5 6 7
1 Целевой доля проб % - 25 10
показатель питьевой воды
качества воды после
водоподготовки,
не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам
доля проб % - 12 8,9
питьевой воды в
распределительной
сети, не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам
доля воды, % - 12 0
поданной по
договорам
холодного
водоснабжения не
соответствующая
санитарным нормам
и правилам
2 Целевые аварийность ед. - 0 0
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоснабжения
водоснабжения
продолжительность час. - 0 0
перерывов
водоснабжения
3 Целевые среднее время мин. - 2,3 1
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении
абонентов абонента
(потребителя) по
вопросам
водоснабжения по
телефону "горячей
линии"
доля заявок на % - 100 100
подключение,
исполненная по
итогам года
4 Целевые уровень потерь % - 0 0
показатели холодной воды при
эффективности транспортировке
использования
ресурсов, в том доля абонентов, % - 25 100
числе осуществляющих
сокращения расчеты за
потерь воды полученную воду
(тепловой по приборам учета
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке
5 Целевые увеличение доли % - - -
показатели населения,
соотношения которое получило
цены и улучшение
эффективности качества питьевой
(улучшения воды в результате
качества воды) реализации
реализации мероприятий
мероприятий инвестиционной
инвестиционной программы
программы
--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей на предыдущий период регулирования не утверждались.
Раздел 7.2. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ОАО "СЛАВЯНКА" (МО ГО "ИНТА") НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Наименование Данные, Единица Значения Значения
п/п целевого используемые для измерения показателей плановых
показателя установления 2013 года показателей
целевого на период
показателя План Факт регулирования
<*> с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4 5 6 7
1 Целевой доля проб % - 20 0
показатель питьевой воды
качества воды после
водоподготовки,
не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам
доля проб % - 15,5 0
питьевой воды в
распределительной
сети, не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам
доля воды, % - 21 0
поданной по
договорам
холодного
водоснабжения не
соответствующая
санитарным нормам
и правилам
2 Целевые аварийность ед. - 0 0
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоснабжения
водоснабжения
продолжительность час. - 0 0
перерывов
водоснабжения
3 Целевые среднее время мин. - 2 1
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении
абонентов абонента
(потребителя) по
вопросам
водоснабжения по
телефону "горячей
линии"
доля заявок на % - 100 100
подключение,
исполненная по
итогам года
4 Целевые уровень потерь % - 0 0
показатели холодной воды при
эффективности транспортировке
использования
ресурсов, в том доля абонентов, % - 19 100
числе осуществляющих
сокращения расчеты за
потерь воды полученную воду
(тепловой по приборам учета
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке
5 Целевые увеличение доли % - - -
показатели населения,
соотношения которое получило
цены и улучшение
эффективности качества питьевой
(улучшения воды в результате
качества воды) реализации
реализации мероприятий
мероприятий инвестиционной
инвестиционной программы
программы
--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей на предыдущий период регулирования не утверждались.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ОАО "СЛАВЯНКА" (МО ГО "ВОРКУТА") ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Показатели Единица Значения Результат
п/п производственной измерения показателей прогноза на
деятельности 2013 года регулируемый
период
План Ожидаемый с 01.01.2014
факт по 31.12.2014
(исходя
из 9 мес.
2013 года)
1 2 3 4 5 6
1 Объем выработки (подъем) тыс. куб.м 218,38 135,70 213,63
воды, в том числе:
- из поверхностных тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
источников
- из подземных источников тыс. куб.м 218,38 135,70 213,63
2 Объем воды, используемой тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
на собственные нужды
то же (в % от подъема % 0,00 0,00 0,00
воды)
3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 19,67 16,60 18,57
3.1 ООО "Водоканал" тыс. куб.м 19,67 16,60 18,57
4 Объем пропущенной воды тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
через очистные сооружения
4.1 Перекачено со станций тыс. куб.м 198,71 135,69 213,63
второго подъема
5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 238,05 152,30 232,20
6 Объем потерь (в том тыс. куб.м 5,33 0,00 0,00
числе):
6.1 - потери воды из тыс. куб.м 5,33 0,00 0,00
водопроводной сети
6.2 - неучтенные расходы воды тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
7 Уровень потерь к объему % 2,24 0,00 0,00
отпущенной воды в сеть
8 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 232,72 152,30 232,20
(услуг):
8.1 Межцеховой оборот (в том тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
числе):
- на цели производства тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
горячей воды
- на цели производства тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
тепловой энергии
- на прочие тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
производственные нужды
8.2 Реализация сторонним тыс. куб.м 232,72 152,30 232,20
потребителям (в том
числе):
- населению тыс. куб.м 12,17 13,50 15,00
- по приборам учета тыс. куб.м 5,14 4,67 15,00
- по нормативам тыс. куб.м 7,03 8,83 0,00
потребления коммунальных
услуг
- бюджетным потребителям тыс. куб.м 213,77 122,00 205,00
- по приборам учета тыс. куб.м 213,77 122,00 205,00
- расчетными способами тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
в том числе: тыс. куб.м
- федеральный бюджет тыс. куб.м 213,77 122,00 205,00
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- местный бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- прочим потребителям тыс. куб.м 6,78 16,80 12,20
- по приборам учета тыс. куб.м 6,78 16,80 12,20
- расчетными способами тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
8.3 Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
Раздел 8.2. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ОАО "СЛАВЯНКА" (МО ГО "ИНТА") ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ Показатели Единица Значения показателей Результат
п/п производственной измерения 2013 года прогноза на
деятельности регулируемый
План Ожидаемый период
факт с 01.01.2014 по
(исходя 31.12.2014
из 9 мес.
2013 года)
1 2 3 4 5 6
1 Объем выработки тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
(подъем) воды, в том
числе:
- из поверхностных тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
источников
- из подземных тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
источников
2 Объем воды, тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
используемой на
собственные нужды
то же (в % от % 0,00 0,00 0,00
подъема воды)
3 Принято воды со тыс. куб.м 12,35 10,88 9,93
стороны
3.1 ООО "Тепловодоканал" тыс. куб.м 12,35 10,88 9,93
<*>
4 Объем пропущенной тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
воды через очистные
сооружения
4.1 Перекачено со тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
станций второго
подъема
5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 12,35 10,88 9,93
6 Объем потерь (в том тыс. куб.м 2,47 0,00 0,00
числе):
6.1 - потери воды из тыс. куб.м 2,47 0,00 0,00
водопроводной сети
6.2 - неучтенные расходы тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
воды
7 Уровень потерь к % 20,00 0,00 0,00
объему отпущенной
воды в сеть
8 Полезный отпуск тыс. куб.м 9,88 10,88 9,93
товаров (услуг):
8.1 Межцеховой оборот (в тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
том числе):
- на цели тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
производства горячей
воды
- на цели тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
производства
тепловой энергии
- на прочие тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
производственные
нужды
8.2 Реализация сторонним тыс. куб.м 9,88 10,88 9,93
потребителям (в том
числе):
- населению тыс. куб.м 5,05 5,04 5,05
- по приборам учета тыс. куб.м 0,00 0,67 5,05
- по нормативам тыс. куб.м 5,05 4,37 0,00
потребления
коммунальных услуг
- бюджетным тыс. куб.м 0,94 0,05 0,05
потребителям
- по приборам учета тыс. куб.м 0,94 0,05 0,05
- расчетными тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
способами
в том числе: тыс. куб.м
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,94 0,05 0,05
- республиканский тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
бюджет
- местный бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- прочим тыс. куб.м 3,89 5,79 4,83
потребителям
- по приборам учета тыс. куб.м 3,89 5,79 4,83
- расчетными тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
способами
8.3 Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
--------------------------------
<*> - до 31.12.2013 действуют тарифы для ООО "Водопроводные и канализационные системы".
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, не учтены в связи с отсутствием экономически обоснованных затрат.
№ Наименование Срок Финансовые Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации потребности
мероприятия, на реализацию Наименование тыс. руб.
лет мероприятия, показателя
тыс. руб.
1 2 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
Приложение № 2
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 3 декабря 2013 г. № 95/17
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "СЛАВЯНКА" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
наименование регулируемой ОАО "Славянка"
организации
местонахождение регулируемой 129110, г. Москва, Суворовская площадь, д.
организации 2, стр. 3
наименование уполномоченного Служба Республики Коми по тарифам
органа
местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.
1 2 3 4
ОАО "Славянка" (МО ГО "Воркута")
1. Набивка сальников на КНС № 19 (военный 3 1,65
городок № 2 п. Октябрьский)
2. Проведение химической промывки сети 12 17,40
водоотведения на КНС № 19 (военный
городок № 2 п. Октябрьский)
3. Замена отводов стальных Ду 50, 80, 100, 12 8,37
150 на КНС № 19 (военный городок № 2 п.
Октябрьский)
4. Замена соединительных элементов на КНС 12 8,50
№ 19 (военный городок № 2 п.
Октябрьский)
5. Замена участков труб Ду 50, 80, 159, 12 51,25
200 в целях предупреждения аварий на
КНС № 19 (военный городок № 2 п.
Октябрьский)
Итого: 87,17
ОАО "Славянка" (МО ГО "Инта")
1. Замена соединительных элементов труб 12 1,63
(военный городок № 2, № 6)
2. Смазка конструктивных элементов 12 1,84
(военный городок № 2, № 6)
3. Устранение засоров труб (военный 12 8,60
городок № 2, № 6)
Итого: 12,07
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод <*>
--------------------------------
<*> - План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, организацией не представлен.
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые потребности
реализации на реализацию мероприятия,
мероприятия, тыс. руб.
мес.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые потребности
реализации на реализацию мероприятия,
мероприятия, тыс. руб.
мес.
1 2 3 4
1.
2.
Итого:
--------------------------------
<*> - План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организацией не представлен.
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ Показатели производственной Единица Величина показателя на
п/п деятельности измерения период регулирования
с 01.01.2014 по 31.12.2014
ОАО в том числе:
"Славянка",
всего МО ГО МО ГО
"Воркута" "Инта"
1 2 3 4 5 6
1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 266,22 260,00 6,221
2 Объем отведенных стоков, тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
пропущенных через очистные
сооружения
3 Неучтенный объем принятых тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
стоков
4 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 266,22 260,00 6,221
(услуг)
4.1 Реализация потребителям: тыс. куб.м 266,22 260,00 6,221
- населению тыс. куб.м 61,05 56,00 5,05
- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 175,09 175,00 0,09
- федеральный бюджет тыс. куб.м 175,09 175,00 0,09
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- местный бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- прочим потребителям тыс. куб.м 30,08 29,00 1,08
4.2 Собственное потребление тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
5 Передано сточных вод другим тыс. куб.м 55,42 49,20 6,221
организациям (на очистку)
5.1 ООО "Водоканал" тыс. куб.м 49,20 49,20 0,00
5.2 ООО "Тепловодоканал" тыс. куб.м 6,22 0,00 6,221
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 4.1. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО "СЛАВЯНКА"
(МО ГО "ВОРКУТА") В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на
водоотведение на период
регулирования с 01.01.2014 по
31.12.2014
абсолютный руб./куб.м удельный
показатель вес затрат
в объеме
необходимой
валовой
выручки, %
1 2 3 4 5
1 Производственные расходы (тыс. 5040,43 19,39 55,94
руб.), в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение сырья и 0,00 0,00 0,00
материалов и их хранение (тыс.
руб.)
1.2 расходы на приобретаемые 234,52 0,90 2,60
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду всего
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 234,52 0,90 2,60
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 4,71
кВт.ч (руб.)
1.2.1.2 объем потребления электрической 49813,08
энергии (кВт.ч)
1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.4 холодная вода (покупная) (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
1.3 расходы на оплату регулируемыми 1509,18 5,80 16,75
организациями выполняемых
сторонними организациями работ
и (или) услуг, связанных с
эксплуатацией централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.), в
т.ч.:
1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке сточных вод
(тыс. руб.)
1.3.2 затраты по очистке сточных вод 1509,18 5,80 16,75
(тыс. руб.)
1.3.2.1 ООО "Водоканал" 1509,18 5,80 16,75
1.4 расходы на оплату труда и 3185,89 12,25 35,35
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала (тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих (тыс. 1525,14 5,87 16,92
руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 462,12 1,78 5,13
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту отдыха 65,78 0,25 0,73
рабочих (тыс. руб.)
1.4.4 заработная плата цехового 858,69 3,30 9,53
персонала (тыс. руб.)
1.4.5 отчисления от фонда оплаты 260,18 1,00 2,89
труда цехового персонала (тыс.
руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту отдыха 13,97 0,05 0,16
цехового персонала (тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату процентов по 0,00 0,00 0,00
займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога на
прибыль (тыс. руб.)
1.6 общехозяйственные расходы (тыс. 10,85 0,04 0,12
руб.)
1.7 прочие производственные 100,00 0,38 1,11
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 87,17 0,34 0,97
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс. руб.),
в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 87,17 0,34 0,97
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких систем
(тыс. руб.)
2.2 расходы на капитальный ремонт 0,00 0,00 0,00
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала (тыс.
руб.)
2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)
2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс.
руб.)
2.4 расходы на проведение 0,00 0,00 0,00
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы (тыс. 3723,63 14,32 41,32
руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и (или) 0,00 0,00 0,00
услуг, выполняемых по договорам
сторонними организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс. руб.),
в т.ч.:
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.2 услуги вневедомственной охраны 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.4 информационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.6 консультационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам (тыс.
руб.)
3.2 расходы на оплату труда и 3587,08 13,80 39,81
отчисления на социальные нужды
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 2719,55 10,46 30,18
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.2.2 отчисления от заработной платы 824,02 3,17 9,14
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту отдыха 43,50 0,17 0,48
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с арендой
(лизингом) централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные 5,00 0,02 0,06
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль (тыс.
руб.)
3.7 прочие административные 131,55 0,51 1,46
расходы, перечень которых
определяется в соответствии с
методическими указаниями (тыс.
руб.)
4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5 Расходы на амортизацию (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6 Расходы на арендную плату, 0,00 0,00 0,00
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. руб.), в 0,00 0,00 0,00
т.ч.:
6.1.1 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.2 вспомогательного оборудования 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.1.4 земли (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.2 Лизинговые платежи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)
7 Расходы, связанные с оплатой 160,00 0,62 1,78
налогов и сборов (тыс. руб.), в
т.ч.:
7.1 налог на имущество организаций 0,00 0,00 0,00
7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00
7.3 налог за загрязнение окружающей 160,00 0,62 1,78
среды
7.4 транспортный налог 0,00 0,00 0,00
7.5 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00
8 Себестоимость (тыс. руб.) 9011,23 34,66 100,00
9 Нормативная прибыль (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:
9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные вложения 0,00 0,00 0,00
(инвестиции) на период
регулирования, определяемые на
основе утвержденных
инвестиционных программ, за
исключением процентов по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные нужды, 0,00 0,00 0,00
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс. руб.)
9.4 налог на прибыль (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая выручка 9011,23 34,66 100,00
(тыс. руб.)
Раздел 4.2. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО "СЛАВЯНКА"
(МО ГО "ИНТА") В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на
водоотведение на период
регулирования с 01.01.2014 по
31.12.2014
абсолютный руб./куб.м удельный
показатель вес
затрат в
объеме
необходимой
валовой
выручки, %
1 2 3 4 5
1 Производственные расходы (тыс. 867,41 139,43 94,91
руб.), в т.ч.:
1.1 расходы на приобретение сырья и 0,00 0,00 0,00
материалов и их хранение (тыс.
руб.)
1.2 расходы на приобретаемые 0,00 0,00 0,00
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду всего
(тыс. руб.), в т.ч.:
1.2.1 электрическая энергия 0,00 0,00 0,00
(мощность) (тыс. руб.)
1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
1.2.4 холодная вода (покупная) (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
1.3 расходы на оплату регулируемыми 245,54 39,47 26,87
организациями выполняемых
сторонними организациями работ
и (или) услуг, связанных с
эксплуатацией централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.), в
т.ч.:
1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке сточных вод
(тыс. руб.)
1.3.2 затраты по очистке сточных вод 245,54 39,47 26,87
(тыс. руб.)
1.3.2.1 ООО "Тепловодоканал" 245,54 39,47 26,87
1.4 расходы на оплату труда и 618,38 99,40 67,66
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала (тыс. руб.)
1.4.1 заработная плата рабочих (тыс. 336,95 54,16 36,87
руб.)
1.4.2 отчисления от фонда оплаты 102,10 16,41 11,17
труда рабочих (тыс. руб.)
1.4.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
рабочих (тыс. руб.)
1.4.4 заработная плата цехового 137,63 22,12 15,06
персонала (тыс. руб.)
1.4.5 отчисления от фонда оплаты 41,70 6,70 4,56
труда цехового персонала (тыс.
руб.)
1.4.6 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
цехового персонала (тыс. руб.)
1.5 расходы на уплату процентов по 0,00 0,00 0,00
займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога на
прибыль (тыс. руб.)
1.6 общехозяйственные расходы (тыс. 3,49 0,56 0,38
руб.)
1.7 прочие производственные 0,00 0,00 0,00
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)
2 Ремонтные расходы, включая 12,07 1,94 1,32
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс. руб.),
в т.ч.:
2.1 расходы на текущий ремонт 12,07 1,94 1,32
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких систем
(тыс. руб.)
2.2 расходы на капитальный ремонт 0,00 0,00 0,00
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)
2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала (тыс.
руб.)
2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)
2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)
2.3.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс.
руб.)
2.4 расходы на проведение 0,00 0,00 0,00
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)
3 Административные расходы (тыс. 34,40 5,53 3,76
руб.), в т.ч.:
3.1 расходы на оплату работ и (или) 0,00 0,00 0,00
услуг, выполняемых по договорам
сторонними организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс. руб.),
в т.ч.:
3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.2 услуги вневедомственной охраны 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
3.1.3 юридические услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.4 информационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.5 аудиторские услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
3.1.6 консультационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам (тыс.
руб.)
3.2 расходы на оплату труда и 33,51 5,39 3,67
отчисления на социальные нужды
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.), в т.ч.:
3.2.1 заработная плата 25,72 4,13 2,81
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.2.2 отчисления от заработной платы 7,79 1,25 0,85
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.2.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с арендой
(лизингом) централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)
3.4 расходы на служебные 0,24 0,04 0,03
командировки (тыс. руб.)
3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)
3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль (тыс.
руб.)
3.7 прочие административные 0,65 0,11 0,07
расходы, перечень которых
определяется в соответствии с
методическими указаниями (тыс.
руб.)
4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5 Расходы на амортизацию (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:
5.1 основных средств (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6 Расходы на арендную плату, 0,00 0,00 0,00
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:
6.1 Арендная плата (тыс. руб.), в 0,00 0,00 0,00
т.ч.:
6.1.1 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)
6.1.2 вспомогательного оборудования 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)
6.1.3 зданий и сооружений (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.1.4 земли (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.2 Лизинговые платежи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)
7 Расходы, связанные с оплатой 0,00 0,00 0,00
налогов и сборов (тыс. руб.), в
т.ч.:
7.1 налог на имущество организаций 0,00 0,00 0,00
7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00
7.3 налог за загрязнение окружающей 0,00 0,00 0,00
среды
7.4 транспортный налог 0,00 0,00 0,00
7.5 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00
8 Себестоимость (тыс. руб.) 913,89 146,90 100,00
9 Нормативная прибыль (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:
9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)
9.2 расходы на капитальные вложения 0,00 0,00 0,00
(инвестиции) на период
регулирования, определяемые на
основе утвержденных
инвестиционных программ, за
исключением процентов по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)
9.3 расходы на социальные нужды, 0,00 0,00 0,00
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс. руб.)
9.4 налог на прибыль (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00
10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)
11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)
12 Необходимая валовая выручка 913,89 146,90 100,00
(тыс. руб.)
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Мероприятия Документ-основание Дата Дата
п/п производственной начала окончания
программы
1 2 3 4 5
ОАО "Славянка" (МО ГО "Воркута")
1. Набивка сальников на КНС План мероприятий на январь март
№ 19 (военный городок № выполнение ремонтных работ
2 п. Октябрьский) и текущего обслуживания
объектов водопроводно -
канализационного хозяйства
на 2014 год по Республике
Коми (ОАО "Славянка")
2. Проведение химической План мероприятий на январь декабрь
промывки сети выполнение ремонтных работ
водоотведения на КНС № и текущего обслуживания
19 (военный городок № 2 объектов водопроводно -
п. Октябрьский) канализационного хозяйства
на 2014 год по Республике
Коми (ОАО "Славянка")
3. Замена отводов стальных План мероприятий на январь декабрь
Ду 50, 80, 100, 150 на выполнение ремонтных работ
КНС № 19 (военный и текущего обслуживания
городок № 2 п. объектов водопроводно -
Октябрьский) канализационного хозяйства
на 2014 год по Республике
Коми (ОАО "Славянка")
4. Замена соединительных План мероприятий на январь декабрь
элементов на КНС № 19 выполнение ремонтных работ
(военный городок № 2 п. и текущего обслуживания
Октябрьский) объектов водопроводно -
канализационного хозяйства
на 2014 год по Республике
Коми (ОАО "Славянка")
5. Замена участков труб Ду План мероприятий на январь декабрь
50, 80, 159, 200 в целях выполнение ремонтных работ
предупреждения аварий на и текущего обслуживания
КНС № 19 (военный объектов водопроводно -
городок № 2 п. канализационного хозяйства
Октябрьский) на 2014 год по Республике
Коми (ОАО "Славянка")
ОАО "Славянка" (МО ГО "Инта")
1. Замена соединительных План мероприятий на январь декабрь
элементов труб (военный выполнение ремонтных работ
городок № 2, № 6) и текущего обслуживания
объектов водопроводно -
канализационного хозяйства
на 2014 год по Республике
Коми (ОАО "Славянка")
2. Смазка конструктивных План мероприятий на январь декабрь
элементов (военный выполнение ремонтных работ
городок № 2, № 6) и текущего обслуживания
объектов водопроводно -
канализационного хозяйства
на 2014 год по Республике
Коми (ОАО "Славянка")
3. Устранение засоров труб План мероприятий на январь декабрь
(военный городок № 2, № выполнение ремонтных работ
6) и текущего обслуживания
объектов водопроводно -
канализационного хозяйства
на 2014 год по Республике
Коми (ОАО "Славянка")
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "СЛАВЯНКА"
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Наименование Данные, используемые для Единица Величина
п/п целевого установления целевого измерения показателя
показателя показателя
МО ГО МО ГО
"Воркута" "Инта"
1 2 3 4 5 6
1 Целевые аварийность ед. 0 0
показатели централизованной
надежности и системы водоотведения
бесперебойности
водоотведения продолжительность час. 0 0
перерывов водоотведения
2 Целевые среднее время ожидания мин. 1 1
показатели ответа оператора при
качества обращении абонента
обслуживания (потребителя) по вопросам
абонентов водоотведения по телефону
"горячей линии"
доля заявок на % 100 100
подключение, исполненная
по итогам года
3 Целевой доля сточных вод, % 25 100
показатель подвергающихся очистке в
очистки сточных общем объеме сбрасываемых
вод сточных вод, в том числе,
с выделением доли
очищенного (неочищенного)
поверхностного (дождевого,
талого, инфильтрационного)
и дренажного стока
доля сточных вод, % 50 100
сбрасываемых в водный
объект, в пределах
нормативов допустимых
сбросов и лимитов
на сбросы
4 Целевые увеличение доли сточных % - -
показатели вод, прошедших очистку и
соотношения соответствующих
цены и нормативным требованиям
эффективности
(улучшения
качества
очистки сточных
вод) реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Раздел 7.1. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ОАО "СЛАВЯНКА" (МО ГО "ВОРКУТА") НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Наименование Данные, Единица Значения Значения
п/п целевого используемые измерения показателей плановых
показателя для установления 2013 года показателей
целевого на период
показателя План Факт регулирования
<*> с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4 5 6 7
1 Целевые аварийность ед. - 0 0
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоотведения
водоотведения
продолжительность час. - 0 0
перерывов
водоотведения
2 Целевые среднее время мин. - 1,5 1
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении абонента
абонентов (потребителя) по
вопросам
водоотведения по
телефону "горячей
линии"
доля заявок на % - 0 100
подключение,
исполненная по
итогам года
3 Целевой доля сточных вод, % - 15 25
показатель подвергающихся
очистки сточных очистке в общем
вод объеме
сбрасываемых
сточных вод, в том
числе, с
выделением доли
очищенного
(неочищенного)
поверхностного
(дождевого,
талого,
инфильтрационного)
и дренажного стока
доля сточных вод, % - 0 50
сбрасываемых в
водный объект, в
пределах
нормативов
допустимых сбросов
и лимитов на
сбросы
4 Целевые увеличение доли % - - -
показатели сточных вод,
соотношения прошедших очистку
цены и и соответствующих
эффективности нормативным
(улучшения требованиям
качества
очистки сточных
вод) реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей на предыдущий период регулирования не утверждались.
Раздел 7.2. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ОАО "СЛАВЯНКА" (МО ГО "ИНТА") НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Наименование Данные, Единица Значения Значения
п/п целевого используемые для измерения показателей плановых
показателя установления 2013 года показателей
целевого на период
показателя План Факт регулирования
<*> с 01.01.2014
по 31.12.2014
1 2 3 4 5 6 7
1 Целевые аварийность ед. - 0 0
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоотведения
водоотведения
продолжительность час. - 0 0
перерывов
водоотведения
2 Целевые среднее время мин. - 1 1
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении абонента
абонентов (потребителя) по
вопросам
водоотведения по
телефону "горячей
линии"
доля заявок на % - 100 100
подключение,
исполненная по
итогам года
3 Целевой доля сточных вод, % - 0 100
показатель подвергающихся
очистки сточных очистке в общем
вод объеме
сбрасываемых
сточных вод, в том
числе, с
выделением
доли очищенного
(неочищенного)
поверхностного
(дождевого,
талого,
инфильтрационного)
и дренажного стока
доля сточных вод, % - 0 100
сбрасываемых в
водный объект, в
пределах
нормативов
допустимых сбросов
и лимитов на
сбросы
4 Целевые увеличение доли % - - -
показатели сточных вод,
соотношения прошедших очистку
цены и и соответствующих
эффективности нормативным
(улучшения требованиям
качества
очистки сточных
вод) реализации
мероприятий
инвестиционной
программы
--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей на предыдущий период регулирования не утверждались.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ОАО "СЛАВЯНКА" (МО ГО "ВОРКУТА") ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Показатели Единица Значения Результат
п/п производственной измерения показателей прогноза на
деятельности 2013 года регулируемый
период
План Ожидаемый с 01.01.2014
факт по 31.12.2014
(исходя из
9 мес.
2013 года)
1 2 3 4 5 6
1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 277,06 157,17 260,00
2 Объем отведенных стоков, тыс. куб.м 222,06 111,35 0,00
пропущенных через очистные
сооружения
3 Неучтенный объем принятых тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
стоков
4 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 277,06 157,17 260,00
(услуг)
4.1 Реализация потребителям: тыс. куб.м 277,06 157,17 260,00
- населению тыс. куб.м 34,11 13,69 56,00
- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 218,56 122,68 175,00
- федеральный бюджет тыс. куб.м 218,56 122,68 175,00
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- местный бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- прочим потребителям тыс. куб.м 24,39 20,80 29,00
4.2 Собственное потребление тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
5 Передано сточных вод тыс. куб.м 55,00 45,83 49,20
другим организациям (на
очистку)
5.1 ООО "Водоканал" тыс. куб.м 55,00 45,83 49,20
Раздел 8.2. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ОАО "СЛАВЯНКА" (МО ГО "ИНТА") ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ Показатели производственной Единица Значения Результат
п/п деятельности измерения показателей прогноза на
2013 года регулируемый
период
План Ожидаемый с 01.01.2014
факт по 31.12.2014
(исходя из
9 мес.
2013 года)
1 2 3 4 5 6
1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 6,13 5,38 6,221
2 Объем отведенных стоков, тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
пропущенных через очистные
сооружения
3 Неучтенный объем принятых тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
стоков
4 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 6,13 5,38 6,221
(услуг)
4.1 Реализация потребителям: тыс. куб.м 6,13 5,38 6,221
- населению тыс. куб.м 5,05 4,20 5,05
- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 0,94 0,09 0,09
- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,94 0,09 0,09
- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- местный бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
- прочим потребителям тыс. куб.м 0,14 1,09 1,08
4.2 Собственное потребление тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
5 Передано сточных вод другим тыс. куб.м 6,13 5,39 6,221
организациям (на очистку)
5.1 ООО "Тепловодоканал" <*> тыс. куб.м 6,13 5,39 6,221
--------------------------------
<*> - до 31.12.2013 действуют тарифы для ООО "Водопроводные и канализационные системы".
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, организацией не представлены.
№ Наименование Срок Финансовые Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации потребности
мероприятия, на реализацию Наименование тыс. руб.
лет мероприятия, показателя
тыс. руб.
1 2 3 4 5 6
1.
2.
Итого:
------------------------------------------------------------------