Приказ Службы РК по тарифам от 10.12.2013 N 97/1 "Об утверждении производственных программ ООО "Газпром энерго" в сфере холодного водоснабжения, водоотведения"



СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

ПРИКАЗ
от 10 декабря 2013 г. № 97/1

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ООО
"ГАЗПРОМ ЭНЕРГО" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
ВОДООТВЕДЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 10 декабря 2013 года № 102) приказываю:
1. Утвердить производственную программу ООО "Газпром энерго" в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу ООО "Газпром энерго" в сфере водоотведения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 2.

И.о. руководителя
О.ИСАЧЕНКО





Приложение № 1
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 10 декабря 2013 г. № 97/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ГАЗПРОМ ЭНЕРГО" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
ТРАНСПОРТИРОВКА ВОДЫ) НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


наименование регулируемой ООО "Газпром энерго"
организации

местонахождение 169304, Республика Коми, г. Ухта, ул. Чернова,
регулируемой организации д. 12

наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа

местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73


Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения


№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

МО МР "Княжпогостский"

1. Ремонт охранной сигнализации на 3 600,00
скважине КС-11

МО МР "Усть-Вымский"

2. Техническое обслуживание станции 12 180,00
водоочистки (инженерные сети ул.
Гагарина)

3. Ремонт теплообменников и насосов 3 150,00
(инженерные сети ул. Гагарина)

4. Ремонт скважин на водозаборных 3 500,00
сооружениях

5. Ремонт системы обеззараживания, ремонт 3 600,00
отмостки на станции обезжелезивания
воды КС-12

6. Воднохимические режимно-наладочные 3 200,00
испытания станции обезжелезивания воды
г. Микунь

7. Ремонт зданий (станция обезжелезивания 6 100,00
воды (г. Микунь, ул. Пионерская))

8. Ремонт охранно-пожарной сигнализации на 3 150,00
станции обезжелезивания воды КС-12 (г.
Микунь, ул. Пионерская)

9. Ремонт охранно-пожарной сигнализации на 3 150,00
водозаборных сооружениях (г. Микунь,
ул. Трудовые резервы)

МО ГО "Ухта"

10. Профилактическая наладка 3 298,22
электрооборудования в здании кирпичной
насосной станции хозяйственно-питьевой
воды (г. Ухта, Югэрское шоссе, 8)

11. Ремонт охранной сигнализации в здании 3 150,00
кирпичной станции хозяйственно-питьевой
воды (г. Ухта, Югэрское шоссе, 8)

12. Ремонт противопожарного резервуара 3 120,00
запаса воды промузла в г. Ухта (ул.
Северная, 12)

Итого: 3198,22


2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, организацией не представлен.


№ п/п Наименование Срок реализации Финансовые потребности на
мероприятий мероприятия, мес. реализацию мероприятия, тыс. руб.

1 2 3 4

1.

Итого:


2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке


№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

1. Утепление блок-боксов скважин (МО МР 12 20,00
"Княжпогостский")

Итого: 20,00


Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 3.1. В ЧАСТИ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ООО "ГАЗПРОМ ЭНЕРГО" (МО МР "КНЯЖПОГОСТСКИЙ")


№ п/п Показатели производственной деятельности Единица Величина
измерения показателя на
период
регулирования
с 01.01.2014
по 31.12.2014

1 2 3 4

1 Объем выработки (подъем) воды (в том тыс. куб.м 364,29
числе):

- из поверхностных источников тыс. куб.м 0,00

- из подземных источников тыс. куб.м 364,29

2 Объем воды, используемой на собственные тыс. куб.м 0,25
нужды

то же (в % от подъема воды) % 0,07

3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 1,28

3.1. ОАО "Княжпогостское ЖКХ" тыс. куб.м 1,28

4 Объем пропущенной воды через очистные тыс. куб.м 0,00
сооружения

4.1. Перекачено со станций второго подъема тыс. куб.м 364,29

5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 365,32

6 Объем потерь (в том числе): тыс. куб.м 0,24

- потери воды из водопроводной сети тыс. куб.м 0,24

- неучтенные расходы воды тыс. куб.м 0,00

7 Уровень потерь к объему отпущенной воды в % 0,07
сеть

8 Полезный отпуск товаров (услуг): тыс. куб.м 365,08

8.1. Межцеховой оборот (в том числе): тыс. куб.м 1,28

- на цели производства горячей воды тыс. куб.м 0,00

- на цели производства тепловой энергии тыс. куб.м 0,00

- на прочие производственные нужды тыс. куб.м 1,28

8.2. Реализация сторонним потребителям (в том тыс. куб.м 25,60
числе):

- населению тыс. куб.м 0,00

- по приборам учета тыс. куб.м 0,00

- по нормативам потребления коммунальных тыс. куб.м 0,00
услуг

- бюджетным потребителям тыс. куб.м 0,00

- по приборам учета тыс. куб.м 0,00

- расчетными способами тыс. куб.м 0,00

в том числе:

- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,00

- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00

- местный бюджет тыс. куб.м 0,00

- прочим потребителям тыс. куб.м 25,60

- по приборам учета тыс. куб.м 25,60

- расчетными способами тыс. куб.м 0,00

8.3. Другим водопроводам тыс. куб.м 338,20

8.3.1 ОАО "Княжпогостское ЖКХ" тыс. куб.м 338,20


Раздел 3.2. В ЧАСТИ ПИТЬЕВОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ООО "ГАЗПРОМ ЭНЕРГО" (МО МР "УСТЬ-ВЫМСКИЙ")


№ п/п Показатели Единица Величина показателя на период
производственной измерения регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
деятельности
питьевое техническое техническое
водоснабжение водоснабжение водоснабжение
(для системы
водоснабжения
потребителей
через ОАО
"Усть-Вымская
тепловая
компания")

1 2 3 4 5 6

1 Объем выработки тыс. 0,00 210,56 65,93
(подъем) воды (в куб.м
том числе):

- из тыс. 0,00 0,00 0,00
поверхностных куб.м
источников

- из подземных тыс. 0,00 210,56 65,93
источников куб.м

2 Объем воды, тыс. 5,41 0,00 26,69
используемой на куб.м
собственные нужды

то же (в % от % 0,00 0,00 0,00
подъема воды)

3 Принято воды со тыс. 13,88 0,00 0,00
стороны куб.м

3.1. По межцеховому тыс. 13,88 0,00 0,00
обороту куб.м
(техническая
вода)

4 Объем пропущенной тыс. 13,88 210,56 65,93
воды через куб.м
очистные
сооружения

4.1. Перекачено со тыс. 0,00 210,56 65,93
станций второго куб.м
подъема

5 Объем отпуска в тыс. 8,47 210,56 39,24
сеть куб.м

6 Объем потерь (в тыс. 1,11 1,64 2,60
том числе): куб.м

- потери воды из тыс. 1,11 1,55 2,60
водопроводной куб.м
сети

- неучтенные тыс. 0,00 0,09 0,00
расходы воды куб.м

7 Уровень потерь к % 13,11 0,78 6,63
объему отпущенной
воды в сеть

8 Полезный отпуск тыс. 7,36 208,92 36,64
товаров (услуг): куб.м

8.1. Межцеховой оборот тыс. 2,79 0,00 13,88
(в том числе): куб.м

- на цели тыс. 2,37 0,00 0,00
производства куб.м
горячей воды

- на цели тыс. 0,00 0,00 0,00
производства куб.м
тепловой энергии

- на прочие тыс. 0,42 0,00 13,88
производственные куб.м
нужды

8.2. Реализация тыс. 4,57 0,00 22,76
сторонним куб.м
потребителям (в
том числе):

- населению тыс. 4,42 0,00 0,00
куб.м

- по приборам тыс. 4,42 0,00 0,00
учета куб.м

- по нормативам тыс. 0,00 0,00 0,00
потребления куб.м
коммунальных
услуг

- бюджетным тыс. 0,00 0,00 0,00
потребителям куб.м

- по приборам тыс. 0,00 0,00 0,00
учета куб.м

- расчетными тыс. 0,00 0,00 0,00
способами куб.м

в том числе:

- федеральный тыс. 0,00 0,00 0,00
бюджет куб.м

- республиканский тыс. 0,00 0,00 0,00
бюджет куб.м

- местный бюджет тыс. 0,00 0,00 0,00
куб.м

- прочим тыс. 0,15 0,00 22,76
потребителям куб.м

- по приборам тыс. 0,15 0,00 22,76
учета куб.м

- расчетными тыс. 0,00 0,00 0,00
способами куб.м

8.3. Другим тыс. 0,00 208,92 0,00
водопроводам куб.м

8.3.1 ОАО "Усть-Вымская тыс. 0,00 208,92 0,00
тепловая куб.м
компания"


Раздел 3.3. В ЧАСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ ВОДЫ
ООО "ГАЗПРОМ ЭНЕРГО" (МО ГО "УХТА")


№ Показатели производственной Единица Величина показателя на
п/п деятельности измерения период регулирования с
01.01.2014 по 31.12.2014

1 2 3 4

1 Транспортировка воды (всего) тыс. куб.м 26,413

2 Объем потерь в сетях тыс. куб.м 1,427
транспортирующей организации

3 Уровень потерь к объему % 5,40
транспортируемой воды

4 Транспортировка воды без учета тыс. куб.м 24,986
потерь (всего), в т.ч.:

4.1. На собственные нужды тыс. куб.м 14,261

4.2. Сторонним потребителям (всего), тыс. куб.м 10,725
в т.ч.:

- населению тыс. куб.м 0,000

- по приборам учета тыс. куб.м 0,000

- по нормативам потребления тыс. куб.м 0,000
коммунальных услуг

- бюджетным потребителям тыс. куб.м 0,000

- по приборам учета тыс. куб.м 0,000

- расчетными способами тыс. куб.м 0,000

в том числе:

- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,000

- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,000

- местный бюджет тыс. куб.м 0,000

- прочим потребителям тыс. куб.м 10,725

- по приборам учета тыс. куб.м 10,725

- расчетными способами тыс. куб.м 0,000

4.3. Другим водопроводам тыс. куб.м 0,000


Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 4.1. В ЧАСТИ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ООО "ГАЗПРОМ ЭНЕРГО" (МО МР "КНЯЖПОГОСТСКИЙ")


№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на питьевое
водоснабжение на период
регулирования с 01.01.2014
по 31.12.2014

абсолютный руб./куб.м удельный
показатель вес затрат
в объеме
необходимой
валовой
выручки, %

1 2 3 4 5

1 Производственные расходы (тыс. 1161,74 3,18 18,14
руб.), в т.ч.:

1.1 расходы на приобретение сырья и 0,00 0,00 0,00
материалов и их хранение (тыс.
руб.)

1.2 расходы на приобретаемые 291,50 0,80 4,55
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду всего
(тыс. руб.), в т.ч.:

1.2.1 электрическая энергия 260,42 0,71 4,07
(мощность) (тыс. руб.)

1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 3,15
кВт.ч (руб.)

1.2.1.2 объем потребления электрической 82789,01
энергии (кВт.ч)

1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1 0,00
Гкал (руб.)

1.2.2.2 объем потребления тепловой 0,00
энергии (Гкал)

1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

1.2.4 холодная вода (покупная) (тыс. 31,09 0,09 0,49
руб.), в т.ч.:

1.2.4.1 ОАО "Княжпогостское ЖКХ" 31,09 0,09 0,49

1.3 расходы на оплату регулируемыми 0,00 0,00 0,00
организациями выполняемых
сторонними организациями работ
и (или) услуг, связанных с
эксплуатацией централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.), в
т.ч.:

1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке холодной воды
(тыс. руб.)

1.3.2 затраты по очистке холодной 0,00 0,00 0,00
воды (тыс. руб.)

1.4 расходы на оплату труда и 639,11 1,75 9,98
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала (тыс. руб.)

1.4.1 заработная плата рабочих (тыс. 442,02 1,21 6,90
руб.)

1.4.2 отчисления от фонда оплаты 133,84 0,37 2,09
труда рабочих (тыс. руб.)

1.4.3 льготный проезд к месту отдыха 48,00 0,13 0,75
рабочих (тыс. руб.)

1.4.4 заработная плата цехового 11,29 0,03 0,18
персонала (тыс. руб.)

1.4.5 отчисления от фонда оплаты 3,42 0,01 0,05
труда цехового персонала (тыс.
руб.)

1.4.6 льготный проезд к месту отдыха 0,55 0,00 0,01
цехового персонала (тыс. руб.)

1.5 расходы на уплату процентов по 0,00 0,00 0,00
займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога на
прибыль (тыс. руб.)

1.6 расходы на общехозяйственные 0,84 0,00 0,01
расходы (тыс. руб.)

1.7 прочие производственные 230,27 0,63 3,60
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)

2 Ремонтные расходы, включая 1880,58 5,15 29,36
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс. руб.),
в т.ч.:

2.1 расходы на текущий ремонт 1880,58 5,15 29,36
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)

2.2 расходы на капитальный ремонт 0,00 0,00 0,00
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)

2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала (тыс.
руб.)

2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)

2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)

2.3.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс.
руб.)

2.3 расходы на проведение 0,00 0,00 0,00
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)

3 Административные расходы (тыс. 1133,05 3,10 17,69
руб.), в т.ч.:

3.1 расходы на оплату работ и (или) 8,58 0,02 0,13
услуг, выполняемых по договорам
сторонними организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс. руб.),
в т.ч.:

3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 8,58 0,02 0,13

3.1.2 услуги вневедомственной охраны 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)

3.1.3 юридические услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

3.1.4 информационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

3.1.5 аудиторские услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

3.1.6 консультационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам (тыс.
руб.)

3.2 расходы на оплату труда и 242,12 0,66 3,78
отчисления на социальные нужды
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.), в т.ч.:

3.2.1 заработная плата 179,68 0,49 2,81
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.2.2 отчисления от заработной платы 54,41 0,15 0,85
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.2.3 льготный проезд к месту отдыха 8,03 0,02 0,13
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с арендой
(лизингом) централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)

3.4 расходы на служебные 0,43 0,00 0,01
командировки (тыс. руб.)

3.5 расходы на обучение 17,47 0,05 0,27
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль (тыс.
руб.)

3.7 прочие административные 864,45 2,37 13,50
расходы, перечень которых
определяется в соответствии с
методическими указаниями (тыс.
руб.)

4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

5 Расходы на амортизацию (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:

5.1 основных средств (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

6 Расходы на арендную плату, 1697,25 4,65 26,50
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:

6.1 Арендная плата (тыс. руб.): 1697,25 4,65 26,50

6.1.2 основного оборудования (тыс. 1697,25 4,65 26,50
руб.)

6.1.2 вспомогательного оборудования 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)

6.1.3 зданий и сооружений (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.1.4 земли (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.2 Лизинговые платежи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)

7 Расходы, связанные с оплатой 113,66 0,31 1,77
налогов и сборов (тыс. руб.), в
т.ч.:

7.1 налог на имущество организаций 0,00 0,00 0,00

7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00

7.3 водный налог 113,66 0,31 1,77

7.4 плата за пользование водным 0,00 0,00 0,00
объектом

7.5 транспортный налог 0,00 0,00 0,00

7.6 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00

8 Себестоимость (тыс. руб.) 5986,28 16,40 93,47

9 Нормативная прибыль (тыс. руб.) 418,24 1,14 6,53

9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)

9.2 расходы на капитальные вложения 0,00 0,00 0,00
(инвестиции) на период
регулирования, определяемые на
основе утвержденных
инвестиционных программ, за
исключением процентов по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)

9.3 расходы на социальные нужды, 334,59 0,92 5,22
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс. руб.)

9.4 налог на прибыль (тыс. руб.) 83,65 0,23 1,31

10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)

11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)

12 Необходимая валовая выручка 6404,52 17,54 100,00
(тыс. руб.)


Раздел 4.2. В ЧАСТИ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ООО "ГАЗПРОМ ЭНЕРГО" (МО МР "УСТЬ-ВЫМСКИЙ")


№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на питьевое
водоснабжение на период
регулирования с 01.01.2014
по 31.12.2014

абсолютный руб./куб.м удельный
показатель вес затрат
в объеме
необходимой
валовой
выручки, %

1 2 3 4 5

1 Производственные расходы (тыс. 129,12 17,54 100,00
руб.), в т.ч.:

1.1 расходы на приобретение сырья и 0,00 0,00 0,00
материалов и их хранение (тыс.
руб.)

1.2 расходы на приобретаемые 27,42 3,73 21,24
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду всего
(тыс. руб.), в т.ч.:

1.2.1 электрическая энергия 27,42 3,73 21,24
(мощность) (тыс. руб.)

1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 3,32
кВт.ч (руб.)

1.2.1.2 объем потребления электрической 8248,67
энергии (кВт.ч)

1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1 0,00
Гкал (руб.)

1.2.2.2 объем потребления тепловой 0,00
энергии (Гкал)

1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

1.2.4 холодная вода (покупная) (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:

1.3 расходы на оплату регулируемыми 0,00 0,00 0,00
организациями выполняемых
сторонними организациями работ
и (или) услуг, связанных с
эксплуатацией централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.), в
т.ч.:

1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке холодной воды
(тыс. руб.)

1.3.2 затраты по очистке холодной 0,00 0,00 0,00
воды (тыс. руб.)

1.4 расходы на оплату труда и 101,70 13,82 78,76
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала (тыс. руб.)

1.4.1 заработная плата рабочих (тыс. 78,06 10,61 60,46
руб.)

1.4.2 отчисления от фонда оплаты 23,64 3,21 18,31
труда рабочих (тыс. руб.)

1.4.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
рабочих (тыс. руб.)

1.4.4 заработная плата цехового 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)

1.4.5 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда цехового персонала (тыс.
руб.)

1.4.6 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
цехового персонала (тыс. руб.)

1.5 расходы на уплату процентов по 0,00 0,00 0,00
займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога на
прибыль (тыс. руб.)

1.6 расходы на общехозяйственные 0,00 0,00 0,00
расходы (тыс. руб.)

1.7 прочие производственные 0,00 0,00 0,00
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)

2 Ремонтные расходы, включая 0,00 0,00 0,00
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс. руб.),
в т.ч.:

2.1 расходы на текущий ремонт 0,00 0,00 0,00
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)

2.2 расходы на капитальный ремонт 0,00 0,00 0,00
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)

2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала (тыс.
руб.)

2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)

2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)

2.3.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс.
руб.)

2.3 расходы на проведение 0,00 0,00 0,00
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)

3 Административные расходы (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:

3.1 расходы на оплату работ и (или) 0,00 0,00 0,00
услуг, выполняемых по договорам
сторонними организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс. руб.),
в т.ч.:

3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

3.1.2 услуги вневедомственной охраны 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)

3.1.3 юридические услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

3.1.4 информационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

3.1.5 аудиторские услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

3.1.6 консультационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам (тыс.
руб.)

3.2 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные нужды
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.), в т.ч.:

3.2.1 заработная плата 0,00 0,00 0,00
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.2.2 отчисления от заработной платы 0,00 0,00 0,00
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.2.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с арендой
(лизингом) централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)

3.4 расходы на служебные 0,00 0,00 0,00
командировки (тыс. руб.)

3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль (тыс.
руб.)

3.7 прочие административные 0,00 0,00 0,00
расходы, перечень которых
определяется в соответствии с
методическими указаниями (тыс.
руб.)

4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

5 Расходы на амортизацию (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:

5.1 основных средств (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

6 Расходы на арендную плату, 0,00 0,00 0,00
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:

6.1 Арендная плата (тыс. руб.): 0,00 0,00 0,00

6.1.2 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

6.1.2 вспомогательного оборудования 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)

6.1.3 зданий и сооружений (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.1.4 земли (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.2 Лизинговые платежи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)

7 Расходы, связанные с оплатой 0,00 0,00 0,00
налогов и сборов (тыс. руб.), в
т.ч.:

7.1 налог на имущество организаций 0,00 0,00 0,00

7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00

7.3 водный налог 0,00 0,00 0,00

7.4 плата за пользование водным 0,00 0,00 0,00
объектом

7.5 транспортный налог 0,00 0,00 0,00

7.6 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00

8 Себестоимость (тыс. руб.) 129,12 17,54 100,00

9 Нормативная прибыль (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)

9.2 расходы на капитальные вложения 0,00 0,00 0,00
(инвестиции) на период
регулирования, определяемые на
основе утвержденных
инвестиционных программ, за
исключением процентов по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)

9.3 расходы на социальные нужды, 0,00 0,00 0,00
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс. руб.)

9.4 налог на прибыль (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)

11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)

12 Необходимая валовая выручка 129,12 17,54 100,00
(тыс. руб.)


Раздел 4.3. В ЧАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ДЛЯ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ ОАО "УСТЬ-ВЫМСКАЯ ТЕПЛОВАЯ
КОМПАНИЯ") ООО "ГАЗПРОМ ЭНЕРГО" (МО МР "УСТЬ-ВЫМСКИЙ")


№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на
техническое водоснабжение на
период регулирования с 01.01.2014
по 31.12.2014

абсолютный руб./куб.м удельный
показатель вес затрат
в объеме
необходимой
валовой
выручки, %

1 2 3 4 5

1 Производственные расходы (тыс. 2421,70 11,59 75,35
руб.), в т.ч.:

1.1 расходы на приобретение сырья и 0,00 0,00 0,00
материалов и их хранение (тыс.
руб.)

1.2 расходы на приобретаемые 762,73 3,65 23,73
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду всего
(тыс. руб.), в т.ч.:

1.2.1 электрическая энергия 762,73 3,65 23,73
(мощность) (тыс. руб.)

1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 3,44
кВт.ч (руб.)

1.2.1.2 объем потребления электрической 222025,58
энергии (кВт.ч)

1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1 0,00
Гкал (руб.)

1.2.2.2 объем потребления тепловой 0,00
энергии (Гкал)

1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

1.2.4 холодная вода (покупная) (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:

1.3 расходы на оплату регулируемыми 0,00 0,00 0,00
организациями выполняемых
сторонними организациями работ
и (или) услуг, связанных с
эксплуатацией централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.), в
т.ч.:

1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке холодной воды
(тыс. руб.)

1.3.2 затраты по очистке холодной 0,00 0,00 0,00
воды (тыс. руб.)

1.4 расходы на оплату труда и 1654,13 7,92 51,47
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала (тыс. руб.)

1.4.1 заработная плата рабочих (тыс. 1178,92 5,64 36,68
руб.)

1.4.2 отчисления от фонда оплаты 356,98 1,71 11,11
труда рабочих (тыс. руб.)

1.4.3 льготный проезд к месту отдыха 29,38 0,14 0,91
рабочих (тыс. руб.)

1.4.4 заработная плата цехового 67,54 0,32 2,10
персонала (тыс. руб.)

1.4.5 отчисления от фонда оплаты 20,45 0,10 0,64
труда цехового персонала (тыс.
руб.)

1.4.6 льготный проезд к месту отдыха 0,86 0,00 0,03
цехового персонала (тыс. руб.)

1.5 расходы на уплату процентов по 0,00 0,00 0,00
займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога на
прибыль (тыс. руб.)

1.6 расходы на общехозяйственные 4,85 0,02 0,15
расходы (тыс. руб.)

1.7 прочие производственные 0,00 0,00 0,00
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)

2 Ремонтные расходы, включая 0,00 0,00 0,00
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс. руб.),
в т.ч.:

2.1 расходы на текущий ремонт 0,00 0,00 0,00
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)

2.2 расходы на капитальный ремонт 0,00 0,00 0,00
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)

2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала (тыс.
руб.)

2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)

2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)

2.3.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс.
руб.)

2.3 расходы на проведение 0,00 0,00 0,00
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)

3 Административные расходы (тыс. 710,37 3,40 22,10
руб.), в т.ч.:

3.1 расходы на оплату работ и (или) 0,00 0,00 0,00
услуг, выполняемых по договорам
сторонними организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс. руб.),
в т.ч.:

3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

3.1.2 услуги вневедомственной охраны 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)

3.1.3 юридические услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

3.1.4 информационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

3.1.5 аудиторские услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

3.1.6 консультационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам (тыс.
руб.)

3.2 расходы на оплату труда и 669,31 3,20 20,83
отчисления на социальные нужды
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.), в т.ч.:

3.2.1 заработная плата 509,51 2,44 15,85
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.2.2 отчисления от заработной платы 154,28 0,74 4,80
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.2.3 льготный проезд к месту отдыха 5,52 0,03 0,17
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с арендой
(лизингом) централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)

3.4 расходы на служебные 1,12 0,01 0,03
командировки (тыс. руб.)

3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль (тыс.
руб.)

3.7 прочие административные 39,94 0,19 1,24
расходы, перечень которых
определяется в соответствии с
методическими указаниями (тыс.
руб.)

4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

5 Расходы на амортизацию (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:

5.1 основных средств (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

6 Расходы на арендную плату, 0,00 0,00 0,00
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:

6.1 Арендная плата (тыс. руб.): 0,00 0,00 0,00

6.1.2 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

6.1.2 вспомогательного оборудования 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)

6.1.3 зданий и сооружений (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.1.4 земли (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.2 Лизинговые платежи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)

7 Расходы, связанные с оплатой 65,70 0,31 2,04
налогов и сборов (тыс. руб.), в
т.ч.:

7.1 налог на имущество организаций 0,00 0,00 0,00

7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00

7.3 водный налог 65,70 0,31 2,04

7.4 плата за пользование водным 0,00 0,00 0,00
объектом

7.5 транспортный налог 0,00 0,00 0,00

7.6 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00

8 Себестоимость (тыс. руб.) 3197,77 15,31 99,50

9 Нормативная прибыль (тыс. руб.) 16,04 0,08 0,50

9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)

9.2 расходы на капитальные вложения 0,00 0,00 0,00
(инвестиции) на период
регулирования, определяемые на
основе утвержденных
инвестиционных программ, за
исключением процентов по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)

9.3 расходы на социальные нужды, 12,83 0,06 0,40
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс. руб.)

9.4 налог на прибыль (тыс. руб.) 3,21 0,02 0,10

10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)

11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)

12 Необходимая валовая выручка 3213,81 15,38 100,00
(тыс. руб.)


Раздел 4.4. В ЧАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ООО "ГАЗПРОМ ЭНЕРГО" (МО МР "УСТЬ-ВЫМСКИЙ")


№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на
техническое водоснабжение на
период регулирования с 01.01.2014
по 31.12.2014

абсолютный руб./куб.м удельный
показатель вес затрат
в объеме
необходимой
валовой
выручки, %

1 2 3 4 5

1 Производственные расходы (тыс. 1135,15 30,98 6,76
руб.), в т.ч.:

1.1 расходы на приобретение сырья и 0,00 0,00 0,00
материалов и их хранение (тыс.
руб.)

1.2 расходы на приобретаемые 241,43 6,59 1,44
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду всего
(тыс. руб.), в т.ч.:

1.2.1 электрическая энергия 238,82 6,52 1,42
(мощность) (тыс. руб.)

1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 3,44
кВт.ч (руб.)

1.2.1.2 объем потребления электрической 69519,52
энергии (кВт.ч)

1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 2,61 0,07 0,02

1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1 381,59
Гкал (руб.)

1.2.2.2 объем потребления тепловой 6,84
энергии (Гкал)

1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

1.2.4 холодная вода (покупная) (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:

1.3 расходы на оплату регулируемыми 0,00 0,00 0,00
организациями выполняемых
сторонними организациями работ
и (или) услуг, связанных с
эксплуатацией централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.), в
т.ч.:

1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке холодной воды
(тыс. руб.)

1.3.2 затраты по очистке холодной 0,00 0,00 0,00
воды (тыс. руб.)

1.4 расходы на оплату труда и 540,13 14,74 3,21
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала (тыс. руб.)

1.4.1 заработная плата рабочих (тыс. 374,80 10,23 2,23
руб.)

1.4.2 отчисления от фонда оплаты 113,49 3,10 0,68
труда рабочих (тыс. руб.)

1.4.3 льготный проезд к месту отдыха 11,20 0,31 0,07
рабочих (тыс. руб.)

1.4.4 заработная плата цехового 30,89 0,84 0,18
персонала (тыс. руб.)

1.4.5 отчисления от фонда оплаты 9,35 0,26 0,06
труда цехового персонала (тыс.
руб.)

1.4.6 льготный проезд к месту отдыха 0,39 0,01 0,00
цехового персонала (тыс. руб.)

1.5 расходы на уплату процентов по 0,00 0,00 0,00
займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога на
прибыль (тыс. руб.)

1.6 расходы на общехозяйственные 2,32 0,06 0,01
расходы (тыс. руб.)

1.7 прочие производственные 351,27 9,59 2,09
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)

2 Ремонтные расходы, включая 2030,00 55,40 12,08
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс. руб.),
в т.ч.:

2.1 расходы на текущий ремонт 780,00 21,29 4,64
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)

2.2 расходы на капитальный ремонт 1250,00 34,12 7,44
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)

2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала (тыс.
руб.)

2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)

2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)

2.3.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс.
руб.)

2.3 расходы на проведение 0,00 0,00 0,00
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)

3 Административные расходы (тыс. 1593,93 43,50 9,49
руб.), в т.ч.:

3.1 расходы на оплату работ и (или) 0,00 0,00 0,00
услуг, выполняемых по договорам
сторонними организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс. руб.),
в т.ч.:

3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

3.1.2 услуги вневедомственной охраны 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)

3.1.3 юридические услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

3.1.4 информационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

3.1.5 аудиторские услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

3.1.6 консультационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам (тыс.
руб.)

3.2 расходы на оплату труда и 223,54 6,10 1,33
отчисления на социальные нужды
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.), в т.ч.:

3.2.1 заработная плата 170,17 4,64 1,01
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.2.2 отчисления от заработной платы 51,53 1,41 0,31
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.2.3 льготный проезд к месту отдыха 1,84 0,05 0,01
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с арендой
(лизингом) централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)

3.4 расходы на служебные 0,00 0,00 0,00
командировки (тыс. руб.)

3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль (тыс.
руб.)

3.7 прочие административные 1370,39 37,40 8,16
расходы, перечень которых
определяется в соответствии с
методическими указаниями (тыс.
руб.)

4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

5 Расходы на амортизацию (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:

5.1 основных средств (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

6 Расходы на арендную плату, 11488,41 313,55 68,38
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:

6.1 Арендная плата (тыс. руб.): 11488,41 313,55 68,38

6.1.2 основного оборудования (тыс. 11488,41 313,55 68,38
руб.)

6.1.2 вспомогательного оборудования 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)

6.1.3 зданий и сооружений (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.1.4 земли (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.2 Лизинговые платежи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)

7 Расходы, связанные с оплатой 20,57 0,56 0,12
налогов и сборов (тыс. руб.), в
т.ч.:

7.1 налог на имущество организаций 0,00 0,00 0,00

7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00

7.3 водный налог 20,57 0,56 0,12

7.4 плата за пользование водным 0,00 0,00 0,00
объектом

7.5 транспортный налог 0,00 0,00 0,00

7.6 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00

8 Себестоимость (тыс. руб.) 16268,07 444,00 96,83

9 Нормативная прибыль (тыс. руб.) 155,94 4,26 0,93

9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)

9.2 расходы на капитальные вложения 0,00 0,00 0,00
(инвестиции) на период
регулирования, определяемые на
основе утвержденных
инвестиционных программ, за
исключением процентов по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)

9.3 расходы на социальные нужды, 124,75 3,40 0,74
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс. руб.)

9.4 налог на прибыль (тыс. руб.) 31,19 0,85 0,19

10 Экономически обоснованные 376,73 10,28 2,24
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)

11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)

12 Необходимая валовая выручка 16800,73 458,54 100,00
(тыс. руб.)


Раздел 4.5. В ЧАСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ ВОДЫ
ООО "ГАЗПРОМ ЭНЕРГО" (МО ГО "УХТА")


№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на
транспортировку воды на период
регулирования с 01.01.2014
по 31.12.2014

абсолютный руб./куб.м удельный
показатель вес затрат
в объеме
необходимой
валовой
выручки, %

1 2 3 4 5

1 Производственные расходы (тыс. 3169,42 126,85 53,40
руб.), в т.ч.:

1.1 расходы на приобретение сырья и 0,00 0,00 0,00
материалов и их хранение (тыс.
руб.)

1.2 расходы на приобретаемые 390,20 15,62 6,57
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду всего
(тыс. руб.), в т.ч.:

1.2.1 электрическая энергия 381,49 15,27 6,43
(мощность) (тыс. руб.)

1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 3,84
кВт.ч (руб.)

1.2.1.2 объем потребления электрической 99248,91
энергии (кВт.ч)

1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 8,71 0,35 0,15

1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1 335,85
Гкал (руб.)

1.2.2.2 объем потребления тепловой 25,93
энергии (Гкал)

1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

1.2.4 холодная вода (покупная) (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:

1.3 расходы на оплату регулируемыми 0,00 0,00 0,00
организациями выполняемых
сторонними организациями работ
и (или) услуг, связанных с
эксплуатацией централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.), в
т.ч.:

1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке холодной воды
(тыс. руб.)

1.3.2 затраты по очистке холодной 0,00 0,00 0,00
воды (тыс. руб.)

1.4 расходы на оплату труда и 2729,29 109,23 45,99
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала (тыс. руб.)

1.4.1 заработная плата рабочих (тыс. 1601,91 64,11 26,99
руб.)

1.4.2 отчисления от фонда оплаты 485,06 19,41 8,17
труда рабочих (тыс. руб.)

1.4.3 льготный проезд к месту отдыха 246,31 9,86 4,15
рабочих (тыс. руб.)

1.4.4 заработная плата цехового 279,50 11,19 4,71
персонала (тыс. руб.)

1.4.5 отчисления от фонда оплаты 84,63 3,39 1,43
труда цехового персонала (тыс.
руб.)

1.4.6 льготный проезд к месту отдыха 31,87 1,28 0,54
цехового персонала (тыс. руб.)

1.5 расходы на уплату процентов по 0,00 0,00 0,00
займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога на
прибыль (тыс. руб.)

1.6 расходы на общехозяйственные 49,94 2,00 0,84
расходы (тыс. руб.)

1.7 прочие производственные 0,00 0,00 0,00
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)

2 Ремонтные расходы, включая 807,64 32,32 13,61
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс. руб.),
в т.ч.:

2.1 расходы на текущий ремонт 807,64 32,32 13,61
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)

2.2 расходы на капитальный ремонт 0,00 0,00 0,00
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)

2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала (тыс.
руб.)

2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)

2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)

2.3.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс.
руб.)

2.3 расходы на проведение 0,00 0,00 0,00
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)

3 Административные расходы (тыс. 1332,83 53,34 22,46
руб.), в т.ч.:

3.1 расходы на оплату работ и (или) 17,85 0,71 0,30
услуг, выполняемых по договорам
сторонними организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс. руб.),
в т.ч.:

3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 17,85 0,71 0,30

3.1.2 услуги вневедомственной охраны 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)

3.1.3 юридические услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

3.1.4 информационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

3.1.5 аудиторские услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

3.1.6 консультационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам (тыс.
руб.)

3.2 расходы на оплату труда и 258,28 10,34 4,35
отчисления на социальные нужды
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.), в т.ч.:

3.2.1 заработная плата 187,63 7,51 3,16
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.2.2 отчисления от заработной платы 56,81 2,27 0,96
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.2.3 льготный проезд к месту отдыха 13,84 0,55 0,23
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с арендой
(лизингом) централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)

3.4 расходы на служебные 0,00 0,00 0,00
командировки (тыс. руб.)

3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль (тыс.
руб.)

3.7 прочие административные 1056,69 42,29 17,80
расходы, перечень которых
определяется в соответствии с
методическими указаниями (тыс.
руб.)

4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

5 Расходы на амортизацию (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:

5.1 основных средств (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

6 Расходы на арендную плату, 256,04 10,25 4,31
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:

6.1 Арендная плата (тыс. руб.): 256,04 10,25 4,31

6.1.2 основного оборудования (тыс. 256,04 10,25 4,31
руб.)

6.1.2 вспомогательного оборудования 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)

6.1.3 зданий и сооружений (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.1.4 земли (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.2 Лизинговые платежи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)

7 Расходы, связанные с оплатой 0,00 0,00 0,00
налогов и сборов (тыс. руб.), в
т.ч.:

7.1 налог на имущество организаций 0,00 0,00 0,00

7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00

7.3 водный налог 0,00 0,00 0,00

7.4 плата за пользование водным 0,00 0,00 0,00
объектом

7.5 транспортный налог 0,00 0,00 0,00

7.6 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00

8 Себестоимость (тыс. руб.) 5565,93 222,76 93,78

9 Нормативная прибыль (тыс. руб.) 369,13 14,77 6,22

9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)

9.2 расходы на капитальные вложения 0,00 0,00 0,00
(инвестиции) на период
регулирования, определяемые на
основе утвержденных
инвестиционных программ, за
исключением процентов по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)

9.3 расходы на социальные нужды, 295,30 11,82 4,98
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс. руб.)

9.4 налог на прибыль (тыс. руб.) 73,83 2,95 1,24

10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)

11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)

12 Необходимая валовая выручка 5935,05 237,54 100,00
(тыс. руб.)


Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Мероприятия Документ-основание Дата Дата
п/п производственной начала окончания
программы

1 2 3 4 5

МО МР "Княжпогостский"

1. Ремонт охранной Проект программы технического июль сентябрь
сигнализации на обслуживания и текущего
скважине КС-11 ремонта прочих объектов и
оборудования на 2014 год

2. Утепление блок-боксов Программа в области январь декабрь
скважин энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
на 2012 - 2014 годы

МО МР "Усть-Вымский"

3. Техническое Проект программы технического январь декабрь
обслуживание станции обслуживания и текущего
водоочистки ремонта прочих объектов и
(инженерные сети ул. оборудования на 2014 год
Гагарина)

4. Ремонт теплообменников Проект программы капитального июль сентябрь
и насосов (инженерные ремонта основных средств на
сети ул. Гагарина) 2014 год

5. Ремонт скважин на Проект программы капитального июль сентябрь
водозаборных ремонта основных средств на
сооружениях 2014 год

6. Ремонт системы Проект программы капитального июль сентябрь
обеззараживания, ремонта основных средств на
ремонт отмостки на 2014 год
станции
обезжелезивания воды
КС-12

7. Воднохимические Проект программы январь март
режимно-наладочные режимно-наладочных испытаний
испытания станции на 2014 год
обезжелезивания воды
г. Микунь

8. Ремонт зданий (станция Проект программы технического июль декабрь
обезжелезивания воды обслуживания и текущего
(г. Микунь, ул. ремонта прочих объектов
Пионерская)) и оборудования на 2014 год

9. Ремонт охранно - Проект программы технического июль сентябрь
пожарной сигнализации обслуживания и текущего
на станции ремонта прочих объектов
обезжелезивания воды и оборудования на 2014 год
КС-12 (г. Микунь, ул.
Пионерская)

10. Ремонт охранно - Проект программы технического июль сентябрь
пожарной сигнализации обслуживания и текущего
на водозаборных ремонта прочих объектов
сооружениях (г. и оборудования на 2014 год
Микунь, ул. Трудовые
резервы)

МО ГО "Ухта"

11. Профилактическая План по профилактической июль сентябрь
наладка наладке электрооборудования
электрооборудования в на 2014 год
здании кирпичной
насосной станции
хозяйственно-питьевой
воды (г. Ухта,
Югэрское шоссе, 8)

12. Ремонт охранной Проект программы технического июль сентябрь
сигнализации в здании обслуживания и текущего
кирпичной станции ремонта прочих объектов
хозяйственно-питьевой и оборудования на 2014 год
воды (г. Ухта,
Югэрское шоссе, 8)

13. Ремонт Проект программы технического июль сентябрь
противопожарного обслуживания и текущего
резервуара запаса воды ремонта прочих объектов
промузла в г. Ухта и оборудования на 2014 год
(ул. Северная, 12)


Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ГАЗПРОМ
ЭНЕРГО" НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 6.1. В ЧАСТИ ПИТЬЕВОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ООО "ГАЗПРОМ ЭНЕРГО"
(МО МР "КНЯЖПОГОСТСКИЙ", МО МР "УСТЬ-ВЫМСКИЙ")


№ Наименование Данные, Единица Значение показателя
п/п целевого используемые для измерения
показателя установления МО МР МО МР "Усть-Вымский"
целевого "Княжпогостский"
показателя
питьевое питьевое техническое
водоснабжение водоснабжение водоснабжение

1 2 3 4 5 6 7

1 Целевой доля проб % 0 0 0
показатель питьевой воды
качества воды после
водоподготовки,
не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам

доля проб % 0 0 0
питьевой воды в
распределительной
сети, не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам

доля воды, % 0 0 0
поданной по
договорам
холодного
водоснабжения не
соответствующая
санитарным нормам
и правилам

2 Целевые аварийность ед. 1 1 1
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоснабжения
водоснабжения
продолжительность час. 10 10 10
перерывов
водоснабжения

3 Целевые среднее время мин. 3 3 3
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении
абонентов абонента
(потребителя) по
вопросам
водоснабжения по
телефону "горячей
линии"

доля заявок на % 100 100 100
подключение,
исполненная по
итогам года

4 Целевые уровень потерь % 0,07 13,11 1,70
показатели холодной
эффективности воды при
использования транспортировке
ресурсов, в том
числе доля абонентов, % 100 100 100
сокращения осуществляющих
потерь воды расчеты за
(тепловой полученную воду
энергии в по приборам учета
составе горячей
воды) при
транспортировке

5 Целевые увеличение доли % - - -
показатели населения,
соотношения которое получило
цены и улучшение
эффективности качества питьевой
(улучшения воды в результате
качества воды) реализации
реализации мероприятий
мероприятий инвестиционной
инвестиционной программы
программы


Раздел 6.2. В ЧАСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ ВОДЫ
ООО "ГАЗПРОМ ЭНЕРГО" (МО ГО "УХТА")


№ Наименование Данные, используемые для Единица Значение
п/п целевого показателя установления целевого измерения показателя
показателя

1 2 3 4 5

1 Целевой показатель доля проб питьевой воды в % 0
качества воды распределительной сети, не
соответствующих санитарным
нормам и правилам

2 Целевые показатели аварийность централизованных ед. 1
надежности и систем водоснабжения
бесперебойности
водоснабжения продолжительность перерывов час. 10
водоснабжения

3 Целевые показатели уровень потерь холодной воды % 1,43
эффективности при транспортировке
использования
ресурсов, в том доля абонентов, % 100
числе сокращения осуществляющих расчеты за
потерь воды полученную воду по
(тепловой энергии в приборам учета
составе горячей
воды) при
транспортировке

4 Целевые показатели увеличение доли населения, % -
соотношения цены и которое получило улучшение
эффективности качества питьевой воды в
(улучшения качества результате реализации
воды) реализации мероприятий инвестиционной
мероприятий программы
инвестиционной
программы


Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 7.1. В ЧАСТИ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ООО "ГАЗПРОМ ЭНЕРГО" (МО МР "КНЯЖПОГОСТСКИЙ")


№ Наименование Данные, Единица Значения Значения
п/п целевого используемые для измерения показателей плановых
показателя установления 2013 года показателей
целевого на период
показателя План Факт регулирования
<*> с 01.01.2014
по 31.12.2014

1 2 3 4 5 6 7

1 Целевой доля проб % - 0 0
показатель питьевой воды
качества воды после
водоподготовки,
не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам

доля проб % - 0 0
питьевой воды в
распределительной
сети, не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам

доля воды, % - 0 0
поданной по
договорам
холодного
водоснабжения не
соответствующая
санитарным нормам
и правилам

2 Целевые аварийность ед. - 1 1
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоснабжения
водоснабжения
продолжительность час. - 10 10
перерывов
водоснабжения

3 Целевые среднее время мин. - 3 3
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении
абонентов абонента
(потребителя) по
вопросам
водоснабжения по
телефону "горячей
линии"

доля заявок на % - - 100
подключение,
исполненная по
итогам года

4 Целевые уровень потерь % - 8,84 0,07
показатели холодной воды при
эффективности транспортировке
использования
ресурсов, в том доля абонентов, % - 100 100
числе осуществляющих
сокращения расчеты за
потерь воды полученную воду
(тепловой по приборам учета
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке

5 Целевые увеличение доли % - - -
показатели населения,
соотношения которое получило
цены и улучшение
эффективности качества питьевой
(улучшения воды в результате
качества воды) реализации
реализации мероприятий
мероприятий инвестиционной
инвестиционной программы
программы


--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей за предыдущий период регулирования не утверждались.

Раздел 7.2. В ЧАСТИ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ООО "ГАЗПРОМ ЭНЕРГО" (МО МР "УСТЬ-ВЫМСКИЙ")


№ Наименование Данные, Единица Значения Значения
п/п целевого используемые для измерения показателей плановых
показателя установления 2013 года показателей
целевого на период
показателя План Факт регулирования
<*> с 01.01.2014
по 31.12.2014

1 2 3 4 5 6 7

1 Целевой доля проб % - 0 0
показатель питьевой воды
качества воды после
водоподготовки,
не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам

доля проб % - 0 0
питьевой воды в
распределительной
сети, не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам

доля воды, % - 0 0
поданной по
договорам
холодного
водоснабжения не
соответствующая
санитарным нормам
и правилам

2 Целевые аварийность ед. - 2 1
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоснабжения
водоснабжения
продолжительность час. - 10 10
перерывов
водоснабжения

3 Целевые среднее время мин. - 3 3
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении
абонентов абонента
(потребителя) по
вопросам
водоснабжения по
телефону "горячей
линии"

доля заявок на % - 100 100
подключение,
исполненная по
итогам года

4 Целевые уровень потерь % - 50,34 13,11
показатели холодной воды при
эффективности транспортировке
использования
ресурсов, в том доля абонентов, % - 100 100
числе осуществляющих
сокращения расчеты за
потерь воды полученную воду
(тепловой по приборам учета
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке

5 Целевые увеличение доли % - - -
показатели населения,
соотношения которое получило
цены и улучшение
эффективности качества питьевой
(улучшения воды в результате
качества воды) реализации
реализации мероприятий
мероприятий инвестиционной
инвестиционной программы
программы


--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей за предыдущий период регулирования не утверждались.

Раздел 7.3. В ЧАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ООО "ГАЗПРОМ ЭНЕРГО" (МО МР "УСТЬ-ВЫМСКИЙ")


№ Наименование Данные, Единица Значения Значения
п/п целевого используемые для измерения показателей плановых
показателя установления 2013 года показателей
целевого на период
показателя План Факт регулирования
<*> с 01.01.2014
по 31.12.2014

1 2 3 4 5 6 7

1 Целевой доля проб % - 0 0
показатель питьевой воды
качества воды после
водоподготовки,
не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам

доля проб % - 0 0
питьевой воды в
распределительной
сети, не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам

доля воды, % - 0 0
поданной по
договорам
холодного
водоснабжения не
соответствующая
санитарным нормам
и правилам

2 Целевые аварийность ед. - 2 1
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоснабжения
водоснабжения
продолжительность час. - 10 10
перерывов
водоснабжения

3 Целевые среднее время мин. - 3 3
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении
абонентов абонента
(потребителя) по
вопросам
водоснабжения по
телефону "горячей
линии"

доля заявок на % - - 100
подключение,
исполненная по
итогам года

4 Целевые уровень потерь % - 5,6 1,70
показатели холодной воды при
эффективности транспортировке
использования
ресурсов, в том доля абонентов, % - 100 100
числе осуществляющих
сокращения расчеты за
потерь воды полученную воду
(тепловой по приборам учета
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке

5 Целевые увеличение доли % - - -
показатели населения,
соотношения которое получило
цены и улучшение
эффективности качества питьевой
(улучшения воды в результате
качества воды) реализации
реализации мероприятий
мероприятий инвестиционной
инвестиционной программы
программы


--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей за предыдущий период регулирования не утверждались.

Раздел 7.4. В ЧАСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ ВОДЫ
ООО "ГАЗПРОМ ЭНЕРГО" (МО ГО "УХТА")


№ Наименование Данные, Единица Значения Значения
п/п целевого используемые для измерения показателей плановых
показателя установления 2013 года показателей
целевого на период
показателя План Факт регулирования
<*> <*> с 01.01.2014
по 31.12.2014

1 2 3 4 5 6 7

1 Целевой доля проб % 0
показатель питьевой воды в
качества воды распределительной
сети, не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам

2 Целевые аварийность ед. 1
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоснабжения
водоснабжения
продолжительность час. 10
перерывов
водоснабжения

3 Целевые уровень потерь % 1,43
показатели холодной воды при
эффективности транспортировке
использования
ресурсов, в том доля абонентов, % 100
числе осуществляющих
сокращения расчеты за
потерь воды полученную воду
(тепловой по приборам учета
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке

4 Целевые увеличение доли % -
показатели населения,
соотношения которое получило
цены и улучшение
эффективности качества питьевой
(улучшения воды в результате
качества воды) реализации
реализации мероприятий
мероприятий инвестиционной
инвестиционной программы
программы


--------------------------------
<*> - значения плановых и фактических целевых показателей за предыдущий период регулирования не представлены, поскольку тариф на транспортировку воды для данной организации устанавливается впервые.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 8.1. В ЧАСТИ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ООО "ГАЗПРОМ ЭНЕРГО" (МО МР "КНЯЖПОГОСТСКИЙ")


№ Показатели Единица Значения показателей Результат
п/п производственной измерения 2013 года прогноза на
деятельности регулируемый
План Ожидаемый период
факт (исходя с 01.01.2014
из 9 мес. по
2013 года) 31.12.2014

1 2 3 4 5 6

1 Объем выработки (подъем) тыс. куб.м 204,09 339,81 364,29
воды, в том числе:

- из поверхностных тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
источников

- из подземных тыс. куб.м 204,09 339,81 364,29
источников

2 Объем воды, используемой тыс. куб.м 0,25 0,00 0,25
на собственные нужды

то же (в % от подъема % 0,12 0,00 0,07
воды)

3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 1,28 0,00 1,28

3.1. ОАО "Княжпогостское ЖКХ" тыс. куб.м 1,28 0,00 1,28

4 Объем пропущенной воды тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
через очистные
сооружения

4.1. Перекачено со станций тыс. куб.м 204,09 339,81 364,29
второго подъема

5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 205,12 339,81 365,32

6 Объем потерь тыс. куб.м 0,24 30,04 0,24

- потери воды из тыс. куб.м 0,24 30,04 0,24
водопроводной сети

- неучтенные расходы тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
воды

7 Уровень потерь к объему % 0,12 8,84 0,07
отпущенной воды в сеть

8 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 204,88 309,77 365,08
(услуг):

8.1. Межцеховой оборот (в том тыс. куб.м 1,28 3,97 1,28
числе):

- на цели производства тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
горячей воды

- на цели производства тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
тепловой энергии

- на прочие тыс. куб.м 1,28 3,97 1,28
производственные нужды

8.2. Реализация сторонним тыс. куб.м 23,60 12,20 25,60
потребителям:

- населению тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00

- по приборам учета тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00

- по нормативам тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
потребления коммунальных
услуг

- бюджетным тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
потребителям:

- по приборам учета тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00

- расчетными способами тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00

в том числе:

- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00

- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00

- местный бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00

- прочим потребителям тыс. куб.м 23,60 12,20 25,60

- по приборам учета тыс. куб.м 23,60 12,20 25,60

- расчетными способами тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00

8.3. Другим водопроводам тыс. куб.м 180,00 293,60 338,20

ОАО "Княжпогостское ЖКХ" тыс. куб.м 180,00 293,60 338,20


Раздел 8.2. В ЧАСТИ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ООО "ГАЗПРОМ ЭНЕРГО" (МО МР "УСТЬ-ВЫМСКИЙ")


№ п/п Показатели Единица Значения показателей Результат
производственной измерения 2013 года прогноза на
деятельности регулируемый
План Ожидаемый период
факт (исходя с 01.01.2014
из 9 мес. по
2013 года) 31.12.2014

1 2 3 4 5 6

1 Объем выработки (подъем) тыс. куб.м 372,17 0,00 0,00
воды, в том числе:

- из поверхностных тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
источников

- из подземных тыс. куб.м 372,17 0,00 0,00
источников

2 Объем воды, используемой тыс. куб.м 22,74 6,42 5,41
на собственные нужды

то же (в % от подъема % 6,11 0,00 0,00
воды)

3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 0,00 25,39 13,88

3.1. По межцеховому обороту тыс. куб.м 0,00 25,39 13,88
(техническая вода)

4 Объем пропущенной воды тыс. куб.м 349,43 25,39 13,88
через очистные
сооружения

4.1. Перекачено со станций тыс. куб.м 372,17 0,00 0,00
второго подъема

5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 349,43 18,97 8,47

6 Объем потерь тыс. куб.м 4,04 9,55 1,11

- потери воды из тыс. куб.м 4,04 9,55 1,11
водопроводной сети

- неучтенные расходы тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
воды

7 Уровень потерь к объему % 1,16 50,34 13,11
отпущенной воды в сеть

8 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 345,39 9,42 7,36
(услуг):

8.1. Межцеховой оборот (в том тыс. куб.м 0,00 1,98 2,79
числе):

- на цели производства тыс. куб.м 0,00 1,98 2,37
горячей воды

- на цели производства тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
тепловой энергии

- на прочие тыс. куб.м 0,00 0,00 0,42
производственные нужды

8.2. Реализация сторонним тыс. куб.м 84,99 7,44 4,57
потребителям:

- населению тыс. куб.м 24,29 4,33 4,42

- по приборам учета тыс. куб.м 24,29 4,33 4,42

- по нормативам тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
потребления коммунальных
услуг

- бюджетным тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
потребителям:

- по приборам учета тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00

- расчетными способами тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00

в том числе:

- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00

- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00

- местный бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00

- прочим потребителям тыс. куб.м 60,70 3,11 0,15

- по приборам учета тыс. куб.м 60,70 3,11 0,15

- расчетными способами тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00

8.3. Другим водопроводам тыс. куб.м 260,40 0,00 0,00

8.3.1 ОАО "Усть-Вымская тыс. куб.м 260,40 0,00 0,00
тепловая компания"


Раздел 8.3. В ЧАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ДЛЯ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ ОАО "УСТЬ-ВЫМСКАЯ ТЕПЛОВАЯ
КОМПАНИЯ") ООО "ГАЗПРОМ ЭНЕРГО" (МО МР "УСТЬ-ВЫМСКИЙ")


№ Показатели производственной Единица Значения Результат
п/п деятельности измерения показателей прогноза на
2013 года регулируемый
период
План Факт с 01.01.2014
<*> <*> по 31.12.2014

1 2 3 4 5 6

1 Объем выработки (подъем) воды, тыс. куб.м 210,56
в том числе:

- из поверхностных источников тыс. куб.м 0,00

- из подземных источников тыс. куб.м 210,56

2 Объем воды, используемой на тыс. куб.м 0,00
собственные нужды

то же (в % от подъема воды) % 0,00

3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 0,00

4 Объем пропущенной воды через тыс. куб.м 210,56
очистные сооружения

4.1. Перекачено со станций второго тыс. куб.м 210,56
подъема

5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 210,56

6 Объем потерь тыс. куб.м 1,64

- потери воды из водопроводной тыс. куб.м 1,55
сети

- неучтенные расходы воды тыс. куб.м 0,09

7 Уровень потерь к объему % 0,78
отпущенной воды в сеть

8 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 208,92
(услуг):

8.1. Межцеховой оборот (в том тыс. куб.м 0,00
числе):

- на цели производства горячей тыс. куб.м 0,00
воды

- на цели производства тепловой тыс. куб.м 0,00
энергии

- на прочие производственные тыс. куб.м 0,00
нужды

8.2. Реализация сторонним тыс. куб.м 0,00
потребителям:

- населению тыс. куб.м 0,00

- по приборам учета тыс. куб.м 0,00

- по нормативам потребления тыс. куб.м 0,00
коммунальных услуг

- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 0,00

- по приборам учета тыс. куб.м 0,00

- расчетными способами тыс. куб.м 0,00

в том числе:

- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,00

- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00

- местный бюджет тыс. куб.м 0,00

- прочим потребителям тыс. куб.м 0,00

- по приборам учета тыс. куб.м 0,00

- расчетными способами тыс. куб.м 0,00

8.3. Другим водопроводам тыс. куб.м 208,92

ОАО "Усть-Вымская тепловая тыс. куб.м 208,92
компания"


--------------------------------
<*> - сравнить плановые и фактические показатели производственной программы за истекший период регулирования не представляется возможным, поскольку тариф на техническое водоснабжение (для системы водоснабжения потребителей через ОАО "Усть-Вымская тепловая компания") для данной организации устанавливается впервые.

Раздел 8.4. В ЧАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ООО "ГАЗПРОМ ЭНЕРГО" (МО МР "УСТЬ-ВЫМСКИЙ")


№ Показатели производственной Единица Значения Результат
п/п деятельности измерения показателей прогноза на
2013 года регулируемый
период
План Факт с 01.01.2014
<*> <*> по 31.12.2014

1 2 3 4 5 6

1 Объем выработки (подъем) воды, тыс. куб.м 65,93
в том числе:

- из поверхностных источников тыс. куб.м 0,00

- из подземных источников тыс. куб.м 65,93

2 Объем воды, используемой на тыс. куб.м 26,69
собственные нужды

то же (в % от подъема воды) % 0,00

3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 0,00

4 Объем пропущенной воды через тыс. куб.м 65,93
очистные сооружения

4.1. Перекачено со станций второго тыс. куб.м 65,93
подъема

5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 39,24

6 Объем потерь тыс. куб.м 2,60

- потери воды из водопроводной тыс. куб.м 2,60
сети

- неучтенные расходы воды тыс. куб.м 0,00

7 Уровень потерь к объему % 6,63
отпущенной воды в сеть

8 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 36,64
(услуг):

8.1. Межцеховой оборот (в том тыс. куб.м 13,88
числе):

- на цели производства горячей тыс. куб.м 0,00
воды

- на цели производства тепловой тыс. куб.м 0,00
энергии

- на прочие производственные тыс. куб.м 13,88
нужды

8.2. Реализация сторонним тыс. куб.м 22,76
потребителям:

- населению тыс. куб.м 0,00

- по приборам учета тыс. куб.м 0,00

- по нормативам потребления тыс. куб.м 0,00
коммунальных услуг

- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 0,00

- по приборам учета тыс. куб.м 0,00

- расчетными способами тыс. куб.м 0,00

в том числе:

- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,00

- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00

- местный бюджет тыс. куб.м 0,00

- прочим потребителям тыс. куб.м 22,76

- по приборам учета тыс. куб.м 22,76

- расчетными способами тыс. куб.м 0,00

8.3. Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00


--------------------------------
<*> - сравнить плановые и фактические показатели производственной программы за истекший период регулирования не представляется возможным, поскольку тариф на техническое водоснабжение для данной системы водоснабжения устанавливается впервые.

Раздел 8.5. В ЧАСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ ВОДЫ
ООО "ГАЗПРОМ ЭНЕРГО" (МО ГО "УХТА")


№ Показатели производственной Единица Значения Результат
п/п деятельности измерения показателей прогноза на
2013 года регулируемый
период
План Факт с 01.01.2014
<*> <*> по 31.12.2014

1 2 3 4 5 6

1 Транспортировка воды (всего) тыс. куб.м 26,413

2 Объем потерь в сетях тыс. куб.м 1,427
транспортирующей организации

3 Уровень потерь к объему % 5,404
транспортируемой воды

4 Транспортировка воды без учета тыс. куб.м 24,986
потерь (всего), в т.ч.:

4.1 На собственные нужды тыс. куб.м 14,261

4.2 Сторонним потребителям (всего), тыс. куб.м 10,725
в т.ч.:

- населению тыс. куб.м 0,000

- по приборам учета тыс. куб.м 0,000

- по нормативам потребления тыс. куб.м 0,000
коммунальных услуг

- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 0,000

- по приборам учета тыс. куб.м 0,000

- расчетными способами тыс. куб.м 0,000

в том числе:

- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,000

- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,000

- местный бюджет тыс. куб.м 0,000

- прочим потребителям тыс. куб.м 10,725

- по приборам учета тыс. куб.м 10,725

- расчетными способами тыс. куб.м 0,000

4.3 Другим водопроводам тыс. куб.м 0,000


--------------------------------
<*> - сравнить плановые и фактические показатели производственной программы за истекший период регулирования не представляется возможным, поскольку тариф на транспортировку воды для данной организации устанавливается впервые.

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>

--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.


№ п/п Наименование Срок Финансовые потребности Ожидаемый эффект
мероприятий реализации на реализацию
мероприятия, мероприятия, тыс. руб. Наименование тыс.
лет показателя руб.

1 2 3 4 5 6

1.

2.

Итого:






Приложение № 2
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 10 декабря 2013 г. № 97/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ГАЗПРОМ ЭНЕРГО" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
(ВОДООТВЕДЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА СТОЧНЫХ ВОД)
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


наименование регулируемой ООО "Газпром энерго"
организации

местонахождение 169304, Республика Коми, г. Ухта, ул. Чернова,
регулируемой организации д. 12

наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа

местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73


Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения


№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

МО МР "Княжпогостский"

1. Техническое диагностирование 3 60,00
грузоподъемных механизмов,
электрический тельфер на КОС
(грузоподъемность 1 т, длина
подкрановых строительных конструкции 10
и 20 м, 1975 г.)

МО МР "Усть-Вымский"

2. Ремонт КНС (инженерные сети ул. 3 100,00
Гагарина)

МО ГО "Ухта"

3. Ремонт водопровода (внутриплощадочные 3 2000,00
сети и канал кур. промузла (Югэрское
шоссе, 8))

4. Замена насосов и системы автоматизации 6 300,00
(здание кирпичной канализационной
станции КНС 1)

Итого: 2460,00


2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, организацией не представлен.


№ п/п Наименование Срок реализации Финансовые потребности на
мероприятий мероприятия, мес. реализацию мероприятия, тыс. руб.

1 2 3 4

1.

Итого:


2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности


№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

МО МР "Княжпогостский"

1. Ремонт и утепление оконных и дверных 12 80
проемов

2. Ремонт системы аэрации КОС <*> 12 1500

МО МР "Усть-Вымский"

3. Ремонт колодцев сети водоотведения 12 75

МО ГО "Ухта"

4. Ремонт колодцев и участков 12 130
канализационной сети

Итого: 1785,00


--------------------------------
<*> - мероприятие осуществляется за счет средств, заложенных в тарифе на питьевое водоснабжение (МО МР "Княжпогостский").

Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 3.1. В ЧАСТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ ООО "ГАЗПРОМ ЭНЕРГО"
(МО МР "КНЯЖПОГОСТСКИЙ", МО МР "УСТЬ-ВЫМСКИЙ")


№ Показатели Единица Величина показателя на период
п/п производственной измерения регулирования с 01.01.2014
деятельности по 31.12.2014

МО МР МО МР
"Княжпогостский" "Усть-Вымский"

1 2 3 4 5

1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 189,74 13,90

2 Объем отведенных стоков, тыс. куб.м 189,74 0,00
пропущенных через
очистные сооружения

3 Неучтенный объем принятых тыс. куб.м 0,00 0,00
стоков

4 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 189,74 13,90
(услуг)

4.1. Реализация потребителям: тыс. куб.м 188,17 6,00

- населению тыс. куб.м 0,00 5,77

- бюджетным потребителям тыс. куб.м 1,97 0,00

- федеральный бюджет тыс. куб.м 1,97 0,00

- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00

- местный бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00

- прочим потребителям тыс. куб.м 186,20 0,23

4.2. Собственное потребление тыс. куб.м 1,57 7,90

5 Передано сточных вод тыс. куб.м 0,00 13,90
другим организациям (на
очистку)

5.1 ОАО "Усть-Вымская тыс. куб.м 0,00 13,90
тепловая компания"


Раздел 3.2. В ЧАСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ СТОЧНЫХ ВОД
ООО "ГАЗПРОМ ЭНЕРГО" (МО ГО "УХТА")


№ Показатели производственной деятельности Единица Величина
п/п измерения показателя на
период
регулирования
с 01.01.2014
по 31.12.2014

1 2 3 4

1 Объем транспортируемых сточных вод (всего), тыс. куб.м 23,20
в т.ч.:

1.1. Собственное потребление тыс. куб.м 8,32

1.2. Сторонние потребители (всего), в т.ч.: тыс. куб.м 14,88

- население тыс. куб.м 0,00

- бюджетные потребители, в т.ч.: тыс. куб.м 0,00

- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,00

- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00

- местный бюджет тыс. куб.м 0,00

- прочие потребители тыс. куб.м 14,88


Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 4.1. В ЧАСТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ ООО "ГАЗПРОМ ЭНЕРГО"
(МО МР "КНЯЖПОГОСТСКИЙ")


№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на
водоотведение на период
регулирования с 01.01.2014
по 31.12.2014

абсолютная руб./куб.м удельный
величина вес затрат
в объеме
необходимой
валовой
выручки, %

1 2 3 4 5

1 Производственные расходы (тыс. 3883,09 20,47 72,19
руб.), в т.ч.:

1.1 расходы на приобретение сырья и 0,00 0,00 0,00
материалов и их хранение (тыс.
руб.)

1.2 расходы на приобретаемые 1986,40 10,47 36,93
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду всего
(тыс. руб.), в т.ч.:

1.2.1 электрическая энергия 1951,61 10,29 36,28
(мощность) (тыс. руб.)

1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 3,15
кВт.ч (руб.)

1.2.1.2 объем потребления электрической 620437,59
энергии (кВт.ч)

1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 34,79 0,18 0,65

1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1 335,85
Гкал (руб.)

1.2.2.2 объем потребления тепловой 103,59
энергии (Гкал)

1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

1.2.4 холодная вода (покупная) (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:

1.3 расходы на оплату регулируемыми 0,00 0,00 0,00
организациями выполняемых
сторонними организациями работ
и (или) услуг, связанных с
эксплуатацией централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.), в
т.ч.:

1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке сточных вод
(тыс. руб.)

1.3.2 затраты по очистке сточных вод 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)

1.4 расходы на оплату труда и 1888,58 9,95 35,11
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала (тыс. руб.)

1.4.1 заработная плата рабочих (тыс. 1417,96 7,47 26,36
руб.)

1.4.2 отчисления от фонда оплаты 430,78 2,27 8,01
труда рабочих (тыс. руб.)

1.4.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
рабочих (тыс. руб.)

1.4.3 заработная плата цехового 30,56 0,16 0,57
персонала (тыс. руб.)

1.4.4 отчисления от фонда оплаты 9,28 0,05 0,17
труда цехового персонала (тыс.
руб.)

1.4.6 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
цехового персонала (тыс. руб.)

1.5 расходы на уплату процентов по 0,00 0,00 0,00
займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога на
прибыль (тыс. руб.)

1.6 общехозяйственные расходы (тыс. 1,91 0,01 0,04
руб.)

1.7 прочие производственные 6,20 0,03 0,12
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)

2 Ремонтные расходы, включая 0,00 0,00 0,00
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс. руб.),
в т.ч.:

2.1 расходы на текущий ремонт 0,00 0,00 0,00
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких систем
(тыс. руб.)

2.2 расходы на капитальный ремонт 0,00 0,00 0,00
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)

2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала (тыс.
руб.)

2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)

2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)

2.3.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс.
руб.)

2.4 расходы на проведение 0,00 0,00 0,00
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)

3 Административные расходы (тыс. 665,33 3,51 12,37
руб.), в т.ч.:

3.1 расходы на оплату работ и (или) 0,00 0,00 0,00
услуг, выполняемых по договорам
сторонними организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс. руб.),
в т.ч.:

3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

3.1.2 услуги вневедомственной охраны 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)

3.1.3 юридические услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

3.1.4 информационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

3.1.5 аудиторские услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

3.1.6 консультационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам (тыс.
руб.)

3.2 расходы на оплату труда и 634,27 3,34 11,79
отчисления на социальные нужды
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.), в т.ч.:

3.2.1 заработная плата 486,48 2,56 9,04
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.2.2 отчисления от заработной платы 147,79 0,78 2,75
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.2.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с арендой
(лизингом) централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)

3.4 расходы на служебные 1,07 0,01 0,02
командировки (тыс. руб.)

3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль (тыс.
руб.)

3.7 прочие административные 29,99 0,16 0,56
расходы, перечень которых
определяется в соответствии с
методическими указаниями (тыс.
руб.)

4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

5 Расходы на амортизацию (тыс. 27,66 0,15 0,51
руб.), в т.ч.:

5.1 основных средств (тыс. руб.) 27,66 0,15 0,51

5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

6 Расходы на арендную плату, 316,62 1,67 5,89
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:

6.1 Арендная плата (тыс. руб.), в 316,62 1,67 5,89
т.ч.:

6.1.2 основного оборудования (тыс. 316,62 1,67 5,89
руб.)

6.1.2 вспомогательного оборудования 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)

6.1.3 зданий и сооружений (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.1.4 земли (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.2 Лизинговые платежи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)

7 Расходы, связанные с оплатой 0,00 0,00 0,00
налогов и сборов (тыс. руб.), в
т.ч.:

7.1 налог на имущество организаций 0,00 0,00 0,00

7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00

7.3 налог за загрязнение окружающей 0,00 0,00 0,00
среды

7.4 транспортный налог 0,00 0,00 0,00

7.5 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00

8 Себестоимость (тыс. руб.) 4892,70 25,79 90,95

9 Нормативная прибыль (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:

9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)

9.2 расходы на капитальные вложения 0,00 0,00 0,00
(инвестиции) на период
регулирования, определяемые на
основе утвержденных
инвестиционных программ, за
исключением процентов по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)

9.3 расходы на социальные нужды, 0,00 0,00 0,00
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс. руб.)

9.4 налог на прибыль (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

10 Экономически обоснованные 486,62 2,56 9,05
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)

11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)

12 Необходимая валовая выручка 5379,32 28,35 100,00
(тыс. руб.)


Раздел 4.2. В ЧАСТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ ООО "ГАЗПРОМ ЭНЕРГО"
(МО МР "УСТЬ-ВЫМСКИЙ")


№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на
водоотведение на период
регулирования с 01.01.2014
по 31.12.2014

абсолютная руб./куб.м удельный
величина вес затрат
в объеме
необходимой
валовой
выручки, %

1 2 3 4 5

1 Производственные расходы (тыс. 211,38 15,21 53,66
руб.), в т.ч.:

1.1 расходы на приобретение сырья и 0,00 0,00 0,00
материалов и их хранение (тыс.
руб.)

1.2 расходы на приобретаемые 21,21 1,53 5,38
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду всего
(тыс. руб.), в т.ч.:

1.2.1 электрическая энергия 21,21 1,53 5,38
(мощность) (тыс. руб.)

1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 3,16
кВт.ч (руб.)

1.2.1.2 объем потребления электрической 6706,50
энергии (кВт.ч)

1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1 0,00
Гкал (руб.)

1.2.2.2 объем потребления тепловой 0,00
энергии (Гкал)

1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

1.2.4 холодная вода (покупная) (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:

1.3 расходы на оплату регулируемыми 182,01 13,10 46,20
организациями выполняемых
сторонними организациями работ
и (или) услуг, связанных с
эксплуатацией централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.), в
т.ч.:

1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке сточных вод
(тыс. руб.)

1.3.2 затраты по очистке сточных вод 182,01 13,10 46,20
(тыс. руб.)

1.3.2.1 ОАО "Усть-Вымская тепловая 182,01 13,10 46,20
компания"

1.4 расходы на оплату труда и 8,14 0,59 2,07
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала (тыс. руб.)

1.4.1 заработная плата рабочих (тыс. 6,14 0,44 1,56
руб.)

1.4.2 отчисления от фонда оплаты 1,87 0,13 0,47
труда рабочих (тыс. руб.)

1.4.3 льготный проезд к месту отдыха 0,13 0,01 0,03
рабочих (тыс. руб.)

1.4.3 заработная плата цехового 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)

1.4.4 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда цехового персонала (тыс.
руб.)

1.4.6 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
цехового персонала (тыс. руб.)

1.5 расходы на уплату процентов по 0,00 0,00 0,00
займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога на
прибыль (тыс. руб.)

1.6 общехозяйственные расходы (тыс. 0,01 0,00 0,00
руб.)

1.7 прочие производственные 0,00 0,00 0,00
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)

2 Ремонтные расходы, включая 100,00 7,20 25,39
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс. руб.),
в т.ч.:

2.1 расходы на текущий ремонт 0,00 0,00 0,00
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких систем
(тыс. руб.)

2.2 расходы на капитальный ремонт 100,00 7,20 25,39
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)

2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала (тыс.
руб.)

2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)

2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)

2.3.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс.
руб.)

2.4 расходы на проведение 0,00 0,00 0,00
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)

3 Административные расходы (тыс. 44,35 3,19 11,26
руб.), в т.ч.:

3.1 расходы на оплату работ и (или) 0,00 0,00 0,00
услуг, выполняемых по договорам
сторонними организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс. руб.),
в т.ч.:

3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

3.1.2 услуги вневедомственной охраны 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)

3.1.3 юридические услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

3.1.4 информационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

3.1.5 аудиторские услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

3.1.6 консультационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам (тыс.
руб.)

3.2 расходы на оплату труда и 0,02 0,00 0,01
отчисления на социальные нужды
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.), в т.ч.:

3.2.1 заработная плата 0,02 0,00 0,00
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.2.2 отчисления от заработной платы 0,01 0,00 0,00
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.2.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с арендой
(лизингом) централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)

3.4 расходы на служебные 0,00 0,00 0,00
командировки (тыс. руб.)

3.5 расходы на обучение 5,59 0,40 1,42
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль (тыс.
руб.)

3.7 прочие административные 38,74 2,79 9,83
расходы, перечень которых
определяется в соответствии с
методическими указаниями (тыс.
руб.)

4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

5 Расходы на амортизацию (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:

5.1 основных средств (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

6 Расходы на арендную плату, 31,32 2,25 7,95
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:

6.1 Арендная плата (тыс. руб.), в 31,32 2,25 7,95
т.ч.:

6.1.2 основного оборудования (тыс. 31,32 2,25 7,95
руб.)

6.1.2 вспомогательного оборудования 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)

6.1.3 зданий и сооружений (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.1.4 земли (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.2 Лизинговые платежи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)

7 Расходы, связанные с оплатой 0,00 0,00 0,00
налогов и сборов (тыс. руб.), в
т.ч.:

7.1 налог на имущество организаций 0,00 0,00 0,00

7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00

7.3 налог за загрязнение окружающей 0,00 0,00 0,00
среды

7.4 транспортный налог 0,00 0,00 0,00

7.5 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00

8 Себестоимость (тыс. руб.) 387,05 27,86 98,25

9 Нормативная прибыль (тыс. 6,88 0,49 1,75
руб.), в т.ч.:

9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)

9.2 расходы на капитальные вложения 0,00 0,00 0,00
(инвестиции) на период
регулирования, определяемые на
основе утвержденных
инвестиционных программ, за
исключением процентов по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)

9.3 расходы на социальные нужды, 5,50 0,40 1,40
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс. руб.)

9.4 налог на прибыль (тыс. руб.) 1,38 0,10 0,35

10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)

11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)

12 Необходимая валовая выручка 393,92 28,35 100,00
(тыс. руб.)


Раздел 4.3. В ЧАСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ СТОЧНЫХ ВОД
ООО "ГАЗПРОМ ЭНЕРГО" (МО ГО "УХТА")


№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на
транспортировку сточных вод на
период регулирования с 01.01.2014
по 31.12.2014

абсолютная руб./куб.м удельный
величина вес затрат
в объеме
необходимой
валовой
выручки, %

1 2 3 4 5

1 Производственные расходы (тыс. 1200,76 51,76 22,34
руб.), в т.ч.:

1.1 расходы на приобретение сырья и 0,00 0,00 0,00
материалов и их хранение (тыс.
руб.)

1.2 расходы на приобретаемые 161,85 6,98 3,01
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду всего
(тыс. руб.), в т.ч.:

1.2.1 электрическая энергия 157,99 6,81 2,94
(мощность) (тыс. руб.)

1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 3,84
кВт.ч (руб.)

1.2.1.2 объем потребления электрической 41101,92
энергии (кВт.ч)

1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 3,86 0,17 0,07

1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1 335,85
Гкал (руб.)

1.2.2.2 объем потребления тепловой 11,49
энергии (Гкал)

1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

1.2.4 холодная вода (покупная) (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:

1.3 расходы на оплату регулируемыми 0,00 0,00 0,00
организациями выполняемых
сторонними организациями работ
и (или) услуг, связанных с
эксплуатацией централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.), в
т.ч.:

1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке сточных вод
(тыс. руб.)

1.3.2 затраты по очистке сточных вод 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)

1.4 расходы на оплату труда и 1038,92 44,78 19,33
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала (тыс. руб.)

1.4.1 заработная плата рабочих (тыс. 480,82 20,72 8,94
руб.)

1.4.2 отчисления от фонда оплаты 146,07 6,30 2,72
труда рабочих (тыс. руб.)

1.4.3 льготный проезд к месту отдыха 51,91 2,24 0,97
рабочих (тыс. руб.)

1.4.3 заработная плата цехового 260,75 11,24 4,85
персонала (тыс. руб.)

1.4.4 отчисления от фонда оплаты 77,71 3,35 1,45
труда цехового персонала (тыс.
руб.)

1.4.6 льготный проезд к месту отдыха 21,65 0,93 0,40
цехового персонала (тыс. руб.)

1.5 расходы на уплату процентов по 0,00 0,00 0,00
займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога на
прибыль (тыс. руб.)

1.6 общехозяйственные расходы (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

1.7 прочие производственные 0,00 0,00 0,00
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)

2 Ремонтные расходы, включая 2585,00 111,42 48,09
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс. руб.),
в т.ч.:

2.1 расходы на текущий ремонт 285,00 12,28 5,30
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких систем
(тыс. руб.)

2.2 расходы на капитальный ремонт 2300,00 99,14 42,78
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)

2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала (тыс.
руб.)

2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)

2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)

2.3.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс.
руб.)

2.4 расходы на проведение 0,00 0,00 0,00
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)

3 Административные расходы (тыс. 1287,38 55,49 23,95
руб.), в т.ч.:

3.1 расходы на оплату работ и (или) 0,00 0,00 0,00
услуг, выполняемых по договорам
сторонними организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс. руб.),
в т.ч.:

3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

3.1.2 услуги вневедомственной охраны 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)

3.1.3 юридические услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

3.1.4 информационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

3.1.5 аудиторские услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

3.1.6 консультационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

3.1.7 управленческие услуги в 0,00 0,00 0,00
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам (тыс.
руб.)

3.2 расходы на оплату труда и 236,61 10,20 4,40
отчисления на социальные нужды
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.), в т.ч.:

3.2.1 заработная плата 175,04 7,54 3,26
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.2.2 отчисления от заработной платы 52,17 2,25 0,97
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.2.3 льготный проезд к месту отдыха 9,41 0,41 0,17
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с арендой
(лизингом) централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)

3.4 расходы на служебные 0,00 0,00 0,00
командировки (тыс. руб.)

3.5 расходы на обучение 0,00 0,00 0,00
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль (тыс.
руб.)

3.7 прочие административные 1050,77 45,29 19,55
расходы, перечень которых
определяется в соответствии с
методическими указаниями (тыс.
руб.)

4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

5 Расходы на амортизацию (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:

5.1 основных средств (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

6 Расходы на арендную плату, 76,58 3,30 1,42
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:

6.1 Арендная плата (тыс. руб.), в 76,58 3,30 1,42
т.ч.:

6.1.2 основного оборудования (тыс. 76,58 3,30 1,42
руб.)

6.1.2 вспомогательного оборудования 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)

6.1.3 зданий и сооружений (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.1.4 земли (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.2 Лизинговые платежи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)

7 Расходы, связанные с оплатой 0,00 0,00 0,00
налогов и сборов (тыс. руб.), в
т.ч.:

7.1 налог на имущество организаций 0,00 0,00 0,00

7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00

7.3 налог за загрязнение окружающей 0,00 0,00 0,00
среды

7.4 транспортный налог 0,00 0,00 0,00

7.5 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00

8 Себестоимость (тыс. руб.) 5149,72 221,97 95,79

9 Нормативная прибыль (тыс. 226,15 9,75 4,21
руб.), в т.ч.:

9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)

9.2 расходы на капитальные вложения 0,00 0,00 0,00
(инвестиции) на период
регулирования, определяемые на
основе утвержденных
инвестиционных программ, за
исключением процентов по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)

9.3 расходы на социальные нужды, 180,92 7,80 3,37
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс. руб.)

9.4 налог на прибыль (тыс. руб.) 45,23 1,95 0,84

10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)

11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)

12 Необходимая валовая выручка 5375,87 231,72 100,00
(тыс. руб.)


Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Мероприятия Документ-основание Дата Дата
п/п производственной начала окончания
программы

1 2 3 4 5

МО МР "Княжпогостский"

1. Техническое Проект программы технического апрель июнь
диагностирование обслуживания и текущего
грузоподъемных ремонта прочих объектов и
механизмов, оборудования на 2014 год
электрический
тельфер на КОС
(грузоподъемность 1
т, длина подкрановых
строительных
конструкции 10 и 20
м, 1975 г.)

2. Ремонт и утепление Программа в области январь декабрь
оконных и дверных энергосбережения и повышения
проемов энергетической эффективности
на 2012 - 2014 годы

3. Ремонт системы Программа в области январь декабрь
аэрации КОС энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
на 2012 - 2014 годы

МО МР "Усть-Вымский"

4. Ремонт КНС Проект программы капитального июль сентябрь
(инженерные сети ул. ремонта основных средств на
Гагарина) <*> 2014 год

5. Ремонт колодцев сети Программа в области январь декабрь
водоотведения энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
на 2012 - 2014 годы

МО ГО "Ухта"

6. Ремонт водопровода Проект программы капитального июль сентябрь
(внутриплощадочные ремонта основных средств на
сети и канал кур. 2014 год
промузла (Югэрское
шоссе, 8))

7. Замена насосов и Проект программы капитального июль декабрь
системы автоматизации ремонта основных средств на
(здание кирпичной 2014 год
канализационной
станции КНС 1)

8. Ремонт колодцев и Программа в области январь декабрь
участков энергосбережения и повышения
канализационной сети энергетической эффективности
на 2012 - 2014 годы


Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ГАЗПРОМ
ЭНЕРГО" НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Раздел 6.1. В ЧАСТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ ООО "ГАЗПРОМ ЭНЕРГО"
(МО МР "КНЯЖПОГОСТСКИЙ", МО МР "УСТЬ-ВЫМСКИЙ")


№ Наименование Данные, Единица Величина показателя
п/п целевого используемые для измерения
показателя установления МО МР МО МР
целевого "Княжпогостский" "Усть-Вымский"
показателя

1 2 3 4 5

1 Целевые аварийность ед. 0 0
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоотведения
водоотведения
продолжительность час. 0 0
перерывов
водоотведения

2 Целевые среднее время мин. 3 3
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении абонента
абонентов (потребителя) по
вопросам
водоотведения по
телефону "горячей
линии"

доля заявок на % - 100
подключение,
исполненная по
итогам года

3 Целевой доля сточных вод, % 100 100
показатель подвергающихся
очистки сточных очистке в общем
вод объеме
сбрасываемых
сточных вод, в том
числе, с
выделением доли
очищенного
(неочищенного)
поверхностного
(дождевого,
талого,
инфильтрационного)
и дренажного стока

доля сточных вод, % 100 -
сбрасываемых в
водный объект, в
пределах
нормативов
допустимых
сбросов и лимитов
на сбросы

4 Целевые увеличение доли % - -
показатели сточных вод,
соотношения прошедших очистку
цены и и соответствующих
эффективности нормативным
(улучшения требованиям
качества
очистки сточных
вод) реализации
мероприятий
инвестиционной
программы


Раздел 6.2. В ЧАСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ СТОЧНЫХ ВОД
ООО "ГАЗПРОМ ЭНЕРГО" (МО ГО "УХТА")


№ Наименование Данные, используемые для Единица Величина
п/п целевого показателя установления целевого измерения показателя
показателя

1 2 3 4 5

1 Целевые показатели аварийность централизованной ед. 0
надежности и системы водоотведения
бесперебойности
водоотведения продолжительность перерывов час. 0
водоотведения


Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Раздел 7.1. В ЧАСТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ ООО "ГАЗПРОМ ЭНЕРГО"
(МО МР "КНЯЖПОГОСТСКИЙ")


№ Наименование Данные, Единица Значения Значения
п/п целевого используемые для измерения показателей плановых
показателя установления 2013 года показателей
целевого на период
показателя План Факт регулирования
<*> с 01.01.2014
по 31.12.2014

1 2 3 4 5 6 7

1 Целевые аварийность ед. - 0 0
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоотведения
водоотведения
продолжительность час. - 0 0
перерывов
водоотведения

2 Целевые среднее время мин. - 3 3
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении абонента
абонентов (потребителя) по
вопросам
водоотведения по
телефону "горячей
линии"

доля заявок на % - - -
подключение,
исполненная по
итогам года

3 Целевой доля сточных вод, % - 100 100
показатель подвергающихся
очистки сточных очистке в общем
вод объеме
сбрасываемых
сточных вод, в том
числе, с
выделением доли
очищенного
(неочищенного)
поверхностного
(дождевого,
талого,
инфильтрационного)
и дренажного стока

доля сточных вод, % - 100 100
сбрасываемых в
водный объект, в
пределах
нормативов
допустимых
сбросов и лимитов
на сбросы

4 Целевые увеличение доли % - - -
показатели сточных вод,
соотношения прошедших очистку
цены и и соответствующих
эффективности нормативным
(улучшения требованиям
качества
очистки сточных
вод) реализации
мероприятий
инвестиционной
программы


--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей за предыдущий период регулирования не утверждались.

Раздел 7.2. В ЧАСТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ ООО "ГАЗПРОМ ЭНЕРГО"
(МО МР "УСТЬ-ВЫМСКИЙ")


№ Наименование Данные, Единица Значения Значения
п/п целевого используемые измерения показателей плановых
показателя для установления 2013 года показателей
целевого на период
показателя План Факт регулирования
<*> с 01.01.2014
по 31.12.2014

1 2 3 4 5 6 7

1 Целевые аварийность ед. - 0 0
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоотведения
водоотведения
продолжительность час. - 0 0
перерывов
водоотведения

2 Целевые среднее время мин. - 3 3
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении абонента
абонентов (потребителя) по
вопросам
водоотведения по
телефону "горячей
линии"

доля заявок на % - - 100
подключение,
исполненная по
итогам года

3 Целевой доля сточных вод, % - 100 100
показатель подвергающихся
очистки сточных очистке в общем
вод объеме
сбрасываемых
сточных вод, в том
числе, с
выделением доли
очищенного
(неочищенного)
поверхностного
(дождевого,
талого,
инфильтрационного)
и дренажного стока

доля сточных вод, % - - -
сбрасываемых в
водный объект, в
пределах
нормативов
допустимых
сбросов и лимитов
на сбросы

4 Целевые увеличение доли % - - -
показатели сточных вод,
соотношения прошедших очистку
цены и и соответствующих
эффективности нормативным
(улучшения требованиям
качества
очистки сточных
вод) реализации
мероприятий
инвестиционной
программы


--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей за предыдущий период регулирования не утверждались.

Раздел 7.3. В ЧАСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ СТОЧНЫХ ВОД
ООО "ГАЗПРОМ ЭНЕРГО" (МО ГО "УХТА")


№ Наименование Данные, Единица Значения Значения
п/п целевого используемые для измерения показателей плановых
показателя установления 2013 года показателей
целевого на период
показателя План Факт регулирования
<*> <*> с 01.01.2014
по 31.12.2014

1 2 3 4 5 6 7

1 Целевые аварийность ед. 0
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоотведения
водоотведения
продолжительность час. 0
перерывов
водоотведения


--------------------------------
<*> - значения плановых и фактических целевых показателей за предыдущий период регулирования не представлены, поскольку тариф на транспортировку сточных вод для данной организации устанавливается впервые.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Раздел 8.1. В ЧАСТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ ООО "ГАЗПРОМ ЭНЕРГО"
(МО МР "КНЯЖПОГОСТСКИЙ")


№ Показатели Единица Значения Результат
п/п производственной измерения показателей прогноза на
деятельности 2013 года регулируемый
период
План Ожидаемый с 01.01.2014
факт по 31.12.2014
(исходя из
9 мес.
2013 года)

1 2 3 4 5 6

1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 174,29 119,42 189,74

2 Объем отведенных стоков, тыс. куб.м 174,29 91,76 189,74
пропущенных через
очистные сооружения

3 Неучтенный объем принятых тыс. куб.м 0,00 27,66 0,00
стоков

4 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 174,29 91,76 189,74
(услуг)

4.1. Реализация потребителям: тыс. куб.м 172,76 91,76 188,17

- населению тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00

- бюджетным потребителям тыс. куб.м 0,40 1,97 1,97

- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,40 1,97 1,97

- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00

- местный бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00

- прочим потребителям тыс. куб.м 172,36 89,79 186,20

4.2. Собственное потребление тыс. куб.м 1,53 0,00 1,57

5 Передано сточных вод тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
другим организациям (на
очистку)


Раздел 8.2. В ЧАСТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ ООО "ГАЗПРОМ ЭНЕРГО"
(МО МР "УСТЬ-ВЫМСКИЙ")


№ Показатели Единица Значения Результат
п/п производственной измерения показателей прогноза на
деятельности 2013 года регулируемый
период
План Ожидаемый с 01.01.2014
факт по 31.12.2014
(исходя из
9 мес.
2013 года)

1 2 3 4 5 6

1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 15,27 17,22 13,90

2 Объем отведенных стоков, тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00
пропущенных через очистные
сооружения

3 Неучтенный объем принятых тыс. куб.м 0,00 6,72 0,00
стоков

4 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 15,27 10,50 13,90
(услуг)

4.1. Реализация потребителям: тыс. куб.м 6,58 5,61 6,00

- населению тыс. куб.м 6,04 5,43 5,77

- бюджетным потребителям тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00

- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00

- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00

- местный бюджет тыс. куб.м 0,00 0,00 0,00

- прочим потребителям тыс. куб.м 0,54 0,18 0,23

4.2. Собственное потребление тыс. куб.м 8,69 4,89 7,90

5 Передано сточных вод тыс. куб.м 15,27 17,21 13,90
другим организациям (на
очистку)

5.1. ОАО "Усть-Вымская тепловая тыс. куб.м 15,27 17,21 13,90
компания"


Раздел 8.3. В ЧАСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ СТОЧНЫХ ВОД
ООО "ГАЗПРОМ ЭНЕРГО" (МО ГО "УХТА")


№ Показатели производственной Единица Значения Результат
п/п деятельности измерения показателей прогноза на
2013 года регулируемый
период
План Факт с 01.01.2014
<*> <*> по 31.12.2014

1 2 3 4 5 6

1 Объем транспортируемых сточных тыс. куб.м 23,20
вод (всего), в т.ч.:

1.1. Собственное потребление тыс. куб.м 8,32

1.2. Сторонние потребители (всего), тыс. куб.м 14,88
в т.ч.:

- население тыс. куб.м 0,00

- бюджетные потребители, в тыс. куб.м 0,00
т.ч.:

- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,00

- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00

- местный бюджет тыс. куб.м 0,00

- прочие потребители тыс. куб.м 14,88


--------------------------------
<*> - сравнить плановые и фактические показатели производственной программы за истекший период регулирования не представляется возможным, поскольку тариф на транспортировку сточных вод для данной организации устанавливается впервые.

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ <*>

--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.


№ п/п Наименование Срок Финансовые потребности Ожидаемый эффект
мероприятий реализации на реализацию
мероприятия, мероприятия, тыс. руб. Наименование тыс.
лет показателя руб.

1 2 3 4 5 6

1.

2.

Итого:



------------------------------------------------------------------