Приказ Службы РК по тарифам от 11.12.2013 N 98/9 "Об утверждении производственных программ ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" в сфере холодного водоснабжения, водоотведения"



СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

ПРИКАЗ
от 11 декабря 2013 г. № 98/9

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 11 декабря 2013 года № 103) приказываю:
1. Утвердить производственную программу ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" в сфере водоотведения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 2.

И.о. руководителя
О.ИСАЧЕНКО






Приложение № 1
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 11 ноября 2013 г. № 98/9

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
ТРАНСПОРТИРОВКА ВОДЫ) НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

наименование регулируемой организации
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"
местонахождение регулируемой организации
119121, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бурденко, д. 14
наименование уполномоченного органа
Служба Республики Коми по тарифам
местонахождение уполномоченного органа
167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
МО ГО "Усинск"
1.
Капитальный и текущий ремонт насосных агрегатов: CALPEDA NM25/160AE, EBARA SDX20/200, CALPEDA № M32/16AE, CR4-60 A-A-A-BUBE, CR5-8 A-FGJ-A-E-HQQE, CR4-60 A-A-A-AUUV, LM50-200/202 A-F-A-BUBE, Е-plus, DLX-VFT/MB 02-10 мембранный, Grundfos Hydrodom 2CHV 4-60, DAB K30/100
12
257,85
2.
Капитальный ремонт оборудования: задвижка ЗКЛ Ду100, Ду150
12
237,04
3.
Ремонт и освидетельствование кислородных баллонов
12
23,81
4.
Контроль технического состояния оборудования 300Д*70, Д315-71, Д320x50, Д320x51, 1Д200-90, 1Д 315-71А-УХЛ4, ЦНС 105-98...490, ЦНС 300-120...600, 200Д*90, VIPOM 200Д90, Д1000*180, Д1250-125, 1Д 500-63
12
554,34
МО МР "Печора"
5.
Капитальный и текущий ремонт насосных агрегатов: GRUNDFOS, CALPEDA, SILVERSTAR-81, 208-5,0 Е20, ALLDOS 208-0,3-10003 S/N
12
557,21
6.
Текущий ремонт и техническое обслуживание компрессоров АВ-200/510, контроль технического состояния компрессоров АВ-200/510
12
154,28
МО МР "Сосногорск"
7.
Капитальный и текущий ремонт насосных агрегатов: RAPID 803, RAG 803NHH002F0, насос К 45-30, DAB KV10/5M, DAB K45/50M, GRUNDFOS CR 5-8 A-FG-A-E-HGGE
12
215,83
8.
Капитальный ремонт оборудования: задвижка ЗКЛ Ду100, Ду150
12
219,74
9.
Капитальный и текущий ремонт насосных агрегатов: ЦНС 60, ЦНС 60x99, ЦНС 60x194, ЦНС 180x85, ЦНС 180-85...425, Д320x50, КМ 80x50x200
12
911,55
МО МР "Ижемский"
10.
Ремонт арматуры и насосных агрегатов ЭЦВ 5-6,5-120
12
380,91
Итого:


3512,56

2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, организацией не представлен.

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.



Итого:




2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
МО ГО "Усинск"
1.
Замена светильников с лампами ЛПО 2x36 на энергосберегающие светильники Бланко-12 (2 шт.) и Люксембург ППСС 1200x200-220 (10 шт.) (ВОС Пождепо, ВОС п. Верхнеколвинск)
4
56,30
2.
Замена задвижек на водозаборных узлах (Южный водозабор р. Колва (Уса), водозабор "Возей" р. Колва)
4
180,00
3.
Замена обратных клапанов (Южный водозабор р. Колва (Уса))
4
47,20
4.
Замена калориферов Р-40 кВт на калориферы ЭКОЦ-25 (водозабор "Возей" р. Колва)
3
44,00
5.
Установка приборов учета на водозаборах (Скв. 1В, 2В Баяндынское м/р)
3
40,36
МО МР "Печора"
6.
Замена светильников с лампами ДРЛ 125 на энергосберегающие с лампами LED LEDALL-RS-PL-line-60W-PW (ВОС Северная Кожва)
4
25,00
7.
Замена задвижек на водозаборных узлах (Скв. Куст № 815 Кыртаельское м/р; Скв. 1Д, 1 ВЖК Сев. Кожва; Скв. № 1 Юж-Кыртаельское м/р)
4
70,00
8.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие LED-8W (Скв. Куст № 815 Кыртаельское м/р; Скв. 1Д, 1 ВЖК Сев. Кожва; Скв. № 1, 4 Юж-Кыртаельское м/р)
3
8,00
9.
Установка приборов учета на водозаборах (Скв. № 1, 4 Юж-Кыртаельское м/р)
4
29,69
МО МР "Сосногорск"
10.
Замена светильников с лампами ЛПО 2x36 на энергосберегающие светильники Люксембург ППСС 1200x200-220 (10 шт.)
3
9,02
11.
Замена задвижек на водозаборных узлах (Водозабор "Мичаю", водозабор "Пашня")
4
15,05
12.
Замена обратных клапанов (Водозабор "Мичаю")
4
2,80
13.
Замена светильников РКУ, РСП, ЛСП, ЛПО на энергосберегающие светильники со светодиодными источниками света L-Industry 100 (Водозабор "Мичаю")
3
615,00
14.
Установка прибора учета на водозаборе "Мичаю"
4
52,49
МО МР "Ижемский"
15.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие LED-8W (Скв. № 1 Щельяюрское м/р)
3
2,00
Итого:


1196,91

Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 3.1. В ЧАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО ГО "УХТА")

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
1
2
3
4
1
Объем выработки (подъем) воды (в том числе):
тыс. куб.м
0,00

- из поверхностных источников
тыс. куб.м
0,00

- из подземных источников
тыс. куб.м
0,00
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб.м
0,00

то же (в % от подъема воды)
%
0,00
3
Принято воды со стороны
тыс. куб.м
650,57
3.1
ОАО "ТГК-9"
тыс. куб.м
650,57
4
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб.м
0,00
4.1.
Перекачено со станций второго подъема
тыс. куб.м
0,00
5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб.м
650,57
6
Объем потерь (в том числе):
тыс. куб.м
0,57

- потери воды из водопроводной сети
тыс. куб.м
0,57

- неучтенные расходы воды
тыс. куб.м
0,00
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
0,09
8
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб.м
650,00
8.1.
Межцеховой оборот (в том числе):
тыс. куб.м
13,83

- на цели производства горячей воды
тыс. куб.м
0,00

- на цели производства тепловой энергии
тыс. куб.м
13,83

- на прочие производственные нужды
тыс. куб.м
0,00
8.2.
Реализация сторонним потребителям (в том числе):
тыс. куб.м
636,17

- населению
тыс. куб.м
0,00

- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00

- по нормативам потребления коммунальных услуг
тыс. куб.м
0,00

- бюджетным потребителям
тыс. куб.м
0,00

- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00

- расчетными способами
тыс. куб.м
0,00

в том числе:



- федеральный бюджет
тыс. куб.м
0,00

- республиканский бюджет
тыс. куб.м
0,00

- местный бюджет
тыс. куб.м
0,00

- прочим потребителям
тыс. куб.м
636,17

- по приборам учета
тыс. куб.м
636,17

- расчетными способами
тыс. куб.м
0,00
8.3.
Другим водопроводам
тыс. куб.м
0,00

Раздел 3.2. В ЧАСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ ВОДЫ
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО ГО "УХТА")

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
1
2
3
4
1
Транспортировка воды (всего)
тыс. куб.м
77,40
2
Объем потерь в сетях транспортирующей организации
тыс. куб.м
0,00
3
Уровень потерь к объему транспортируемой воды
%
0,00
4
Транспортировка воды без учета потерь (всего), в т.ч.:
тыс. куб.м
77,40
4.1.
На собственные нужды
тыс. куб.м
2,40
4.2.
Сторонним потребителям (всего), в т.ч.:
тыс. куб.м
75,00

- населению
тыс. куб.м
0,00

- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00

- по нормативам потребления коммунальных услуг
тыс. куб.м
0,00

- бюджетным потребителям
тыс. куб.м
0,00

- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00

- расчетными способами
тыс. куб.м
0,00

в том числе:



- федеральный бюджет
тыс. куб.м
0,00

- республиканский бюджет
тыс. куб.м
0,00

- местный бюджет
тыс. куб.м
0,00

- прочим потребителям
тыс. куб.м
75,00

- по приборам учета
тыс. куб.м
75,00

- расчетными способами
тыс. куб.м
0,00
4.3.
Другим водопроводам
тыс. куб.м
0,00

Раздел 3.3. В ЧАСТИ ПИТЬЕВОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО ГО "УСИНСК")

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
питьевое водоснабжение
техническое водоснабжение
1
2
3
5
6
1
Объем выработки (подъем) воды (в том числе):
тыс. куб.м
0,000
2842,77

- из поверхностных источников
тыс. куб.м
0,000
2713,50

- из подземных источников
тыс. куб.м
0,000
129,27
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб.м
1,205
0,00

то же (в % от подъема воды)
%
0,00
0,00
3
Принято воды со стороны
тыс. куб.м
36,540
0,00
3.1.
По межцеховому обороту (техническая вода)
тыс. куб.м
36,540
0,00
4
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб.м
36,540
0,00
4.1.
Перекачено со станций второго подъема
тыс. куб.м
0,000
0,00
5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб.м
35,335
2842,77
6
Объем потерь (в том числе):
тыс. куб.м
2,986
0,00

- потери воды из водопроводной сети
тыс. куб.м
2,986
0,00

- неучтенные расходы воды
тыс. куб.м
0,000
0,00
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
8,45
0,00
8
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб.м
32,349
2842,77
8.1.
Межцеховой оборот (в том числе):
тыс. куб.м
0,170
88,45

- на цели производства горячей воды
тыс. куб.м
0,000
0,00

- на цели производства тепловой энергии
тыс. куб.м
0,170
51,91

- на прочие производственные нужды
тыс. куб.м
0,000
36,54
8.2.
Реализация сторонним потребителям (в том числе):
тыс. куб.м
32,179
2754,32

- населению
тыс. куб.м
0,000
0,00

- по приборам учета
тыс. куб.м
0,000
0,00

- по нормативам потребления коммунальных услуг
тыс. куб.м
0,000
0,00

- бюджетным потребителям
тыс. куб.м
0,000
0,00

- по приборам учета
тыс. куб.м
0,000
0,00

- расчетными способами
тыс. куб.м
0,000
0,00

в том числе:




- федеральный бюджет
тыс. куб.м
0,000
0,00

- республиканский бюджет
тыс. куб.м
0,000
0,00

- местный бюджет
тыс. куб.м
0,000
0,00

- прочим потребителям
тыс. куб.м
32,179
2754,32

- по приборам учета
тыс. куб.м
32,179
2754,32

- расчетными способами
тыс. куб.м
0,000
0,00
8.3.
Другим водопроводам
тыс. куб.м
0,000
0,00

Раздел 3.4. В ЧАСТИ ПИТЬЕВОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО МР "ПЕЧОРА")

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
питьевое водоснабжение
техническое водоснабжение
1
2
3
5
6
1
Объем выработки (подъем) воды (в том числе):
тыс. куб.м
0,00
373,54

- из поверхностных источников
тыс. куб.м
0,00
0,00

- из подземных источников
тыс. куб.м
0,00
373,54
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб.м
2,54
0,00

то же (в % от подъема воды)
%
0,00
0,00
3
Принято воды со стороны
тыс. куб.м
9,52
0,00
3.1.
По межцеховому обороту (техническая вода)
тыс. куб.м
9,52
0,00
4
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб.м
9,52
0,00
4.1.
Перекачено со станций второго подъема
тыс. куб.м
0,00
0,00
5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб.м
6,98
373,54
6
Объем потерь (в том числе):
тыс. куб.м
0,86
0,00

- потери воды из водопроводной сети
тыс. куб.м
0,86
0,00

- неучтенные расходы воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
12,32
0,00
8
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб.м
6,12
373,54
8.1.
Межцеховой оборот (в том числе):
тыс. куб.м
0,00
33,62

- на цели производства горячей воды
тыс. куб.м
0,00
0,00

- на цели производства тепловой энергии
тыс. куб.м
0,00
24,10

- на прочие производственные нужды
тыс. куб.м
0,00
9,52
8.2.
Реализация сторонним потребителям (в том числе):
тыс. куб.м
6,12
339,92

- населению
тыс. куб.м
0,00
0,00

- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
0,00

- по нормативам потребления коммунальных услуг
тыс. куб.м
0,00
0,00

- бюджетным потребителям
тыс. куб.м
0,00
0,00

- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
0,00

- расчетными способами
тыс. куб.м
0,00
0,00

в том числе:




- федеральный бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00

- республиканский бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00

- местный бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00

- прочим потребителям
тыс. куб.м
6,12
339,92

- по приборам учета
тыс. куб.м
6,12
339,92

- расчетными способами
тыс. куб.м
0,00
0,00
8.3.
Другим водопроводам
тыс. куб.м
0,00
0,00

Раздел 3.5. В ЧАСТИ ПИТЬЕВОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО МР "СОСНОГОРСК")

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
питьевое водоснабжение
техническое водоснабжение
1
2
3
5
6
1
Объем выработки (подъем) воды (в том числе):
тыс. куб.м
0,00
1252,38

- из поверхностных источников
тыс. куб.м
0,00
1252,38

- из подземных источников
тыс. куб.м
0,00
0,00
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб.м
0,00
1,11

то же (в % от подъема воды)
%
0,00
0,09
3
Принято воды со стороны
тыс. куб.м
47,22
0,00
3.1.
По межцеховому обороту (техническая вода)
тыс. куб.м
47,22
0,00
4
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб.м
47,22
0,00
4.1.
Перекачено со станций второго подъема
тыс. куб.м
0,00
0,00
5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб.м
47,22
1251,27
6
Объем потерь (в том числе):
тыс. куб.м
3,89
0,00

- потери воды из водопроводной сети
тыс. куб.м
3,89
0,00

- неучтенные расходы воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
8,24
0,00
8
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб.м
43,33
1251,27
8.1.
Межцеховой оборот (в том числе):
тыс. куб.м
0,22
66,22

- на цели производства горячей воды
тыс. куб.м
0,00
0,00

- на цели производства тепловой энергии
тыс. куб.м
0,22
19,00

- на прочие производственные нужды
тыс. куб.м
0,00
47,22
8.2.
Реализация сторонним потребителям (в том числе):
тыс. куб.м
43,11
1185,05

- населению
тыс. куб.м
0,00
0,00

- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
0,00

- по нормативам потребления коммунальных услуг
тыс. куб.м
0,00
0,00

- бюджетным потребителям
тыс. куб.м
0,00
0,00

- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
0,00

- расчетными способами
тыс. куб.м
0,00
0,00

в том числе:




- федеральный бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00

- республиканский бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00

- местный бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00

- прочим потребителям
тыс. куб.м
43,11
1185,05

- по приборам учета
тыс. куб.м
43,11
1185,05

- расчетными способами
тыс. куб.м
0,00
0,00
8.3.
Другим водопроводам
тыс. куб.м
0,00
0,00

Раздел 3.6. В ЧАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО МР "ИЖЕМСКИЙ")

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
1
2
3
4
1
Объем выработки (подъем) воды (в том числе):
тыс. куб.м
13,81

- из поверхностных источников
тыс. куб.м
0,00

- из подземных источников
тыс. куб.м
13,81
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб.м
0,00

то же (в % от подъема воды)
%
0,00
3
Принято воды со стороны
тыс. куб.м
0,00
4
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб.м
0,00
4.1.
Перекачено со станций второго подъема
тыс. куб.м
0,00
5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб.м
13,81
6
Объем потерь (в том числе):
тыс. куб.м
0,00

- потери воды из водопроводной сети
тыс. куб.м
0,00

- неучтенные расходы воды
тыс. куб.м
0,00
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
0,00
8
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб.м
13,81
8.1.
Межцеховой оборот (в том числе):
тыс. куб.м
0,00

- на цели производства горячей воды
тыс. куб.м
0,00

- на цели производства тепловой энергии
тыс. куб.м
0,00

- на прочие производственные нужды
тыс. куб.м
0,00
8.2.
Реализация сторонним потребителям (в том числе):
тыс. куб.м
13,81

- населению
тыс. куб.м
0,00

- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00

- по нормативам потребления коммунальных услуг
тыс. куб.м
0,00

- бюджетным потребителям
тыс. куб.м
0,00

- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00

- расчетными способами
тыс. куб.м
0,00

в том числе:



- федеральный бюджет
тыс. куб.м
0,00

- республиканский бюджет
тыс. куб.м
0,00

- местный бюджет
тыс. куб.м
0,00

- прочим потребителям
тыс. куб.м
13,81

- по приборам учета
тыс. куб.м
13,81

- расчетными способами
тыс. куб.м
0,00
8.3.
Другим водопроводам
тыс. куб.м
0,00

Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 4.1. В ЧАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО ГО "УХТА")

№ п/п
Затраты
Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на техническое водоснабжение на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
абсолютный показатель
руб./куб.м
удельный вес затрат в объеме необходимой валовой выручки, %
1
2
3
4
5
1
Производственные расходы (тыс. руб.), в т.ч.:
5383,73
8,28
77,99
1.1
расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2
расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду всего (тыс. руб.), в т.ч.:
336,81
0,52
4,88
1.2.1
электрическая энергия (мощность) (тыс. руб.)
336,81
0,52
4,88
1.2.1.1
средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (руб.)
3,85


1.2.1.2
объем потребления электрической энергии (кВт.ч)
85248,00


1.2.2
тепловая энергия (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2.2.1
средневзвешенная стоимость 1 Гкал (руб.)
0,00


1.2.2.2
объем потребления тепловой энергии (Гкал)
0,00


1.2.3
топливо (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2.4
холодная вода (покупная) (тыс. руб.), в т.ч.:
3903,42
6,01
56,55
1.2.4.1
ОАО "ТГК-9"
3903,42
6,01
56,55
1.3
расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
1.3.1
затраты на услуги по транспортировке холодной воды (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.3.2
затраты по очистке холодной воды (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.4
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала (тыс. руб.)
1066,88
1,64
15,46
1.4.1
заработная плата рабочих (тыс. руб.)
804,02
1,24
11,65
1.4.2
отчисления от фонда оплаты труда рабочих (тыс. руб.)
242,81
0,37
3,52
1.4.3
льготный проезд к месту отдыха рабочих (тыс. руб.)
20,05
0,03
0,29
1.4.4
заработная плата цехового персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.4.5
отчисления от фонда оплаты труда цехового персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.4.6
льготный проезд к месту отдыха цехового персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.5
расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.6
расходы на общехозяйственные расходы (тыс. руб.)
1,91
0,00
0,03
1.7
прочие производственные расходы, определяемые в соответствии с методическими указаниями (тыс. руб.)
74,71
0,11
1,08
2
Ремонтные расходы, включая расходы на текущий и капитальный ремонт (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
2.1
расходы на текущий ремонт централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.2
расходы на капитальный ремонт централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.1
заработная плата ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.2
отчисления от фонда оплаты труда ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.3
льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3
расходы на проведение аварийно-восстановительных работ (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3
Административные расходы (тыс. руб.), в т.ч.:
8,73
0,01
0,13
3.1
расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями (тыс. руб.), в т.ч.:
8,73
0,01
0,13
3.1.1
услуги связи (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.2
услуги вневедомственной охраны (тыс. руб.)
1,86
0,00
0,03
3.1.3
юридические услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.4
информационные услуги (тыс. руб.)
6,87
0,01
0,10
3.1.5
аудиторские услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.6
консультационные услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.7
управленческие услуги в экономически обоснованном размере, определенном в соответствии с методическими указаниями, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.2
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
3.2.1
заработная плата административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.2.2
отчисления от заработной платы административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.2.3
льготный проезд к месту отдыха административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.3
арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.4
расходы на служебные командировки (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.5
расходы на обучение административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.6
расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.7
прочие административные расходы, перечень которых определяется в соответствии с методическими указаниями (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
4
Сбытовые расходы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
5
Расходы на амортизацию (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
5.1
основных средств (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
5.2
нематериальных активов (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионная плата с учетом особенностей (тыс. руб.), в т.ч.:
1453,46
2,24
21,06
6.1
Арендная плата (тыс. руб.):
1453,46
2,24
21,06
6.1.2
основного оборудования (тыс. руб.)
1453,46
2,24
21,06
6.1.2
вспомогательного оборудования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.3
зданий и сооружений (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.4
земли (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.2
Лизинговые платежи (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.3
Концессионная плата с учетом особенностей (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
7
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
7.1
налог на имущество организаций
0,00
0,00
0,00
7.2
земельный налог
0,00
0,00
0,00
7.3
водный налог
0,00
0,00
0,00
7.4
плата за пользование водным объектом
0,00
0,00
0,00
7.5
транспортный налог
0,00
0,00
0,00
7.6
прочие налоги и сборы
0,00
0,00
0,00
8
Себестоимость (тыс. руб.)
6845,93
10,53
99,17
9
Нормативная прибыль (тыс. руб.)
57,10
0,09
0,83
9.1
средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.2
расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования, определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ, за исключением процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенных в стоимости таких мероприятий (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.3
расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, и другие расходы, которые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации не учитываются при определении налоговой базы налога на прибыль (тыс. руб.)
45,68
0,07
0,66
9.4
налог на прибыль (тыс. руб.)
11,42
0,02
0,17
10
Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
11
Недополученные доходы в предыдущем периоде регулирования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
12
Необходимая валовая выручка (тыс. руб.)
6903,03
10,62
100,00

Раздел 4.2. В ЧАСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ ВОДЫ
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО ГО "УХТА")

№ п/п
Затраты
Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на транспортировку воды на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
абсолютный показатель
руб./куб.м
удельный вес затрат в объеме необходимой валовой выручки, %
1
2
3
4
5
1
Производственные расходы (тыс. руб.), в т.ч.:
274,90
3,55
26,67
1.1
расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2
расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду всего (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
1.2.1
электрическая энергия (мощность) (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2.1.1
средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (руб.)
0,00


1.2.1.2
объем потребления электрической энергии (кВт.ч)
0,00


1.2.2
тепловая энергия (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2.2.1
средневзвешенная стоимость 1 Гкал (руб.)
0,00


1.2.2.2
объем потребления тепловой энергии (Гкал)
0,00


1.2.3
топливо (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2.4
холодная вода (покупная) (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
1.3
расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
1.3.1
затраты на услуги по транспортировке холодной воды (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.3.2
затраты по очистке холодной воды (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.4
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала (тыс. руб.)
231,86
3,00
22,50
1.4.1
заработная плата рабочих (тыс. руб.)
174,08
2,25
16,89
1.4.2
отчисления от фонда оплаты труда рабочих (тыс. руб.)
52,57
0,68
5,10
1.4.3
льготный проезд к месту отдыха рабочих (тыс. руб.)
5,21
0,07
0,51
1.4.4
заработная плата цехового персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.4.5
отчисления от фонда оплаты труда цехового персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.4.6
льготный проезд к месту отдыха цехового персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.5
расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.6
расходы на общехозяйственные расходы (тыс. руб.)
1,91
0,02
0,19
1.7
прочие производственные расходы, определяемые в соответствии с методическими указаниями (тыс. руб.)
41,13
0,53
3,99
2
Ремонтные расходы, включая расходы на текущий и капитальный ремонт (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
2.1
расходы на текущий ремонт централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.2
расходы на капитальный ремонт централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.1
заработная плата ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.2
отчисления от фонда оплаты труда ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.3
льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3
расходы на проведение аварийно-восстановительных работ (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3
Административные расходы (тыс. руб.), в т.ч.:
5,43
0,07
0,53
3.1
расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями (тыс. руб.), в т.ч.:
5,43
0,07
0,53
3.1.1
услуги связи (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.2
услуги вневедомственной охраны (тыс. руб.)
1,16
0,01
0,11
3.1.3
юридические услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.4
информационные услуги (тыс. руб.)
4,27
0,06
0,41
3.1.5
аудиторские услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.6
консультационные услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.7
управленческие услуги в экономически обоснованном размере, определенном в соответствии с методическими указаниями, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.2
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
3.2.1
заработная плата административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.2.2
отчисления от заработной платы административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.2.3
льготный проезд к месту отдыха административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.3
арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.4
расходы на служебные командировки (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.5
расходы на обучение административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.6
расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.7
прочие административные расходы, перечень которых определяется в соответствии с методическими указаниями (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
4
Сбытовые расходы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
5
Расходы на амортизацию (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
5.1
основных средств (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
5.2
нематериальных активов (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионная плата с учетом особенностей (тыс. руб.), в т.ч.:
735,12
9,50
71,33
6.1
Арендная плата (тыс. руб.):
735,12
9,50
71,33
6.1.2
основного оборудования (тыс. руб.)
735,12
9,50
71,33
6.1.2
вспомогательного оборудования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.3
зданий и сооружений (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.4
земли (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.2
Лизинговые платежи (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.3
Концессионная плата с учетом особенностей (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
7
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
7.1
налог на имущество организаций
0,00
0,00
0,00
7.2
земельный налог
0,00
0,00
0,00
7.3
водный налог
0,00
0,00
0,00
7.4
плата за пользование водным объектом
0,00
0,00
0,00
7.5
транспортный налог
0,00
0,00
0,00
7.6
прочие налоги и сборы
0,00
0,00
0,00
8
Себестоимость (тыс. руб.)
1015,45
13,12
98,53
9
Нормативная прибыль (тыс. руб.)
15,14
0,20
1,47
9.1
средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.2
расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования, определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ, за исключением процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенных в стоимости таких мероприятий (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.3
расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, и другие расходы, которые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации не учитываются при определении налоговой базы налога на прибыль (тыс. руб.)
12,11
0,16
1,18
9.4
налог на прибыль (тыс. руб.)
3,03


10
Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
11
Недополученные доходы в предыдущем периоде регулирования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
12
Необходимая валовая выручка (тыс. руб.)
1030,59
13,32
100,00

Раздел 4.3. В ЧАСТИ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО ГО "УСИНСК")

№ п/п
Затраты
Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на питьевое водоснабжение на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
абсолютный показатель
руб./куб.м
удельный вес затрат в объеме необходимой валовой выручки, %
1
2
3
4
5
1
Производственные расходы (тыс. руб.), в т.ч.:
5011,96
154,93
29,25
1.1
расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение (тыс. руб.), в т.ч.:
1264,67
39,09
7,38
1.1.1
катионит КУ-2-8
1093,23
33,79
6,38
1.1.2
соль таблетированная ЭКСТРА
171,44
5,30
1,00
1.2
расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду всего (тыс. руб.), в т.ч.:
1088,18
33,64
6,35
1.2.1
электрическая энергия (мощность) (тыс. руб.)
722,63
22,34
4,22
1.2.1.1
средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (руб.)
4,27


1.2.1.2
объем потребления электрической энергии (кВт.ч)
169257,93


1.2.2
тепловая энергия (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2.2.1
средневзвешенная стоимость 1 Гкал (руб.)
0,00


1.2.2.2
объем потребления тепловой энергии (Гкал)
0,00


1.2.3
топливо (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2.4
холодная вода (покупная) (тыс. руб.), в т.ч.:
365,56
11,30
2,13
1.2.4.1
по межцеховому обороту (техническая вода)
365,56
11,30
2,13
1.3
расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
1.3.1
затраты на услуги по транспортировке холодной воды (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.3.2
затраты по очистке холодной воды (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.4
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала (тыс. руб.)
1581,67
48,89
9,23
1.4.1
заработная плата рабочих (тыс. руб.)
1186,60
36,68
6,92
1.4.2
отчисления от фонда оплаты труда рабочих (тыс. руб.)
358,35
11,08
2,09
1.4.3
льготный проезд к месту отдыха рабочих (тыс. руб.)
26,53
0,82
0,15
1.4.4
заработная плата цехового персонала (тыс. руб.)
7,75
0,24
0,05
1.4.5
отчисления от фонда оплаты труда цехового персонала (тыс. руб.)
2,34
0,07
0,01
1.4.6
льготный проезд к месту отдыха цехового персонала (тыс. руб.)
0,09
0,00
0,00
1.5
расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.6
расходы на общехозяйственные расходы (тыс. руб.)
8,10
0,25
0,05
1.7
прочие производственные расходы, определяемые в соответствии с методическими указаниями (тыс. руб.)
1069,35
33,06
6,24
2
Ремонтные расходы, включая расходы на текущий и капитальный ремонт (тыс. руб.), в т.ч.:
575,00
17,77
3,36
2.1
расходы на текущий ремонт централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
56,30
1,74
0,33
2.2
расходы на капитальный ремонт централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
518,70
16,03
3,03
2.3
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.1
заработная плата ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.2
отчисления от фонда оплаты труда ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.3
льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3
расходы на проведение аварийно-восстановительных работ (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3
Административные расходы (тыс. руб.), в т.ч.:
6746,76
208,56
39,37
3.1
расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями (тыс. руб.), в т.ч.:
1717,95
53,11
10,03
3.1.1
услуги связи (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.2
услуги вневедомственной охраны (тыс. руб.)
701,73
21,69
4,09
3.1.3
юридические услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.4
информационные услуги (тыс. руб.)
1016,22
31,41
5,93
3.1.5
аудиторские услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.6
консультационные услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.7
управленческие услуги в экономически обоснованном размере, определенном в соответствии с методическими указаниями, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.2
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала (тыс. руб.), в т.ч.:
271,05
8,38
1,58
3.2.1
заработная плата административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
206,43
6,38
1,20
3.2.2
отчисления от заработной платы административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
62,34
1,93
0,36
3.2.3
льготный проезд к месту отдыха административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
2,29
0,07
0,01
3.3
арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.4
расходы на служебные командировки (тыс. руб.)
0,38
0,01
0,00
3.5
расходы на обучение административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.6
расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.7
прочие административные расходы, перечень которых определяется в соответствии с методическими указаниями (тыс. руб.)
4757,38
147,06
27,76
4
Сбытовые расходы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
5
Расходы на амортизацию (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
5.1
основных средств (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
5.2
нематериальных активов (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионная плата с учетом особенностей (тыс. руб.), в т.ч.:
4303,05
133,02
25,11
6.1
Арендная плата (тыс. руб.):
4303,05
133,02
25,11
6.1.2
основного оборудования (тыс. руб.)
4303,05
133,02
25,11
6.1.2
вспомогательного оборудования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.3
зданий и сооружений (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.4
земли (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.2
Лизинговые платежи (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.3
Концессионная плата с учетом особенностей (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
7
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
7.1
налог на имущество организаций
0,00
0,00
0,00
7.2
земельный налог
0,00
0,00
0,00
7.3
водный налог
0,00
0,00
0,00
7.4
плата за пользование водным объектом
0,00
0,00
0,00
7.5
транспортный налог
0,00
0,00
0,00
7.6
прочие налоги и сборы
0,00
0,00
0,00
8
Себестоимость (тыс. руб.)
16636,77
514,29
97,08
9
Нормативная прибыль (тыс. руб.)
499,89
15,45
2,92
9.1
средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.2
расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования, определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ, за исключением процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенных в стоимости таких мероприятий (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.3
расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, и другие расходы, которые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации не учитываются при определении налоговой базы налога на прибыль (тыс. руб.)
399,91
12,36
2,33
9.4
налог на прибыль (тыс. руб.)
99,98
3,09
0,58
10
Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
11
Недополученные доходы в предыдущем периоде регулирования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
12
Необходимая валовая выручка (тыс. руб.)
17136,66
529,74
100,00

Раздел 4.4. В ЧАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО ГО "УСИНСК")

№ п/п
Затраты
Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на техническое водоснабжение на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
абсолютный показатель
руб./куб.м
удельный вес затрат в объеме необходимой валовой выручки, %
1
2
3
4
5
1
Производственные расходы (тыс. руб.), в т.ч.:
20858,86
7,34
72,56
1.1
расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2
расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду всего (тыс. руб.), в т.ч.:
9579,84
3,37
33,32
1.2.1
электрическая энергия (мощность) (тыс. руб.)
9579,84
3,37
33,32
1.2.1.1
средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (руб.)
4,27


1.2.1.2
объем потребления электрической энергии (кВт.ч)
2243846,97


1.2.2
тепловая энергия (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2.2.1
средневзвешенная стоимость 1 Гкал (руб.)
0,00


1.2.2.2
объем потребления тепловой энергии (Гкал)
0,00


1.2.3
топливо (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2.4
холодная вода (покупная) (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
1.3
расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
1.3.1
затраты на услуги по транспортировке холодной воды (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.3.2
затраты по очистке холодной воды (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.4
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала (тыс. руб.)
7275,63
2,56
25,31
1.4.1
заработная плата рабочих (тыс. руб.)
4810,24
1,69
16,73
1.4.2
отчисления от фонда оплаты труда рабочих (тыс. руб.)
1452,69
0,51
5,05
1.4.3
льготный проезд к месту отдыха рабочих (тыс. руб.)
118,85
0,04
0,41
1.4.4
заработная плата цехового персонала (тыс. руб.)
678,97
0,24
2,36
1.4.5
отчисления от фонда оплаты труда цехового персонала (тыс. руб.)
205,05
0,07
0,71
1.4.6
льготный проезд к месту отдыха цехового персонала (тыс. руб.)
9,83
0,00
0,03
1.5
расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.6
расходы на общехозяйственные расходы (тыс. руб.)
123,29
0,04
0,43
1.7
прочие производственные расходы, определяемые в соответствии с методическими указаниями (тыс. руб.)
3880,10
1,36
13,50
2
Ремонтные расходы, включая расходы на текущий и капитальный ремонт (тыс. руб.), в т.ч.:
865,90
0,30
3,01
2.1
расходы на текущий ремонт централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
311,56
0,11
1,08
2.2
расходы на капитальный ремонт централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
554,34
0,19
1,93
2.3
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.1
заработная плата ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.2
отчисления от фонда оплаты труда ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.3
льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3
расходы на проведение аварийно-восстановительных работ (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3
Административные расходы (тыс. руб.), в т.ч.:
1,57
0,00
0,01
3.1
расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
3.1.1
услуги связи (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.2
услуги вневедомственной охраны (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.3
юридические услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.4
информационные услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.5
аудиторские услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.6
консультационные услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.7
управленческие услуги в экономически обоснованном размере, определенном в соответствии с методическими указаниями, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.2
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
3.2.1
заработная плата административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.2.2
отчисления от заработной платы административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.2.3
льготный проезд к месту отдыха административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.3
арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.4
расходы на служебные командировки (тыс. руб.)
1,57
0,00
0,01
3.5
расходы на обучение административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.6
расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.7
прочие административные расходы, перечень которых определяется в соответствии с методическими указаниями (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
4
Сбытовые расходы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
5
Расходы на амортизацию (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
5.1
основных средств (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
5.2
нематериальных активов (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионная плата с учетом особенностей (тыс. руб.), в т.ч.:
6007,28
2,11
20,90
6.1
Арендная плата (тыс. руб.):
6007,28
2,11
20,90
6.1.2
основного оборудования (тыс. руб.)
5717,85
2,01
19,89
6.1.2
вспомогательного оборудования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.3
зданий и сооружений (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.4
земли (тыс. руб.)
289,43
0,10
1,01
6.2
Лизинговые платежи (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.3
Концессионная плата с учетом особенностей (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
7
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов (тыс. руб.), в т.ч.:
706,30
0,25
2,46
7.1
налог на имущество организаций
0,00
0,00
0,00
7.2
земельный налог
0,00
0,00
0,00
7.3
водный налог
706,30
0,25
2,46
7.4
плата за пользование водным объектом
0,00
0,00
0,00
7.5
транспортный налог
0,00
0,00
0,00
7.6
прочие налоги и сборы
0,00
0,00
0,00
8
Себестоимость (тыс. руб.)
28439,92
10,00
98,93
9
Нормативная прибыль (тыс. руб.)
306,83
0,11
1,07
9.1
средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.2
расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования, определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ, за исключением процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенных в стоимости таких мероприятий (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.3
расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, и другие расходы, которые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации не учитываются при определении налоговой базы налога на прибыль (тыс. руб.)
245,46
0,09
0,85
9.4
налог на прибыль (тыс. руб.)
61,37
0,02
0,21
10
Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
11
Недополученные доходы в предыдущем периоде регулирования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
12
Необходимая валовая выручка (тыс. руб.)
28746,74
10,11
100,00

Раздел 4.5. В ЧАСТИ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО МР "ПЕЧОРА")

№ п/п
Затраты
Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на питьевое водоснабжение на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
абсолютный показатель
руб./куб.м
удельный вес затрат в объеме необходимой валовой выручки, %
1
2
3
4
5
1
Производственные расходы (тыс. руб.), в т.ч.:
1884,46
307,92
47,59
1.1
расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение (тыс. руб.), в т.ч.:
62,21
10,16
1,57
1.1.1
ингибитор отложений JurbySoft M422
21,95
3,59
0,55
1.1.2
концентрат кислотный JurbySoft M433
20,13
3,29
0,51
1.1.3
концентрат щелочной JurbySoft M432
20,13
3,29
0,51
1.2
расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду всего (тыс. руб.), в т.ч.:
224,56
36,69
5,67
1.2.1
электрическая энергия (мощность) (тыс. руб.)
12,90
2,11
0,33
1.2.1.1
средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (руб.)
4,27


1.2.1.2
объем потребления электрической энергии (кВт.ч)
3021,81


1.2.2
тепловая энергия (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2.2.1
средневзвешенная стоимость 1 Гкал (руб.)
0,00


1.2.2.2
объем потребления тепловой энергии (Гкал)
0,00


1.2.3
топливо (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2.4
холодная вода (покупная) (тыс. руб.), в т.ч.:
211,66
34,58
5,35
1.2.4.1
по межцеховому обороту (техническая вода)
211,66
34,58
5,35
1.3
расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
1.3.1
затраты на услуги по транспортировке холодной воды (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.3.2
затраты по очистке холодной воды (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.4
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала (тыс. руб.)
1580,16
258,20
39,91
1.4.1
заработная плата рабочих (тыс. руб.)
1183,28
193,35
29,88
1.4.2
отчисления от фонда оплаты труда рабочих (тыс. руб.)
357,35
58,39
9,02
1.4.3
льготный проезд к месту отдыха рабочих (тыс. руб.)
28,22
4,61
0,71
1.4.4
заработная плата цехового персонала (тыс. руб.)
8,61
1,41
0,22
1.4.5
отчисления от фонда оплаты труда цехового персонала (тыс. руб.)
2,60
0,42
0,07
1.4.6
льготный проезд к месту отдыха цехового персонала (тыс. руб.)
0,11
0,02
0,00
1.5
расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.6
расходы на общехозяйственные расходы (тыс. руб.)
0,44
0,07
0,01
1.7
прочие производственные расходы, определяемые в соответствии с методическими указаниями (тыс. руб.)
17,09
2,79
0,43
2
Ремонтные расходы, включая расходы на текущий и капитальный ремонт (тыс. руб.), в т.ч.:
582,21
95,13
14,70
2.1
расходы на текущий ремонт централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
25,00
4,08
0,63
2.2
расходы на капитальный ремонт централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
557,21
91,05
14,07
2.3
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.1
заработная плата ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.2
отчисления от фонда оплаты труда ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.3
льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3
расходы на проведение аварийно-восстановительных работ (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3
Административные расходы (тыс. руб.), в т.ч.:
779,33
127,34
19,68
3.1
расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями (тыс. руб.), в т.ч.:
1,37
0,22
0,03
3.1.1
услуги связи (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.2
услуги вневедомственной охраны (тыс. руб.)
1,37
0,22
0,03
3.1.3
юридические услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.4
информационные услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.5
аудиторские услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.6
консультационные услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.7
управленческие услуги в экономически обоснованном размере, определенном в соответствии с методическими указаниями, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.2
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала (тыс. руб.), в т.ч.:
717,52
117,24
18,12
3.2.1
заработная плата административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
546,32
89,27
13,80
3.2.2
отчисления от заработной платы административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
164,99
26,96
4,17
3.2.3
льготный проезд к месту отдыха административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
6,21
1,01
0,16
3.3
арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.4
расходы на служебные командировки (тыс. руб.)
1,01
0,17
0,03
3.5
расходы на обучение административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.6
расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.7
прочие административные расходы, перечень которых определяется в соответствии с методическими указаниями (тыс. руб.)
59,43
9,71
1,50
4
Сбытовые расходы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
5
Расходы на амортизацию (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
5.1
основных средств (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
5.2
нематериальных активов (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионная плата с учетом особенностей (тыс. руб.), в т.ч.:
623,32
101,85
15,74
6.1
Арендная плата (тыс. руб.):
623,32
101,85
15,74
6.1.2
основного оборудования (тыс. руб.)
623,32
101,85
15,74
6.1.2
вспомогательного оборудования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.3
зданий и сооружений (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.4
земли (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.2
Лизинговые платежи (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.3
Концессионная плата с учетом особенностей (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
7
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
7.1
налог на имущество организаций
0,00
0,00
0,00
7.2
земельный налог
0,00
0,00
0,00
7.3
водный налог
0,00
0,00
0,00
7.4
плата за пользование водным объектом
0,00
0,00
0,00
7.5
транспортный налог
0,00
0,00
0,00
7.6
прочие налоги и сборы
0,00
0,00
0,00
8
Себестоимость (тыс. руб.)
3869,32
632,24
97,72
9
Нормативная прибыль (тыс. руб.)
90,44
14,78
2,28
9.1
средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.2
расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования, определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ, за исключением процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенных в стоимости таких мероприятий (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.3
расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, и другие расходы, которые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации не учитываются при определении налоговой базы налога на прибыль (тыс. руб.)
72,35
11,82
1,83
9.4
налог на прибыль (тыс. руб.)
18,09
2,96
0,46
10
Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
11
Недополученные доходы в предыдущем периоде регулирования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
12
Необходимая валовая выручка (тыс. руб.)
3959,76
647,02
100,00

Раздел 4.6. В ЧАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО МР "ПЕЧОРА")

№ п/п
Затраты
Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на техническое водоснабжение на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
абсолютный показатель
руб./куб.м
удельный вес затрат в объеме необходимой валовой выручки, %
1
2
3
4
5
1
Производственные расходы (тыс. руб.), в т.ч.:
3213,43
8,60
37,56
1.1
расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2
расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду всего (тыс. руб.), в т.ч.:
1336,74
3,58
15,62
1.2.1
электрическая энергия (мощность) (тыс. руб.)
1336,74
3,58
15,62
1.2.1.1
средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (руб.)
4,27


1.2.1.2
объем потребления электрической энергии (кВт.ч)
313100,01


1.2.2
тепловая энергия (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2.2.1
средневзвешенная стоимость 1 Гкал (руб.)
0,00


1.2.2.2
объем потребления тепловой энергии (Гкал)
0,00


1.2.3
топливо (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2.4
холодная вода (покупная) (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
1.3
расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
1.3.1
затраты на услуги по транспортировке холодной воды (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.3.2
затраты по очистке холодной воды (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.4
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала (тыс. руб.)
1737,69
4,65
20,31
1.4.1
заработная плата рабочих (тыс. руб.)
1252,85
3,35
14,64
1.4.2
отчисления от фонда оплаты труда рабочих (тыс. руб.)
378,36
1,01
4,42
1.4.3
льготный проезд к месту отдыха рабочих (тыс. руб.)
29,70
0,08
0,35
1.4.4
заработная плата цехового персонала (тыс. руб.)
58,40
0,16
0,68
1.4.5
отчисления от фонда оплаты труда цехового персонала (тыс. руб.)
17,64
0,05
0,21
1.4.6
льготный проезд к месту отдыха цехового персонала (тыс. руб.)
0,74
0,00
0,01
1.5
расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.6
расходы на общехозяйственные расходы (тыс. руб.)
3,27
0,01
0,04
1.7
прочие производственные расходы, определяемые в соответствии с методическими указаниями (тыс. руб.)
135,73
0,36
1,59
2
Ремонтные расходы, включая расходы на текущий и капитальный ремонт (тыс. руб.), в т.ч.:
261,97
0,70
3,06
2.1
расходы на текущий ремонт централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
107,69
0,29
1,26
2.2
расходы на капитальный ремонт централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
154,28
0,41
1,80
2.3
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.1
заработная плата ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.2
отчисления от фонда оплаты труда ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.3
льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3
расходы на проведение аварийно-восстановительных работ (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3
Административные расходы (тыс. руб.), в т.ч.:
1473,41
3,94
17,22
3.1
расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями (тыс. руб.), в т.ч.:
485,48
1,30
5,67
3.1.1
услуги связи (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.2
услуги вневедомственной охраны (тыс. руб.)
3,25
0,01
0,04
3.1.3
юридические услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.4
информационные услуги (тыс. руб.)
482,23
1,29
5,64
3.1.5
аудиторские услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.6
консультационные услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.7
управленческие услуги в экономически обоснованном размере, определенном в соответствии с методическими указаниями, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.2
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала (тыс. руб.), в т.ч.:
780,23
2,09
9,12
3.2.1
заработная плата административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
593,94
1,59
6,94
3.2.2
отчисления от заработной платы административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
179,37
0,48
2,10
3.2.3
льготный проезд к месту отдыха административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
6,92
0,02
0,08
3.3
арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.4
расходы на служебные командировки (тыс. руб.)
1,23
0,00
0,01
3.5
расходы на обучение административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.6
расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.7
прочие административные расходы, перечень которых определяется в соответствии с методическими указаниями (тыс. руб.)
206,48
0,55
2,41
4
Сбытовые расходы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
5
Расходы на амортизацию (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
5.1
основных средств (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
5.2
нематериальных активов (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионная плата с учетом особенностей (тыс. руб.), в т.ч.:
3244,11
8,68
37,92
6.1
Арендная плата (тыс. руб.):
3244,11
8,68
37,92
6.1.2
основного оборудования (тыс. руб.)
3244,11
8,68
37,92
6.1.2
вспомогательного оборудования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.3
зданий и сооружений (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.4
земли (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.2
Лизинговые платежи (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.3
Концессионная плата с учетом особенностей (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
7
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов (тыс. руб.), в т.ч.:
112,06
0,30
1,31
7.1
налог на имущество организаций
0,00
0,00
0,00
7.2
земельный налог
0,00
0,00
0,00
7.3
водный налог
112,06
0,30
1,31
7.4
плата за пользование водным объектом
0,00
0,00
0,00
7.5
транспортный налог
0,00
0,00
0,00
7.6
прочие налоги и сборы
0,00
0,00
0,00
8
Себестоимость (тыс. руб.)
8304,99
22,23
97,07
9
Нормативная прибыль (тыс. руб.)
250,39
0,67
2,93
9.1
средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.2
расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования, определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ, за исключением процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенных в стоимости таких мероприятий (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.3
расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, и другие расходы, которые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации не учитываются при определении налоговой базы налога на прибыль (тыс. руб.)
200,31
0,54
2,34
9.4
налог на прибыль (тыс. руб.)
50,08
0,13
0,59
10
Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
11
Недополученные доходы в предыдущем периоде регулирования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
12
Необходимая валовая выручка (тыс. руб.)
8555,37
22,90
100,00

Раздел 4.7. В ЧАСТИ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО МР "СОСНОГОРСК")

№ п/п
Затраты
Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на питьевое водоснабжение на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
абсолютный показатель
руб./куб.м
удельный вес затрат в объеме необходимой валовой выручки, %
1
2
3
4
5
1
Производственные расходы (тыс. руб.), в т.ч.:
4578,25
105,66
60,57
1.1
расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение (тыс. руб.), в т.ч.:
648,58
14,97
8,58
1.1.1
гипохлорит натрия
4,59
0,11
0,06
1.1.2
активированный уголь
301,45
6,96
3,99
1.1.3
кварцевый песок
268,19
6,19
3,55
1.1.4
концентрат кислотный JorbeSoft М433
1,15
0,03
0,02
1.1.5
коагулянт (акваурат 30, сернокислый алюминий)
1,83
0,04
0,02
1.1.6
реактивы для определения остаточного хлора (крахмал 0,5%, тиосульфат натрия, раствор буферный РН 4,5, йодистый калий 10%)
71,37
1,65
0,94
1.2
расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду всего (тыс. руб.), в т.ч.:
1010,26
23,32
13,37
1.2.1
электрическая энергия (мощность) (тыс. руб.)
260,16
6,00
3,44
1.2.1.1
средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (руб.)
4,27


1.2.1.2
объем потребления электрической энергии (кВт.ч)
60935,14


1.2.2
тепловая энергия (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2.2.1
средневзвешенная стоимость 1 Гкал (руб.)
0,00


1.2.2.2
объем потребления тепловой энергии (Гкал)
0,00


1.2.3
топливо (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2.4
холодная вода (покупная) (тыс. руб.), в т.ч.:
750,10
17,31
9,92
1.2.4.1
по межцеховому обороту (техническая вода)
750,10
17,31
9,92
1.3
расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
1.3.1
затраты на услуги по транспортировке холодной воды (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.3.2
затраты по очистке холодной воды (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.4
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала (тыс. руб.)
2606,34
60,15
34,48
1.4.1
заработная плата рабочих (тыс. руб.)
1887,87
43,57
24,98
1.4.2
отчисления от фонда оплаты труда рабочих (тыс. руб.)
570,14
13,16
7,54
1.4.3
льготный проезд к месту отдыха рабочих (тыс. руб.)
51,47
1,19
0,68
1.4.4
заработная плата цехового персонала (тыс. руб.)
73,63
1,70
0,97
1.4.5
отчисления от фонда оплаты труда цехового персонала (тыс. руб.)
22,24
0,51
0,29
1.4.6
льготный проезд к месту отдыха цехового персонала (тыс. руб.)
1,00
0,02
0,01
1.5
расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.6
расходы на общехозяйственные расходы (тыс. руб.)
4,48
0,10
0,06
1.7
прочие производственные расходы, определяемые в соответствии с методическими указаниями (тыс. руб.)
308,58
7,12
4,08
2
Ремонтные расходы, включая расходы на текущий и капитальный ремонт (тыс. руб.), в т.ч.:
444,59
10,26
5,88
2.1
расходы на текущий ремонт централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
9,02
0,21
0,12
2.2
расходы на капитальный ремонт централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
435,57
10,05
5,76
2.3
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.1
заработная плата ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.2
отчисления от фонда оплаты труда ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.3
льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3
расходы на проведение аварийно-восстановительных работ (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3
Административные расходы (тыс. руб.), в т.ч.:
1593,64
36,78
21,09
3.1
расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями (тыс. руб.), в т.ч.:
210,79
4,86
2,79
3.1.1
услуги связи (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.2
услуги вневедомственной охраны (тыс. руб.)
3,47
0,08
0,05
3.1.3
юридические услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.4
информационные услуги (тыс. руб.)
207,32
4,78
2,74
3.1.5
аудиторские услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.6
консультационные услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.7
управленческие услуги в экономически обоснованном размере, определенном в соответствии с методическими указаниями, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.2
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала (тыс. руб.), в т.ч.:
1079,29
24,91
14,28
3.2.1
заработная плата административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
820,55
18,94
10,86
3.2.2
отчисления от заработной платы административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
247,81
5,72
3,28
3.2.3
льготный проезд к месту отдыха административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
10,93
0,25
0,14
3.3
арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.4
расходы на служебные командировки (тыс. руб.)
1,91
0,04
0,03
3.5
расходы на обучение административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.6
расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.7
прочие административные расходы, перечень которых определяется в соответствии с методическими указаниями (тыс. руб.)
301,65
6,96
3,99
4
Сбытовые расходы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
5
Расходы на амортизацию (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
5.1
основных средств (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
5.2
нематериальных активов (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионная плата с учетом особенностей (тыс. руб.), в т.ч.:
760,88
17,56
10,07
6.1
Арендная плата (тыс. руб.):
760,88
17,56
10,07
6.1.2
основного оборудования (тыс. руб.)
760,88
17,56
10,07
6.1.2
вспомогательного оборудования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.3
зданий и сооружений (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.4
земли (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.2
Лизинговые платежи (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.3
Концессионная плата с учетом особенностей (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
7
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
7.1
налог на имущество организаций
0,00
0,00
0,00
7.2
земельный налог
0,00
0,00
0,00
7.3
водный налог
0,00
0,00
0,00
7.4
плата за пользование водным объектом
0,00
0,00
0,00
7.5
транспортный налог
0,00
0,00
0,00
7.6
прочие налоги и сборы
0,00
0,00
0,00
8
Себестоимость (тыс. руб.)
7377,36
170,26
97,61
9
Нормативная прибыль (тыс. руб.)
180,64
4,17
2,39
9.1
средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.2
расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования, определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ, за исключением процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенных в стоимости таких мероприятий (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.3
расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, и другие расходы, которые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации не учитываются при определении налоговой базы налога на прибыль (тыс. руб.)
144,51
3,34
1,91
9.4
налог на прибыль (тыс. руб.)
36,13
0,83
0,48
10
Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
11
Недополученные доходы в предыдущем периоде регулирования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
12
Необходимая валовая выручка (тыс. руб.)
7558,00
174,43
100,00

Раздел 4.8. В ЧАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО МР "СОСНОГОРСК")

№ п/п
Затраты
Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на техническое водоснабжение на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
абсолютный показатель
руб./куб.м
удельный вес затрат в объеме необходимой валовой выручки, %
1
2
3
4
5
1
Производственные расходы (тыс. руб.), в т.ч.:
14727,57
11,77
69,93
1.1
расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2
расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду всего (тыс. руб.), в т.ч.:
11065,35
8,84
52,54
1.2.1
электрическая энергия (мощность) (тыс. руб.)
11065,35
8,84
52,54
1.2.1.1
средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (руб.)
4,27


1.2.1.2
объем потребления электрической энергии (кВт.ч)
2591790,38


1.2.2
тепловая энергия (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2.2.1
средневзвешенная стоимость 1 Гкал (руб.)
0,00


1.2.2.2
объем потребления тепловой энергии (Гкал)
0,00


1.2.3
топливо (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2.4
холодная вода (покупная) (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
1.3
расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
1.3.1
затраты на услуги по транспортировке холодной воды (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.3.2
затраты по очистке холодной воды (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.4
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала (тыс. руб.)
3319,06
2,65
15,76
1.4.1
заработная плата рабочих (тыс. руб.)
2381,22
1,90
11,31
1.4.2
отчисления от фонда оплаты труда рабочих (тыс. руб.)
719,13
0,57
3,41
1.4.3
льготный проезд к месту отдыха рабочих (тыс. руб.)
59,97
0,05
0,28
1.4.4
заработная плата цехового персонала (тыс. руб.)
120,46
0,10
0,57
1.4.5
отчисления от фонда оплаты труда цехового персонала (тыс. руб.)
36,38
0,03
0,17
1.4.6
льготный проезд к месту отдыха цехового персонала (тыс. руб.)
1,90
0,00
0,01
1.5
расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.6
расходы на общехозяйственные расходы (тыс. руб.)
6,56
0,01
0,03
1.7
прочие производственные расходы, определяемые в соответствии с методическими указаниями (тыс. руб.)
336,60
0,27
1,60
2
Ремонтные расходы, включая расходы на текущий и капитальный ремонт (тыс. руб.), в т.ч.:
1596,89
1,28
7,58
2.1
расходы на текущий ремонт централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
685,34
0,55
3,25
2.2
расходы на капитальный ремонт централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
911,55
0,73
4,33
2.3
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.1
заработная плата ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.2
отчисления от фонда оплаты труда ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.3
льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3
расходы на проведение аварийно-восстановительных работ (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3
Административные расходы (тыс. руб.), в т.ч.:
2949,22
2,36
14,00
3.1
расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями (тыс. руб.), в т.ч.:
39,80
0,03
0,19
3.1.1
услуги связи (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.2
услуги вневедомственной охраны (тыс. руб.)
8,48
0,01
0,04
3.1.3
юридические услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.4
информационные услуги (тыс. руб.)
31,32
0,03
0,15
3.1.5
аудиторские услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.6
консультационные услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.7
управленческие услуги в экономически обоснованном размере, определенном в соответствии с методическими указаниями, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.2
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала (тыс. руб.), в т.ч.:
1631,06
1,30
7,75
3.2.1
заработная плата административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
1239,95
0,99
5,89
3.2.2
отчисления от заработной платы административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
374,46
0,30
1,78
3.2.3
льготный проезд к месту отдыха административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
16,65
0,01
0,08
3.3
арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.4
расходы на служебные командировки (тыс. руб.)
2,97
0,00
0,01
3.5
расходы на обучение административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.6
расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.7
прочие административные расходы, перечень которых определяется в соответствии с методическими указаниями (тыс. руб.)
1275,39
1,02
6,06
4
Сбытовые расходы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
5
Расходы на амортизацию (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
5.1
основных средств (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
5.2
нематериальных активов (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионная плата с учетом особенностей (тыс. руб.), в т.ч.:
295,00
0,24
1,40
6.1
Арендная плата (тыс. руб.):
295,00
0,24
1,40
6.1.2
основного оборудования (тыс. руб.)
291,80
0,23
1,39
6.1.2
вспомогательного оборудования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.3
зданий и сооружений (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.4
земли (тыс. руб.)
3,20
0,00
0,02
6.2
Лизинговые платежи (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.3
Концессионная плата с учетом особенностей (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
7
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов (тыс. руб.), в т.ч.:
308,09
0,25
1,46
7.1
налог на имущество организаций
0,00
0,00
0,00
7.2
земельный налог
0,00
0,00
0,00
7.3
водный налог
308,09
0,25
1,46
7.4
плата за пользование водным объектом
0,00
0,00
0,00
7.5
транспортный налог
0,00
0,00
0,00
7.6
прочие налоги и сборы
0,00
0,00
0,00
8
Себестоимость (тыс. руб.)
19876,77
15,89
94,38
9
Нормативная прибыль (тыс. руб.)
1182,68
0,94
5,62
9.1
средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.2
расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования, определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ, за исключением процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенных в стоимости таких мероприятий (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.3
расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, и другие расходы, которые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации не учитываются при определении налоговой базы налога на прибыль (тыс. руб.)
946,14
0,76
4,49
9.4
налог на прибыль (тыс. руб.)
236,54
0,19
1,12
10
Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
11
Недополученные доходы в предыдущем периоде регулирования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
12
Необходимая валовая выручка (тыс. руб.)
21059,44
16,83
100,00

Раздел 4.9. В ЧАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО МР "ИЖЕМСКИЙ")

№ п/п
Затраты
Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на техническое водоснабжение на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
абсолютный показатель
руб./куб.м
удельный вес затрат в объеме необходимой валовой выручки, %
1
2
3
4
5
1
Производственные расходы (тыс. руб.), в т.ч.:
944,41
68,39
40,19
1.1
расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2
расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду всего (тыс. руб.), в т.ч.:
215,55
15,61
9,17
1.2.1
электрическая энергия (мощность) (тыс. руб.)
215,55
15,61
9,17
1.2.1.1
средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (руб.)
4,27


1.2.1.2
объем потребления электрической энергии (кВт.ч)
50487,58


1.2.2
тепловая энергия (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2.2.1
средневзвешенная стоимость 1 Гкал (руб.)
0,00


1.2.2.2
объем потребления тепловой энергии (Гкал)
0,00


1.2.3
топливо (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2.4
холодная вода (покупная) (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
1.3
расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
1.3.1
затраты на услуги по транспортировке холодной воды (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.3.2
затраты по очистке холодной воды (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.4
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала (тыс. руб.)
678,81
49,15
28,89
1.4.1
заработная плата рабочих (тыс. руб.)
500,33
36,23
21,29
1.4.2
отчисления от фонда оплаты труда рабочих (тыс. руб.)
151,10
10,94
6,43
1.4.3
льготный проезд к месту отдыха рабочих (тыс. руб.)
25,99
1,88
1,11
1.4.4
заработная плата цехового персонала (тыс. руб.)
1,04
0,08
0,04
1.4.5
отчисления от фонда оплаты труда цехового персонала (тыс. руб.)
0,32
0,02
0,01
1.4.6
льготный проезд к месту отдыха цехового персонала (тыс. руб.)
0,03
0,00
0,00
1.5
расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.6
расходы на общехозяйственные расходы (тыс. руб.)
0,05
0,00
0,00
1.7
прочие производственные расходы, определяемые в соответствии с методическими указаниями (тыс. руб.)
50,00
3,62
2,13
2
Ремонтные расходы, включая расходы на текущий и капитальный ремонт (тыс. руб.), в т.ч.:
382,91
27,73
16,29
2.1
расходы на текущий ремонт централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
2,00
0,14
0,09
2.2
расходы на капитальный ремонт централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
380,91
27,58
16,21
2.3
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.1
заработная плата ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.2
отчисления от фонда оплаты труда ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.3
льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3
расходы на проведение аварийно-восстановительных работ (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3
Административные расходы (тыс. руб.), в т.ч.:
800,29
57,95
34,06
3.1
расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями (тыс. руб.), в т.ч.:
3,48
0,25
0,15
3.1.1
услуги связи (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.2
услуги вневедомственной охраны (тыс. руб.)
0,74
0,05
0,03
3.1.3
юридические услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.4
информационные услуги (тыс. руб.)
2,74
0,20
0,12
3.1.5
аудиторские услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.6
консультационные услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.7
управленческие услуги в экономически обоснованном размере, определенном в соответствии с методическими указаниями, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.2
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала (тыс. руб.), в т.ч.:
477,23
34,56
20,31
3.2.1
заработная плата административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
360,08
26,07
15,32
3.2.2
отчисления от заработной платы административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
108,74
7,87
4,63
3.2.3
льготный проезд к месту отдыха административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
8,40
0,61
0,36
3.3
арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.4
расходы на служебные командировки (тыс. руб.)
0,62
0,05
0,03
3.5
расходы на обучение административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.6
расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.7
прочие административные расходы, перечень которых определяется в соответствии с методическими указаниями (тыс. руб.)
318,96
23,10
13,57
4
Сбытовые расходы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
5
Расходы на амортизацию (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
5.1
основных средств (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
5.2
нематериальных активов (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионная плата с учетом особенностей (тыс. руб.), в т.ч.:
76,28
5,52
3,25
6.1
Арендная плата (тыс. руб.):
76,28
5,52
3,25
6.1.2
основного оборудования (тыс. руб.)
76,28
5,52
3,25
6.1.2
вспомогательного оборудования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.3
зданий и сооружений (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.4
земли (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.2
Лизинговые платежи (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.3
Концессионная плата с учетом особенностей (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
7
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов (тыс. руб.), в т.ч.:
4,14
0,30
0,18
7.1
налог на имущество организаций
0,00
0,00
0,00
7.2
земельный налог
0,00
0,00
0,00
7.3
водный налог
4,14
0,30
0,18
7.4
плата за пользование водным объектом
0,00
0,00
0,00
7.5
транспортный налог
0,00
0,00
0,00
7.6
прочие налоги и сборы
0,00
0,00
0,00
8
Себестоимость (тыс. руб.)
2208,03
159,89
93,96
9
Нормативная прибыль (тыс. руб.)
141,88
10,27
6,04
9.1
средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.2
расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования, определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ, за исключением процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенных в стоимости таких мероприятий (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.3
расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, и другие расходы, которые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации не учитываются при определении налоговой базы налога на прибыль (тыс. руб.)
113,50
8,22
4,83
9.4
налог на прибыль (тыс. руб.)
28,38
2,05
1,21
10
Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
11
Недополученные доходы в предыдущем периоде регулирования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
12
Необходимая валовая выручка (тыс. руб.)
2349,91
170,16
100,00

Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Мероприятия производственной программы
Документ-основание
Дата начала
Дата окончания
1
2
3
4
5
МО ГО "Усинск"
1.
Капитальный и текущий ремонт насосных агрегатов: CALPEDA NM25/160AE, EBARA SDX20/200, CALPEDA NM32/16AE, CR4-60 A-A-A-BUBE, CR5-8 A-FGJ-A-E-HQQE, CR4-60 A-A-A-AUUV, LM50-200/202 A-F-A-BUBE, Е-plus, DLX-VFT/MB 02-10 мембранный, Grundfos Hydrodom 2CHV 4-60, DAB K30/100
Программа ремонтов на 2014 год
январь
декабрь
2.
Капитальный ремонт оборудования: задвижка ЗКЛ Ду100, Ду150
Программа ремонтов на 2014 год
январь
декабрь
3.
Ремонт и освидетельствование кислородных баллонов
Программа ремонтов на 2014 год
январь
декабрь
4.
Контроль технического состояния оборудования 300Д*70, Д315-71, Д320x50, Д320x51, 1Д200-90, 1Д 315-71А-УХЛ4, ЦНС 105-98...490, ЦНС 300-120...600, 200Д*90, VIPOM 200Д90, Д1000*180, Д1250-125, 1Д 500-63
Программа ремонтов на 2014 год
январь
декабрь
5.
Замена светильников с лампами ЛПО 2x36 на энергосберегающие светильники Бланко-12 (2 шт.) и Люксембург ППСС 1200x200-220 (10 шт.) (ВОС Пождепо, ВОС п. Верхнеколвинск)
Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2014 - 2016 годы
сентябрь
декабрь
6.
Замена задвижек на водозаборных узлах (Южный водозабор р. Колва (Уса), водозабор "Возей" р. Колва)
Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2014 - 2016 годы
июнь
сентябрь
7.
Замена обратных клапанов (Южный водозабор р. Колва (Уса))
Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2014 - 2016 годы
июнь
сентябрь
8.
Замена калориферов Р-40 кВт на калориферы ЭКОЦ-25 (водозабор "Возей" р. Колва)
Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2014 - 2016 годы
январь
март
9.
Установка приборов учета на водозаборах (Скв. 1В, 2В Баяндынское м/р)
Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2014 - 2016 годы
июнь
сентябрь
МО МР "Печора"
10.
Капитальный и текущий ремонт насосных агрегатов: GRUNDFOS, CALPEDA, SILVERSTAR-81, 208-5,0 Е20, ALLDOS 208-0,3-10003 S/N
Программа ремонтов на 2014 год
январь
декабрь
11.
Текущий ремонт и техническое обслуживание компрессоров АВ-200/510, контроль технического состояния компрессоров АВ-200/510
Программа ремонтов на 2014 год
январь
декабрь
12.
Замена светильников с лампами ДРЛ 125 на энергосберегающие с лампами LED LEDALL-RS-PL-line-60W-PW (ВОС Северная Кожва)
Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2014 - 2016 годы
сентябрь
декабрь
13.
Замена задвижек на водозаборных узлах (Скв. Куст № 815 Кыртаельское м/р; Скв. 1Д, 1 ВЖК Сев. Кожва; Скв. № 1 Юж-Кыртаельское м/р)
Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2014 - 2016 годы
июнь
сентябрь
14.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие LED-8W (Скв. Куст № 815 Кыртаельское м/р; Скв. 1Д, 1 ВЖК Сев. Кожва; Скв. № 1, 4 Юж-Кыртаельское м/р)
Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2014 - 2016 годы
сентябрь
ноябрь
15.
Установка приборов учета на водозаборах (Скв. № 1, 4 Юж-Кыртаельское м/р)
Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2014 - 2016 годы
июнь
сентябрь
МО МР "Сосногорск"
16.
Капитальный и текущий ремонт насосных агрегатов: RAPID 803, RAG 803NHH002F0, насос К 45-30, DAB KV10/5M, DAB K45/50M, GRUNDFOS CR 5-8 A-FG-A-E-HGGE
Программа ремонтов на 2014 год
январь
декабрь
17.
Капитальный ремонт оборудования: задвижка ЗКЛ Ду100, Ду150
Программа ремонтов на 2014 год
январь
декабрь
18.
Капитальный и текущий ремонт насосных агрегатов: ЦНС 60, ЦНС 60x99, ЦНС 60x194, ЦНС 180x85, ЦНС 180-85...425, Д320x50, КМ 80x50x200
Программа ремонтов на 2014 год
январь
декабрь
19.
Замена светильников с лампами ЛПО 2x36 на энергосберегающие светильники Люксембург ППСС 1200x200-220 (10 шт.)
Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2014 - 2016 годы
сентябрь
ноябрь
20.
Замена задвижек на водозаборных узлах (Водозабор "Мичаю", водозабор "Пашня")
Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2014 - 2016 годы
июнь
сентябрь
21.
Замена обратных клапанов (Водозабор "Мичаю")
Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2014 - 2016 годы
июнь
сентябрь
22.
Замена светильников РКУ, РСП, ЛСП, ЛПО на энергосберегающие светильники со светодиодными источниками света
L-Industry 100 (Водозабор "Мичаю")
Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2014 - 2016 годы
январь
март
23.
Установка прибора учета на водозаборе "Мичаю"
Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2014 - 2016 годы
июнь
сентябрь
МО МР "Ижемский"
24.
Ремонт арматуры и насосных агрегатов ЭЦВ 5-6,5-120
Программа ремонтов на 2014 год
январь
декабрь
25.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие LED-8W (Скв. № 1 Щельяюрское м/р)
Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2014 - 2016 годы
сентябрь
ноябрь

Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 6.1. В ЧАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО ГО "УХТА")

№ п/п
Наименование целевого показателя
Данные, используемые для установления целевого показателя
Единица измерения
Значение показателя
1
2
3
4
5
1
Целевой показатель качества воды
доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам
%
-
доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам
%
-
доля воды, поданной по договорам холодного водоснабжения не соответствующая санитарным нормам и правилам
%
-
2
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
-
продолжительность перерывов водоснабжения
час.
0
3
Целевые показатели качества обслуживания абонентов
среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону "горячей линии"
мин.
1
доля заявок на подключение, исполненная по итогам года
%
100
4
Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке
уровень потерь холодной воды при транспортировке
%
0,09
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
100
5
Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
увеличение доли населения, которое получило улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
%
-

Раздел 6.2. В ЧАСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ ВОДЫ
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО ГО "УХТА")

№ п/п
Наименование целевого показателя
Данные, используемые для установления целевого показателя
Единица измерения
Значение показателя
1
2
3
4
5
1
Целевой показатель качества воды
доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам
%
-
2
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
-
продолжительность перерывов водоснабжения
час.
0
3
Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке
уровень потерь холодной воды при транспортировке
%
0
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
100
4
Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
увеличение доли населения, которое получило улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
%
-

Раздел 6.3. В ЧАСТИ ПИТЬЕВОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО ГО "УСИНСК")

№ п/п
Наименование целевого показателя
Данные, используемые для установления целевого показателя
Единица измерения
Значение показателя
питьевое водоснабжение
техническое водоснабжение
1
2
3
4
6
7
1
Целевой показатель качества воды
доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам
%
0
-
доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам
%
0
-
доля воды, поданной по договорам холодного водоснабжения не соответствующая санитарным нормам и правилам
%
0
-
2
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
-
-
продолжительность перерывов водоснабжения
час.
0
0
3
Целевые показатели качества обслуживания абонентов
среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону "горячей линии"
мин.
1
1
доля заявок на подключение, исполненная по итогам года
%
100
100
4
Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке
уровень потерь холодной воды при транспортировке
%
8,45
0,00
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
100
100
5
Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
увеличение доли населения, которое получило улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
%
-
-

Раздел 6.4. В ЧАСТИ ПИТЬЕВОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО МР "ПЕЧОРА")

№ п/п
Наименование целевого показателя
Данные, используемые для установления целевого показателя
Единица измерения
Значение показателя
питьевое водоснабжение
техническое водоснабжение
1
2
3
4
6
7
1
Целевой показатель качества воды
доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам
%
0
-
доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам
%
0
-
доля воды, поданной по договорам холодного водоснабжения не соответствующая санитарным нормам и правилам
%
0
-
2
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
-
-
продолжительность перерывов водоснабжения
час.
0
0
3
Целевые показатели качества обслуживания абонентов
среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону "горячей линии"
мин.
1
1
доля заявок на подключение, исполненная по итогам года
%
100
100
4
Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке
уровень потерь холодной воды при транспортировке
%
12,32
0,00
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
100
100
5
Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
увеличение доли населения, которое получило улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
%
-
-

Раздел 6.5. В ЧАСТИ ПИТЬЕВОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО МР "СОСНОГОРСК")

№ п/п
Наименование целевого показателя
Данные, используемые для установления целевого показателя
Единица измерения
Значение показателя
питьевое водоснабжение
техническое водоснабжение
1
2
3
4
6
7
1
Целевой показатель качества воды
доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам
%
0
-
доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам
%
0
-
доля воды, поданной по договорам холодного водоснабжения не соответствующая санитарным нормам и правилам
%
0
-
2
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
-
-
продолжительность перерывов водоснабжения
час.
0
0
3
Целевые показатели качества обслуживания абонентов
среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону "горячей линии"
мин.
1
1
доля заявок на подключение, исполненная по итогам года
%
100
100
4
Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке
уровень потерь холодной воды при транспортировке
%
8,24
0,00
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
100
100
5
Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
увеличение доли населения, которое получило улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
%
-
-

Раздел 6.6. В ЧАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО МР "ИЖЕМСКИЙ")

№ п/п
Наименование целевого показателя
Данные, используемые для установления целевого показателя
Единица измерения
Значение показателя
1
2
3
4
5
1
Целевой показатель качества воды
доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам
%
-
доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам
%
-
доля воды, поданной по договорам холодного водоснабжения не соответствующая санитарным нормам и правилам
%
-
2
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
-
продолжительность перерывов водоснабжения
час.
0
3
Целевые показатели качества обслуживания абонентов
среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону "горячей линии"
мин.
1
доля заявок на подключение, исполненная по итогам года
%
100
4
Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке
уровень потерь холодной воды при транспортировке
%
0,00
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
100
5
Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
увеличение доли населения, которое получило улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
%
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 7.1. В ЧАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО ГО "УХТА")

№ п/п
Наименование целевого показателя
Данные, используемые для установления целевого показателя
Единица измерения
Значения показателей 2013 года
Значения плановых показателей на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
План <*>
Факт
1
2
3
4
5
6
7
1
Целевой показатель качества воды
доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам
%
-
-
-
доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам
%
-
-
-
доля воды, поданной по договорам холодного водоснабжения не соответствующая санитарным нормам и правилам
%
-
-
-
2
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
-
-
-
продолжительность перерывов водоснабжения
час.
-
0
0
3
Целевые показатели качества обслуживания абонентов
среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону "горячей линии"
мин.
-
1
1
доля заявок на подключение, исполненная по итогам года
%
-
100
100
4
Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке
уровень потерь холодной воды при транспортировке
%
-
0,00
0,09
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
-
100
100
5
Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
увеличение доли населения, которое получило улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
%
-
-
-

--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей за предыдущий период регулирования не утверждались.

Раздел 7.2. В ЧАСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ ВОДЫ
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО ГО "УХТА")

№ п/п
Наименование целевого показателя
Данные, используемые для установления целевого показателя
Единица измерения
Значения показателей 2013 года
Значения плановых показателей на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
План <*>
Факт <*>
1
2
3
4
5
6
7
1
Целевой показатель качества воды
доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам
%


-
2
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.


-
продолжительность перерывов водоснабжения
час.


0
3
Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке
уровень потерь холодной воды при транспортировке
%


0
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%


100
4
Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
увеличение доли населения, которое получило улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
%


-

--------------------------------
<*> - значения плановых и фактических целевых показателей за предыдущий период регулирования не представлены, поскольку тариф на транспортировку воды для данной организации устанавливается впервые.

Раздел 7.3. В ЧАСТИ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО ГО "УСИНСК")

№ п/п
Наименование целевого показателя
Данные, используемые для установления целевого показателя
Единица измерения
Значения показателей 2013 года
Значения плановых показателей на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
План <*>
Факт
1
2
3
4
5
6
7
1
Целевой показатель качества воды
доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам
%
-
0
0
доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам
%
-
0
0
доля воды, поданной по договорам холодного водоснабжения не соответствующая санитарным нормам и правилам
%
-
0
0
2
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
-
-
-
продолжительность перерывов водоснабжения
час.
-
0
0
3
Целевые показатели качества обслуживания абонентов
среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону "горячей линии"
мин.
-
1
1
доля заявок на подключение, исполненная по итогам года
%
-
100
100
4
Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке
уровень потерь холодной воды при транспортировке
%
-
0,00
8,45
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
-
100
100
5
Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
увеличение доли населения, которое получило улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
%
-
-
-

--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей за предыдущий период регулирования не утверждались.

Раздел 7.4. В ЧАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО ГО "УСИНСК")

№ п/п
Наименование целевого показателя
Данные, используемые для установления целевого показателя
Единица измерения
Значения показателей 2013 года
Значения плановых показателей на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
План <*>
Факт
1
2
3
4
5
6
7
1
Целевой показатель качества воды
доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам
%
-
-
-
доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам
%
-
-
-
доля воды, поданной по договорам холодного водоснабжения не соответствующая санитарным нормам и правилам
%
-
-
-
2
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
-
-
-
продолжительность перерывов водоснабжения
час.
-
0
0
3
Целевые показатели качества обслуживания абонентов
среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону "горячей линии"
мин.
-
1
1
доля заявок на подключение, исполненная по итогам года
%
-
100
100
4
Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке
уровень потерь холодной воды при транспортировке
%
-
0,00
0,00
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
-
100
100
5
Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
увеличение доли населения, которое получило улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
%
-
-
-

--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей за предыдущий период регулирования не утверждались.

Раздел 7.5. В ЧАСТИ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО МР "ПЕЧОРА")

№ п/п
Наименование целевого показателя
Данные, используемые для установления целевого показателя
Единица измерения
Значения показателей 2013 года
Значения плановых показателей на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
План <*>
Факт
1
2
3
4
5
6
7
1
Целевой показатель качества воды
доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам
%
-
0
0
доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам
%
-
0
0
доля воды, поданной по договорам холодного водоснабжения не соответствующая санитарным нормам и правилам
%
-
0
0
2
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
-
-
-
продолжительность перерывов водоснабжения
час.
-
0
0
3
Целевые показатели качества обслуживания абонентов
среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону "горячей линии"
мин.
-
1
1
доля заявок на подключение, исполненная по итогам года
%
-
100
100
4
Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке
уровень потерь холодной воды при транспортировке
%
-
0,00
12,32
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
-
100
100
5
Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
увеличение доли населения, которое получило улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
%
-
-
-

--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей за предыдущий период регулирования не утверждались.

Раздел 7.6. В ЧАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО МР "ПЕЧОРА")

№ п/п
Наименование целевого показателя
Данные, используемые для установления целевого показателя
Единица измерения
Значения показателей 2013 года
Значения плановых показателей на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
План <*>
Факт
1
2
3
4
5
6
7
1
Целевой показатель качества воды
доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам
%
-
-
-
доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам
%
-
-
-
доля воды, поданной по договорам холодного водоснабжения не соответствующая санитарным нормам и правилам
%
-
-
-
2
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
-
-
-
продолжительность перерывов водоснабжения
час.
-
0
0
3
Целевые показатели качества обслуживания абонентов
среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону "горячей линии"
мин.
-
1
1
доля заявок на подключение, исполненная по итогам года
%
-
100
100
4
Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке
уровень потерь холодной воды при транспортировке
%
-
0,00
0,00
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
-
100
100
5
Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
увеличение доли населения, которое получило улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
%
-
-
-

--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей за предыдущий период регулирования не утверждались.

Раздел 7.7. В ЧАСТИ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО МР "СОСНОГОРСК")

№ п/п
Наименование целевого показателя
Данные, используемые для установления целевого показателя
Единица измерения
Значения показателей 2013 года
Значения плановых показателей на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
План <*>
Факт
1
2
3
4
5
6
7
1
Целевой показатель качества воды
доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам
%
-
0
0
доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам
%
-
0
0
доля воды, поданной по договорам холодного водоснабжения не соответствующая санитарным нормам и правилам
%
-
0
0
2
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
-
-
-
продолжительность перерывов водоснабжения
час.
-
0
0
3
Целевые показатели качества обслуживания абонентов
среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону "горячей линии"
мин.
-
1
1
доля заявок на подключение, исполненная по итогам года
%
-
100
100
4
Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке
уровень потерь холодной воды при транспортировке
%
-
0,00
8,24
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
-
100
100
5
Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
увеличение доли населения, которое получило улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
%
-
-
-

--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей за предыдущий период регулирования не утверждались.

Раздел 7.8. В ЧАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО МР "СОСНОГОРСК")

№ п/п
Наименование целевого показателя
Данные, используемые для установления целевого показателя
Единица измерения
Значения показателей 2013 года
Значения плановых показателей на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
План <*>
Факт
1
2
3
4
5
6
7
1
Целевой показатель качества воды
доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам
%
-
-
-
доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам
%
-
-
-
доля воды, поданной по договорам холодного водоснабжения не соответствующая санитарным нормам и правилам
%
-
-
-
2
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
-
-
-
продолжительность перерывов водоснабжения
час.
-
0
0
3
Целевые показатели качества обслуживания абонентов
среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону "горячей линии"
мин.
-
1
1
доля заявок на подключение, исполненная по итогам года
%
-
100
100
4
Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке
уровень потерь холодной воды при транспортировке
%
-
0,00
0,00
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
-
100
100
5
Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
увеличение доли населения, которое получило улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
%
-
-
-

--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей за предыдущий период регулирования не утверждались.

Раздел 7.9. В ЧАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО МР "ИЖЕМСКИЙ")

№ п/п
Наименование целевого показателя
Данные, используемые для установления целевого показателя
Единица измерения
Значения показателей 2013 года
Значения плановых показателей на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
План <*>
Факт
1
2
3
4
5
6
7
1
Целевой показатель качества воды
доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам
%
-
-
-
доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам
%
-
-
-
доля воды, поданной по договорам холодного водоснабжения не соответствующая санитарным нормам и правилам
%
-
-
-
2
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
-
-
-
продолжительность перерывов водоснабжения
час.
-
0
0
3
Целевые показатели качества обслуживания абонентов
среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения по телефону "горячей линии"
мин.
-
1
1
доля заявок на подключение, исполненная по итогам года
%
-
100
100
4
Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке
уровень потерь холодной воды при транспортировке
%
-
0,00
0,00
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
-
100
100
5
Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
увеличение доли населения, которое получило улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
%
-
-
-

--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей за предыдущий период регулирования не утверждались.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 8.1. В ЧАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО ГО "УХТА")

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Значения показателей 2013 года
Результат прогноза на регулируемый период с 01.01.2014 по 31.12.2014
План
Ожидаемый факт (исходя из 9 мес. 2013 года)
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки (подъем) воды, в том числе:
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- из поверхностных источников
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- из подземных источников
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

то же (в % от подъема воды)
%
0,00
0,00
0,00
3
Принято воды со стороны
тыс. куб.м
682,57
649,76
650,57
3.1.
ОАО "ТГК-9"
тыс. куб.м
682,57
649,76
650,57
4
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
4.1.
Перекачено со станций второго подъема
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб.м
682,57
649,76
650,57
6
Объем потерь
тыс. куб.м
0,57
0,00
0,57

- потери воды из водопроводной сети
тыс. куб.м
0,57
0,00
0,57

- неучтенные расходы воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
0,09
0,00
0,09
8
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб.м
682,00
649,76
650,00
8.1.
Межцеховой оборот (в том числе):
тыс. куб.м
13,83
15,76
13,83

- на цели производства горячей воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- на цели производства тепловой энергии
тыс. куб.м
13,83
15,76
13,83

- на прочие производственные нужды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
8.2.
Реализация сторонним потребителям:
тыс. куб.м
668,17
634,00
636,17

- населению
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- по нормативам потребления коммунальных услуг
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- бюджетным потребителям:
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- расчетными способами
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

в том числе:





- федеральный бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- республиканский бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- местный бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- прочим потребителям
тыс. куб.м
668,17
634,00
636,17

- по приборам учета
тыс. куб.м
668,17
634,00
636,17

- расчетными способами
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
8.3.
Другим водопроводам
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

Раздел 8.2. В ЧАСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ ВОДЫ
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО ГО "УХТА")

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Значения показателей 2013 года
Результат прогноза на регулируемый период с 01.01.2014 по 31.12.2014
План <*>
Факт <*>
1
2
3
4
5
6
1
Транспортировка воды (всего)
тыс. куб.м


77,40
2
Объем потерь в сетях транспортирующей организации
тыс. куб.м


0,00
3
Уровень потерь к объему транспортируемой воды
%


0,00
4
Транспортировка воды без учета потерь (всего), в т.ч.:
тыс. куб.м


77,40
4.1
На собственные нужды
тыс. куб.м


2,40
4.2
Сторонним потребителям (всего), в т.ч.:
тыс. куб.м


75,00

- населению
тыс. куб.м


0,00

- по приборам учета
тыс. куб.м


0,00

- по нормативам потребления коммунальных услуг
тыс. куб.м


0,00

- бюджетным потребителям:
тыс. куб.м


0,00

- по приборам учета
тыс. куб.м


0,00

- расчетными способами
тыс. куб.м


0,00

в том числе:





- федеральный бюджет
тыс. куб.м


0,00

- республиканский бюджет
тыс. куб.м


0,00

- местный бюджет
тыс. куб.м


0,00

- прочим потребителям
тыс. куб.м


75,00

- по приборам учета
тыс. куб.м


75,00

- расчетными способами
тыс. куб.м


0,00
4.3
Другим водопроводам
тыс. куб.м


0,00

--------------------------------
<*> - сравнить плановые и фактические показатели производственной программы за истекший период регулирования не представляется возможным, поскольку тариф на транспортировку воды для данной организации устанавливается впервые.

Раздел 8.3. В ЧАСТИ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО ГО "УСИНСК")

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Значения показателей 2013 года
Результат прогноза на регулируемый период с 01.01.2014 по 31.12.2014
План
Ожидаемый факт (исходя из 9 мес. 2013 года)
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки (подъем) воды, в том числе:
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,000

- из поверхностных источников
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,000

- из подземных источников
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,000
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб.м
2,18
1,26
1,205

то же (в % от подъема воды)
%
0,00
0,00
0,00
3
Принято воды со стороны
тыс. куб.м
0,00
0,00
36,540
3.1.
По межцеховому обороту (техническая вода)
тыс. куб.м
37,51
33,92
36,540
4
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб.м
37,51
33,92
36,540
4.1.
Перекачено со станций второго подъема
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,000
5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб.м
35,33
32,66
35,335
6
Объем потерь
тыс. куб.м
2,99
0,00
2,986

- потери воды из водопроводной сети
тыс. куб.м
2,99
0,00
2,986

- неучтенные расходы воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,000
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
8,46
0,00
8,45
8
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб.м
32,34
32,66
32,349
8.1.
Межцеховой оборот (в том числе):
тыс. куб.м
0,17
0,13
0,170

- на цели производства горячей воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,000

- на цели производства тепловой энергии
тыс. куб.м
0,17
0,13
0,170

- на прочие производственные нужды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,000
8.2.
Реализация сторонним потребителям:
тыс. куб.м
32,17
32,53
32,179

- населению
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,000

- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,000

- по нормативам потребления коммунальных услуг
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,000

- бюджетным потребителям:
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,000

- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,000

- расчетными способами
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,000

в том числе:





- федеральный бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,000

- республиканский бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,000

- местный бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,000

- прочим потребителям
тыс. куб.м
32,17
32,53
32,179

- по приборам учета
тыс. куб.м
32,17
32,53
32,179

- расчетными способами
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,000
8.3.
Другим водопроводам
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,000

Раздел 8.4. В ЧАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО ГО "УСИНСК")

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Значения показателей 2013 года
Результат прогноза на регулируемый период с 01.01.2014 по 31.12.2014
План
Ожидаемый факт (исходя из 9 мес. 2013 года)
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки (подъем) воды, в том числе:
тыс. куб.м
3 062,48
5 871,39
2 842,77

- из поверхностных источников
тыс. куб.м
3 022,99
5 826,16
2 713,50

- из подземных источников
тыс. куб.м
39,49
45,23
129,27
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

то же (в % от подъема воды)
%
0,00
0,00
0,00
3
Принято воды со стороны
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
4
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
4.1.
Перекачено со станций второго подъема
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб.м
3 062,48
5 868,40
2 842,77
6
Объем потерь
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- потери воды из водопроводной сети
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- неучтенные расходы воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
0,00
0,00
0,00
8
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб.м
3 062,48
5 868,40
2 842,77
8.1.
Межцеховой оборот (в том числе):
тыс. куб.м
308,16
76,27
88,45

- на цели производства горячей воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- на цели производства тепловой энергии
тыс. куб.м
270,65
45,15
51,91

- на прочие производственные нужды
тыс. куб.м
37,51
31,12
36,54
8.2.
Реализация сторонним потребителям:
тыс. куб.м
2 754,32
5 792,13
2 754,32

- населению
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- по нормативам потребления коммунальных услуг
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- бюджетным потребителям:
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- расчетными способами
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

в том числе:





- федеральный бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- республиканский бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- местный бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- прочим потребителям
тыс. куб.м
2 754,32
5 792,13
2 754,32

- по приборам учета
тыс. куб.м
2 754,32
5 792,13
2 754,32

- расчетными способами
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
8.3.
Другим водопроводам
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

Раздел 8.5. В ЧАСТИ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО МР "ПЕЧОРА")

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Значения показателей 2013 года
Результат прогноза на регулируемый период с 01.01.2014 по 31.12.2014
План
Ожидаемый факт (исходя из 9 мес. 2013 года)
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки (подъем) воды, в том числе:
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- из поверхностных источников
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- из подземных источников
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб.м
2,54
2,27
2,54

то же (в % от подъема воды)
%
0,00
0,00
0,00
3
Принято воды со стороны
тыс. куб.м
9,52
9,24
9,52
3.1.
По межцеховому обороту (техническая вода)
тыс. куб.м
9,52
9,24
9,52
4
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб.м
9,52
9,24
9,52
4.1.
Перекачено со станций второго подъема
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб.м
6,98
6,97
6,98
6
Объем потерь
тыс. куб.м
0,86
0,00
0,86

- потери воды из водопроводной сети
тыс. куб.м
0,86
0,00
0,86

- неучтенные расходы воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
12,32
0,00
12,32
8
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб.м
6,12
6,97
6,12
8.1.
Межцеховой оборот (в том числе):
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- на цели производства горячей воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- на цели производства тепловой энергии
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- на прочие производственные нужды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
8.2.
Реализация сторонним потребителям:
тыс. куб.м
6,12
6,97
6,12

- населению
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- по нормативам потребления коммунальных услуг
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- бюджетным потребителям:
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- расчетными способами
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

в том числе:





- федеральный бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- республиканский бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- местный бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- прочим потребителям
тыс. куб.м
6,12
6,97
6,12

- по приборам учета
тыс. куб.м
6,12
6,97
6,12

- расчетными способами
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
8.3.
Другим водопроводам
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

Раздел 8.6. В ЧАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО МР "ПЕЧОРА")

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Значения показателей 2013 года
Результат прогноза на регулируемый период с 01.01.2014 по 31.12.2014
План
Ожидаемый факт (исходя из 9 мес. 2013 года)
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки (подъем) воды, в том числе:
тыс. куб.м
373,54
459,38
373,54

- из поверхностных источников
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- из подземных источников
тыс. куб.м
373,54
459,38
373,54
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

то же (в % от подъема воды)
%
0,00
0,00
0,00
3
Принято воды со стороны
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
4
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
4.1.
Перекачено со станций второго подъема
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб.м
373,54
459,38
373,54
6
Объем потерь
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- потери воды из водопроводной сети
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- неучтенные расходы воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
0,00
0,00
0,00
8
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб.м
373,54
459,38
373,54
8.1.
Межцеховой оборот (в том числе):
тыс. куб.м
33,62
30,37
33,62

- на цели производства горячей воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- на цели производства тепловой энергии
тыс. куб.м
24,10
22,14
24,10

- на прочие производственные нужды
тыс. куб.м
9,52
8,23
9,52
8.2.
Реализация сторонним потребителям:
тыс. куб.м
339,92
429,01
339,92

- населению
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- по нормативам потребления коммунальных услуг
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- бюджетным потребителям:
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- расчетными способами
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

в том числе:





- федеральный бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- республиканский бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- местный бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- прочим потребителям
тыс. куб.м
339,92
429,01
339,92

- по приборам учета
тыс. куб.м
339,92
429,01
339,92

- расчетными способами
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
8.3.
Другим водопроводам
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

Раздел 8.7. В ЧАСТИ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО МР "СОСНОГОРСК")

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Значения показателей 2013 года
Результат прогноза на регулируемый период с 01.01.2014 по 31.12.2014
План
Ожидаемый факт (исходя из 9 мес. 2013 года)
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки (подъем) воды, в том числе:
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- из поверхностных источников
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- из подземных источников
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

то же (в % от подъема воды)
%
0,00
0,00
0,00
3
Принято воды со стороны
тыс. куб.м
47,26
40,72
47,22
3.1.
По межцеховому обороту (техническая вода)
тыс. куб.м
47,26
40,72
47,22
4
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб.м
47,26
40,72
47,22
4.1.
Перекачено со станций второго подъема
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб.м
47,26
40,72
47,22
6
Объем потерь
тыс. куб.м
3,89
0,00
3,89

- потери воды из водопроводной сети
тыс. куб.м
3,89
0,00
3,89

- неучтенные расходы воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
8,23
0,00
8,24
8
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб.м
43,37
40,72
43,33
8.1.
Межцеховой оборот (в том числе):
тыс. куб.м
0,22
0,22
0,22

- на цели производства горячей воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- на цели производства тепловой энергии
тыс. куб.м
0,22
0,22
0,22

- на прочие производственные нужды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
8.2.
Реализация сторонним потребителям:
тыс. куб.м
43,15
40,50
43,11

- населению
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- по нормативам потребления коммунальных услуг
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- бюджетным потребителям:
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- расчетными способами
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

в том числе:





- федеральный бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- республиканский бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- местный бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- прочим потребителям
тыс. куб.м
43,15
40,50
43,11

- по приборам учета
тыс. куб.м
43,15
40,50
43,11

- расчетными способами
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
8.3.
Другим водопроводам
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

Раздел 8.8. В ЧАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ООО
"ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО МР "СОСНОГОРСК")

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Значения показателей 2013 года
Результат прогноза на регулируемый период с 01.01.2014 по 31.12.2014
План
Ожидаемый факт (исходя из 9 мес. 2013 года)
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки (подъем) воды, в том числе:
тыс. куб.м
1 252,42
1 497,05
1 252,38

- из поверхностных источников
тыс. куб.м
67,37
1 497,05
1 252,38

- из подземных источников
тыс. куб.м
1 185,05
0,00
0,00
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб.м
1,11
12,24
1,11

то же (в % от подъема воды)
%
0,09
0,82
0,09
3
Принято воды со стороны
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
4
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
4.1.
Перекачено со станций второго подъема
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб.м
1 251,31
1 484,81
1 251,27
6
Объем потерь
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- потери воды из водопроводной сети
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- неучтенные расходы воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
0,00
0,00
0,00
8
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб.м
1 251,31
1 484,81
1 251,27
8.1.
Межцеховой оборот (в том числе):
тыс. куб.м
66,26
54,50
66,22

- на цели производства горячей воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- на цели производства тепловой энергии
тыс. куб.м
19,00
16,47
19,00

- на прочие производственные нужды
тыс. куб.м
47,26
38,03
47,22
8.2.
Реализация сторонним потребителям:
тыс. куб.м
1 185,05
1 430,31
1 185,05

- населению
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- по нормативам потребления коммунальных услуг
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- бюджетным потребителям:
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- расчетными способами
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

в том числе:





- федеральный бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- республиканский бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- местный бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- прочим потребителям
тыс. куб.м
1 185,05
1 430,31
1 185,05

- по приборам учета
тыс. куб.м
1 185,05
1 430,31
1 185,05

- расчетными способами
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
8.3.
Другим водопроводам
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

Раздел 8.9. В ЧАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО МР "ИЖЕМСКИЙ")

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Значения показателей 2013 года
Результат прогноза на регулируемый период с 01.01.2014 по 31.12.2014
План
Ожидаемый факт (исходя из 9 мес. 2013 года)
1
2
3
4
5
6
1
Объем выработки (подъем) воды, в том числе:
тыс. куб.м
10,21
13,94
13,81

- из поверхностных источников
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- из подземных источников
тыс. куб.м
10,21
13,94
13,81
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

то же (в % от подъема воды)
%
0,00
0,00
0,00
3
Принято воды со стороны
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
4
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
4.1.
Перекачено со станций второго подъема
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб.м
10,21
13,94
13,81
6
Объем потерь
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- потери воды из водопроводной сети
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- неучтенные расходы воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
0,00
0,00
0,00
8
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб.м
10,21
13,94
13,81
8.1.
Межцеховой оборот (в том числе):
тыс. куб.м
0,00
0,19
0,00

- на цели производства горячей воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- на цели производства тепловой энергии
тыс. куб.м
0,00
0,19
0,00

- на прочие производственные нужды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
8.2.
Реализация сторонним потребителям:
тыс. куб.м
10,21
13,75
13,81

- населению
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- по нормативам потребления коммунальных услуг
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- бюджетным потребителям:
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- расчетными способами
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

в том числе:





- федеральный бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- республиканский бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- местный бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- прочим потребителям
тыс. куб.м
10,21
13,75
13,81

- по приборам учета
тыс. куб.м
10,21
13,75
13,81

- расчетными способами
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
8.3.
Другим водопроводам
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>

--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
1.





2.





Итого:










Приложение № 2
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 11 декабря 2013 г. № 98/9

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
(ВОДООТВЕДЕНИЕ, БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД,
МЕХАНИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД) НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

наименование регулируемой организации
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"
местонахождение регулируемой организации
119121, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бурденко, д. 14
наименование уполномоченного органа
Служба Республики Коми по тарифам
местонахождение уполномоченного органа
167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
МО ГО "Ухта"
1.
Ремонт насосного оборудования (вибродиагностика насосов): СМ 100-65-200/2аС, СМ 200-150-500/4аС, СМ 100-68-200а, СМ 100-65-200/4с-Е, НД 1,0 1600/16 п14В, СМ 150-125-315, 8К-18, К200-150-250, СМ 125-80-315/4, "Денсо", 200-Д-60Б, 1Д 200-90А, ВКС 2/26, ФГПУ-50/12,5
12
4527,32
2.
Ремонт здания воздуходувной станции
6
500,00
3.
Ремонт здания фекальной насосной
6
250,00
МО ГО "Усинск"
4.
Капитальный и текущий ремонт насосного оборудования: PIRANHA-S17/2, ABS AS16-2CB G 17-2D, HG-2 CV-1,5, ser N-156823, SP 116120, 50 tr/min, 24V, Насос: TOS-4-BE2, NS-01, KARME FILTRS HPVM 02616EP, KARME FILTRS HPVM 1801EP, NS-01, TOS-4-BE2, DLX-MA/AD, DAB K 36/200T
12
1280,74
МО МР "Печора"
5.
Капитальный и текущий ремонт, сервисное обслуживание насосного оборудования: Гном 10-10, Иртыш, NS/4S-52, Насос фильтрата OMU-2, DMS8-5AR-PP/E/C-F 1111F GRUNDFOS
12
1349,15
МО МР "Сосногорск"
6.
Капитальный и текущий ремонт, сервисное обслуживание насосного оборудования: К20/18, GRUNDFOS AP35B.50.08.A1, GRUNDFOS UPS25-80
12
516,25
Итого:


8423,43

2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
МО ГО "Ухта"
1.
Ремонт первичных горизонтальных отстойников
6
300,00
2.
Ремонт метантенка № 1
6
200,00
3.
Ремонт вторичного радиального отстойника № 1 второго потока
6
1000,00
4.
Ремонт вторичного радиального отстойника № 2 второго потока
6
1000,00
Итого:


2500,00

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
МО ГО "Усинск"
1.
Замена светильников с лампами ЛПС, ЛПО на энергосберегающие светильники Бланко-12 (Биовак-80 п. Верхнеколвинск, КОС Пождепо)
3
16,00
МО МР "Печора"
2.
Замена светильников с лампами ЛПО 2x36 на энергосберегающие светильники Бланко-12 (2 шт.) и Люксембург ППСС1200x200-220 (5 шт.) (КОС Северная Кожва, КОС Юж-Кыртаельское м/р)
3
34,00
МО МР "Сосногорск"
3.
Замена светильников с лампами ЛПС, ЛПО на энергосберегающие светильники Бланко-12, Бланко-16, и LED LEDALL-RS-PL-line-60W-PW (КОС Пашнинское м/р, КОС Сев. Савинобор)
3
82,00
Итого:


132,00

Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 3.1. В ЧАСТИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ И МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО ГО "УХТА")

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
водоотведение (биологическая очистка сточных вод)
водоотведение (механическая очистка сточных вод)
1
2
3
4
5
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб.м
10343,00
920,00
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб.м
10343,00
920,00
3
Неучтенный объем принятых стоков
тыс. куб.м
0,00
0,00
4
Полезный отпуск товаров (услуг)
тыс. куб.м
10343,00
920,00
4.1.
Реализация потребителям:
тыс. куб.м
10343,00
920,00

- населению
тыс. куб.м
0,00
0,00

- бюджетным потребителям
тыс. куб.м
0,00
0,00

- федеральный бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00

- республиканский бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00

- местный бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00

- прочим потребителям
тыс. куб.м
10343,00
920,00
4.2.
Собственное потребление
тыс. куб.м
0,00
0,00
5
Передано сточных вод другим организациям (на очистку)
тыс. куб.м
0,00
0,00

Раздел 3.2. В ЧАСТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"
(МО ГО "УСИНСК")

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
1
2
3
4
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб.м
23,05
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб.м
23,05
3
Неучтенный объем принятых стоков
тыс. куб.м
0,00
4
Полезный отпуск товаров (услуг)
тыс. куб.м
23,05
4.1.
Реализация потребителям:
тыс. куб.м
23,05

- населению
тыс. куб.м
0,00

- бюджетным потребителям
тыс. куб.м
0,00

- федеральный бюджет
тыс. куб.м
0,00

- республиканский бюджет
тыс. куб.м
0,00

- местный бюджет
тыс. куб.м
0,00

- прочим потребителям
тыс. куб.м
23,05
4.2.
Собственное потребление
тыс. куб.м
0,00
5
Передано сточных вод другим организациям (на очистку)
тыс. куб.м
0,00

Раздел 3.3. В ЧАСТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"
(МО МР "ПЕЧОРА")

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
1
2
3
4
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб.м
14,13
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб.м
14,13
3
Неучтенный объем принятых стоков
тыс. куб.м
0,00
4
Полезный отпуск товаров (услуг)
тыс. куб.м
14,13
4.1.
Реализация потребителям:
тыс. куб.м
14,13

- населению
тыс. куб.м
0,00

- бюджетным потребителям
тыс. куб.м
0,00

- федеральный бюджет
тыс. куб.м
0,00

- республиканский бюджет
тыс. куб.м
0,00

- местный бюджет
тыс. куб.м
0,00

- прочим потребителям
тыс. куб.м
14,13
4.2.
Собственное потребление
тыс. куб.м
0,00
5
Передано сточных вод другим организациям (на очистку)
тыс. куб.м
0,00

Раздел 3.4. В ЧАСТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"
(МО МР "СОСНОГОРСК")

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
1
2
3
4
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб.м
40,69
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб.м
40,69
3
Неучтенный объем принятых стоков
тыс. куб.м
0,00
4
Полезный отпуск товаров (услуг)
тыс. куб.м
40,69
4.1.
Реализация потребителям:
тыс. куб.м
40,69

- населению
тыс. куб.м
0,00

- бюджетным потребителям
тыс. куб.м
0,00

- федеральный бюджет
тыс. куб.м
0,00

- республиканский бюджет
тыс. куб.м
0,00

- местный бюджет
тыс. куб.м
0,00

- прочим потребителям
тыс. куб.м
40,69
4.2.
Собственное потребление
тыс. куб.м
0,00
5
Передано сточных вод другим организациям (на очистку)
тыс. куб.м
0,00

Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 4.1. В ЧАСТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ (БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА
СТОЧНЫХ ВОД) ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО ГО "УХТА")

№ п/п
Затраты
Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на водоотведение на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
абсолютная величина
руб./куб.м
удельный вес затрат в объеме необходимой валовой выручки, %
1
2
3
4
5
1
Производственные расходы (тыс. руб.), в т.ч.:
42240,02
4,08
80,13
1.1
расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение (тыс. руб.), в т.ч.:
41,82
0,00
0,08
1.1.1
кислота лимонная пищевая
30,72
0,01
0,06
1.1.2
аминат КО-2
6,28
0,00
0,01
1.1.3
аминат КО-5
4,81
0,00
0,01
1.2
расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду всего (тыс. руб.), в т.ч.:
31915,70
3,09
60,55
1.2.1
электрическая энергия (мощность) (тыс. руб.)
31915,70
3,09
60,55
1.2.1.1
средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (руб.)
3,95


1.2.1.2
объем потребления электрической энергии (кВт.ч)
8077880,00


1.2.2
тепловая энергия (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2.2.1
средневзвешенная стоимость 1 Гкал (руб.)
0,00


1.2.2.2
объем потребления тепловой энергии (Гкал)
0,00


1.2.3
топливо (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2.4
холодная вода (покупная) (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.3
расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
1.3.1
затраты на услуги по транспортировке сточных вод (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.3.2
затраты по очистке сточных вод (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.4
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала (тыс. руб.)
7509,39
0,73
14,25
1.4.1
заработная плата рабочих (тыс. руб.)
5033,81
0,49
9,55
1.4.2
отчисления от фонда оплаты труда рабочих (тыс. руб.)
1525,24
0,15
2,89
1.4.3
льготный проезд к месту отдыха рабочих (тыс. руб.)
98,66
0,01
0,19
1.4.3
заработная плата цехового персонала (тыс. руб.)
645,32
0,06
1,22
1.4.4
отчисления от фонда оплаты труда цехового персонала (тыс. руб.)
195,53
0,02
0,37
1.4.6
льготный проезд к месту отдыха цехового персонала (тыс. руб.)
10,83
0,00
0,02
1.5
расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.6
общехозяйственные расходы (тыс. руб.)
14,43
0,00
0,03
1.7
прочие производственные расходы, определяемые в соответствии с методическими указаниями (тыс. руб.)
2758,68
0,27
5,23
2
Ремонтные расходы, включая расходы на текущий и капитальный ремонт (тыс. руб.), в т.ч.:
3250,00
0,31
6,17
2.1
расходы на текущий ремонт централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.2
расходы на капитальный ремонт централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
3250,00
0,31
6,17
2.3
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.1
заработная плата ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.2
отчисления от фонда оплаты труда ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.3
льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.4
расходы на проведение аварийно-восстановительных работ (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3
Административные расходы (тыс. руб.), в т.ч.:
1178,16
0,11
2,24
3.1
расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями (тыс. руб.), в т.ч.:
1178,16
0,11
2,24
3.1.1
услуги связи (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.2
услуги вневедомственной охраны (тыс. руб.)
916,92
0,09
1,74
3.1.3
юридические услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.4
информационные услуги (тыс. руб.)
261,24
0,03
0,50
3.1.5
аудиторские услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.6
консультационные услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.7
управленческие услуги в экономически обоснованном размере, определенном в соответствии с методическими указаниями, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.2
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
3.2.1
заработная плата административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.2.2
отчисления от заработной платы административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.2.3
льготный проезд к месту отдыха административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.3
арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.4
расходы на служебные командировки (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.5
расходы на обучение административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.6
расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.7
прочие административные расходы, перечень которых определяется в соответствии с методическими указаниями (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
4
Сбытовые расходы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
5
Расходы на амортизацию (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
5.1
основных средств (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
5.2
нематериальных активов (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионная плата с учетом особенностей (тыс. руб.), в т.ч.:
6043,34
0,58
11,46
6.1
Арендная плата (тыс. руб.), в т.ч.:
6043,34
0,58
11,46
6.1.2
основного оборудования (тыс. руб.)
6043,34
0,58
11,46
6.1.2
вспомогательного оборудования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.3
зданий и сооружений (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.4
земли (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.2
Лизинговые платежи (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.3
Концессионная плата с учетом особенностей (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
7
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
7.1
налог на имущество организаций
0,00
0,00
0,00
7.2
земельный налог
0,00
0,00
0,00
7.3
налог за загрязнение окружающей среды
0,00
0,00
0,00
7.4
транспортный налог
0,00
0,00
0,00
7.5
прочие налоги и сборы
0,00
0,00
0,00
8
Себестоимость (тыс. руб.)
52711,52
5,10
100,00
9
Нормативная прибыль (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
9.1
средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.2
расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования, определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ, за исключением процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенных в стоимости таких мероприятий (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.3
расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, и другие расходы, которые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации не учитываются при определении налоговой базы налога на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.4
налог на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
10
Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
11
Недополученные доходы в предыдущем периоде регулирования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
12
Необходимая валовая выручка (тыс. руб.)
52711,52
5,10
100,00

Раздел 4.2. В ЧАСТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ (МЕХАНИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА
СТОЧНЫХ ВОД) ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО ГО "УХТА")

№ п/п
Затраты
Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на водоотведение на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
абсолютная величина
руб./куб.м
удельный вес затрат в объеме необходимой валовой выручки, %
1
2
3
4
5
1
Производственные расходы (тыс. руб.), в т.ч.:
25573,71
27,80
64,48
1.1
расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение (тыс. руб.), в т.ч.:
311,40
0,34
0,79
1.1.1
флокулянт Zetag-89
311,40
0,08
0,79
1.2
расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду всего (тыс. руб.), в т.ч.:
14608,41
15,88
36,83
1.2.1
электрическая энергия (мощность) (тыс. руб.)
7953,20
8,64
20,05
1.2.1.1
средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (руб.)
3,95


1.2.1.2
объем потребления электрической энергии (кВт.ч)
2012960,00


1.2.2
тепловая энергия (тыс. руб.)
6655,21
7,23
16,78
1.2.2.1
средневзвешенная стоимость 1 Гкал (руб.)
1113,17


1.2.2.2
объем потребления тепловой энергии (Гкал)
5978,61


1.2.3
топливо (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2.4
холодная вода (покупная) (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.3
расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
1.3.1
затраты на услуги по транспортировке сточных вод (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.3.2
затраты по очистке сточных вод (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.4
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала (тыс. руб.)
6858,18
7,45
17,29
1.4.1
заработная плата рабочих (тыс. руб.)
4542,01
4,94
11,45
1.4.2
отчисления от фонда оплаты труда рабочих (тыс. руб.)
1376,23
1,50
3,47
1.4.3
льготный проезд к месту отдыха рабочих (тыс. руб.)
94,80
0,10
0,24
1.4.3
заработная плата цехового персонала (тыс. руб.)
641,34
0,70
1,62
1.4.4
отчисления от фонда оплаты труда цехового персонала (тыс. руб.)
194,33
0,21
0,49
1.4.6
льготный проезд к месту отдыха цехового персонала (тыс. руб.)
9,47
0,01
0,02
1.5
расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.6
общехозяйственные расходы (тыс. руб.)
88,89
0,10
0,22
1.7
прочие производственные расходы, определяемые в соответствии с методическими указаниями (тыс. руб.)
3706,83
4,03
9,35
2
Ремонтные расходы, включая расходы на текущий и капитальный ремонт (тыс. руб.), в т.ч.:
4527,32
4,92
11,41
2.1
расходы на текущий ремонт централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.2
расходы на капитальный ремонт централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
4527,32
4,92
11,41
2.3
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.1
заработная плата ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.2
отчисления от фонда оплаты труда ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.3
льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.4
расходы на проведение аварийно-восстановительных работ (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3
Административные расходы (тыс. руб.), в т.ч.:
415,58
0,45
1,05
3.1
расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями (тыс. руб.), в т.ч.:
415,58
0,45
1,05
3.1.1
услуги связи (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.2
услуги вневедомственной охраны (тыс. руб.)
9,39
0,01
0,02
3.1.3
юридические услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.4
информационные услуги (тыс. руб.)
406,19
0,44
1,02
3.1.5
аудиторские услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.6
консультационные услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.7
управленческие услуги в экономически обоснованном размере, определенном в соответствии с методическими указаниями, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.2
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
3.2.1
заработная плата административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.2.2
отчисления от заработной платы административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.2.3
льготный проезд к месту отдыха административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.3
арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.4
расходы на служебные командировки (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.5
расходы на обучение административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.6
расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.7
прочие административные расходы, перечень которых определяется в соответствии с методическими указаниями (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
4
Сбытовые расходы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
5
Расходы на амортизацию (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
5.1
основных средств (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
5.2
нематериальных активов (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионная плата с учетом особенностей (тыс. руб.), в т.ч.:
8841,46
9,61
22,29
6.1
Арендная плата (тыс. руб.), в т.ч.:
8841,46
9,61
22,29
6.1.2
основного оборудования (тыс. руб.)
8841,46
9,61
22,29
6.1.2
вспомогательного оборудования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.3
зданий и сооружений (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.4
земли (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.2
Лизинговые платежи (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.3
Концессионная плата с учетом особенностей (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
7
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
7.1
налог на имущество организаций
0,00
0,00
0,00
7.2
земельный налог
0,00
0,00
0,00
7.3
налог за загрязнение окружающей среды
0,00
0,00
0,00
7.4
транспортный налог
0,00
0,00
0,00
7.5
прочие налоги и сборы
0,00
0,00
0,00
8
Себестоимость (тыс. руб.)
39358,08
42,78
99,23
9
Нормативная прибыль (тыс. руб.), в т.ч.:
304,04
0,33
0,77
9.1
средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.2
расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования, определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ, за исключением процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенных в стоимости таких мероприятий (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.3
расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, и другие расходы, которые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации не учитываются при определении налоговой базы налога на прибыль (тыс. руб.)
243,23
0,26
0,61
9.4
налог на прибыль (тыс. руб.)
60,81
0,07
0,16
10
Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
11
Недополученные доходы в предыдущем периоде регулирования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
12
Необходимая валовая выручка (тыс. руб.)
39662,12
43,11
100,00

Раздел 4.3. В ЧАСТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"
(МО ГО "УСИНСК")

№ п/п
Затраты
Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на водоотведение на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
абсолютная величина
руб./куб.м
удельный вес затрат в объеме необходимой валовой выручки, %
1
2
3
4
5
1
Производственные расходы (тыс. руб.), в т.ч.:
9820,51
426,05
54,96
1.1
расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение (тыс. руб.), в т.ч.:
1897,02
82,30
10,62
1.1.1
коагулянт Аква-Аурат-30
525,54
22,80
2,94
1.1.2
флокулянт катионный (Preastol) Преастол 851 ВС
1371,48
59,50
7,67
1.2
расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду всего (тыс. руб.), в т.ч.:
528,18
22,91
2,96
1.2.1
электрическая энергия (мощность) (тыс. руб.)
528,18
22,91
2,96
1.2.1.1
средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (руб.)
4,27


1.2.1.2
объем потребления электрической энергии (кВт.ч)
123713,63


1.2.2
тепловая энергия (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2.2.1
средневзвешенная стоимость 1 Гкал (руб.)
0,00


1.2.2.2
объем потребления тепловой энергии (Гкал)
0,00


1.2.3
топливо (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2.4
холодная вода (покупная) (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.3
расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
1.3.1
затраты на услуги по транспортировке сточных вод (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.3.2
затраты по очистке сточных вод (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.4
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала (тыс. руб.)
6289,14
272,85
35,19
1.4.1
заработная плата рабочих (тыс. руб.)
4731,20
205,26
26,48
1.4.2
отчисления от фонда оплаты труда рабочих (тыс. руб.)
1433,56
62,19
8,02
1.4.3
льготный проезд к месту отдыха рабочих (тыс. руб.)
95,17
4,13
0,53
1.4.3
заработная плата цехового персонала (тыс. руб.)
22,26
0,97
0,12
1.4.4
отчисления от фонда оплаты труда цехового персонала (тыс. руб.)
6,75
0,29
0,04
1.4.6
льготный проезд к месту отдыха цехового персонала (тыс. руб.)
0,20
0,01
0,00
1.5
расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.6
общехозяйственные расходы (тыс. руб.)
3,74
0,16
0,02
1.7
прочие производственные расходы, определяемые в соответствии с методическими указаниями (тыс. руб.)
1102,43
47,83
6,17
2
Ремонтные расходы, включая расходы на текущий и капитальный ремонт (тыс. руб.), в т.ч.:
1296,74
56,26
7,26
2.1
расходы на текущий ремонт централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем (тыс. руб.)
16,00
0,69
0,09
2.2
расходы на капитальный ремонт централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
1280,74
55,56
7,17
2.3
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.1
заработная плата ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.2
отчисления от фонда оплаты труда ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.3
льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.4
расходы на проведение аварийно-восстановительных работ (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3
Административные расходы (тыс. руб.), в т.ч.:
4275,31
185,48
23,92
3.1
расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями (тыс. руб.), в т.ч.:
2044,08
88,68
11,44
3.1.1
услуги связи (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.2
услуги вневедомственной охраны (тыс. руб.)
877,19
38,06
4,91
3.1.3
юридические услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.4
информационные услуги (тыс. руб.)
1166,89
50,62
6,53
3.1.5
аудиторские услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.6
консультационные услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.7
управленческие услуги в экономически обоснованном размере, определенном в соответствии с методическими указаниями, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.2
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала (тыс. руб.), в т.ч.:
777,72
33,74
4,35
3.2.1
заработная плата административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
592,83
25,72
3,32
3.2.2
отчисления от заработной платы административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
179,63
7,79
1,01
3.2.3
льготный проезд к месту отдыха административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
5,26
0,23
0,03
3.3
арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.4
расходы на служебные командировки (тыс. руб.)
1,00
0,04
0,01
3.5
расходы на обучение административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.6
расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.7
прочие административные расходы, перечень которых определяется в соответствии с методическими указаниями (тыс. руб.)
1452,52
63,02
8,13
4
Сбытовые расходы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
5
Расходы на амортизацию (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
5.1
основных средств (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
5.2
нематериальных активов (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионная плата с учетом особенностей (тыс. руб.), в т.ч.:
2173,56
94,30
12,16
6.1
Арендная плата (тыс. руб.), в т.ч.:
2173,56
94,30
12,16
6.1.2
основного оборудования (тыс. руб.)
2173,56
94,30
12,16
6.1.2
вспомогательного оборудования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.3
зданий и сооружений (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.4
земли (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.2
Лизинговые платежи (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.3
Концессионная плата с учетом особенностей (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
7
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
7.1
налог на имущество организаций
0,00
0,00
0,00
7.2
земельный налог
0,00
0,00
0,00
7.3
налог за загрязнение окружающей среды
0,00
0,00
0,00
7.4
транспортный налог
0,00
0,00
0,00
7.5
прочие налоги и сборы
0,00
0,00
0,00
8
Себестоимость (тыс. руб.)
17566,12
762,09
98,30
9
Нормативная прибыль (тыс. руб.), в т.ч.:
303,63
13,17
1,70
9.1
средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.2
расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования, определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ, за исключением процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенных в стоимости таких мероприятий (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.3
расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, и другие расходы, которые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации не учитываются при определении налоговой базы налога на прибыль (тыс. руб.)
242,90
10,54
1,36
9.4
налог на прибыль (тыс. руб.)
60,73
2,63
0,34
10
Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
11
Недополученные доходы в предыдущем периоде регулирования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
12
Необходимая валовая выручка (тыс. руб.)
17869,74
775,26
100,00

Раздел 4.4. В ЧАСТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"
(МО МР "ПЕЧОРА")

№ п/п
Затраты
Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на водоотведение на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
абсолютная величина
руб./куб.м
удельный вес затрат в объеме необходимой валовой выручки, %
1
2
3
4
5
1
Производственные расходы (тыс. руб.), в т.ч.:
5708,23
403,98
59,34
1.1
расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение (тыс. руб.), в т.ч.:
103,40
7,32
1,07
1.1.1
гипохлорит натрия
48,29
3,42
0,50
1.1.2
ингибитор
14,60
1,03
0,15
1.1.3
акваурат 30
40,51
2,87
0,42
1.2
расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду всего (тыс. руб.), в т.ч.:
39,77
2,81
0,41
1.2.1
электрическая энергия (мощность) (тыс. руб.)
2,97
0,21
0,03
1.2.1.1
средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (руб.)
4,27


1.2.1.2
объем потребления электрической энергии (кВт.ч)
695,90


1.2.2
тепловая энергия (тыс. руб.)
36,80
2,60
0,38
1.2.2.1
средневзвешенная стоимость 1 Гкал (руб.)
1582,52


1.2.2.2
объем потребления тепловой энергии (Гкал)
23,25


1.2.3
топливо (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2.4
холодная вода (покупная) (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.3
расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
1.3.1
затраты на услуги по транспортировке сточных вод (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.3.2
затраты по очистке сточных вод (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.4
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала (тыс. руб.)
5195,05
367,66
54,00
1.4.1
заработная плата рабочих (тыс. руб.)
3894,41
275,61
40,48
1.4.2
отчисления от фонда оплаты труда рабочих (тыс. руб.)
1180,00
83,51
12,27
1.4.3
льготный проезд к месту отдыха рабочих (тыс. руб.)
98,05
6,94
1,02
1.4.3
заработная плата цехового персонала (тыс. руб.)
17,19
1,22
0,18
1.4.4
отчисления от фонда оплаты труда цехового персонала (тыс. руб.)
5,21
0,37
0,05
1.4.6
льготный проезд к месту отдыха цехового персонала (тыс. руб.)
0,20
0,01
0,00
1.5
расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.6
общехозяйственные расходы (тыс. руб.)
7,86
0,56
0,08
1.7
прочие производственные расходы, определяемые в соответствии с методическими указаниями (тыс. руб.)
362,15
25,63
3,76
2
Ремонтные расходы, включая расходы на текущий и капитальный ремонт (тыс. руб.), в т.ч.:
1383,15
97,89
14,38
2.1
расходы на текущий ремонт централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем (тыс. руб.)
34,00
2,41
0,35
2.2
расходы на капитальный ремонт централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
1349,15
95,48
14,02
2.3
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.1
заработная плата ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.2
отчисления от фонда оплаты труда ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.3
льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.4
расходы на проведение аварийно-восстановительных работ (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3
Административные расходы (тыс. руб.), в т.ч.:
348,10
24,64
3,62
3.1
расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями (тыс. руб.), в т.ч.:
13,05
0,92
0,14
3.1.1
услуги связи (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.2
услуги вневедомственной охраны (тыс. руб.)
3,17
0,22
0,03
3.1.3
юридические услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.4
информационные услуги (тыс. руб.)
9,88
0,70
0,10
3.1.5
аудиторские услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.6
консультационные услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.7
управленческие услуги в экономически обоснованном размере, определенном в соответствии с методическими указаниями, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.2
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала (тыс. руб.), в т.ч.:
229,63
16,25
2,39
3.2.1
заработная плата административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
174,83
12,37
1,82
3.2.2
отчисления от заработной платы административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
52,97
3,75
0,55
3.2.3
льготный проезд к месту отдыха административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
1,82
0,13
0,02
3.3
арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.4
расходы на служебные командировки (тыс. руб.)
0,32
0,02
0,00
3.5
расходы на обучение административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.6
расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.7
прочие административные расходы, перечень которых определяется в соответствии с методическими указаниями (тыс. руб.)
105,10
7,44
1,09
4
Сбытовые расходы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
5
Расходы на амортизацию (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
5.1
основных средств (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
5.2
нематериальных активов (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионная плата с учетом особенностей (тыс. руб.), в т.ч.:
1953,93
138,28
20,31
6.1
Арендная плата (тыс. руб.), в т.ч.:
1953,93
138,28
20,31
6.1.2
основного оборудования (тыс. руб.)
1953,93
138,28
20,31
6.1.2
вспомогательного оборудования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.3
зданий и сооружений (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.4
земли (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.2
Лизинговые платежи (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.3
Концессионная плата с учетом особенностей (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
7
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
7.1
налог на имущество организаций
0,00
0,00
0,00
7.2
земельный налог
0,00
0,00
0,00
7.3
налог за загрязнение окружающей среды
0,00
0,00
0,00
7.4
транспортный налог
0,00
0,00
0,00
7.5
прочие налоги и сборы
0,00
0,00
0,00
8
Себестоимость (тыс. руб.)
9393,40
664,78
97,64
9
Нормативная прибыль (тыс. руб.), в т.ч.:
226,74
16,05
2,36
9.1
средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.2
расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования, определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ, за исключением процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенных в стоимости таких мероприятий (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.3
расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, и другие расходы, которые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации не учитываются при определении налоговой базы налога на прибыль (тыс. руб.)
181,39
12,84
1,89
9.4
налог на прибыль (тыс. руб.)
45,35
3,21
0,47
10
Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
11
Недополученные доходы в предыдущем периоде регулирования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
12
Необходимая валовая выручка (тыс. руб.)
9620,14
680,83
100,00

Раздел 4.5. В ЧАСТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"
(МО МР "СОСНОГОРСК")

№ п/п
Затраты
Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на водоотведение на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
абсолютная величина
руб./куб.м
удельный вес затрат в объеме необходимой валовой выручки, %
1
2
3
4
5
1
Производственные расходы (тыс. руб.), в т.ч.:
5796,75
142,46
68,61
1.1
расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение (тыс. руб.), в т.ч.:
1028,06
25,27
12,17
1.1.1
гипохлорит натрия
131,83
3,24
1,56
1.1.2
ингибитор JurbeSoft M432
50,85
1,25
0,60
1.1.3
акваурат 30
116,37
2,86
1,38
1.1.4
BACTI-BIO 9500
619,88
15,23
7,34
1.1.5
коагулянт
109,13
2,68
1,29
1.2
расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду всего (тыс. руб.), в т.ч.:
1150,53
28,28
13,62
1.2.1
электрическая энергия (мощность) (тыс. руб.)
280,11
6,88
3,32
1.2.1.1
средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (руб.)
4,27


1.2.1.2
объем потребления электрической энергии (кВт.ч)
65608,55


1.2.2
тепловая энергия (тыс. руб.)
870,42
21,39
10,30
1.2.2.1
средневзвешенная стоимость 1 Гкал (руб.)
1390,99


1.2.2.2
объем потребления тепловой энергии (Гкал)
625,76


1.2.3
топливо (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2.4
холодная вода (покупная) (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.3
расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
1.3.1
затраты на услуги по транспортировке сточных вод (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.3.2
затраты по очистке сточных вод (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.4
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала (тыс. руб.)
3364,79
82,69
39,82
1.4.1
заработная плата рабочих (тыс. руб.)
2531,37
62,21
29,96
1.4.2
отчисления от фонда оплаты труда рабочих (тыс. руб.)
767,00
18,85
9,08
1.4.3
льготный проезд к месту отдыха рабочих (тыс. руб.)
48,03
1,18
0,57
1.4.3
заработная плата цехового персонала (тыс. руб.)
13,97
0,34
0,17
1.4.4
отчисления от фонда оплаты труда цехового персонала (тыс. руб.)
4,23
0,10
0,05
1.4.6
льготный проезд к месту отдыха цехового персонала (тыс. руб.)
0,19
0,00
0,00
1.5
расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.6
общехозяйственные расходы (тыс. руб.)
3,93
0,10
0,05
1.7
прочие производственные расходы, определяемые в соответствии с методическими указаниями (тыс. руб.)
249,44
6,13
2,95
2
Ремонтные расходы, включая расходы на текущий и капитальный ремонт (тыс. руб.), в т.ч.:
598,25
14,70
7,08
2.1
расходы на текущий ремонт централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем (тыс. руб.)
82,00
2,02
0,97
2.2
расходы на капитальный ремонт централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
516,25
12,69
6,11
2.3
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.1
заработная плата ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.2
отчисления от фонда оплаты труда ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.3
льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.4
расходы на проведение аварийно-восстановительных работ (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3
Административные расходы (тыс. руб.), в т.ч.:
1212,26
29,79
14,35
3.1
расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями (тыс. руб.), в т.ч.:
157,92
3,88
1,87
3.1.1
услуги связи (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.2
услуги вневедомственной охраны (тыс. руб.)
4,13
0,10
0,05
3.1.3
юридические услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.4
информационные услуги (тыс. руб.)
153,79
3,78
1,82
3.1.5
аудиторские услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.6
консультационные услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.7
управленческие услуги в экономически обоснованном размере, определенном в соответствии с методическими указаниями, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.2
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала (тыс. руб.), в т.ч.:
189,01
4,65
2,24
3.2.1
заработная плата административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
143,77
3,53
1,70
3.2.2
отчисления от заработной платы административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
43,56
1,07
0,52
3.2.3
льготный проезд к месту отдыха административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
1,68
0,04
0,02
3.3
арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.4
расходы на служебные командировки (тыс. руб.)
0,30
0,01
0,00
3.5
расходы на обучение административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.6
расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.7
прочие административные расходы, перечень которых определяется в соответствии с методическими указаниями (тыс. руб.)
865,03
21,26
10,24
4
Сбытовые расходы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
5
Расходы на амортизацию (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
5.1
основных средств (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
5.2
нематериальных активов (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионная плата с учетом особенностей (тыс. руб.), в т.ч.:
433,70
10,66
5,13
6.1
Арендная плата (тыс. руб.), в т.ч.:
433,70
10,66
5,13
6.1.2
основного оборудования (тыс. руб.)
433,70
10,66
5,13
6.1.2
вспомогательного оборудования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.3
зданий и сооружений (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.4
земли (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.2
Лизинговые платежи (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.3
Концессионная плата с учетом особенностей (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
7
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
7.1
налог на имущество организаций
0,00
0,00
0,00
7.2
земельный налог
0,00
0,00
0,00
7.3
налог за загрязнение окружающей среды
0,00
0,00
0,00
7.4
транспортный налог
0,00
0,00
0,00
7.5
прочие налоги и сборы
0,00
0,00
0,00
8
Себестоимость (тыс. руб.)
8040,96
197,62
95,17
9
Нормативная прибыль (тыс. руб.), в т.ч.:
408,06
10,02
4,83
9.1
средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.2
расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования, определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ, за исключением процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенных в стоимости таких мероприятий (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.3
расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, и другие расходы, которые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации не учитываются при определении налоговой базы налога на прибыль (тыс. руб.)
326,45
8,02
3,86
9.4
налог на прибыль (тыс. руб.)
81,61
2,01
0,97
10
Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
11
Недополученные доходы в предыдущем периоде регулирования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
12
Необходимая валовая выручка (тыс. руб.)
8449,02
207,64
100,00

Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Мероприятия производственной программы
Документ-основание
Дата начала
Дата окончания
1
2
3
4
5
МО ГО "Ухта"
1.
Ремонт насосного оборудования (вибродиагностика насосов): СМ 100-65-200/2аС, СМ 200-150-500/4аС, СМ 100-68-200а, СМ 100-65-200/4с-Е, НД 1,0 1600/16 п14В, СМ 150-125-315, 8К-18, К200-150-250, СМ 125-80-315/4, "Денсо", 200-Д-60Б, 1Д 200-90А, ВКС 2/26, ФГПУ-50/12,5
Программа ремонтов на 2014 год
январь
декабрь
2.
Ремонт здания воздуходувной станции
Программа ремонтов на 2014 год
июль
декабрь
3.
Ремонт здания фекальной насосной
Программа ремонтов на 2014 год
июль
декабрь
4.
Ремонт первичных горизонтальных отстойников
Программа ремонтов на 2014 год
июль
декабрь
5.
Ремонт метантенка № 1
Программа ремонтов на 2014 год
июль
декабрь
6.
Ремонт вторичного радиального отстойника № 1 второго потока
Программа ремонтов на 2014 год
июль
декабрь
7.
Ремонт вторичного радиального отстойника № 2 второго потока
Программа ремонтов на 2014 год
июль
декабрь
МО ГО "Усинск"
8.
Капитальный и текущий ремонт насосного оборудования: PIRANHA-S17/2, ABS AS16-2CB G 17-2D, HG-2 CV-1,5, ser N-156823, SP 116120, 50 tr/min, 24V, Насос: TOS-4-BE2, NS-01, KARME FILTRS HPVM 02616EP, KARME FILTRS HPVM 1801EP, NS-01, TOS-4-BE2, DLX-MA/AD, DAB K 36/200T
Программа ремонтов на 2014 год
январь
декабрь
9.
Замена светильников с лампами ЛПС, ЛПО на энергосберегающие светильники Бланко-12 (Биовак-80 п. Верхнеколвинск, КОС Пождепо)
Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2014 - 2016 годы
сентябрь
ноябрь
МО МР "Печора"
10.
Капитальный и текущий ремонт, сервисное обслуживание насосного оборудования: Гном 10-10, Иртыш, NS/4S-52, Насос фильтрата OMU-2, DMS8-5AR-PP/E/C-F 1111F GRUNDFOS
Программа ремонтов на 2014 год
январь
декабрь
11.
Замена светильников с лампами ЛПО 2x36 на энергосберегающие светильники Бланко-12 (2 шт.) и Люксембург ППСС1200x200-220 (5 шт.) (КОС Северная Кожва, КОС Юж-Кыртаельское м/р)
Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2014 - 2016 годы
сентябрь
ноябрь
МО МР "Сосногорск"
12.
Капитальный и текущий ремонт, сервисное обслуживание насосного оборудования: К20/18, GRUNDFOS AP35B.50.08.A1, GRUNDFOS UPS25-80
Программа ремонтов на 2014 год
январь
декабрь
13.
Замена светильников с лампами ЛПС, ЛПО на энергосберегающие светильники Бланко-12, Бланко-16, и LED LEDALL-RS-PL-line-60W-PW (КОС Пашнинское м/р, КОС Сев. Савинобор)
Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2014 - 2016 годы
сентябрь
ноябрь

Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО
"ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Раздел 6.1. В ЧАСТИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ И МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО ГО "УХТА")

№ п/п
Наименование целевого показателя
Данные, используемые для установления целевого показателя
Единица измерения
Величина показателя
водоотведение (биологическая очистка сточных вод)
водоотведение (механическая очистка сточных вод)
1
2
3
4
5

1
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения
аварийность централизованных систем водоотведения
ед.
-
-
продолжительность перерывов водоотведения
час.
0
0
2
Целевые показатели качества обслуживания абонентов
среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоотведения по телефону "горячей линии"
мин.
1
1
доля заявок на подключение, исполненная по итогам года
%
100
100
3
Целевой показатель очистки сточных вод
доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе, с выделением доли очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талого, инфильтрационного) и дренажного стока
%
100
100
доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы
%
100
100
4
Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
увеличение доли сточных вод, прошедших очистку и соответствующих нормативным требованиям
%
-
-

Раздел 6.2. В ЧАСТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"
(МО ГО "УСИНСК")

№ п/п
Наименование целевого показателя
Данные, используемые для установления целевого показателя
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
5
1
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения
аварийность централизованных систем водоотведения
ед.
-
продолжительность перерывов водоотведения
час.
0
2
Целевые показатели качества обслуживания абонентов
среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоотведения по телефону "горячей линии"
мин.
1
доля заявок на подключение, исполненная по итогам года
%
100
3
Целевой показатель очистки сточных вод
доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе, с выделением доли очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талого, инфильтрационного) и дренажного стока
%
100
доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы
%
80
4
Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
увеличение доли сточных вод, прошедших очистку и соответствующих нормативным требованиям
%
-

Раздел 6.3. В ЧАСТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"
(МО МР "ПЕЧОРА")

№ п/п
Наименование целевого показателя
Данные, используемые для установления целевого показателя
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
5
1
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения
аварийность централизованных систем водоотведения
ед.
-
продолжительность перерывов водоотведения
час.
0
2
Целевые показатели качества обслуживания абонентов
среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоотведения по телефону "горячей линии"
мин.
1
доля заявок на подключение, исполненная по итогам года
%
100
3
Целевой показатель очистки сточных вод
доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе, с выделением доли очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талого, инфильтрационного) и дренажного стока
%
100
доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы
%
90
4
Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
увеличение доли сточных вод, прошедших очистку и соответствующих нормативным требованиям
%
-

Раздел 6.4. В ЧАСТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"
(МО МР "СОСНОГОРСК")

№ п/п
Наименование целевого показателя
Данные, используемые для установления целевого показателя
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
5
1
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения
аварийность централизованных систем водоотведения
ед.
-
продолжительность перерывов водоотведения
час.
0
2
Целевые показатели качества обслуживания абонентов
среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоотведения по телефону "горячей линии"
мин.
1
доля заявок на подключение, исполненная по итогам года
%
100
3
Целевой показатель очистки сточных вод
доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе, с выделением доли очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талого, инфильтрационного) и дренажного стока
%
100
доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы
%
100
4
Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
увеличение доли сточных вод, прошедших очистку и соответствующих нормативным требованиям
%
-

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Раздел 7.1. В ЧАСТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ (БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА
СТОЧНЫХ ВОД ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО ГО "УХТА")

№ п/п
Наименование целевого показателя
Данные, используемые для установления целевого показателя
Единица измерения
Значения показателей 2013 года
Значения плановых показателей на период регулирования с 01.01.2014
по 31.12.2014
План <*>
Факт
1
2
3
4
5
6
7
1
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения
аварийность централизованных систем водоотведения
ед.
-
-
-
продолжительность перерывов водоотведения
час.
-
0
0
2
Целевые показатели качества обслуживания абонентов
среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоотведения по телефону "горячей линии"
мин.
-
1
1
доля заявок на подключение, исполненная по итогам года
%
-
100
100
3
Целевой показатель очистки сточных вод
доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе, с выделением доли очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талого, инфильтрационного) и дренажного стока
%
-
100
100
доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы
%
-
100
100
4
Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
увеличение доли сточных вод, прошедших очистку и соответствующих нормативным требованиям
%
-
-
-

--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей за предыдущий период регулирования не утверждались.

Раздел 7.2. В ЧАСТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ (МЕХАНИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА
СТОЧНЫХ ВОД ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО ГО "УХТА")

№ п/п
Наименование целевого показателя
Данные, используемые для установления целевого показателя
Единица измерения
Значения показателей 2013 года
Значения плановых показателей на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
План <*>
Факт
1
2
3
4
5
6
7
1
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения
аварийность централизованных систем водоотведения
ед.
-
-
-
продолжительность перерывов водоотведения
час.
-
0
0
2
Целевые показатели качества обслуживания абонентов
среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоотведения по телефону "горячей линии"
мин.
-
1
1
доля заявок на подключение, исполненная по итогам года
%
-
10 0
100
3
Целевой показатель очистки сточных вод
доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе, с выделением доли очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талого, инфильтрационного) и дренажного стока
%
-
10 0
100
доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы
%
-
10 0
100
4
Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
увеличение доли сточных вод, прошедших очистку и соответствующих нормативным требованиям
%
-
-
-

--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей за предыдущий период регулирования не утверждались.

Раздел 7.3. В ЧАСТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"
(МО ГО "УСИНСК")

№ п/п
Наименование целевого показателя
Данные, используемые для установления целевого показателя
Единица измерения
Значения показателей 2013 года
Значения плановых показателей на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
План <*>
Факт
1
2
3
4
5
6
7
1
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения
аварийность централизованных систем водоотведения
ед.
-
-
-
продолжительность перерывов водоотведения
час.
-
0
0
2
Целевые показатели качества обслуживания абонентов
среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоотведения по телефону "горячей линии"
мин.
-
1
1
доля заявок на подключение, исполненная по итогам года
%
-
100
100
3
Целевой показатель очистки сточных вод
доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе, с выделением доли очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талого, инфильтрационного) и дренажного стока
%
-
100
100
доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы
%
-
80
80
4
Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
увеличение доли сточных вод, прошедших очистку и соответствующих нормативным требованиям
%
-
-
-

--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей за предыдущий период регулирования не утверждались.

Раздел 7.4. В ЧАСТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"
(МО МР "ПЕЧОРА")

№ п/п
Наименование целевого показателя
Данные, используемые для установления целевого показателя
Единица измерения
Значения показателей 2013 года
Значения плановых показателей на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
План <*>
Факт
1
2
3
4
5
6
7
1
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения
аварийность централизованных систем водоотведения
ед.
-
-
-
продолжительность перерывов водоотведения
час.
-
0
0
2
Целевые показатели качества обслуживания абонентов
среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоотведения по телефону "горячей линии"
мин.
-
1
1
доля заявок на подключение, исполненная по итогам года
%
-
100
100
3
Целевой показатель очистки сточных вод
доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе, с выделением доли очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талого, инфильтрационного) и дренажного стока
%
-
100
100
доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы
%
-
90
90
4
Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
увеличение доли сточных вод, прошедших очистку и соответствующих нормативным требованиям
%
-
-
-

--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей за предыдущий период регулирования не утверждались.

Раздел 7.5. В ЧАСТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"
(МО МР "СОСНОГОРСК")

№ п/п
Наименование целевого показателя
Данные, используемые для установления целевого показателя
Единица измерения
Значения показателей 2013 года
Значения плановых показателей на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
План <*>
Факт
1
2
3
4
5
6
7
1
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения
аварийность централизованных систем водоотведения
ед.
-
-
-
продолжительность перерывов водоотведения
час.
-
0
0
2
Целевые показатели качества обслуживания абонентов
среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоотведения по телефону "горячей линии"
мин.
-
1
1
доля заявок на подключение, исполненная по итогам года
%
-
100
100
3
Целевой показатель очистки сточных вод
доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе, с выделением доли очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талого, инфильтрационного) и дренажного стока
%
-
100
100
доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы
%
-
100
100
4
Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
увеличение доли сточных вод, прошедших очистку и соответствующих нормативным требованиям
%
-
-
-

--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей за предыдущий период регулирования не утверждались.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Раздел 8.1. В ЧАСТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ (БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА
СТОЧНЫХ ВОД) ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО ГО "УХТА")

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Значения показателей 2013 года
Результат прогноза на регулируемый период с 01.01.2014 по 31.12.2014
План
Ожидаемый факт (исходя из 9 мес. 2013 года)
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб.м
10944,00
11355,65
10343,00
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб.м
10944,00
11355,65
10343,00
3
Неучтенный объем принятых стоков
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
4
Полезный отпуск товаров (услуг)
тыс. куб.м
10944,00
11355,65
10343,00
4.1.
Реализация потребителям:
тыс. куб.м
10944,00
11355,65
10343,00

- населению
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- бюджетным потребителям
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- федеральный бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- республиканский бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- местный бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- прочим потребителям
тыс. куб.м
10944,00
11355,65
10343,00
4.2.
Собственное потребление
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
5
Передано сточных вод другим организациям (на очистку)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

Раздел 8.2. В ЧАСТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ (МЕХАНИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА
СТОЧНЫХ ВОД) ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" (МО ГО "УХТА")

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Значения показателей 2013 года
Результат прогноза на регулируемый период с 01.01.2014 по 31.12.2014.
План
Ожидаемый факт (исходя из 9 мес. 2013 года)
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб.м
1343,00
918,21
920,00
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб.м
1343,00
918,21
920,00
3
Неучтенный объем принятых стоков
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
4
Полезный отпуск товаров (услуг)
тыс. куб.м
1343,00
918,21
920,00
4.1.
Реализация потребителям:
тыс. куб.м
1343,00
918,21
920,00

- населению
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- бюджетным потребителям
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- федеральный бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- республиканский бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- местный бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- прочим потребителям
тыс. куб.м
1343,00
918,21
920,00
4.2.
Собственное потребление
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
5
Передано сточных вод другим организациям (на очистку)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

Раздел 8.3. В ЧАСТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"
(МО ГО "УСИНСК")

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Значения показателей 2013 года
Результат прогноза на регулируемый период с 01.01.2014 по 31.12.2014
План
Ожидаемый факт (исходя из 9 мес. 2013 года)
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб.м
23,75
23,71
23,05
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб.м
23,75
23,71
23,05
3
Неучтенный объем принятых стоков
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
4
Полезный отпуск товаров (услуг)
тыс. куб.м
23,75
23,71
23,05
4.1.
Реализация потребителям:
тыс. куб.м
23,75
23,71
23,05

- населению
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- бюджетным потребителям
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- федеральный бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- республиканский бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- местный бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- прочим потребителям
тыс. куб.м
23,75
23,71
23,05
4.2.
Собственное потребление
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
5
Передано сточных вод другим организациям (на очистку)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

Раздел 8.4. В ЧАСТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"
(МО МР "ПЕЧОРА")

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Значения показателей 2013 года
Результат прогноза на регулируемый период с 01.01.2014 по 31.12.2014.
План
Ожидаемый факт (исходя из 9 мес. 2013 года)
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб.м
16,14
14,13
14,13
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб.м
16,14
14,13
14,13
3
Неучтенный объем принятых стоков
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
4
Полезный отпуск товаров (услуг)
тыс. куб.м
16,14
14,13
14,13
4.1.
Реализация потребителям:
тыс. куб.м
16,14
14,13
14,13

- населению
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- бюджетным потребителям
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- федеральный бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- республиканский бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- местный бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- прочим потребителям
тыс. куб.м
16,14
14,13
14,13
4.2.
Собственное потребление
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
5
Передано сточных вод другим организациям (на очистку)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

Раздел 8.5. В ЧАСТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"
(МО МР "СОСНОГОРСК")

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Значения показателей 2013 года
Результат прогноза на регулируемый период с 01.01.2014 по 31.12.2014
План
Ожидаемый факт (исходя из 9 мес. 2013 года)
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб.м
40,69
37,71
40,69
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб.м
40,69
37,71
40,69
3
Неучтенный объем принятых стоков
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
4
Полезный отпуск товаров (услуг)
тыс. куб.м
40,69
37,71
40,69
4.1.
Реализация потребителям:
тыс. куб.м
40,69
37,71
40,69

- населению
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- бюджетным потребителям
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- федеральный бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- республиканский бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- местный бюджет
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

- прочим потребителям
тыс. куб.м
40,69
37,71
40,69
4.2.
Собственное потребление
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
5
Передано сточных вод другим организациям (на очистку)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ <*>

--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
1.





2.





Итого:







------------------------------------------------------------------