Приказ Службы РК по тарифам от 13.12.2013 N 99/4 "Об утверждении производственной программы ООО "Воркутинские ТЭЦ" в сфере холодного водоснабжения"



СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

ПРИКАЗ
от 13 декабря 2013 г. № 99/4

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ООО "ВОРКУТИНСКИЕ ТЭЦ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 13 декабря 2013 года № 104) приказываю:
Утвердить производственную программу ООО "Воркутинские ТЭЦ" в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению.

И.о. руководителя
О.ИСАЧЕНКО





Приложение
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 13 декабря 2013 г. № 99/4

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВОРКУТИНСКИЕ ТЭЦ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


наименование регулируемой ООО "Воркутинские ТЭЦ"
организации

местонахождение 169000, Республика Коми, г. Воркута, пгт.
регулируемой организации Северный

наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа

местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73


Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения


№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности на
мероприятия, реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

1. Ремонт левого сливного циркводовода 2 300

2. Профилактический ремонт и обслуживание 12 700
систем в порядке текущей эксплуатации,
ремонт и ревизия арматуры

Итого: 1000


2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, отсутствует, поскольку тарифы устанавливаются для услуги технического водоснабжения.


№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности на
мероприятия реализацию
мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

1.

2.

Итого:


2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, не включен в связи с отсутствием утвержденной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.


№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности на
мероприятия, реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

1.

2.

Итого:


Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


№ Показатели производственной деятельности Ед. изм. Величина
п/п показателя на
период
регулирования
с 01.01.2014
по 31.12.2014

1 2 3 4

1 Объем выработки (подъем) воды, в том числе: тыс. куб.м 139069,17

- из поверхностных источников тыс. куб.м 139069,17

- из подземных источников тыс. куб.м 0,00

2 Объем воды, используемой на собственные тыс. куб.м 8427,60
нужды

то же (в % от подъема воды) % 6,06

3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 1474,00

3.1 ООО "Водоканал" тыс. куб.м 1474,00

4 Объем пропущенной воды через очистные тыс. куб.м 139069,17
сооружения

4.1 Перекачено со станций второго подъема тыс. куб.м 0,00

5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 132115,57

6 Объем потерь (в том числе): тыс. куб.м 0,00

6.1 - потери воды из водопроводной сети тыс. куб.м 0,00

6.2 - неучтенные расходы воды тыс. куб.м 0,00

7 Уровень потерь к объему отпущенной воды в % 0,00
сеть

8 Полезный отпуск товаров (услуг): тыс. куб.м 132115,57

8.1 Межцеховой оборот (в том числе): тыс. куб.м 121077,97

- на цели производства горячей воды тыс. куб.м 0,00

- на цели производства тепловой энергии тыс. куб.м 0,00

- на прочие производственные нужды тыс. куб.м 121077,97

8.2 Реализация сторонним потребителям (в том тыс. куб.м 11037,60
числе):

- населению тыс. куб.м 0,00

- по приборам учета тыс. куб.м 0,00

- по нормативам потребления коммунальных тыс. куб.м 0,00
услуг

- бюджетным потребителям тыс. куб.м 87,60

- по приборам учета тыс. куб.м 87,60

- расчетными способами тыс. куб.м 0,00

в том числе: тыс. куб.м

- федеральный бюджет тыс. куб.м 87,60

- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00

- местный бюджет тыс. куб.м 0,00

- прочим потребителям тыс. куб.м 10950,00

- по приборам учета тыс. куб.м 10950,00

- расчетными способами тыс. куб.м 0,00

8.3 Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00


Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


№ п/п Затраты Расчетные предложения по
установлению тарифа в сфере
холодного водоснабжения на период
регулирования
с 01.01.2014 по 31.12.2014

абсолютный руб./куб.м удельный
показатель вес затрат
в объеме
необходимой
валовой
выручки, %

1 2 3 4 5

1 Производственные расходы (тыс. 203376,11 1,54 25,60
руб.), в т.ч.:

1.1 расходы на приобретение сырья и 0,00 0,00 0,00
материалов и их хранение
(всего), (тыс. руб.) в т.ч.:

1.2 расходы на приобретаемые 98987,51 0,75 12,46
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду всего
(тыс. руб.), в т.ч.:

1.2.1 электрическая энергия 45833,18 0,35 5,77
(мощность) (тыс. руб.)

1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 3,93
кВт.ч (руб.)

1.2.1.2 объем потребления электрической 11656692
энергии (кВт.ч)

1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 1272,20 0,01 0,16

1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1 1123,85
Гкал (руб.)

1.2.2.2 объем потребления тепловой 1132,00
энергии (Гкал)

1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

1.2.4 холодная вода (покупная) (тыс. 51882,13 0,39 6,53
руб.), в т.ч.:

1.2.4.1 ООО "Водоканал" 51882,13 0,39 6,53

1.3 расходы на оплату регулируемыми 0,00 0,00 0,00
организациями выполняемых
сторонними организациями работ
и (или) услуг, связанных с
эксплуатацией централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.), в
т.ч.:

1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке холодной воды
(тыс. руб.)

1.3.2 затраты по очистке холодной 0,00 0,00 0,00
воды (тыс. руб.)

1.4 расходы на оплату труда и 102437,08 0,78 12,90
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала (тыс. руб.)

1.4.1 заработная плата рабочих (тыс. 75535,22 0,57 9,51
руб.)

1.4.2 отчисления от фонда оплаты 22811,64 0,17 2,87
труда рабочих (тыс. руб.)

1.4.3 льготный проезд к месту отдыха 930,76 0,01 0,12
рабочих (тыс. руб.)

1.4.4 заработная плата цехового 2410,51 0,02 0,30
персонала (тыс. руб.)

1.4.5 отчисления от фонда оплаты 727,97 0,01 0,09
труда цехового персонала (тыс.
руб.)

1.4.6 льготный проезд к месту отдыха 20,98 0,00 0,00
цехового персонала (тыс. руб.)

1.5 расходы на уплату процентов по 1686,00 0,01 0,21
займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога на
прибыль (тыс. руб.)

1.6 общехозяйственные расходы (тыс. 265,52 0,00 0,03
руб.)

1.7 прочие производственные 0,00 0,00 0,00
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)

2 Ремонтные расходы, включая 260049,46 1,97 32,74
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс. руб.),
в т.ч.:

2.1 расходы на текущий ремонт 1000,00 0,01 0,13
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)

2.2 расходы на капитальный ремонт 0,00 0,00 0,00
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)

2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала (тыс.
руб.)

2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)

2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)

2.3.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс.
руб.)

2.4 расходы на проведение 259049,46 1,96 32,61
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)

3 Административные расходы (тыс. 208282,05 1,58 26,22
руб.), в т.ч.:

3.1 расходы на оплату работ и (или) 192783,98 1,46 24,27
услуг, выполняемых по договорам
сторонними организациями или
индивидуальными
предпринимателями, в т.ч. (тыс.
руб.):

3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 4380,17 0,03 0,55

3.1.2 услуги вневедомственной охраны 31622,87 0,24 3,98
(тыс. руб.)

3.1.3 юридические услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

3.1.4 информационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

3.1.5 аудиторские услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

3.1.6 консультационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

3.1.7 управленческие услуги в 156780,95 1,19 19,74
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам (тыс.
руб.)

3.2 расходы на оплату труда и 12010,23 0,09 1,51
отчисления на социальные нужды
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.), в т.ч.:

3.2.1 заработная плата 9173,10 0,07 1,15
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.2.2 отчисления от заработной платы 2770,28 0,02 0,35
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.2.3 льготный проезд к месту отдыха 66,85 0,00 0,01
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с арендой
(лизингом) централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)

3.4 расходы на служебные 15,42 0,00 0,00
командировки (тыс. руб.)

3.5 расходы на обучение 2114,44 0,02 0,27
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.6 расходы на страхование 361,42 0,00 0,05
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль (тыс.
руб.)

3.7 прочие административные 996,56 0,01 0,13
расходы, перечень которых
определяется в соответствии с
методическими указаниями (тыс.
руб.)

4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

5 Расходы на амортизацию (тыс. 56715,46 0,43 7,14
руб.), в т.ч.:

5.1 основных средств (тыс. руб.) 56715,46 0,43 7,14

5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

6 Расходы на арендную плату, 88,87 0,00 0,01
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:

6.1 Арендная плата (тыс. руб.): 88,87 0,00 0,01

6.1.2 основного оборудования (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

6.1.2 вспомогательного оборудования 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)

6.1.3 зданий и сооружений (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.1.4 земли 88,87 0,00 0,01

6.2 Лизинговые платежи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)

7 Расходы, связанные с оплатой 40276,10 0,30 5,07
налогов и сборов (тыс. руб.), в
т.ч.:

7.1 налог на имущество организаций 699,20 0,01 0,09

7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00

7.3 водный налог 34553,16 0,26 4,35

7.4 плата за пользование водным 0,00 0,00 0,00
объектом

7.5 транспортный налог 0,00 0,00 0,00

7.6 прочие налоги и сборы 5023,74 0,04 0,63

8 Себестоимость (тыс. руб.) 768788,05 5,82 96,79

9 Нормативная прибыль (тыс. руб.) 25496,53 0,19 3,21

9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)

9.2 расходы на капитальные вложения 0,00 0,00 0,00
(инвестиции) на период
регулирования, определяемые на
основе утвержденных
инвестиционных программ, за
исключением процентов по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)

9.3 расходы на социальные нужды, 20397,22 0,15 2,57
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс. руб.)

9.4 налог на прибыль 5099,31 0,04 0,64

10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)

11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)

12 Необходимая валовая выручка 794284,58 6,01 100,00
(тыс. руб.)


Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Мероприятия Документ-основание Дата Дата
п/п производственной программы начала окончания

1 2 3 4 5

1. Ремонт левого сливного Акт дефектации 20.07.2014 15.09.2014
циркводовода

2. Профилактический ремонт и План ремонта 01.01.2014 31.12.2014
обслуживание систем в вспомогательного
порядке текущей оборудования
эксплуатации, ремонт и
ревизия арматуры


Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПЕРИОД
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Данные, используемые для Единица Значение
п/п целевого установления целевого измерения показателя
показателя показателя

1 2 3 4 5

1 Целевой показатель доля воды, поданной по % 0
качества воды договорам холодного
водоснабжения не
соответствующая санитарным
нормам и правилам

2 Целевые показатели аварийность централизованных ед. 0
надежности и систем водоснабжения
бесперебойности
водоснабжения продолжительность перерывов час. 0
водоснабжения

3 Целевые показатели среднее время ожидания ответа мин. -
качества оператора при обращении
обслуживания абонента (потребителя) по
абонентов вопросам водоснабжения по
телефону "горячей линии"

доля заявок на подключение, % -
исполненная по итогам года

4 Целевые показатели уровень потерь холодной воды % 0
эффективности при транспортировке
использования
ресурсов, в том доля абонентов, % 100
числе сокращения осуществляющих расчеты за
потерь воды полученную воду по приборам
(тепловой энергии учета
в составе горячей
воды) при
транспортировке


Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


Наименование Данные, используемые Ед. Значения Значения
целевого показателя для установления изм. показателей плановых
целевого показателя 2013 года показателей
на период
План Факт регулирования
с 01.01.2014
по 31.12.2014

2 3 4 5 6 7

Целевой показатель доля воды, поданной по % 0 0 0
качества воды договорам холодного
водоснабжения не
соответствующая
санитарным
нормам и правилам

Целевые показатели аварийность ед. 0 0 0
надежности и централизованных
бесперебойности систем водоснабжения
водоснабжения
продолжительность час. 0 0 0
перерывов
водоснабжения

Целевые показатели среднее время ожидания мин. - - -
качества ответа оператора при
обслуживания обращении абонента
абонентов (потребителя) по
вопросам водоснабжения
по телефону "горячей
линии"

доля заявок на % - - -
подключение,
исполненная по итогам
года

Целевые показатели уровень потерь % 0 0 0
эффективности холодной воды при
использования транспортировке
ресурсов, в том
числе сокращения доля абонентов, % 100 100 100
потерь воды осуществляющих расчеты
(тепловой энергии в за полученную воду по
составе горячей приборам учета
воды) при
транспортировке


Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Показатели производственной Ед. Значения Результат
п/п деятельности измерения показателей прогноза на
2013 г. регулируемый
период
План Факт с 01.01.2014
<*> по 31.12.2014

1 2 3 4 5 6

1 Объем выработки (подъем) тыс. куб.м 140460,00 - 139069,17
воды, в том числе:

- из поверхностных тыс. куб.м 140460,00 - 139069,17
источников

- из подземных источников тыс. куб.м 0,00 - 0,00

2 Объем воды, используемой на тыс. куб.м 8427,60 - 8427,60
собственные нужды

то же (в % от подъема воды) % 6,0 - 6,06

3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 1018,00 - 1474,00

4 Объем пропущенной воды через тыс. куб.м 1018,00 - 1474,00
очистные сооружения

4.1 Перекачено со станций тыс. куб.м 140460,00 - 139069,17
второго подъема

5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 0,00 - 0,00

6 Объем потерь (в том числе): тыс. куб.м 133050,40 - 132115,57

6.1 - потери воды из тыс. куб.м 0,00 - 0,00
водопроводной сети

6.2 - неучтенные расходы воды тыс. куб.м 0,000% - 0,00

7 Уровень потерь к объему % 0,00 - 0,00
отпущенной воды в сеть

8 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 133050,40 - 132115,57
(услуг):

8.1 Межцеховой оборот (в том тыс. куб.м 122012,80 - 121077,97
числе):

- на цели производства тыс. куб.м 0,00 - 0,00
горячей воды

- на цели производства тыс. куб.м 0,00 - 0,00
тепловой энергии

- на прочие производственные тыс. куб.м 122012,80 - 121077,97
нужды

8.2 Реализация сторонним тыс. куб.м 11037,60 - 11037,60
потребителям (в том числе):

- населению тыс. куб.м 0,00 - 0,00

- по приборам учета тыс. куб.м 0,00 - 0,00

- по нормативам потребления тыс. куб.м 0,00 - 0,00
коммунальных услуг

- бюджетным потребителям тыс. куб.м 87,60 - 87,60

- по приборам учета тыс. куб.м 87,60 - 87,60

- расчетными способами тыс. куб.м 0,00 - 0,00

в том числе: тыс. куб.м -

- федеральный бюджет тыс. куб.м 87,60 - 87,60

- республиканский бюджет тыс. куб.м 0,00 - 0,00

- местный бюджет тыс. куб.м 0,00 - 0,00

- прочим потребителям тыс. куб.м 10950,00 - 10950,00

- по приборам учета тыс. куб.м 10950,00 - 10950,00

- расчетными способами тыс. куб.м 0,00 - 0,00

8.3 Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00 - 0,00


--------------------------------
<*> - фактические показатели за предыдущий период регулирования организацией не представлены, поскольку в 2013 году деятельность фактически не осуществлялась (резервный источник водоснабжения).

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Срок Финансовые потребности Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации на реализацию
<*> мероприятия, мероприятия, тыс. руб. Наименование тыс.
лет показателя руб.

1 2 3 4 5 6

1.

Итого:


--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.


------------------------------------------------------------------