Приказ Службы РК по тарифам от 21.11.2013 N 90/1 "Об утверждении производственных программ ООО "Газпром переработка" в сфере холодного водоснабжения, водоотведения"
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
ПРИКАЗ
от 21 ноября 2013 г. № 90/1
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
ООО "ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Службы РК по тарифам от 26.12.2013 № 105/4)
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 21 ноября 2013 года № 96) приказываю:
1. Утвердить производственную программу ООО "Газпром переработка" в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу ООО "Газпром переработка" в сфере водоотведения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 2.
И.о. руководителя
О.ИСАЧЕНКО
Приложение № 1
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 21 ноября 2013 г. № 90/1
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ТРАНСПОРТИРОВКА ВОДЫ) НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Службы РК по тарифам от 26.12.2013 № 105/4)
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
наименование регулируемой организации
ООО "Газпром переработка"
местонахождение регулируемой организации
Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Энергетиков, д. 15
наименование уполномоченного органа
Служба Республики Коми по тарифам
местонахождение уполномоченного органа
167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения организацией не представлен.
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.
2.
Итого:
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды организацией не представлен.
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.
Итого:
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке организацией не представлен.
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.
Итого:
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
1
2
3
4
1
Транспортировка воды (всего)
тыс. куб.м
99,88
2
Объем потерь в сетях транспортирующей организации
тыс. куб.м
0,00
3
Уровень потерь к объему транспортируемой воды
%
0,00
4
Транспортировка воды без учета потерь (всего), в т.ч.:
тыс. куб.м
99,88
4.1.
На собственные нужды
тыс. куб.м
96,54
4.2.
Сторонним потребителям (всего), в т.ч.:
тыс. куб.м
3,34
- населению
тыс. куб.м
0,00
- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
- по нормативам потребления коммунальных услуг
тыс. куб.м
0,00
- бюджетным потребителям
тыс. куб.м
0,00
- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
- расчетными способами
тыс. куб.м
0,00
в том числе:
- федеральный бюджет
тыс. куб.м
0,00
- республиканский бюджет
тыс. куб.м
0,00
- местный бюджет
тыс. куб.м
0,00
- прочим потребителям
тыс. куб.м
3,34
- по приборам учета
тыс. куб.м
3,34
- расчетными способами
тыс. куб.м
0,00
4.3.
Другим водопроводам
тыс. куб.м
0,00
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п
Затраты
Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на транспортировку воды на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
абсолютный показатель
руб./куб.м
удельный вес затрат в объеме необходимой валовой выручки, %
1
2
3
4
5
1
Производственные расходы (тыс. руб.), в т.ч.:
232,54
2,33
73,36
1.1
расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение (всего)
0,00
0,00
0,00
1.2
расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду всего (тыс. руб.), в т.ч.:
43,65
0,44
13,77
1.2.1
электрическая энергия (мощность) (тыс. руб.)
43,65
0,44
13,77
1.2.1.1
средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (руб.)
3,47
1.2.1.2
объем потребления электрической энергии (кВт.ч)
12588,72
1.2.2
тепловая энергия (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2.2.1
средневзвешенная стоимость 1 Гкал (руб.)
0,00
1.2.2.2
объем потребления тепловой энергии (Гкал)
0,00
1.2.3
топливо (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2.4
холодная вода (покупная) (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.3
расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
1.3.1
затраты на услуги по транспортировке холодной воды (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.3.2
затраты по очистке холодной воды (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.4
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала (тыс. руб.)
187,10
1,87
59,03
1.4.1
заработная плата рабочих (тыс. руб.)
133,00
1,33
41,96
1.4.2
отчисления от фонда оплаты труда рабочих (тыс. руб.)
40,17
0,40
12,67
1.4.3
льготный проезд к месту отдыха рабочих (тыс. руб.)
4,54
0,05
1,43
1.4.4
заработная плата цехового персонала (тыс. руб.)
7,12
0,07
2,25
1.4.5
отчисления от фонда оплаты труда цехового персонала (тыс. руб.)
2,15
0,02
0,68
1.4.6
льготный проезд к месту отдыха цехового персонала (тыс. руб.)
0,12
0,00
0,04
1.5
расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль (тыс. руб.)
0,81
0,01
0,26
1.6
расходы на общехозяйственные расходы (тыс. руб.)
0,97
0,01
0,31
1.7
прочие производственные расходы, определяемые в соответствии с методическими указаниями (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2
Ремонтные расходы, включая расходы на текущий и капитальный ремонт (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
2.1
расходы на текущий ремонт централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.2
расходы на капитальный ремонт централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.1
заработная плата ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.2
отчисления от фонда оплаты труда ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.3
льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3
расходы на проведение аварийно-восстановительных работ (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3
Административные расходы (тыс. руб.), в т.ч.:
84,44
0,85
26,64
3.1
расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями (тыс. руб.), в т.ч.:
39,08
0,39
12,33
3.1.1
услуги связи (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.2
услуги вневедомственной охраны (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.3
юридические услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.4
информационные услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.5
аудиторские услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.6
консультационные услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.7
управленческие услуги в экономически обоснованном размере, определенном в соответствии с методическими указаниями, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам (тыс. руб.)
39,08
0,39
12,33
3.2
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала (тыс. руб.), в т.ч.:
41,01
0,41
12,94
3.2.1
заработная плата административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
31,08
0,31
9,81
3.2.2
отчисления от заработной платы административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
9,39
0,09
2,96
3.2.3
льготный проезд к месту отдыха административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
0,54
0,01
0,17
3.3
арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.4
расходы на служебные командировки (тыс. руб.)
0,10
0,00
0,03
3.5
расходы на обучение административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.6
расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.7
прочие административные расходы, перечень которых определяется в соответствии с методическими указаниями (тыс. руб.)
4,25
0,04
1,34
4
Сбытовые расходы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
5
Расходы на амортизацию (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
5.1
основных средств (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
5.2
нематериальных активов (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионная плата с учетом особенностей (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
6.1
Арендная плата (тыс. руб.):
0,00
0,00
0,00
6.1.2
основного оборудования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.2
вспомогательного оборудования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.3
зданий и сооружений (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.4
земли (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.2
Лизинговые платежи (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.3
Концессионная плата с учетом особенностей (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
7
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
7.1
налог на имущество организаций
0,00
0,00
0,00
7.2
земельный налог
0,00
0,00
0,00
7.3
водный налог
0,00
0,00
0,00
7.4
плата за пользование водным объектом
0,00
0,00
0,00
7.5
транспортный налог
0,00
0,00
0,00
7.6
прочие налоги и сборы
0,00
0,00
0,00
8
Себестоимость (тыс. руб.)
316,97
3,17
100,00
9
Нормативная прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.1
средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.2
расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования, определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ, за исключением процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенных в стоимости таких мероприятий (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.3
расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, и другие расходы, которые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации не учитываются при определении налоговой базы налога на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.4
налог на прибыль
0,00
0,00
0,00
10
Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
11
Недополученные доходы в предыдущем периоде регулирования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
12
Необходимая валовая выручка (тыс. руб.)
316,97
3,17
100,00
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Мероприятия производственной программы <*>
Документ-основание
Дата начала
Дата окончания
1
2
3
4
5
1.
--------------------------------
<*> - мероприятия производственной программы на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 в сфере холодного водоснабжения организацией не представлены.
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ГАЗПРОМ
ПЕРЕРАБОТКА" НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Данные, используемые для установления целевого показателя
Единица измерения
Значение показателя
1
2
3
4
5
1
Целевой показатель качества воды
доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам
%
0
2
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0
продолжительность перерывов водоснабжения
час.
0
3
Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке
уровень потерь холодной воды при транспортировке
%
0
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
0
4
Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
увеличение доли населения, которое получило улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
%
0
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Данные, используемые для установления целевого показателя
Единица измерения
Значения показателей 2013 года
Значения плановых показателей на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
План <*>
Факт <*>
1
2
3
4
5
6
7
1
Целевой показатель качества воды
доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам
%
0
2
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0
продолжительность перерывов водоснабжения
час.
0
3
Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке
уровень потерь холодной воды при транспортировке
%
0
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
0
4
Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
увеличение доли населения, которое получило улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
%
0
--------------------------------
<*> - значения плановых и фактических целевых показателей за предыдущий период регулирования не представлены, поскольку тариф на транспортировку воды для данной организации устанавливается впервые.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Значения показателей 2013 года
Результат прогноза на регулируемый период с 01.01.2014 по 31.12.2014
План <*>
Факт <*>
1
2
3
4
5
6
1
Транспортировка воды (всего)
тыс. куб.м
99,88
2
Объем потерь в сетях транспортирующей организации
тыс. куб.м
0,00
3
Уровень потерь к объему транспортируемой воды
%
0,00
4
Транспортировка воды без учета потерь (всего), в т.ч.:
тыс. куб.м
99,88
4.1
На собственные нужды
тыс. куб.м
96,54
4.2
Сторонним потребителям (всего), в т.ч.:
тыс. куб.м
3,34
- населению
тыс. куб.м
0,00
- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
- по нормативам потребления коммунальных услуг
тыс. куб.м
0,00
- бюджетным потребителям:
тыс. куб.м
0,00
- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
- расчетными способами
тыс. куб.м
0,00
в том числе:
- федеральный бюджет
тыс. куб.м
0,00
- республиканский бюджет
тыс. куб.м
0,00
- местный бюджет
тыс. куб.м
0,00
- прочим потребителям
тыс. куб.м
3,34
- по приборам учета
тыс. куб.м
3,34
- расчетными способами
тыс. куб.м
0,00
4.3
Другим водопроводам
тыс. куб.м
0,00
--------------------------------
<*> - сравнить плановые и фактические показатели производственной программы за истекший период регулирования не представляется возможным, поскольку тариф на транспортировку воды для данной организации устанавливается впервые.
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
1.
2.
Итого:
Приложение № 2
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 21 ноября 2013 г. № 90/1
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
(ВОДООТВЕДЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА СТОЧНЫХ ВОД)
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Службы РК по тарифам от 26.12.2013 № 105/4)
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
наименование регулируемой организации
ООО "Газпром переработка"
местонахождение регулируемой организации
Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Энергетиков, д. 15
наименование уполномоченного органа
Служба Республики Коми по тарифам
местонахождение уполномоченного органа
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения организацией не представлен.
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.
2.
Итого:
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, организацией не представлен.
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.
2.
Итого:
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организацией не представлен.
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.
2.
Итого:
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 3.1. В ЧАСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ СТОЧНЫХ ВОД ООО
"ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА" (МО ГО "УХТА", МО МР "СОСНОГОРСК")
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
1
2
3
4
1
Объем транспортируемых сточных вод (всего), в т.ч.:
тыс. куб.м
186,22
1.1.
Собственное потребление
тыс. куб.м
96,54
1.2.
Сторонние потребители (всего), в т.ч.:
тыс. куб.м
89,68
- население
тыс. куб.м
0,00
- бюджетные потребители, в т.ч.:
тыс. куб.м
0,00
- федеральный бюджет
тыс. куб.м
0,00
- республиканский бюджет
тыс. куб.м
0,00
- местный бюджет
тыс. куб.м
0,00
- прочие потребители
тыс. куб.м
89,68
Раздел 3.2. В ЧАСТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ (С УЧЕТОМ УСЛУГ
ВОДООТВЕДЕНИЯ (БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД)
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ") ООО "ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА"
(МО ГО "УХТА")
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
1
2
3
4
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб.м
57,06
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб.м
0,00
3
Неучтенный объем принятых стоков
тыс. куб.м
0,00
4
Полезный отпуск товаров (услуг)
тыс. куб.м
57,06
4.1
Реализация потребителям:
тыс. куб.м
27,48
- населению
тыс. куб.м
0,00
- бюджетным потребителям:
тыс. куб.м
0,00
- федеральный бюджет
тыс. куб.м
0,00
- республиканский бюджет
тыс. куб.м
0,00
- местный бюджет
тыс. куб.м
0,00
- прочим потребителям
тыс. куб.м
27,48
4.2
Собственное потребление
тыс. куб.м
29,58
5
Передано сточных вод другим организациям (на очистку)
тыс. куб.м
57,06
5.1
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"
тыс. куб.м
57,06
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 4.1. В ЧАСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ СТОЧНЫХ ВОД
ООО "ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА" (МО ГО "УХТА",
МО МР "СОСНОГОРСК")
№ п/п
Затраты
Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на транспортировку сточных вод на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
абсолютная величина
руб./куб.м
удельный вес затрат в объеме необходимой валовой выручки, %
1
2
3
4
5
1
Производственные расходы (тыс. руб.), в т.ч.:
2693,73
14,47
73,48
1.1
расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2
расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду всего (тыс. руб.), в т.ч.:
361,72
1,94
9,87
1.2.1
электрическая энергия (мощность) (тыс. руб.)
361,72
1,94
9,87
1.2.1.1
средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (руб.)
3,47
1.2.1.2
объем потребления электрической энергии (кВт.ч)
104311,43
1.2.2
тепловая энергия (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2.2.1
средневзвешенная стоимость 1 Гкал (руб.)
0,00
1.2.2.2
объем потребления тепловой энергии (Гкал)
0,00
1.2.3
топливо (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2.4
холодная вода (покупная) (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
1.3
расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
1.3.1
затраты на услуги по транспортировке сточных вод (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.3.2
затраты по очистке сточных вод (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.4
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала (тыс. руб.)
2325,89
12,49
63,45
1.4.1
заработная плата рабочих (тыс. руб.)
1696,81
9,11
46,29
1.4.2
отчисления от фонда оплаты труда рабочих (тыс. руб.)
514,13
2,76
14,03
1.4.3
льготный проезд к месту отдыха рабочих (тыс. руб.)
54,92
0,29
1,50
1.4.3
заработная плата цехового персонала (тыс. руб.)
45,47
0,24
1,24
1.4.4
отчисления от фонда оплаты труда цехового персонала (тыс. руб.)
13,78
0,07
0,38
1.4.6
льготный проезд к месту отдыха цехового персонала (тыс. руб.)
0,79
0,00
0,02
1.5
расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.6
общехозяйственные расходы (тыс. руб.)
6,12
0,03
0,17
1.7
прочие производственные расходы, определяемые в соответствии с методическими указаниями (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2
Ремонтные расходы, включая расходы на текущий и капитальный ремонт (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
2.1
расходы на текущий ремонт централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.2
расходы на капитальный ремонт централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.1
заработная плата ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.2
отчисления от фонда оплаты труда ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.3
льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.4
расходы на проведение аварийно-восстановительных работ (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3
Административные расходы (тыс. руб.), в т.ч.:
401,74
2,16
10,96
3.1
расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями (тыс. руб.), в т.ч.:
112,35
0,60
3,06
3.1.1
услуги связи (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.2
услуги вневедомственной охраны (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.3
юридические услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.4
информационные услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.5
аудиторские услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.6
консультационные услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.7
управленческие услуги в экономически обоснованном размере, определенном в соответствии с методическими указаниями, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам (тыс. руб.)
112,35
0,60
3,06
3.2
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала (тыс. руб.), в т.ч.:
262,02
1,41
7,15
3.2.1
заработная плата административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
198,42
1,07
5,41
3.2.2
отчисления от заработной платы административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
60,12
0,32
1,64
3.2.3
льготный проезд к месту отдыха административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
3,48
0,02
0,10
3.3
арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.4
расходы на служебные командировки (тыс. руб.)
0,63
0,00
0,02
3.5
расходы на обучение административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.6
расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.7
прочие административные расходы, перечень которых определяется в соответствии с методическими указаниями (тыс. руб.)
26,74
0,14
0,73
4
Сбытовые расходы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
5
Расходы на амортизацию (тыс. руб.), в т.ч.:
187,04
1,00
5,10
5.1
основных средств (тыс. руб.)
187,04
1,00
5,10
5.2
нематериальных активов (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионная плата с учетом особенностей (тыс. руб.), в т.ч.:
222,11
1,19
6,06
6.1
Арендная плата (тыс. руб.), в т.ч.:
222,11
1,19
6,06
6.1.2
основного оборудования (тыс. руб.)
222,11
1,19
6,06
6.1.2
вспомогательного оборудования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.3
зданий и сооружений (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.4
земли (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.2
Лизинговые платежи (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.3
Концессионная плата с учетом особенностей (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
7
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов (тыс. руб.), в т.ч.:
161,10
0,87
4,39
7.1
налог на имущество организаций
161,10
0,87
4,39
7.2
земельный налог
0,00
0,00
0,00
7.3
налог за загрязнение окружающей среды
0,00
0,00
0,00
7.4
транспортный налог
0,00
0,00
0,00
7.5
прочие налоги и сборы
0,00
0,00
0,00
8
Себестоимость (тыс. руб.)
3665,72
19,68
100,00
9
Нормативная прибыль (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
9.1
средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.2
расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования, определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ, за исключением процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенных в стоимости таких мероприятий (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.3
расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, и другие расходы, которые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации не учитываются при определении налоговой базы налога на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.4
налог на прибыль
0,00
0,00
0,00
10
Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
11
Недополученные доходы в предыдущем периоде регулирования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
12
Необходимая валовая выручка (тыс. руб.)
3665,72
19,68
100,00
Раздел 4.2. В ЧАСТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ (С УЧЕТОМ УСЛУГ
ВОДООТВЕДЕНИЯ (БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД)
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ") ООО "ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА"
(МО ГО "УХТА")
№ п/п
Затраты
Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на водоотведение на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
абсолютная величина
руб./куб.м
удельный вес затрат в объеме необходимой валовой выручки, %
1
2
3
4
5
1
Производственные расходы (тыс. руб.), в т.ч.:
1116,24
19,56
78,94
1.1
расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2
расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду всего (тыс. руб.), в т.ч.:
110,83
1,94
7,84
1.2.1
электрическая энергия (мощность) (тыс. руб.)
110,83
1,94
7,84
1.2.1.1
средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (руб.)
3,47
1.2.1.2
объем потребления электрической энергии (кВт.ч)
31962,25
1.2.2
тепловая энергия (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2.2.1
средневзвешенная стоимость 1 Гкал (руб.)
0,00
1.2.2.2
объем потребления тепловой энергии (Гкал)
0,00
1.2.3
топливо (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2.4
холодная вода (покупная) (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
1.3
расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.), в т.ч.:
290,85
5,10
20,57
1.3.1
затраты на услуги по транспортировке сточных вод (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.3.2
затраты по очистке сточных вод (тыс. руб.)
290,85
5,10
20,57
1.3.2.1
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"
290,85
5,10
20,57
1.4
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала (тыс. руб.)
712,82
12,49
50,41
1.4.1
заработная плата рабочих (тыс. руб.)
519,92
9,11
36,77
1.4.2
отчисления от фонда оплаты труда рабочих (тыс. руб.)
157,54
2,76
11,14
1.4.3
льготный проезд к месту отдыха рабочих (тыс. руб.)
16,83
0,29
1,19
1.4.3
заработная плата цехового персонала (тыс. руб.)
14,04
0,25
0,99
1.4.4
отчисления от фонда оплаты труда цехового персонала (тыс. руб.)
4,25
0,07
0,30
1.4.6
льготный проезд к месту отдыха цехового персонала (тыс. руб.)
0,24
0,00
0,02
1.5
расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.6
общехозяйственные расходы (тыс. руб.)
1,73
0,03
0,12
1.7
прочие производственные расходы, определяемые в соответствии с методическими указаниями (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2
Ремонтные расходы, включая расходы на текущий и капитальный ремонт (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
2.1
расходы на текущий ремонт централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.2
расходы на капитальный ремонт централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.1
заработная плата ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.2
отчисления от фонда оплаты труда ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.3
льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.4
расходы на проведение аварийно-восстановительных работ (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3
Административные расходы (тыс. руб.), в т.ч.:
123,09
2,16
8,70
3.1
расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями (тыс. руб.), в т.ч.:
34,43
0,60
2,43
3.1.1
услуги связи (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.2
услуги вневедомственной охраны (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.3
юридические услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.4
информационные услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.5
аудиторские услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.6
консультационные услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.7
управленческие услуги в экономически обоснованном размере, определенном в соответствии с методическими указаниями, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам (тыс. руб.)
34,43
0,60
2,43
3.2
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала (тыс. руб.), в т.ч.:
80,90
1,42
5,72
3.2.1
заработная плата административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
61,27
1,07
4,33
3.2.2
отчисления от заработной платы административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
18,57
0,33
1,31
3.2.3
льготный проезд к месту отдыха административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
1,07
0,02
0,08
3.3
арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.4
расходы на служебные командировки (тыс. руб.)
0,19
0,00
0,01
3.5
расходы на обучение административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.6
расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.7
прочие административные расходы, перечень которых определяется в соответствии с методическими указаниями (тыс. руб.)
7,57
0,13
0,54
4
Сбытовые расходы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
5
Расходы на амортизацию (тыс. руб.), в т.ч.:
57,31
1,00
4,05
5.1
основных средств (тыс. руб.)
57,31
1,00
4,05
5.2
нематериальных активов (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионная плата с учетом особенностей (тыс. руб.), в т.ч.:
68,06
1,19
4,81
6.1
Арендная плата (тыс. руб.), в т.ч.:
68,06
1,19
4,81
6.1.2
основного оборудования (тыс. руб.)
68,06
1,19
4,81
6.1.2
вспомогательного оборудования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.3
зданий и сооружений (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.4
земли (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.2
Лизинговые платежи (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.3
Концессионная плата с учетом особенностей (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
7
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов (тыс. руб.), в т.ч.:
49,36
0,87
3,49
7.1
налог на имущество организаций
49,36
0,87
3,49
7.2
земельный налог
0,00
0,00
0,00
7.3
налог за загрязнение окружающей среды
0,00
0,00
0,00
7.4
транспортный налог
0,00
0,00
0,00
7.5
прочие налоги и сборы
0,00
0,00
0,00
8
Себестоимость (тыс. руб.)
1414,07
24,78
100,00
9
Нормативная прибыль (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
9.1
средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.2
расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования, определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ, за исключением процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенных в стоимости таких мероприятий (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.3
расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, и другие расходы, которые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации не учитываются при определении налоговой базы налога на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.4
налог на прибыль
0,00
0,00
0,00
10
Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
11
Недополученные доходы в предыдущем периоде регулирования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
12
Необходимая валовая выручка (тыс. руб.)
1414,07
24,78
100,00
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Мероприятия производственной программы <*>
Документ-основание
Дата начала
Дата окончания
1
2
3
4
5
1.
2.
--------------------------------
<*> - мероприятия производственной программы на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 в сфере водоотведения организацией не представлены.
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО "ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА" НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Раздел 6.1. В ЧАСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ СТОЧНЫХ ВОД
ООО "ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА" (МО ГО "УХТА",
МО МР "СОСНОГОРСК")
№ п/п
Наименование целевого показателя
Данные, используемые для установления целевого показателя
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
5
1
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения
аварийность централизованной системы водоотведения
ед.
0
продолжительность перерывов водоотведения
час.
0
Раздел 6.2. В ЧАСТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ (С УЧЕТОМ УСЛУГ
ВОДООТВЕДЕНИЯ (БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД)
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ") ООО "ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА"
(МО ГО "УХТА")
№ п/п
Наименование целевого показателя
Данные, используемые для установления целевого показателя
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
5
1
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения
аварийность централизованной системы водоотведения
ед.
0
продолжительность перерывов водоотведения
час.
0
2
Целевые показатели качества обслуживания абонентов
среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоотведения по телефону "горячей линии"
мин.
0
доля заявок на подключение, исполненная по итогам года
%
0
3
Целевой показатель очистки сточных вод
доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе, с выделением доли очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талого, инфильтрационного) и дренажного стока
%
0
доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы
%
0
4
Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
увеличение доли сточных вод, прошедших очистку и соответствующих нормативным требованиям
%
0
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Раздел 7.1. В ЧАСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ СТОЧНЫХ ВОД
ООО "ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА" (МО ГО "УХТА",
МО МР "СОСНОГОРСК")
№ п/п
Наименование целевого показателя
Данные, используемые для установления целевого показателя
Единица измерения
Значения показателей 2013 года
Значения плановых показателей на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
План <*>
Факт <*>
1
2
3
4
5
6
7
1
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения
аварийность централизованных систем водоотведения
ед.
0
продолжительность перерывов водоотведения
час.
0
--------------------------------
<*> - значения плановых и фактических целевых показателей за предыдущий период регулирования не представлены, поскольку тариф на транспортировку сточных вод для данной организации устанавливается впервые.
Раздел 7.2. В ЧАСТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ (С УЧЕТОМ УСЛУГ
ВОДООТВЕДЕНИЯ (БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД)
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ") ООО "ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА"
(МО ГО "УХТА")
Наименование целевого показателя
Данные, используемые для установления целевого показателя
Ед. изм.
Значения показателей 2013 года
Значения плановых показателей на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
План <*>
Факт <*>
2
3
4
5
6
7
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения
аварийность централизованных систем водоотведения
ед.
0
продолжительность перерывов водоотведения
час.
0
Целевые показатели качества обслуживания абонентов
среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоотведения по телефону "горячей линии"
мин.
0
доля заявок на подключение, исполненная по итогам года
%
0
Целевой показатель очистки сточных вод
доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе, с выделением доли очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талого, инфильтрационного) и дренажного стока
%
0
доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы
%
0
Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
увеличение доли сточных вод, прошедших очистку и соответствующих нормативным требованиям
%
0
--------------------------------
<*> - значения плановых и фактических целевых показателей за предыдущий период регулирования не представлены, поскольку тариф на водоотведение (с учетом услуг водоотведения (биологическая очистка сточных вод) ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ") для данной организации устанавливается впервые.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Раздел 8.1. В ЧАСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ СТОЧНЫХ ВОД
ООО "ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА" (МО ГО "УХТА",
МО МР "СОСНОГОРСК")
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Значения показателей 2013 года
Результат прогноза на регулируемый период с 01.01.2014 по 31.12.2014
План <*>
Факт <*>
1
2
3
4
5
6
1
Объем транспортируемых сточных вод (всего), в т.ч.:
тыс. куб.м
186,22
1.1.
Собственное потребление
тыс. куб.м
96,54
1.2.
Сторонние потребители (всего), в т.ч.:
тыс. куб.м
89,68
- население
тыс. куб.м
0,00
- бюджетные потребители, в т.ч.:
тыс. куб.м
0,00
- федеральный бюджет
тыс. куб.м
0,00
- республиканский бюджет
тыс. куб.м
0,00
- местный бюджет
тыс. куб.м
0,00
- прочие потребители
тыс. куб.м
89,68
--------------------------------
<*> - сравнить плановые и фактические показатели производственной программы за истекший период регулирования не представляется возможным, поскольку тариф на транспортировку сточных вод для данной организации устанавливается впервые.
Раздел 8.2. В ЧАСТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ (С УЧЕТОМ УСЛУГ
ВОДООТВЕДЕНИЯ (БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД)
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ") ООО "ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА"
(МО ГО "УХТА")
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Значения показателей 2013 года
Результат прогноза на регулируемый период с 01.01.2014 по 31.12.2014
План <*>
Факт <*>
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб.м
57,06
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб.м
0,00
3
Неучтенный объем принятых стоков
тыс. куб.м
0,00
4
Полезный отпуск товаров (услуг)
тыс. куб.м
57,06
4.1
Реализация потребителям:
тыс. куб.м
27,48
- населению
тыс. куб.м
0,00
- бюджетным потребителям:
тыс. куб.м
0,00
- федеральный бюджет
тыс. куб.м
0,00
- республиканский бюджет
тыс. куб.м
0,00
- местный бюджет
тыс. куб.м
0,00
- прочим потребителям
тыс. куб.м
27,48
4.2
Собственное потребление
тыс. куб.м
29,58
5
Передано сточных вод другим организациям (на очистку)
тыс. куб.м
57,06
5.1
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"
тыс. куб.м
57,06
--------------------------------
<*> - сравнить плановые и фактические показатели производственной программы за истекший период регулирования не представляется возможным, поскольку тариф на водоотведение (с учетом услуг водоотведения (биологическая очистка сточных вод) ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ") для данной организации устанавливается впервые.
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
1.
2.
Итого:
------------------------------------------------------------------
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
ПРИКАЗ
от 21 ноября 2013 г. № 90/1
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
ООО "ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Службы РК по тарифам от 26.12.2013 № 105/4)
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 21 ноября 2013 года № 96) приказываю:
1. Утвердить производственную программу ООО "Газпром переработка" в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу ООО "Газпром переработка" в сфере водоотведения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 2.
И.о. руководителя
О.ИСАЧЕНКО
Приложение № 1
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 21 ноября 2013 г. № 90/1
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ТРАНСПОРТИРОВКА ВОДЫ) НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Службы РК по тарифам от 26.12.2013 № 105/4)
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
наименование регулируемой организации
ООО "Газпром переработка"
местонахождение регулируемой организации
Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Энергетиков, д. 15
наименование уполномоченного органа
Служба Республики Коми по тарифам
местонахождение уполномоченного органа
167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения организацией не представлен.
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.
2.
Итого:
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды организацией не представлен.
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.
Итого:
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке организацией не представлен.
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.
Итого:
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
1
2
3
4
1
Транспортировка воды (всего)
тыс. куб.м
99,88
2
Объем потерь в сетях транспортирующей организации
тыс. куб.м
0,00
3
Уровень потерь к объему транспортируемой воды
%
0,00
4
Транспортировка воды без учета потерь (всего), в т.ч.:
тыс. куб.м
99,88
4.1.
На собственные нужды
тыс. куб.м
96,54
4.2.
Сторонним потребителям (всего), в т.ч.:
тыс. куб.м
3,34
- населению
тыс. куб.м
0,00
- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
- по нормативам потребления коммунальных услуг
тыс. куб.м
0,00
- бюджетным потребителям
тыс. куб.м
0,00
- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
- расчетными способами
тыс. куб.м
0,00
в том числе:
- федеральный бюджет
тыс. куб.м
0,00
- республиканский бюджет
тыс. куб.м
0,00
- местный бюджет
тыс. куб.м
0,00
- прочим потребителям
тыс. куб.м
3,34
- по приборам учета
тыс. куб.м
3,34
- расчетными способами
тыс. куб.м
0,00
4.3.
Другим водопроводам
тыс. куб.м
0,00
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
№ п/п
Затраты
Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на транспортировку воды на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
абсолютный показатель
руб./куб.м
удельный вес затрат в объеме необходимой валовой выручки, %
1
2
3
4
5
1
Производственные расходы (тыс. руб.), в т.ч.:
232,54
2,33
73,36
1.1
расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение (всего)
0,00
0,00
0,00
1.2
расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду всего (тыс. руб.), в т.ч.:
43,65
0,44
13,77
1.2.1
электрическая энергия (мощность) (тыс. руб.)
43,65
0,44
13,77
1.2.1.1
средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (руб.)
3,47
1.2.1.2
объем потребления электрической энергии (кВт.ч)
12588,72
1.2.2
тепловая энергия (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2.2.1
средневзвешенная стоимость 1 Гкал (руб.)
0,00
1.2.2.2
объем потребления тепловой энергии (Гкал)
0,00
1.2.3
топливо (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2.4
холодная вода (покупная) (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.3
расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
1.3.1
затраты на услуги по транспортировке холодной воды (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.3.2
затраты по очистке холодной воды (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.4
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала (тыс. руб.)
187,10
1,87
59,03
1.4.1
заработная плата рабочих (тыс. руб.)
133,00
1,33
41,96
1.4.2
отчисления от фонда оплаты труда рабочих (тыс. руб.)
40,17
0,40
12,67
1.4.3
льготный проезд к месту отдыха рабочих (тыс. руб.)
4,54
0,05
1,43
1.4.4
заработная плата цехового персонала (тыс. руб.)
7,12
0,07
2,25
1.4.5
отчисления от фонда оплаты труда цехового персонала (тыс. руб.)
2,15
0,02
0,68
1.4.6
льготный проезд к месту отдыха цехового персонала (тыс. руб.)
0,12
0,00
0,04
1.5
расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль (тыс. руб.)
0,81
0,01
0,26
1.6
расходы на общехозяйственные расходы (тыс. руб.)
0,97
0,01
0,31
1.7
прочие производственные расходы, определяемые в соответствии с методическими указаниями (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2
Ремонтные расходы, включая расходы на текущий и капитальный ремонт (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
2.1
расходы на текущий ремонт централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.2
расходы на капитальный ремонт централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.1
заработная плата ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.2
отчисления от фонда оплаты труда ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.3
льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3
расходы на проведение аварийно-восстановительных работ (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3
Административные расходы (тыс. руб.), в т.ч.:
84,44
0,85
26,64
3.1
расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями (тыс. руб.), в т.ч.:
39,08
0,39
12,33
3.1.1
услуги связи (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.2
услуги вневедомственной охраны (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.3
юридические услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.4
информационные услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.5
аудиторские услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.6
консультационные услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.7
управленческие услуги в экономически обоснованном размере, определенном в соответствии с методическими указаниями, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам (тыс. руб.)
39,08
0,39
12,33
3.2
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала (тыс. руб.), в т.ч.:
41,01
0,41
12,94
3.2.1
заработная плата административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
31,08
0,31
9,81
3.2.2
отчисления от заработной платы административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
9,39
0,09
2,96
3.2.3
льготный проезд к месту отдыха административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
0,54
0,01
0,17
3.3
арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.4
расходы на служебные командировки (тыс. руб.)
0,10
0,00
0,03
3.5
расходы на обучение административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.6
расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.7
прочие административные расходы, перечень которых определяется в соответствии с методическими указаниями (тыс. руб.)
4,25
0,04
1,34
4
Сбытовые расходы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
5
Расходы на амортизацию (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
5.1
основных средств (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
5.2
нематериальных активов (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионная плата с учетом особенностей (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
6.1
Арендная плата (тыс. руб.):
0,00
0,00
0,00
6.1.2
основного оборудования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.2
вспомогательного оборудования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.3
зданий и сооружений (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.4
земли (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.2
Лизинговые платежи (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.3
Концессионная плата с учетом особенностей (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
7
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
7.1
налог на имущество организаций
0,00
0,00
0,00
7.2
земельный налог
0,00
0,00
0,00
7.3
водный налог
0,00
0,00
0,00
7.4
плата за пользование водным объектом
0,00
0,00
0,00
7.5
транспортный налог
0,00
0,00
0,00
7.6
прочие налоги и сборы
0,00
0,00
0,00
8
Себестоимость (тыс. руб.)
316,97
3,17
100,00
9
Нормативная прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.1
средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.2
расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования, определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ, за исключением процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенных в стоимости таких мероприятий (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.3
расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, и другие расходы, которые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации не учитываются при определении налоговой базы налога на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.4
налог на прибыль
0,00
0,00
0,00
10
Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
11
Недополученные доходы в предыдущем периоде регулирования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
12
Необходимая валовая выручка (тыс. руб.)
316,97
3,17
100,00
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Мероприятия производственной программы <*>
Документ-основание
Дата начала
Дата окончания
1
2
3
4
5
1.
--------------------------------
<*> - мероприятия производственной программы на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 в сфере холодного водоснабжения организацией не представлены.
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ГАЗПРОМ
ПЕРЕРАБОТКА" НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Данные, используемые для установления целевого показателя
Единица измерения
Значение показателя
1
2
3
4
5
1
Целевой показатель качества воды
доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам
%
0
2
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0
продолжительность перерывов водоснабжения
час.
0
3
Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке
уровень потерь холодной воды при транспортировке
%
0
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
0
4
Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
увеличение доли населения, которое получило улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
%
0
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Наименование целевого показателя
Данные, используемые для установления целевого показателя
Единица измерения
Значения показателей 2013 года
Значения плановых показателей на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
План <*>
Факт <*>
1
2
3
4
5
6
7
1
Целевой показатель качества воды
доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам
%
0
2
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
аварийность централизованных систем водоснабжения
ед.
0
продолжительность перерывов водоснабжения
час.
0
3
Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке
уровень потерь холодной воды при транспортировке
%
0
доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета
%
0
4
Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
увеличение доли населения, которое получило улучшение качества питьевой воды в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
%
0
--------------------------------
<*> - значения плановых и фактических целевых показателей за предыдущий период регулирования не представлены, поскольку тариф на транспортировку воды для данной организации устанавливается впервые.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Значения показателей 2013 года
Результат прогноза на регулируемый период с 01.01.2014 по 31.12.2014
План <*>
Факт <*>
1
2
3
4
5
6
1
Транспортировка воды (всего)
тыс. куб.м
99,88
2
Объем потерь в сетях транспортирующей организации
тыс. куб.м
0,00
3
Уровень потерь к объему транспортируемой воды
%
0,00
4
Транспортировка воды без учета потерь (всего), в т.ч.:
тыс. куб.м
99,88
4.1
На собственные нужды
тыс. куб.м
96,54
4.2
Сторонним потребителям (всего), в т.ч.:
тыс. куб.м
3,34
- населению
тыс. куб.м
0,00
- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
- по нормативам потребления коммунальных услуг
тыс. куб.м
0,00
- бюджетным потребителям:
тыс. куб.м
0,00
- по приборам учета
тыс. куб.м
0,00
- расчетными способами
тыс. куб.м
0,00
в том числе:
- федеральный бюджет
тыс. куб.м
0,00
- республиканский бюджет
тыс. куб.м
0,00
- местный бюджет
тыс. куб.м
0,00
- прочим потребителям
тыс. куб.м
3,34
- по приборам учета
тыс. куб.м
3,34
- расчетными способами
тыс. куб.м
0,00
4.3
Другим водопроводам
тыс. куб.м
0,00
--------------------------------
<*> - сравнить плановые и фактические показатели производственной программы за истекший период регулирования не представляется возможным, поскольку тариф на транспортировку воды для данной организации устанавливается впервые.
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
1.
2.
Итого:
Приложение № 2
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 21 ноября 2013 г. № 90/1
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
(ВОДООТВЕДЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА СТОЧНЫХ ВОД)
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Службы РК по тарифам от 26.12.2013 № 105/4)
Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
наименование регулируемой организации
ООО "Газпром переработка"
местонахождение регулируемой организации
Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Энергетиков, д. 15
наименование уполномоченного органа
Служба Республики Коми по тарифам
местонахождение уполномоченного органа
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73
Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения организацией не представлен.
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.
2.
Итого:
2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, организацией не представлен.
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.
2.
Итого:
2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности <*>
--------------------------------
<*> - план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организацией не представлен.
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.
2.
Итого:
Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 3.1. В ЧАСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ СТОЧНЫХ ВОД ООО
"ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА" (МО ГО "УХТА", МО МР "СОСНОГОРСК")
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
1
2
3
4
1
Объем транспортируемых сточных вод (всего), в т.ч.:
тыс. куб.м
186,22
1.1.
Собственное потребление
тыс. куб.м
96,54
1.2.
Сторонние потребители (всего), в т.ч.:
тыс. куб.м
89,68
- население
тыс. куб.м
0,00
- бюджетные потребители, в т.ч.:
тыс. куб.м
0,00
- федеральный бюджет
тыс. куб.м
0,00
- республиканский бюджет
тыс. куб.м
0,00
- местный бюджет
тыс. куб.м
0,00
- прочие потребители
тыс. куб.м
89,68
Раздел 3.2. В ЧАСТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ (С УЧЕТОМ УСЛУГ
ВОДООТВЕДЕНИЯ (БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД)
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ") ООО "ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА"
(МО ГО "УХТА")
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
1
2
3
4
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб.м
57,06
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб.м
0,00
3
Неучтенный объем принятых стоков
тыс. куб.м
0,00
4
Полезный отпуск товаров (услуг)
тыс. куб.м
57,06
4.1
Реализация потребителям:
тыс. куб.м
27,48
- населению
тыс. куб.м
0,00
- бюджетным потребителям:
тыс. куб.м
0,00
- федеральный бюджет
тыс. куб.м
0,00
- республиканский бюджет
тыс. куб.м
0,00
- местный бюджет
тыс. куб.м
0,00
- прочим потребителям
тыс. куб.м
27,48
4.2
Собственное потребление
тыс. куб.м
29,58
5
Передано сточных вод другим организациям (на очистку)
тыс. куб.м
57,06
5.1
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"
тыс. куб.м
57,06
Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
Раздел 4.1. В ЧАСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ СТОЧНЫХ ВОД
ООО "ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА" (МО ГО "УХТА",
МО МР "СОСНОГОРСК")
№ п/п
Затраты
Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на транспортировку сточных вод на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
абсолютная величина
руб./куб.м
удельный вес затрат в объеме необходимой валовой выручки, %
1
2
3
4
5
1
Производственные расходы (тыс. руб.), в т.ч.:
2693,73
14,47
73,48
1.1
расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2
расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду всего (тыс. руб.), в т.ч.:
361,72
1,94
9,87
1.2.1
электрическая энергия (мощность) (тыс. руб.)
361,72
1,94
9,87
1.2.1.1
средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (руб.)
3,47
1.2.1.2
объем потребления электрической энергии (кВт.ч)
104311,43
1.2.2
тепловая энергия (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2.2.1
средневзвешенная стоимость 1 Гкал (руб.)
0,00
1.2.2.2
объем потребления тепловой энергии (Гкал)
0,00
1.2.3
топливо (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2.4
холодная вода (покупная) (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
1.3
расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
1.3.1
затраты на услуги по транспортировке сточных вод (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.3.2
затраты по очистке сточных вод (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.4
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала (тыс. руб.)
2325,89
12,49
63,45
1.4.1
заработная плата рабочих (тыс. руб.)
1696,81
9,11
46,29
1.4.2
отчисления от фонда оплаты труда рабочих (тыс. руб.)
514,13
2,76
14,03
1.4.3
льготный проезд к месту отдыха рабочих (тыс. руб.)
54,92
0,29
1,50
1.4.3
заработная плата цехового персонала (тыс. руб.)
45,47
0,24
1,24
1.4.4
отчисления от фонда оплаты труда цехового персонала (тыс. руб.)
13,78
0,07
0,38
1.4.6
льготный проезд к месту отдыха цехового персонала (тыс. руб.)
0,79
0,00
0,02
1.5
расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.6
общехозяйственные расходы (тыс. руб.)
6,12
0,03
0,17
1.7
прочие производственные расходы, определяемые в соответствии с методическими указаниями (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2
Ремонтные расходы, включая расходы на текущий и капитальный ремонт (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
2.1
расходы на текущий ремонт централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.2
расходы на капитальный ремонт централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.1
заработная плата ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.2
отчисления от фонда оплаты труда ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.3
льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.4
расходы на проведение аварийно-восстановительных работ (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3
Административные расходы (тыс. руб.), в т.ч.:
401,74
2,16
10,96
3.1
расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями (тыс. руб.), в т.ч.:
112,35
0,60
3,06
3.1.1
услуги связи (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.2
услуги вневедомственной охраны (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.3
юридические услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.4
информационные услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.5
аудиторские услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.6
консультационные услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.7
управленческие услуги в экономически обоснованном размере, определенном в соответствии с методическими указаниями, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам (тыс. руб.)
112,35
0,60
3,06
3.2
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала (тыс. руб.), в т.ч.:
262,02
1,41
7,15
3.2.1
заработная плата административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
198,42
1,07
5,41
3.2.2
отчисления от заработной платы административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
60,12
0,32
1,64
3.2.3
льготный проезд к месту отдыха административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
3,48
0,02
0,10
3.3
арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.4
расходы на служебные командировки (тыс. руб.)
0,63
0,00
0,02
3.5
расходы на обучение административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.6
расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.7
прочие административные расходы, перечень которых определяется в соответствии с методическими указаниями (тыс. руб.)
26,74
0,14
0,73
4
Сбытовые расходы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
5
Расходы на амортизацию (тыс. руб.), в т.ч.:
187,04
1,00
5,10
5.1
основных средств (тыс. руб.)
187,04
1,00
5,10
5.2
нематериальных активов (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионная плата с учетом особенностей (тыс. руб.), в т.ч.:
222,11
1,19
6,06
6.1
Арендная плата (тыс. руб.), в т.ч.:
222,11
1,19
6,06
6.1.2
основного оборудования (тыс. руб.)
222,11
1,19
6,06
6.1.2
вспомогательного оборудования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.3
зданий и сооружений (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.4
земли (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.2
Лизинговые платежи (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.3
Концессионная плата с учетом особенностей (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
7
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов (тыс. руб.), в т.ч.:
161,10
0,87
4,39
7.1
налог на имущество организаций
161,10
0,87
4,39
7.2
земельный налог
0,00
0,00
0,00
7.3
налог за загрязнение окружающей среды
0,00
0,00
0,00
7.4
транспортный налог
0,00
0,00
0,00
7.5
прочие налоги и сборы
0,00
0,00
0,00
8
Себестоимость (тыс. руб.)
3665,72
19,68
100,00
9
Нормативная прибыль (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
9.1
средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.2
расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования, определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ, за исключением процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенных в стоимости таких мероприятий (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.3
расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, и другие расходы, которые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации не учитываются при определении налоговой базы налога на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.4
налог на прибыль
0,00
0,00
0,00
10
Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
11
Недополученные доходы в предыдущем периоде регулирования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
12
Необходимая валовая выручка (тыс. руб.)
3665,72
19,68
100,00
Раздел 4.2. В ЧАСТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ (С УЧЕТОМ УСЛУГ
ВОДООТВЕДЕНИЯ (БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД)
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ") ООО "ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА"
(МО ГО "УХТА")
№ п/п
Затраты
Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на водоотведение на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
абсолютная величина
руб./куб.м
удельный вес затрат в объеме необходимой валовой выручки, %
1
2
3
4
5
1
Производственные расходы (тыс. руб.), в т.ч.:
1116,24
19,56
78,94
1.1
расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2
расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду всего (тыс. руб.), в т.ч.:
110,83
1,94
7,84
1.2.1
электрическая энергия (мощность) (тыс. руб.)
110,83
1,94
7,84
1.2.1.1
средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (руб.)
3,47
1.2.1.2
объем потребления электрической энергии (кВт.ч)
31962,25
1.2.2
тепловая энергия (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2.2.1
средневзвешенная стоимость 1 Гкал (руб.)
0,00
1.2.2.2
объем потребления тепловой энергии (Гкал)
0,00
1.2.3
топливо (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.2.4
холодная вода (покупная) (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
1.3
расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.), в т.ч.:
290,85
5,10
20,57
1.3.1
затраты на услуги по транспортировке сточных вод (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.3.2
затраты по очистке сточных вод (тыс. руб.)
290,85
5,10
20,57
1.3.2.1
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"
290,85
5,10
20,57
1.4
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала (тыс. руб.)
712,82
12,49
50,41
1.4.1
заработная плата рабочих (тыс. руб.)
519,92
9,11
36,77
1.4.2
отчисления от фонда оплаты труда рабочих (тыс. руб.)
157,54
2,76
11,14
1.4.3
льготный проезд к месту отдыха рабочих (тыс. руб.)
16,83
0,29
1,19
1.4.3
заработная плата цехового персонала (тыс. руб.)
14,04
0,25
0,99
1.4.4
отчисления от фонда оплаты труда цехового персонала (тыс. руб.)
4,25
0,07
0,30
1.4.6
льготный проезд к месту отдыха цехового персонала (тыс. руб.)
0,24
0,00
0,02
1.5
расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
1.6
общехозяйственные расходы (тыс. руб.)
1,73
0,03
0,12
1.7
прочие производственные расходы, определяемые в соответствии с методическими указаниями (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2
Ремонтные расходы, включая расходы на текущий и капитальный ремонт (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
2.1
расходы на текущий ремонт централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.2
расходы на капитальный ремонт централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.1
заработная плата ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.2
отчисления от фонда оплаты труда ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.3.3
льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
2.4
расходы на проведение аварийно-восстановительных работ (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3
Административные расходы (тыс. руб.), в т.ч.:
123,09
2,16
8,70
3.1
расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями (тыс. руб.), в т.ч.:
34,43
0,60
2,43
3.1.1
услуги связи (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.2
услуги вневедомственной охраны (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.3
юридические услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.4
информационные услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.5
аудиторские услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.6
консультационные услуги (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.1.7
управленческие услуги в экономически обоснованном размере, определенном в соответствии с методическими указаниями, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам (тыс. руб.)
34,43
0,60
2,43
3.2
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала (тыс. руб.), в т.ч.:
80,90
1,42
5,72
3.2.1
заработная плата административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
61,27
1,07
4,33
3.2.2
отчисления от заработной платы административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
18,57
0,33
1,31
3.2.3
льготный проезд к месту отдыха административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
1,07
0,02
0,08
3.3
арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.4
расходы на служебные командировки (тыс. руб.)
0,19
0,00
0,01
3.5
расходы на обучение административно-управленческого персонала (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.6
расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
3.7
прочие административные расходы, перечень которых определяется в соответствии с методическими указаниями (тыс. руб.)
7,57
0,13
0,54
4
Сбытовые расходы (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
5
Расходы на амортизацию (тыс. руб.), в т.ч.:
57,31
1,00
4,05
5.1
основных средств (тыс. руб.)
57,31
1,00
4,05
5.2
нематериальных активов (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионная плата с учетом особенностей (тыс. руб.), в т.ч.:
68,06
1,19
4,81
6.1
Арендная плата (тыс. руб.), в т.ч.:
68,06
1,19
4,81
6.1.2
основного оборудования (тыс. руб.)
68,06
1,19
4,81
6.1.2
вспомогательного оборудования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.3
зданий и сооружений (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.1.4
земли (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.2
Лизинговые платежи (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
6.3
Концессионная плата с учетом особенностей (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
7
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов (тыс. руб.), в т.ч.:
49,36
0,87
3,49
7.1
налог на имущество организаций
49,36
0,87
3,49
7.2
земельный налог
0,00
0,00
0,00
7.3
налог за загрязнение окружающей среды
0,00
0,00
0,00
7.4
транспортный налог
0,00
0,00
0,00
7.5
прочие налоги и сборы
0,00
0,00
0,00
8
Себестоимость (тыс. руб.)
1414,07
24,78
100,00
9
Нормативная прибыль (тыс. руб.), в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
9.1
средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.2
расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования, определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ, за исключением процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенных в стоимости таких мероприятий (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.3
расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, и другие расходы, которые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации не учитываются при определении налоговой базы налога на прибыль (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
9.4
налог на прибыль
0,00
0,00
0,00
10
Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
11
Недополученные доходы в предыдущем периоде регулирования (тыс. руб.)
0,00
0,00
0,00
12
Необходимая валовая выручка (тыс. руб.)
1414,07
24,78
100,00
Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
№ п/п
Мероприятия производственной программы <*>
Документ-основание
Дата начала
Дата окончания
1
2
3
4
5
1.
2.
--------------------------------
<*> - мероприятия производственной программы на период с 01.01.2014 по 31.12.2014 в сфере водоотведения организацией не представлены.
Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО "ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА" НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Раздел 6.1. В ЧАСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ СТОЧНЫХ ВОД
ООО "ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА" (МО ГО "УХТА",
МО МР "СОСНОГОРСК")
№ п/п
Наименование целевого показателя
Данные, используемые для установления целевого показателя
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
5
1
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения
аварийность централизованной системы водоотведения
ед.
0
продолжительность перерывов водоотведения
час.
0
Раздел 6.2. В ЧАСТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ (С УЧЕТОМ УСЛУГ
ВОДООТВЕДЕНИЯ (БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД)
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ") ООО "ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА"
(МО ГО "УХТА")
№ п/п
Наименование целевого показателя
Данные, используемые для установления целевого показателя
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
5
1
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения
аварийность централизованной системы водоотведения
ед.
0
продолжительность перерывов водоотведения
час.
0
2
Целевые показатели качества обслуживания абонентов
среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоотведения по телефону "горячей линии"
мин.
0
доля заявок на подключение, исполненная по итогам года
%
0
3
Целевой показатель очистки сточных вод
доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе, с выделением доли очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талого, инфильтрационного) и дренажного стока
%
0
доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы
%
0
4
Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
увеличение доли сточных вод, прошедших очистку и соответствующих нормативным требованиям
%
0
Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Раздел 7.1. В ЧАСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ СТОЧНЫХ ВОД
ООО "ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА" (МО ГО "УХТА",
МО МР "СОСНОГОРСК")
№ п/п
Наименование целевого показателя
Данные, используемые для установления целевого показателя
Единица измерения
Значения показателей 2013 года
Значения плановых показателей на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
План <*>
Факт <*>
1
2
3
4
5
6
7
1
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения
аварийность централизованных систем водоотведения
ед.
0
продолжительность перерывов водоотведения
час.
0
--------------------------------
<*> - значения плановых и фактических целевых показателей за предыдущий период регулирования не представлены, поскольку тариф на транспортировку сточных вод для данной организации устанавливается впервые.
Раздел 7.2. В ЧАСТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ (С УЧЕТОМ УСЛУГ
ВОДООТВЕДЕНИЯ (БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД)
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ") ООО "ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА"
(МО ГО "УХТА")
Наименование целевого показателя
Данные, используемые для установления целевого показателя
Ед. изм.
Значения показателей 2013 года
Значения плановых показателей на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014
План <*>
Факт <*>
2
3
4
5
6
7
Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения
аварийность централизованных систем водоотведения
ед.
0
продолжительность перерывов водоотведения
час.
0
Целевые показатели качества обслуживания абонентов
среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоотведения по телефону "горячей линии"
мин.
0
доля заявок на подключение, исполненная по итогам года
%
0
Целевой показатель очистки сточных вод
доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе, с выделением доли очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талого, инфильтрационного) и дренажного стока
%
0
доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы
%
0
Целевые показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы
увеличение доли сточных вод, прошедших очистку и соответствующих нормативным требованиям
%
0
--------------------------------
<*> - значения плановых и фактических целевых показателей за предыдущий период регулирования не представлены, поскольку тариф на водоотведение (с учетом услуг водоотведения (биологическая очистка сточных вод) ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ") для данной организации устанавливается впервые.
Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Раздел 8.1. В ЧАСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ СТОЧНЫХ ВОД
ООО "ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА" (МО ГО "УХТА",
МО МР "СОСНОГОРСК")
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Значения показателей 2013 года
Результат прогноза на регулируемый период с 01.01.2014 по 31.12.2014
План <*>
Факт <*>
1
2
3
4
5
6
1
Объем транспортируемых сточных вод (всего), в т.ч.:
тыс. куб.м
186,22
1.1.
Собственное потребление
тыс. куб.м
96,54
1.2.
Сторонние потребители (всего), в т.ч.:
тыс. куб.м
89,68
- население
тыс. куб.м
0,00
- бюджетные потребители, в т.ч.:
тыс. куб.м
0,00
- федеральный бюджет
тыс. куб.м
0,00
- республиканский бюджет
тыс. куб.м
0,00
- местный бюджет
тыс. куб.м
0,00
- прочие потребители
тыс. куб.м
89,68
--------------------------------
<*> - сравнить плановые и фактические показатели производственной программы за истекший период регулирования не представляется возможным, поскольку тариф на транспортировку сточных вод для данной организации устанавливается впервые.
Раздел 8.2. В ЧАСТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ (С УЧЕТОМ УСЛУГ
ВОДООТВЕДЕНИЯ (БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД)
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ") ООО "ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА"
(МО ГО "УХТА")
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Значения показателей 2013 года
Результат прогноза на регулируемый период с 01.01.2014 по 31.12.2014
План <*>
Факт <*>
1
2
3
4
5
6
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб.м
57,06
2
Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения
тыс. куб.м
0,00
3
Неучтенный объем принятых стоков
тыс. куб.м
0,00
4
Полезный отпуск товаров (услуг)
тыс. куб.м
57,06
4.1
Реализация потребителям:
тыс. куб.м
27,48
- населению
тыс. куб.м
0,00
- бюджетным потребителям:
тыс. куб.м
0,00
- федеральный бюджет
тыс. куб.м
0,00
- республиканский бюджет
тыс. куб.м
0,00
- местный бюджет
тыс. куб.м
0,00
- прочим потребителям
тыс. куб.м
27,48
4.2
Собственное потребление
тыс. куб.м
29,58
5
Передано сточных вод другим организациям (на очистку)
тыс. куб.м
57,06
5.1
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"
тыс. куб.м
57,06
--------------------------------
<*> - сравнить плановые и фактические показатели производственной программы за истекший период регулирования не представляется возможным, поскольку тариф на водоотведение (с учетом услуг водоотведения (биологическая очистка сточных вод) ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ") для данной организации устанавливается впервые.
Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
1.
2.
Итого:
------------------------------------------------------------------