Постановление администрации муниципального района "Усть-Куломский" от 10.12.2013 N 1830 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования "Социальное развитие района"



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УСТЬ-КУЛОМСКИЙ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 декабря 2013 г. № 1830

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РАЙОНА"

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования "Социальное развитие района".
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района "Усть-Куломский" от 29 ноября 2012 года № 2000 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Забота" на 2013 - 2015 годы".
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района "Усть-Куломский" от 6 декабря 2011 года № 1752 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Молодежь района (2012 - 2014)".
4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района "Усть-Куломский" от 28 ноября 2011 года № 1673 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Дети района (2012 - 2014)".
5. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района "Усть-Куломский" от 25 января 2012 года № 72 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Отдых, оздоровление и занятость детей на территории муниципального района "Усть-Куломский" на 2012 - 2014 годы".
6. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района "Усть-Куломский" от 24 февраля 2012 года № 193 муниципальную целевую программу "Поддержка молодых специалистов, прибывших на работу в муниципальные учреждения муниципального района "Усть-Куломский" (2012 - 2014)".
7. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района "Усть-Куломский" от 29 августа 2011 года № 1195 "О долгосрочной муниципальной целевой программе "Доступная среда на 2012 - 2015 годы".
8. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района "Усть-Куломский" от 29 апреля 2013 года № 531 "Об условиях и порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований сельских поселений, входящих в состав МО МР "Усть-Куломский".
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации района Н.А.Левченко.

Глава МР "Усть-Куломский" -
Руководитель администрации района
Д.ШАТОХИН





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РАЙОНА"

1. Паспорт программы

Наименование Программы
Муниципальная программа муниципального района "Усть-Куломский" "Социальное развитие района" (далее - Программа)
Ответственный исполнитель программы
Администрация МР "Усть-Куломский"
Соисполнители программы
Управление образования администрации МР "Усть-Куломский"; отдел физкультуры, спорта и туризма; отдел культуры и национальной политики администрации МР "Усть-Куломский"; общественные организации
Подпрограммы Программы
"Развитие образования"
"Сохранение и развитие культуры"
"Развитие физической культуры и спорта"
"Молодежь района"
Цель Программы
Создание условий для развития социально-культурного потенциала на территории МО МР "Усть-Куломский"
Задачи Программы
- повышение качества предоставления услуг в сфере образования;
- повышение эффективности муниципальных услуг и управления сфер культуры, образования, спорта;
- создание условий для развития национально-культурного потенциала;
- организация доступности услуг в сфере физической культуры и спорта;
- обеспечение мероприятий по молодежной политике
Целевые индикаторы и показатели Программы
- удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет;
- достижение уровня средней заработной платы в бюджетной сфере к средней заработной плате по экономике по Республике Коми;
- доля выпускников образовательных учреждений, не сдавших ЕГЭ, в общей численности выпускников;
- рост посещаемости учреждений культуры населением к уровню аналогичного периода прошлого года;
- доля населения, участвующего в спортивных мероприятиях;
- доля молодежи, участвующей в мероприятиях
Сроки и этапы реализации Программы
2014 - 2016 гг.
Источники и объемы финансирования Программы
Источник финансирования программы - средства бюджета МО МР "Усть-Куломский", внебюджетные средства. Общий объем средств, направляемых на реализацию Программы:
Всего - 2257916140 рублей, в том числе по годам:
2014 - 862643905 рублей
2015 - 685774712 рублей
2016 - 709497523 рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
- ликвидация очередности в дошкольные образовательные учреждения детей в возрасте от 3 до 7 лет;
- сохранение охвата детей организованными формами оздоровления, отдыха и занятости в районе не ниже 70%;
- увеличение доли выпускников, успешно сдавших ЕГЭ, до 98%;
- обеспечение 100% уровня заработной платы в бюджетной сфере к средней по экономике;
- увеличение доли населения, участвующего в спортивных мероприятиях, до 28%;
- увеличение доли посещения населением культурно-досуговых мероприятий до 3% ежегодно

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программным методом

Программа разработана в целях Создания условий для развития социально-культурного потенциала на территории МО МР "Усть-Куломский".
С учетом Всероссийской переписи населения 2010 года численность постоянного населения на 1 января 2013 года составляла 25,9 тыс. человек.
Начиная с 2007 года в районе сложилась тенденция естественного прироста населения. Естественный прирост населения достигнут за счет снижения уровня смертности населения и роста уровня рождаемости (диаграмма 12).

Диаграмма 12. Динамика рождаемости
и смертности населения, чел.

Рисунок не приводится.

Общее снижение численности населения в полной мере обусловлено миграционным оттоком населения за пределы района (диаграмма 12).

Рисунок не приводится.

Так, в 2012 году в район прибыло 763 человека, а выбыло за его пределы - 1248 человек.
В результате миграционного оттока ухудшается не только количественный, но и качественный состав населения - в частности его половозрастная структура.
Происходят изменения в половозрастной структуре населения. Так из числа выбывших 77% - это граждане трудоспособного возраста и 57% составляют женщины.
В районе традиционно сохраняется превышение в среднем на 0,8 тыс. чел. численности женского населения над численностью мужского населения.

Здравоохранение

В сеть учреждений здравоохранения района входят - одна центральная районная больница - Усть-Куломская ЦРБ, 6 участковых больниц, 4 врачебных амбулаторий, 33 ФАПа. Отдаленность от ЦРБ составляет от 10 до 127 км.
В настоящий момент ЦРБ укомплектована врачами и средними медицинскими работниками на 100%. Развернуто 115 коек круглосуточного пребывания в отделениях ЦРБ, в Помоздинской УБ - 15 коек.
Рождаемость на 1000 населения - 12,3%.
Смертность на 1000 населения - 12,1%, в т.ч. трудоспособного населения на 100 тыс. человек - 896,2.
Причинами смертности трудоспособного населения являются:

Рисунок не приводится.

Травмы и отравления - 39,4%, болезни системы кровообращения - 21,8%, болезни органов пищеварения - 20%.
К основным позитивным моментам в отрасли можно отнести 100% укомплектованность врачами и средним медицинским персоналом, наличием передвижных мобильных установок, постоянным укреплением материально-технической базы учреждений: капитальный и текущий ремонт, обновление медтехники, приобретение медтранспорта. К числу негативных моментов, влияющих на качество оказания медицинских услуг можно отнести большую разбросанность территории и состояние дорожного полотна в осенне-весенний период.
Полномочия по организации оказания населению первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи осуществляется с 1 января 2013 года в медицинских организациях субъекта Российской Федерации.
К полномочиям органов местного самоуправления медицинская помощь населению оказывается в соответствии со статьей 42 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
В 2013 году начнется строительство ФАПов в п. Диасеръя и Лопъювад, в 2014 г. планируется строительство ФАПа в с. Кужба и врачебной амбулатории п. Кебанъель.

Образование

В условиях сокращения численности населения от качества человеческого потенциала зависит успешное решение социально-экономических задач, стоящих перед районом. Один из ключевых факторов качества человеческого потенциала является образование и социализация детей. Сегодняшние дети и подростки - это наиболее социально активная часть общества и кадровый ресурс экономики следующих десятилетий. В то же время образование - ценный ресурс для самого человека, его самореализации.
В 2013 - 2014 учебном году сеть муниципальных образовательных учреждений на территории Усть-Куломского района представлена следующими типами учреждений:
- Общее количество ОУ - 61, в т.ч.:
- дошкольных образовательных учреждений - 32;
- общеобразовательные учреждения - 28;
- учреждения дополнительного образования - 2.
Количество воспитанников - 1635.
Контингент учащихся - 3040.
На территории МО МР "Усть-Куломский" большое количество малокомплектных школ (из 28 школ и школ-садов только 8 являются немалокомплектными).
Дошкольное образование призвано обеспечить основной фундамент развития, создать условия для выравнивания стартовых возможностей детей из разных социальных слоев и групп при поступлении в школу.
Обеспеченность (охват) детей дошкольными образовательными учреждениями по состоянию на 01.06.2013 в возрасте от 2 мес. до 7 лет увеличилась до 57% (АППГ - 55%). В возрасте от 1,5 до 7 лет - 72,5% (АППГ - 68,5%).
За последние 4 года наблюдается динамика роста детей дошкольного возраста. В целях ослабления социальной напряженности в с. Усть-Кулом в 2012 - 2013 году открыта дополнительная группа в МДОУ Паспомский детский сад "Радуга" на 20 мест. С 2010 года в районе открыто 5 дополнительных групп на 106 мест, израсходовано из бюджета муниципального района 3952,4 тыс. рублей, а в период с 2007 года по 2012 год открыто 15 дополнительных групп на 292 места.
В 2013 - 2014 учебном году ожидается введение в эксплуатацию двух объектов: МОУ "Начальная школа - детский сад" с. Мыелдино (проектная мощность на 40 детей, из них для воспитанников ДОУ - 20), МАДОУ "Детский сад № 1" с. Усть-Кулом (120).
Таким образом, проблема устройства детей в ДОУ в с. Усть-Кулом в возрасте от 2 - 7 лет будет фактически решена.
С учетом требований времени осуществляется экспериментальная деятельность ДОУ.
По состоянию на 01.09.2013 86% учреждений аккредитованы.
Успеваемость в районе выросла - 99,2% (АППГ - 98,9%). Качество знаний учащихся по району снизилось и составило 37,9% (АППГ - 38,4%).
С учетом всех форм получения общего образования курс основной общеобразовательной школы окончили 323 выпускника.
По итогам освоения курса основной общеобразовательной школы аттестат об основном общем образовании с отличием получили 4 выпускника, что на 2 человека больше, чем в предшествующем учебном году.
Со справкой закончили среднюю школу 38 учащихся (19%). Данный показатель ухудшился по сравнению с предшествующим учебным годом на 7 человек.
Ежегодно проводятся конкурсы педагогического мастерства. Однако, одной из проблем остается старение кадров (в учреждениях 55% педагогов пенсионного и предпенсионного возраста).
Дополнительное образование в отрасли представлено домами детского творчества в с. Усть-Кулом и с. Помоздино. Охват детей дополнительным образованием на базе учреждений дополнительного образования увеличился в связи с увеличением количества детских объединений до 90. По итогам 2012 - 2013 учебного года дополнительным образованием на базе учреждений дополнительного образования охвачено 1355 детей (т.е. 42,4%).
Ежегодно наиболее одаренным учащимся в области образования, спорта и эстетического развития вручается стипендия главы МР "Усть-Куломский" - руководителя администрации района.
Определенную воспитательную роль в военно-патриотическом направлении работы играют клубы военно-патриотического воспитания. В 2012 - 2013 учебном году функционировало 3 клуба и 4 объединения военно-патриотической направленности (125 человек).
Стабильно высоким остается охват детей и подростков круглогодичным отдыхом и занятостью (83%).
Ежегодно решаются вопросы по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений и в рамках подготовки к новому учебному проводятся капитальные ремонты, выделяются средства на устранение нарушений пожарной безопасности, выполнение санитарно-эпидемиологических норм и правил, осуществляется поставка учебно-лабораторного оборудования, ученической мебели, технологического и холодильного оборудования, автобусов для перевозки школьников и т.д.
Выделением средств из республиканского бюджета на организацию питания всех детей 1 - 4 классов (за исключением находящихся на полном государственном обеспечении) с 1 сентября 2010 года частично снята проблема организации 2-разового питания учащихся.
Завершаются работы по строительству образовательных учреждений: МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Начальная школа - детский сад" с. Мыелдино и МДОУ "Детский сад" с. Усть-Кулом.
В рамках реализации приоритетного национального проекта "Образование" за счет федерального бюджета поступило 5 новых автобусов ПАЗ. Четыре общеобразовательных учреждения получили интерактивную систему обучения, тестирования и голосования "Votum".
На данный момент 33 образовательных учреждения подключены к сети Интернет (54,1% от общего числа ОУ). Из них 16 по наземному каналу, 17 - по спутниковому. Ведется работа по переводу спутникового подключения на наземный, проблемой остается отсутствие технической возможности.
В целом, на подготовку учреждений направлено более 20 млн. рублей, в том числе субсидия из республиканского бюджета - 8885,1 тыс. руб., более 12 млн. руб. - средства из местного бюджета, 2090 тыс. руб. - средства ОАО "Монди СЛПК".
В течение последних пяти лет в 2,3 раза увеличились расходы консолидированного бюджета района по отрасли "Образование".

Рисунок не приводится.

(2009 г. - 378,0 тыс. руб.; 2010 г. - 399,0 тыс. руб.; 2011 г. - 532,2 тыс. руб.; 2012 г. - 829,3 тыс. руб.; 2013 г. - 883,4 тыс. руб.).
Расходы на образование увеличились за счет средств, поступающих из федерального бюджета, на строительство новых объектов. Увеличение объема средств также связано с передачей межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, а также с привлечением средств республиканского бюджета на повышение оплаты труда в отрасли.
Несмотря на серьезные финансовые вливания, в отрасли остаются нерешенными следующие проблемы:
- укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений;
- сохранение общедоступности дошкольного образования с учетом социально-экономических условий, изменения типового и видового разнообразия образовательных учреждений, расширения спектра предлагаемых услуг;
- подготовка кадров из числа выпускников школ Усть-Куломского района;
- повышение качества преподавания отдельных предметов и снижения доли выпускников, не сдавших ЕГЭ.

Культура

Полномочия в области культуры распределены между республиканским и муниципальным уровнями, при этом большая часть полномочий (вопросы самодеятельного творчества, традиционной культуры, кинопоказа, начального художественного образования) находится на муниципальном уровне.
Особенностью сферы культуры является то, что основные результаты культурной деятельности выражаются в "отложенном" социальном эффекте - повышении качества жизни населения и росте интеллектуального потенциала общества. Оценка вклада Программы в социально-экономическое развитие Республики Коми в основном выражается в косвенных (внешних) эффектах.
В соответствии со стратегическими целями социально-экономического развития района, стратегическими целями в области культуры района являются:
1) повышение эффективности муниципальных услуг в области культуры;
2) формирование системы нравственных ориентиров, гармонизация межнациональных отношений;
3) обеспечение благоприятных условий для развития способностей каждого человека, возможностей его творческой самореализации.
Приоритетными направлениями культуры являются:
1) развитие инфраструктуры культуры в районе;
2) создание условий для творчества профессиональных деятелей культуры, творческих коллективов и исполнителей;
3) сохранение исторического и культурного наследия на территории района;
4) обеспечение сохранности и всеобщей доступности информационных ресурсов библиотечных, музейных, архивных фондов;
5) совершенствование системы прогнозирования и предупреждения межнациональной и межконфессиональной напряженности;
6) содействие в обеспечении экономических и социально-культурных условий развития традиционной культуры и жизненного уклада коми народа и других национальностей, проживающих в районе, с учетом соблюдения прав и свобод граждан;
7) модернизация деятельности учреждений культуры.
Сеть учреждений культуры в районе представляют 5 учреждений:
- МБУК "Усть-Куломская централизованная клубная система", объединяющая 34 Домов культуры и клубов.
- МБУК "Усть-Куломская межпоселенческая библиотека", объединяющая 30 библиотек.
- МБУК "Усть-Куломский Районный Дом культуры".
- МБУК "Усть-Куломский Народный хор "Эжваса дзоридзьяс" им. В.Т.Чисталева.
- МОУ ДОД "Детская музыкальная школа" с. Усть-Кулом.
Общее количество штатных единиц по отрасли составляет 229 человек.
При домах культуры и клубах работает свыше 200 клубных формирований. Проводится более 4 тысяч мероприятий ежегодно.
Функционирует Детская музыкальная школа, с охватом 40 учащихся по классу "фортепиано" и "аккордеон".
Вокальная группа "Весенняя капель" Районного Дома культуры приняла участие в Международном фестивале "Национальное достояние" в г. Чебоксары.
Народный коллектив "Мича аньяс" принимал участие в международном конкурсе-фестивале искусств "Bravo, Turku 2012" в Финляндии.
Команда "Скородумы" является неоднократным призером республиканских конкурсов КВН.
Молодежный вокальный коллектив "Июль" пользуется большой популярностью в районе и в республике, являясь победителем многих молодежных конкурсов.
Визитной карточкой района является республиканский фестиваль современной коми песни "Василей", который в 2013 году отметил свое 20-летие. Ежегодно участниками данного фестиваля являются около 300 человек.
В районе ежегодно проводятся традиционные мероприятия:
Фестиваль детского творчества "Юные дарования"; Фестиваль патриотической песни, который из районного перерос в межрегиональный; Районное мероприятие КВН; Фестиваль молодежного творчества "Свежий ветер"; районный конкурс "Vip-звезда".
Библиотечное обслуживание населения осуществляет МБУК "Усть-Куломская межпоселенческая библиотека", объединяющая 30 библиотек района. Читателями библиотек являются свыше 13 тысяч человек, что составляет около 50% населения района.

Рисунок не приводится.

Ежегодно пополняется фонд библиотеки. При центральной библиотеке работает информационно-маркетинговый центр предпринимательства, услугами которого пользуются около 500 человек ежегодно. На базе Помоздинского филиала создана Модельная библиотека. Библиотеки проводят просветительскую работу через книжные выставки, обзоры; в библиотеках проводятся массовые мероприятия. Одни из самых значимых - это Чисталевские и Владимирские чтения. Межпоселенческая библиотека активно принимает участие в конкурсах, различных проектах, выигрывает гранты.
Бюджет отрасли:

Рисунок не приводится.

Заметно укреплена материально-техническая база:
2010 - построено 2 здания: Диасерский клуб, Парчевский клуб
2011 - ремонт крыши Тимшерского клуба
2012 - проведен капитальный ремонт крыши Помоздинского ДК
2013 - проведен капитальный ремонт РДК
2013 - отремонтированы крыши Керчомского, Кебанъельского ДК
2013 - ремонт Шеръягского клуба, котельная Бадъельском клуба
2013 - ремонт Детской музыкальной школы в с. Усть-Кулом
2013 - приобретено 10 комплектов звукового оборудования; 25 комплектов компьютерного оборудования.
Произошел значительный (на 158%) рост заработной платы работников культуры по сравнению с 2012 годом.
Таким образом, к положительным факторам, влияющим на развитие культуры в районе, относятся:
1) наличие широкой сети учреждений культуры;
2) наличие внутренних резервов и предпосылок для повышения качества в сфере предоставления культурных благ, узнаваемость культурного бренда;
3) наличие мер и мероприятий по сохранению культурного наследия и передачи его следующим поколениям;
4) наличие и развитие инфраструктурных составляющих сферы культурной деятельности.
Однако потенциал отрасли культуры используется в настоящее время не в полной мере.
Безусловной составляющей повышения конкурентоспособности отрасли культуры является повышение качества культурных благ и обеспечение их необходимого многообразия. Решение этой задачи на современном этапе тормозится опережающими темпами старения материально-технической базы, низким уровнем обеспеченности организаций культуры специальным оборудованием, недостаточным развитием информационных технологий в сфере культуры, низким уровнем качества предоставляемых услуг.

Физкультура и спорт

Переход к инновационному типу развития экономики требует повышения профессиональных требований к кадрам, возрождения массовой физической культуры и вовлечения населения в систематические занятия физической культурой и спортом.
Данные обстоятельства требуют перехода к качественно новому уровню организации и развития деятельности в области физической культуры и спорта.
Стратегией определены цели в области социального развития, среди которых создание условий для дальнейшего совершенствования системы физической культуры и спорта, направленной на укрепление здоровья и улучшение качества жизни населения, популяризацию массовой физической культуры и спорта высших достижений.
Достижение цели Программы обеспечивается путем решения следующих задач:
1) обеспечение населения района возможностями для удовлетворения потребностей в занятиях физкультурой и спортом;
2) формирование условий для эффективной работы физкультурно-спортивных учреждений и общественных организаций в сфере физической культуры и спорта;
3) создание эффективной системы подготовки спортивного резерва;
4) укрепление материально-технической базы отрасли;
5) осуществление мер по пропаганде здорового образа жизни.
Органом управления физической культурой и спортом муниципального района "Усть-Куломский" является отдел физической культуры, спорта и туризма администрации муниципального района "Усть-Куломский". В подведомственном подчинении отдела находятся 2 бюджетных учреждения:
1. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Усть-Куломская Детско-юношеская спортивная школа". На балансе ДЮСШ содержатся спортивные объекты: спортзал с. Усть-Кулом, лыжная база на 20 учащихся в с. Усть-Кулом, спортзал "Дружба" в п. Кебанъель, лыжная база в с. Помоздино, лыжная база в с. Скородум, лыжная база в с. Керчомъя, лыжная база в с. Пожег, многофункциональная площадка в с. Усть-Кулом.
Филиалы ДЮСШ находятся в населенных пунктах: д. Кырныша, с. Усть-Нем, с. Помоздино, д. Скородум, п. Кебанъель, п. Ярашъю, с. Усть-Кулом, с. Деревянск, с. Керчомъя, п. Зимстан, п. Тимшер, с. Пожег, с. Руч, с. Н.Воч.
2. Муниципальное бюджетное учреждение "Центр спортивных мероприятий Усть-Куломского района".
Инструкторы по физической культуре работают в населенных пунктах: с. Усть-Кулом, с. Пожег, с. Помоздино, п. Югыдъяг, п. Кебанъель, с. Керчомъя, п. Озъяг, с. Деревянск, д. Скородум.

Рисунок не приводится.

Существенно увеличены расходы консолидированного бюджета на развитие спорта за последние три года. Бюджет отрасли от 19 млн. рублей в 2011 году вырос до 31 млн. в 2014 году. Финансовые средства направлены на повышение оплаты труда, на приобретение спортивного инвентаря и оборудования, на реконструкцию объектов.
Наряду с этим, остаются проблемы обеспеченности спортивными сооружениями, необходимо улучшение материально-технической базы, наблюдается заметное старение кадров, что требует комплексного подхода к привлечению молодых специалистов в отрасль, пассивность населения существенно влияет на популяризацию традиционных и развитие новых видов спорта.





ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"

№ п/п
Наименование подпрограммы: Развитие образования
1
Соисполнитель
Управление образования Администрации МР "Усть-Куломский"
2
Участники подпрограммы
Администрация МР "Усть-Куломский" в лице Отдела физической культуры, спорта и туризма и Отдела культуры и национальной политики
3
Направления подпрограммы
1. Дошкольное образование.
2. Общее образование.
3. Дополнительное образование.
4. Оздоровление, отдых и занятость детей.
5. Система кадрового обеспечения сферы образования.
6. Управление подпрограммой
4
Задачи подпрограммы
1. Обеспечение доступности качественного общего образования.
2. Создание равных возможностей для получения общего образования.
3. Приведение подведомственных образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями и стандартами.
4. Формирование благоприятных условий для развития дополнительного образования.
5. Развитие системы круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков.
6. Развитие кадрового потенциала в сфере образования.
7. Обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы "Развитие образования" в соответствии с установленными сроками и этапами
5
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
1. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения;
2. Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет различными формами дошкольного образования;
3. Доля муниципальных дошкольных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
4. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений;
5. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных общеобразовательных учреждений;
6. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет;
7. Охват детей и подростков организованными формами оздоровления, отдыха и занятости;
8. Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников;
9. Уровень удовлетворенности населения МР качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образования;
10. Уровень ежегодного достижения показателей подпрограммы "Развитие образования";
11. Уровень фактического освоения средств
6
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в период с 2014 по 2016 годы, этапы реализации подпрограммы не выделяются
7
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет бюджета муниципального района составляет - 405380041 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 157941577 рублей;
2015 год - 112489170 рублей;
2016 год - 134949294 рублей;
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет - 1611931500 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 620025100 рублей;
2015 год - 495953200 рублей;
2016 год - 495953200 рублей;
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств федерального бюджета составляет - 0 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0 рублей;
2015 год - 0 рублей;
2016 год - 0 рублей
8
Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
1) Сокращение доли детей в возрасте 1 - 6 лет, нуждающихся в определении в дошкольные образовательные учреждения, к 2016 году до 10%;
2) Увеличение охвата детей в возрасте от 3 года до 7 лет различными формами дошкольного образования к 2016 году до 95%;
3) Сокращение доли муниципальных дошкольных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных дошкольных образовательных учреждений к 2016 году до 75%;
4) Сокращение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений к 2016 году до 5%;
5) Сокращение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных общеобразовательных учреждений к 2016 году до 40%;
6) Увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей от 5 до 18 лет к 2016 году до 70,9%;
7) Увеличение охвата детей и подростков организованными формами оздоровления, отдыха и занятости к 2016 году на 3%;
8) Увеличение доли педагогических работников, повысивших квалификацию, в общей численности педагогических работников к 2016 году на 4%;
9) Уровень ежегодного достижения показателей подпрограммы "Развитие образования" к 2016 году достигнет 95%;
10) Уровень фактического освоения средств к 2016 году достигнет 90%

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ФОРМУЛИРОВКИ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ
В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Главной целью социально-экономического развития муниципального образования муниципального района "Усть-Куломский" является повышение уровня и качества жизни населения за счет активизации и реализации экономического потенциала района.
Для достижения главной цели необходимо решение основной задачи - обеспечение развития образования, создание и реализация механизмов, обеспечивающих доступность, качество и эффективность образовательных услуг.
Работа администрации муниципального района "Усть-Куломский" в течение последних лет была направлена на реализацию Стратегии экономического и социального развития Республики Коми на период до 2016 года, Концепции социально-экономического развития муниципального образования муниципального района "Усть-Куломский" на 2010 - 2015 годы и на период до 2016 года.
Работа в 2012 - 2013 учебном году была направлена на реализацию ряда комплексных задач, среди которых:
- дальнейшее укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений (далее - ОУ), устранение нарушений и замечаний надзорных служб;
- сохранение общедоступности дошкольного образования с учетом социально-экономических условий, изменения типового и видового разнообразия образовательных учреждений, расширения спектра предлагаемых услуг и другие.
Демографическая ситуация в районе за январь - август 2013 года характеризовалась превышением рождаемости населения над смертностью.
Число родившихся к аналогичному периоду 2012 года снизилось на 20 человек. Число умерших снизилось по сравнению с 2012 годом на 35 чел. Естественный прирост населения за 8 месяцев 2013 года составил 71 чел. (за январь - август 2012 год прирост составил 56 чел). На наш взгляд, основные причины: это структурные изменения (цикличность рождаемости), улучшение работы органов здравоохранения (особенно в части профилактики), улучшение работы с лицами пенсионного возраста (социальное, пенсионное обеспечение), дополнительные гарантии защиты материнства.
В целях комплексного подхода к вопросам развития муниципальной системы образования, улучшения демографической ситуации в районе реализуются 3 районные программы.
Настоящая программа охватывает всю сеть учреждений, расположенных на территории муниципального района и предоставляющих услуги по образованию и социализации.
Образовательную систему МОМР "Усть-Куломский" представляют сеть образовательных учреждений общего, дошкольного и дополнительного образования. Из 62 муниципальных образовательных учреждений: 14 средних общеобразовательные учреждения, 8 основных общеобразовательных учреждений, 1 начальное общеобразовательное учреждение, 5 начальных школ - детских садов, 32 дошкольных общеобразовательных учреждений и 2 учреждения дополнительного образования. Также на территории района функционируют филиал профессионального училища № 15 г. Сыктывкара, ГС (К) ОУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 2 VIII вида" с. Усть-Кулом, Пожегодский филиал ГОУДОД РЦДО, ГОУ "Детский дом № 6" пст. Зимстан.
Имеющаяся в районе сеть образовательных учреждений позволяет удовлетворить потребность детей дошкольного и школьного возраста и их родителей в вопросах образования и воспитания. Ежегодно наблюдается снижение контингента учащихся на 100 - 150 человек, в связи с чем осуществляется плановая оптимизация сети учреждений. В 2010 году оптимизация проведена в отношении 2 образовательных учреждений, в 2013 году - 2 образовательных учреждений. На 1 сентября 2013 года общее число учреждений составило 62.
На территории МО МР "Усть-Куломский" большое количество малокомплектных школ (из 32 школ и школ-садов только 9 являются немалокомплектными).
В отрасли трудится 644 педагогических работника, из них пенсионного возраста достигли 208 специалистов. Высшее образование имеют 384, среднее специальное - 244. Одной из причин нежелания молодых специалистов ехать на работу в "глубинку" - это отсутствие развитой инфраструктуры, дорог, удаленность от районного центра, отсутствие благоустроенного жилья.
Потребность в молодых специалистах в сфере образования в настоящий момент составляет 13 человек.
Управлением образования на постоянной основе проводится работа с кадровым составом учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования.
Настоящая подпрограмма разработана в целях повышения доступности и качества предоставляемых населению МР "Усть-Куломский" образовательных услуг с учетом потребностей граждан.
В условиях сокращения численности населения именно от качества человеческого потенциала зависит успешное решение социально-экономических задач, стоящих перед муниципальным районом. Один из ключевых факторов качества человеческого потенциала - образование и социализация детей. Сегодняшние дети и подростки - это наиболее социально активная часть общества и кадровый ресурс экономики следующих десятилетий. В то же время образование - ценный ресурс для самого человека, его самореализации.
В последние годы в Республике Коми, как и в муниципальном районе активно проводится оптимизация сети образовательных учреждений. Управлением проведена большая работа по оптимизации образовательных учреждений в форме присоединения. Оптимизация коснулась 25 образовательных учреждений. Таким образом, общее количество учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации МР "Усть-Куломский", сократилось с 81 в 2005 году до 62 в 2013 году.
При проведении указанных мероприятий особое внимание уделялось таким составляющим как:
а) обеспечение реализации права детей на получение качественного образования;
б) трудоустройство высвобождающихся кадров.
Обеспеченность (охват) детей по состоянию на 1 июня 2013 года в возрасте от 2 мес. до 7 лет увеличилась до 57% (в сравнении на 1 июня 2012 года составляло 55%). В возрасте от 1,5 до 7 лет - 72,5% (с аналогичным периодом прошлого года 68,5%). Общее количество детей дошкольного возраста (с 2 мес. до 7 лет.) - 2847 (на 01.06.2012 - 2781).
В целях ослабления напряженности в с. Усть-Кулом в 2013 году открыта дополнительная группа в МДОУ Паспомский детский сад "Радуга" на 20 мест. В 2013 - 2014 учебном году ожидается введение в эксплуатацию двух объектов: МОУ "Начальная школа - детский сад" с. Мыелдино (проектная мощность на 40 детей, из них для воспитанников ДОУ-20), МАДОУ "Детский сад № 1" с. Усть-Кулом (120). Таким образом, проблема устройства детей в с. Усть-Кулом в возрасте 3 - 7 лет будет фактически решена.
С учетом требований времени осуществляется экспериментальная деятельность ДОУ.
На базе 2-х учреждений открыты опорно-методические площадки республиканского значения:
- МДОУ Детский сад "Озтусь" с. Нижний Воч, тема - "Методическое сопровождение образовательной программы "Дзолюк" в условиях национального детского сада";
- Республиканский ресурсный центр по обучению детей дошкольного возраста коми языку в базовом дошкольном образовательном учреждении МДОУ Усть-Куломский детский сад № 7 "Голубок". Положительные результаты работы в технологии "языкового погружения" мотивируют и других участников к подключению в этот процесс. Коллектив МДОУ Кебанъельский д/с "Сказка" с сентября 2013 года открыл группу языкового погружения в своем учреждении.
По состоянию на 1 сентября 2013 года на территории района остаются 4 ОУ с неаккредитованными образовательными программами из 28.
Успеваемость в районе выросла - 99,2% (АППГ - 98,9%). Качество знаний учащихся по району снизилось и составило 37,9%, что на 0,5% ниже уровня прошлого года.
По результатам освоения программы среднего (полного) общего образования золотыми и серебряными медалями "За особые успехи в учении" награждены 5 выпускников (МОУ "Зимстанская СОШ", МОУ Озъягская СОШ, МОУ Кебанъельская СОШ, МОУ Помоздинская СОШ им. В.Т.Чисталева).
Со справкой закончили среднюю школу 38 учащихся (19%). Данный показатель ухудшился по сравнению с предшествующим учебным годом на 7 человек.
В рамках подготовки к введению ФГОС основного общего образования в районе в четырех школах ведется экспериментальная деятельность. МОУ "Зимстанская СОШ" и МБОУ "СОШ" с. Усть-Кулом" получили статус республиканских экспериментальных площадок, МОУ Югыдъягская СОШ и МОУ Кебанъельская СОШ - статус муниципальных экспериментальных площадок.
МОУ "Зимстанская СОШ" и МОУ Югыдъягская ООШ приняли участие в республиканском конкурсе "Лучшая школа Республики Коми - 2013". МОУ "Зимстанская СОШ" признана лучшей сельской школой и получила грант 800,0 тысяч рублей. МДОУ Детский сад общеразвивающего вида "Улыбка" с. Усть-Кулом признан лучшим сельским детским садом Республики Коми.
Дополнительное образование в отрасли представлено двумя домами детского творчества в с. Усть-Кулом и с. Помоздино. Кроме того, внеурочной деятельностью с учащимися занимаются педагоги дополнительного образования, старшие вожатые в штате общеобразовательных учреждений.
Охват детей дополнительным образованием на базе учреждений дополнительного образования увеличился в связи с тем, что увеличилось количество детских объединений до 90. По итогам 2012 - 2013 учебного года дополнительным образованием на базе учреждений дополнительного образования охвачено 1355 детей (т.е. 42,4%).
На базе учреждений функционируют 65 спортивных секций, в них занято 815 учащихся, 139 кружков и объединений в них 1321 учащихся. В целом охват внеклассной и внеурочной деятельностью составляет 67,7% (2136 учащихся из 3151). По сравнению с прошлым учебным годом (2011 - 2012 уч. годом) охват внеклассной и внеурочной деятельностью значительно вырос.
За последние 3 года финансовые вливания в отрасль за счет бюджетов всех уровней только на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений составили более 50 млн. рублей.
Следует отметить, что на подготовку образовательных организаций к новому 2013 - 2014 учебному году средств выделено значительно больше, чем в предыдущие годы.
В целом, на подготовку направлено более 22 млн. рублей, в том числе субсидия из республиканского бюджета - 10 млн. руб., более 12 млн. руб. - средства из местного бюджета, 2 млн. руб. - средства ОАО "Монди СЛПК".
Указанные средства реализованы по следующим направлениям:
- более 5 млн. руб. на обеспечение пожарной безопасности;
- более 15 млн. рублей - на проведение капитального ремонта и устранение нарушений санитарного законодательства.
Одним из ключевых направлений при подготовке учреждений является устранение нарушений пожарной безопасности на подведомственных объектах образования.
Данная работа осуществляется в рамках реализации Республиканской и Муниципальной целевых программ "Противопожарная защита учреждений социальной сферы" за счет средств субсидии из республиканского бюджета РК в сумме 1282 тыс. рублей и средств местного бюджета в сумме 4950 тыс. рублей. Программными мероприятиями охвачено 30 муниципальных образовательных учреждений.
В рамках реализации приоритетного национального проекта "Образование" за счет федерального бюджета в сентябре 2013 года поступили 5 автобусов (МОУ Помоздинская СОШ им. В.Т.Чисталева, МБОУ "СОШ" с. Усть-Кулом, МОУ Тимшерская СОШ, МОУ Вочевская СОШ, МБОУ "ООШ" пст. Ягкедж), также нуждаются в обновлении автобусного парка 3 школы. В 2013 году 4 общеобразовательные учреждения получили интерактивную систему обучения, тестирования и голосования "Votum" (МБОУ "СОШ" с. Усть-Кулом, МОУ "Зимстанская СОШ", МОУ Югыдъягская СОШ, МОУ Кебанъельская СОШ).
В районе завершаются работы по строительству образовательных учреждений, это - МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Начальная школа - детский сад" с. Мыелдино, - МДОУ "Детский сад" с. Усть-Кулом начато строительство Средней школы на 198 мест в с. Усть-Нем. Подготовлен эскизный проект школы-сада на 400 мест в с. Помоздино.
За счет строительства новых зданий и капитального ремонта имеющихся образовательных учреждений изменится инфраструктура образования. Для детей будут созданы условия, отвечающие современным требованиям.
В системе образования МР "Усть-Куломский" отмечается постепенное продвижение институциональных реформ, в том числе внедрение современных организационных и экономических механизмов. С 2005 года начался поэтапный переход образовательных учреждений на нормативно-подушевое финансирование, с 2008 года во всех образовательных учреждениях введена новая система оплаты труда.
С 2009 г. образовательные учреждения МР "Усть-Куломский" муниципальные услуги в сфере образования предоставляют на основе муниципальных заданий.
С 2009 года начат плановый переход муниципальных учреждений образования в иные организационно-правовые формы - бюджетные учреждения. В 2011 г. все учреждения образования переведены в статус бюджетных.
В последние годы в сфере образования муниципального района произошли принципиальные изменения, которые коснулись всех его сторон - от механизмов и уровня финансирования до содержания образовательных технологий.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" полномочия в области образования распределены между республиканским и муниципальным уровнями. При этом часть полномочий (вопросы содержания зданий и коммунальных расходов муниципальных образовательных учреждений, организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и подростками, организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, организации предоставления дополнительного образования детям и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время) находится на муниципальном уровне.
К числу наиболее актуальных проблем относится создание в общеобразовательных учреждениях материально-технических условий, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта и создание современных условий обучения в комплексе всех основных видов таких условий.
Создание комплекса условий, соответствующих современным требованиям, обеспечит переход на федеральные государственные стандарты общего образования, что позволит обеспечить новое качество общего образования.
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, создание условий для полноценного их развития является одним из приоритетных направлений единой социальной политики. Реализация государственных мероприятий в области защиты детства, создание необходимых условий для организации отдыха и оздоровления детей и подростков, обеспечение их занятости в период школьных каникул остается одной из важнейших социальных задач, стоящих перед органами муниципальной власти.
В настоящее время в МР "Усть-Куломский" налажена системная по охвату детей, подростков организованными формами отдыха, оздоровления и занятости.
По состоянию на 1 сентября 2013 года на территории муниципального района в общеобразовательных организациях обучаются 3 040 детей.
Организация оздоровления и отдыха детей в районе осуществляется в каникулярный период, работа по формированию групп в оздоровительные лагеря, находящиеся за пределами района - круглогодично. Основным этапом в этой работе является летняя оздоровительная кампания, в которой функционируют следующие организации:
- загородный детский оздоровительный лагерь (профильные смены);
- оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, организуемых на базе образовательных учреждений.
Таким образом, в процессе реализации настоящей подпрограммы должна быть обеспечена организационная основа подготовки и проведения оздоровительной кампании детей различных категорий.
Именно на решение вышеуказанных проблем была направлена деятельность Управления образования Администрации МР "Усть-Куломский" за последние годы.
Решались следующие комплексные задачи:
- укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений, устранение нарушений и замечаний надзорных служб;
- сохранение общедоступности дошкольного образования с учетом социально-экономических условий, изменения типового и видового разнообразия образовательных учреждений, расширения спектра предлагаемых услуг;
- системное повышение квалификации и переподготовка педагогических работников в условиях введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, для обеспечения перехода на БУП-2004, НФА в штатный режим;
- внедрение моделей взаимодействия общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования в условиях введения ФГОС начального общего образования;
- подготовка кадров из числа выпускников школ района;
- выявление, сопровождение и поддержка талантливых и одаренных детей;
- оптимизация сети образовательных учреждений.
Особое внимание Управлением образования Администрации МР "Усть-Куломский" уделяется формированию и совершенствованию нормативной правовой базы отрасли по основным направлениям деятельности. Серьезное внимание уделяется разработке проектов решений Совета МР "Усть-Куломский", постановлений администрации района, проектов районных программ.
В целях комплексного подхода к вопросам развития муниципальной системы образования, улучшения демографической ситуации в районе реализуются:
- долгосрочная муниципальная целевая программа "Дети района" (2012 - 2014 годы);
- долгосрочная муниципальная целевая программа "Отдых, оздоровление и занятость детей на территории МО МР "Усть-Куломский" на 2012 - 2014 годы";
- План мероприятий по экономическому и социальному развитию МО МР "Усть-Куломский" на 2006 - 2010 годы и на период до 2015 года;
- План мероприятий по улучшению демографической ситуации в МО МР "Усть-Куломский" на 2011 - 2015 годы;
- План мероприятий по проведению Года спорта на территории МР "Усть-Куломский" в 2013 году.
Положительные результаты деятельности системы образования на территории МО МР "Усть-Куломский" в 2012 - 2013 учебном году:
1. Введен федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования во всех образовательных учреждениях.
2. Совершенствуется муниципальная система оценки качества образования.
3. Рост качества организации и проведения государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений.
4. Совершенствование системы оздоровления, отдыха и занятости детей.
5. Реализуется проект по организации дистанционного обучения детей-инвалидов.
6. Возобновлено строительство, выборочный и комплексный капитальный ремонты образовательных учреждений.
Таким образом, к положительным факторам (сильным сторонам), влияющим на развитие системы образования в МР "Усть-Куломский", относятся:
1) наличие сети учреждений образования, позволяющей обеспечить конституционные права граждан на получение образования;
2) наличие внутренних резервов и предпосылок для повышения доступности качественного образования;
3) проведение мер и мероприятий по развитию системы образования;
4) наличие и развитие инфраструктурных составляющих сферы образования.
Однако потенциал системы образования МР "Усть-Куломский" используется не в полной мере, в развитии системы образования имеется ряд нерешенных проблем, существует ряд внешних угроз, которые вызваны рядом объективных и субъективных причин.
Следует отметить ряд проблем, сдерживающих развитие системы образования:
- увеличение доли педагогов, достигших пенсионного возраста, в общей численности педагогических работников;
- незначительное число молодых специалистов, прибывающих ежегодно в отрасль;
- снижение уровня и качества подготовки учащихся;
- недостаточная сформированность условий для обеспечения здоровьесберегающей направленности образовательной среды;
- ограниченность средств, направляемых на развитие системы образования;
- недостаточная обеспеченность местами в дошкольных учреждениях;
- рост числа образовательных учреждений, нуждающихся в выборочном и комплексном капитальном ремонте;
- физический и моральный износ учебно-лабораторного оборудования;
- недостаточное количество транспортных средств в образовательных учреждениях для перевозки детей;
- объективно существует ряд внешних возможностей, позволяющих минимизировать риски и устранить угрозы развития сферы образования в рамках реализации программного метода.
Решение указанных проблем в отрасли образования возможно благодаря реализации комплекса мероприятий:
- капитальный ремонт существующих и строительство новых муниципальных дошкольных образовательных учреждений и новых общеобразовательных школ;
- создание сети муниципальных и республиканских экспериментальных площадок, ресурсных центров, базовых опорных школ, пилотных площадок, развитие сетевого взаимодействия по различным направлениям;
- введение профильного обучения на базе образовательных учреждений разных типов и видов, с предоставлением обучающимся возможности выбора индивидуального учебного плана;
- расширение предоставляемых услуг дополнительного образования детей, организация на базе дошкольных учреждений клубов выходного дня, групп кратковременного пребывания для неорганизованных детей;
- адресное сопровождение интеллектуальных и творчески одаренных учащихся, расширение системы мер по оказанию помощи одаренным детям;
- принятие системных мер по созданию необходимых условий для полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- обеспечение транспортными средствами образовательных учреждений для перевозки детей к месту обучения и обратно;
- воспитание гражданственности и патриотизма, в том числе посредством предоставления услуг детскими учреждениями;
- формирование здорового образа жизни, профилактика антиобщественных проявлений, негативных тенденций в детской среде;
- организация отдыха, труда и оздоровления детей и подростков;
- поддержка талантливых и одаренных детей, в том числе посредством проведения различных тематических конкурсов, олимпиад с присуждением стипендий главы МР "Усть-Куломский" - руководителя администрации района.
Для решения проблем образования сегодня и ответа на вызовы завтрашнего дня необходимо закончить начатые институциональные реформы. В среднесрочной перспективе развития муниципальной системы образования акцент должен быть поставлен на укреплении инфраструктуры учреждений общего образования, на достижение нового качества образовательных результатов.
Многообразие направлений в сфере образования делает невозможным решение стоящих перед ней проблем изолированно, без широкого взаимодействия органов государственной власти всех уровней, органов местного самоуправления, общественных объединений и других субъектов образовательной деятельности, обусловливает необходимость применения программно-целевых методов решения стоящих перед отраслью задач в рамках Подпрограммы.
Оценка ожидаемого вклада в социально-экономическое развитие МР "Усть-Куломский" будет выражаться в следующем - реализация Подпрограммы позволит обеспечить устойчивость необходимых условий для развития инновационных направлений в сфере образования и вывести сферу образования на новый уровень, позволяющий ей иметь важное значение в социально-экономических процессах в МР "Усть-Куломский".

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Цель подпрограммы в сфере образования: "Повышение доступности и качества предоставляемых населению МР "Усть-Куломский" образовательных услуг с учетом потребностей граждан".
Достижение данной цели возможно при решении следующих задач развития системы образования:
1. Обеспечение доступности качественного общего образования в МР;
2. Создание равных возможностей для получения общего образования;
3. Приведение подведомственных образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями и стандартами.
4. Формирование благоприятных условий для развития дополнительного образования;
5. Развитие системы круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков;
6. Развитие кадрового потенциала в сфере образования;
7. Обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы "Развитие образования" в соответствии с установленными сроками и этапами.
Данная система включает в себя задачи по всем направлениям деятельности органов местного самоуправления муниципального района "Усть-Куломский" и обеспечивает достижение стратегических целей в сфере образования.

3. ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма направлена на решение задачи по обеспечению доступности качественного общего образования в МР "Усть-Куломский". В рамках подпрограммы решаются задачи:
- Обеспечение доступности качественного общего образования в МР;
- Создание равных возможностей для получения общего образования;
- Приведение подведомственных образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями и стандартами;
- Формирование благоприятных условий для развития дополнительного образования;
- Развитие системы круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков;
- Развитие кадрового потенциала в сфере образования;
- Обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы "Развитие образования" в соответствии с установленными сроками и этапами.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит:
1) Сокращение доли детей в возрасте 1 - 6 лет, нуждающихся в определении в дошкольные образовательные учреждения, к 2016 году до 2%;
2) Увеличение охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет различными формами дошкольного образования к 2016 году до 95%;
3) Сокращение доли муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных дошкольных образовательных учреждений к 2016 году до 60%;
4) Сокращение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений к 2016 году до 3%;
5) Сокращение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных общеобразовательных учреждений к 2016 году до 40%;
6) Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей от 5 до 18 лет к 2016 году до 80%;
7) Увеличение охвата детей и подростков организованными формами оздоровления, отдыха и занятости 2016 году на 4%;
8) Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит увеличение доли педагогических работников, повысивших квалификацию, в общей численности педагогических работников к 2016 году на 4%.

4. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ, ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

Для оценки программы необходимы следующие индикаторы и показатели муниципальной программы:
1) Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет различными формами дошкольного образования;
2) Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений;
3) Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей от 5 до 18 лет;
4) Охват детей и подростков организованными формами оздоровления, отдыха и занятости;
5) Доля педагогических работников, повысивших квалификацию, в общей численности педагогических работников.
К 2016 году планируется достигнуть следующих ожидаемых конечных результатов подпрограммы:
1) Увеличение охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет различными формами дошкольного образования к 2016 году до 90%;
2) Сокращение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений к 2016 году до 2%;
3) Увеличение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей от 5 до 18 лет к 2016 году до 80%;
4) Увеличение охвата детей и подростков организованными формами оздоровления, отдыха и занятости к 2016 году на 4%;
5) Увеличение доли педагогических работников, повысивших квалификацию, в общей численности педагогических работников к 2020 году на 4%.

5. СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И КРАТКОЕ ЕЕ ОПИСАНИЕ

Для выполнения задачи 1 "Обеспечение доступности качественного общего образования" необходимо реализовать следующие основные мероприятия:
1) Обеспечение деятельности подведомственных бюджетных учреждений. Реализация основного мероприятия направлена на финансовое обеспечение подведомственных бюджетных и автономных учреждений за счет средств муниципального бюджета, за исключением средств, выделяемых на заработную плату педагогов и совершенствование материально-технической базы.
2) Реализация муниципальными дошкольными организациями основных общеобразовательных программ.
Реализация основного мероприятия направлена на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации отнесено обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях путем выделения субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации образовательных программ дошкольного образования в части финансового обеспечения расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций, расходов на учебные и наглядные пособия, средства обучения, игры и игрушки, расходные материалы (за исключением расходов на содержание зданий, хозяйственные нужды и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в соответствии с нормативными затратами на образовательную деятельность, установленными постановлением Правительства Республики Коми.
Финансирование мероприятия осуществляется из республиканского бюджета в виде субвенции на осуществление полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
3) Компенсация части родительской платы за содержание детей в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
Реализация основного мероприятия направлена на материальную поддержку воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, посредством предоставления субвенций муниципальным районам и городским округам на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную программу дошкольного образования.
Финансирование мероприятия осуществляется из республиканского бюджета в виде предоставления вышеуказанных межбюджетных трансфертов МР "Усть-Куломский".
4) Организация и проведение мероприятий.
Реализация основного мероприятия направлена на проведение различных мероприятий, таких как: конкурсы и фестивали. Финансирование данного мероприятия осуществляется из муниципального бюджета.
Для выполнения задачи 2 "Приведение подведомственных образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями и стандартами" необходимо реализовать следующие основные мероприятия:
1) Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта собственности муниципальных образований.
Реализация основного мероприятия направлена на увеличение охвата услугами дошкольного образования и удовлетворение потребности населения области в услугах дошкольного образования для всех слоев населения и равных возможностей его получения путем строительства, капитального ремонта дошкольных образовательных учреждений МР "Усть-Куломский".
Финансирование мероприятия осуществляется в виде иной целевой субсидии из муниципального бюджета.
2) Совершенствование материально-технической базы.
Реализация основного мероприятия направлена на совершенствование материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений путем закупки необходимого оборудования, мебели для дошкольных образовательных учреждений МР "Усть-Куломский".
В рамках данного основного мероприятия предполагается предоставление иных целевых субсидий из бюджета МР "Усть-Куломский".
Финансирование мероприятия осуществляется из муниципального бюджета.


7. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ, ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

Для оценки программы необходимы следующие целевые индикаторы и показатели подпрограммы:
1) Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, нуждающихся в определении в дошкольные образовательные учреждения;
2) Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет различными формами дошкольного образования;
3) Доля муниципальных дошкольных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.
К 2016 году должны быть достигнуты следующие конечные результаты подпрограммы:
1) Сокращение доли детей, нуждающихся в определении в дошкольные образовательные учреждения, к 2016 году до 4%;
2) Увеличение охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет различными формами дошкольного образования к 2016 году до 100%;
3) Сокращение доли муниципальных дошкольных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, к 2016 году до 50%.
Для выполнения задачи "Создание равных возможностей для получения общего образования" необходимо реализовать следующие основные мероприятия:
1) Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций).
Реализация основного мероприятия направлена на финансовое обеспечение подведомственных бюджетных учреждений за счет средств муниципального бюджета, за исключением средств, выделяемых на заработную плату педагогов и совершенствование материально-технической базы.
2) Реализация муниципальными общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ.
Реализация основного мероприятия направлена на обеспечение возможностей для получения обучающимися муниципальных общеобразовательных учреждений общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования путем выделения субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации общеобразовательных программ в части финансового обеспечения расходов на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, установленными постановлением Правительства Республики Коми.
Финансирование мероприятия осуществляется из республиканского бюджета в виде предоставления вышеуказанных межбюджетных трансфертов МР "Усть-Куломский".
3) Мероприятия по организации питания учащихся 1 - 4 классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих программу начального общего образования.
Реализация основного мероприятия направлена на обеспечение питанием учащихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных учреждениях за счет средств субвенции из республиканского бюджета.
3) Организация и проведение мероприятий.
Реализация основного мероприятия направлена на проведение различных мероприятий, таких как: олимпиады, спартакиады, конкурсы и фестивали. Финансирование данного мероприятия осуществляется из муниципального бюджета.
Для выполнения задачи "Приведение подведомственных образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями и стандартами" необходимо реализовать следующие основные мероприятия:
1) Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований.
Реализация основного мероприятия направлена на увеличение охвата услугами общего образования и удовлетворение потребности населения области в услугах общего образования для всех слоев населения и равных возможностей его получения путем строительства, капитального ремонта общеобразовательных учреждений МР "Усть-Куломский".
Финансирование мероприятия осуществляется из муниципального бюджета.
2) Совершенствование материально-технической базы.
Реализация основного мероприятия направлена на совершенствование материально-технической базы общеобразовательных учреждений путем закупки необходимого лабораторного оборудования, компьютерной техники и систем автоматизации процессов управления общеобразовательным учреждением для общеобразовательных учреждений МР "Усть-Куломский".
Финансирование мероприятия осуществляется из муниципального бюджета.
3) Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп граждан.
Реализация основного мероприятия направлена создание комфортных условий в учреждениях общего образования для детей-инвалидов, в том числе на устройство пандусов, дверных проемов учреждений.
Для выполнения задачи "Формирование благоприятных условий для развития дополнительного образования" необходимо реализовать следующие основные мероприятия:
1) Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций).
Реализация основного мероприятия направлена на развитие учреждений дополнительного образования детей.
В рамках данного основного мероприятия будет финансироваться обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей, подведомственных Управлению образования Администрации МР "Усть-Куломский". Данное мероприятие включает в себя оказание подведомственными учреждениями услуг и выполнение работ в рамках муниципального задания.
Финансирование основного мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.
2) Поддержка талантливой молодежи и одаренных обучающихся.
Реализация данного мероприятия направлена на создание системы выявления, развития и поддержки одаренных детей в различных областях научной и творческой деятельности. В рамках данного основного мероприятия осуществляется выплата стипендии главы района одаренным детям.
Финансирование основного мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.
3) Организация и проведение мероприятий.
Данное мероприятие направлено на проведение различных мероприятий, таких как: слеты, конкурсы и фестивали.
Финансирование данного мероприятия осуществляется за счет средств местного бюджета.
Для выполнения задачи "Приведение подведомственных образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями и стандартами необходимо реализовать следующее основное мероприятие:
1) Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта собственности муниципальных образований.
Реализация основного мероприятия направлена на увеличение охвата услугами дополнительного образования и удовлетворение потребности населения области в услугах дополнительного образования для всех слоев населения и равных возможностей его получения путем строительства, капитального ремонта учреждений дополнительного образования МР "Усть-Куломский".
Финансирование мероприятия осуществляется из муниципального бюджета.
2) Укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства.
Реализация основного мероприятия направлена на улучшение материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, создание условий для реализации эффективного и рационального учебно-воспитательного процесса в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.
Финансирование основного мероприятия осуществляется за счет средств субвенции из республиканского бюджета.
Для выполнения задачи "Развитие системы круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков" необходимо реализовать следующие основные мероприятия:
1) Мероприятия по проведению круглогодичного оздоровления и отдыха детей и подростков.
Реализация данного мероприятия направлена на организацию эффективной системы оздоровления и отдыха детей и подростков, которая позволит создать условия для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, на организацию походов, экскурсий.
Финансирование мероприятия осуществляется из местного бюджета.
2) Организация трудовых бригад, ЛТО и ДОЛ.
Реализация данного мероприятия направлена на организацию занятости детей и подростков, которая позволит создать условия для развития и занятости детей и подростков. Данное мероприятие направлено на обеспечение деятельности ЛТО и ДОЛ, оплату питания и выплаты заработной платы вожатых.
Финансирование мероприятия осуществляется из местного бюджета.
Для выполнения задачи "Развитие кадрового потенциала в сфере образования" необходимо реализовать следующие основные мероприятия:
1) Повышение квалификации педагогических работников.
Реализация данного мероприятия направлена повышение квалификации педагогических работников. Данное мероприятие осуществляется за счет средств местного бюджета на финансирование оплаты за прохождение курсов повышения квалификации педагогами.
2) Поддержка молодых специалистов.
Данное мероприятие направлено текущий ремонт жилья молодым специалистам, прибывшим на работу в учреждения образования муниципального района "Усть-Куломский".
Для выполнения задачи "Обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы "Развитие образования" в соответствии с установленными сроками и этапами" необходимо реализовать следующие основные мероприятия:
1) Обеспечение условий для реализации подпрограммы.
Реализация данного мероприятия направлена на выполнение задачи по исполнению функций управлением образования Администрации МР "Усть-Куломский" в соответствии с действующим законодательством и обеспечивает стабильное функционирование сферы образования, соблюдение норм федерального, республиканского и муниципального законодательства в данной сфере, выполнение поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов государственной власти в области реализации программы.
В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться финансирование текущей деятельности Управления образования Администрации МР "Усть-Куломский" за счет средств бюджета муниципального района.
2) Передача сельским поселениям отдельных полномочий МО МР "Усть-Куломский" по ведению бюджетного учета и составлению отчетности муниципальных учреждений образования.
Данное мероприятие заключается в предоставлении иных межбюджетных трансфертов на ведение бюджетного учета и составлению отчетности муниципальных учреждений образования.
Исчерпывающий перечень мероприятий данной подпрограммы представлен в приложении № 1 к Подпрограмме.





Приложение № 1

СИСТЕМА
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ"

N
Наименование муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий
Ответственный исполнитель (соисполнитель), ответственный за реализацию
Наименование показателя, единица измерения
Значение показателя конечного и непосредственного результатов по годам реализации
Базисный год (2012 год)
Текущий год (оценка, 2013 год)
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
6 год
7 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Подпрограмма "Развитие образования"
Управление образования АМР "Усть-Куломский"
Показатель 1 Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет различными формами дошкольного образования
86,3
91
92
92
93
95
96
98
100



Показатель 2 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
12,8
18,8
15,0
13,0
11,0
9,0
6,0
4,0
2,0



Показатель 3 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей от 5 до 18 лет
49,6
51,1
52,0
55,0
60,0
65,0
70,0
75,0
80,9



Показатель 4 Охват детей и подростков организованными формами оздоровления, отдыха и занятости
82
82
82
83
83
83
83
83
83



Показатель 5 Доля педагогических работников, повысивших квалификацию, в общей численности педагогических работников
22,0
19,4
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0
14,0

Направление 1. Дошкольное образование

Показатель 1 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, нуждающихся в определении в дошкольные образовательные учреждения
29,7
27,4
24
22
20
20
15
10
4



Показатель 2 Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет различными формами дошкольного образования
86,3
91
92
92
93
95
96
98
100



Показатель 3 Доля муниципальных дошкольных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта
12
0
80
75
70
65
60
55
50

Задача 1.1. Обеспечение доступности общего образования












Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

Показатель 1.1.1.1. Отношение численности детей 5 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5 - 7 лет, скорректированного на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школах
100
100
100
100
100
100
100
100
100



Показатель 1.1.1.2. Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет
86,3
91
92
92
93
95
96
98
100



Показатель 1.1.1.3. Удельный вес дошкольных образовательных учреждений этнокультурной направленности в общем количестве дошкольных образовательных учреждений
70
80
90
100
100
100
100
100
100

Основное мероприятие 1.1.2. Реализация муниципальными дошкольными организациями основных общеобразовательных программ

Показатель 1.1.2. Просроченная кредиторская задолженность в части оплаты труда и начислений на оплату труда
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Основное мероприятие 1.1.3. Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных образовательных учреждениях, а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

Показатель 1.1.3. Размер кредиторской задолженности
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Основное мероприятие 1.1.4. Организация и проведение мероприятий

Показатель 1.1.4. Удельный вес воспитанников дошкольного возраста, охваченных мероприятиями, в общей численности воспитанников
70
70
70
70
70
70
70
70
70

Задача 1.2. Приведение подведомственных образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями и стандартами












Основное мероприятие 1.2.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта собственности муниципальных образований

Показатель 1.2.1.1. Количество введенных в эксплуатацию дошкольных образовательных учреждений
0
1
0
0
1
0
0
1
1



Показатель 1.2.1.2. Доля дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Основное мероприятие 1.2.2. Совершенствование материально-технической базы

Показатель 1.2.2. Доля учреждений, оснащенных необходимым оборудованием
22
24
26
28
30
32
34
36
38

Направление 2. Общее образование

Показатель 1 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
12,8
18,8
15,0
13,0
11,0
9,0
6,0
4,0
2,0



Показатель 2 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта
70
65
60
55
50
45
40
35
30

Задача 2.1. Создание равных возможностей для получения общего образования












Основное мероприятие 2.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

Показатель 2.1.1.1. Удельный вес населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченных общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет
100
100
100
100
100
100
100
100
100



Показатель 2.1.1.2. Доля учащихся 10 - 11 (12) классов в общеобразовательных учреждений, обучающихся в классах с профильным и углубленным изучением отдельных предметов, в общей численности обучающихся 10 - 11 (12) классов
84,4
61,5
62,0
62,0
62,0
62,0
62,0
62,0
62,0



Показатель 2.1.1.3. Доля обучающихся, изучающих коми язык, от общего количества обучающихся
91,7
92,4
92,5
92,5
92,5
92,5
92,5
92,5
92,5



Показатель 2.1.1.4. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений в 2020 году
12,8
18,8
15,0
13,0
11,0
9,0
6,0
4,0
2,0

Основное мероприятие 2.1.2. Реализация муниципальными общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ

Показатель 2.1.2. Просроченная кредиторская задолженность в части оплаты труда и начислений на оплату труда
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Основное мероприятие 2.1.3. Мероприятия по организации питания учащихся 1 - 4 классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих программу начального общего образования

Показатель 2.1.3. Доля учащихся 1 - 4 классов, обеспеченных питанием в муниципальных учреждениях образования
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Основное мероприятие 2.1.4. Организация и проведение мероприятий

Показатель 2.1.4. Удельный вес обучающихся, охваченных мероприятиями, в общей численности обучающихся
56,0
58,0
60,0
62,0
64,0
66,0
68,0
70,0
72,0

Задача 2. Приведение подведомственных образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями и условиями












Основное мероприятие 2.2.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта собственности муниципальных образований

Показатель 2.2.1.1. Количество введенных в эксплуатацию общеобразовательных учреждений
0
1
1
0
1
0
0
1
0



Показатель 2.2.1.2. Доля общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии
3,1
3,6
3,6
3,6
0
0
0
0
0

Основное мероприятие 2.2.2. Совершенствование материально-технической базы

Показатель 2.2.2.1. Доля общеобразовательных учреждений, обеспеченных современным лабораторным оборудованием
10
13
15
18
20
22
24
26
28



Показатель 2.2.2.4. Доля кабинетов коми языка, оснащенных современным оборудованием, от общего количества кабинетов коми языка
30,0
80,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Основное мероприятие 2.3.1. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп граждан

Показатель 2.3.1. Доля образовательных учреждений общего образования, обеспечивающих беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп граждан
12,5
14,2
17,8
18,0
18,5
19,0
19,5
20,0
20,0

Направление 3. Дополнительное образование

Показатель 1 Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей от 5 до 18 лет
49,6
51,1
52,0
53,0
54,0
55,0
56,0
57,0
59,0

Задача 3.1. Формирование благоприятных условий для развития дополнительного образования












Основное мероприятие 3.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, посещающих учреждения дополнительного образования детей, в общем количестве детей от 5 до 18 лет
49,6
51,1
52,0
55,0
60,0
65,0
70,0
75,0
80,9

Основное мероприятие 3.1.2. Поддержка талантливой молодежи и одаренных обучающихся

Показатель 3.1.2.2. Доля детей, включенных в муниципальную систему выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей, в общей численности обучающихся и воспитанников образовательных учреждений
2
4
6
8
9
10
11
12
13

Основное мероприятие 3.1.3. Организация и проведение мероприятий

Показатель 3.1.3. Удельный вес учащихся, охваченных мероприятиями, в общей численности учащихся
50
52
53
55
56
57
60
62
64

Задача 3.2. Приведение подведомственных образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями и условиями












Основное мероприятие 3.2.1. Укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства

Показатель 3.1.1. Доля учреждений дополнительного образования, оснащенных необходимым для предоставления услуг оборудованием
20,0
20,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0

Направление 4. Оздоровление, отдых и занятость детей и подростков

Показатель 1 Охват детей и подростков организованными формами оздоровления и отдыха
82
82
82
83
83
84
85
86
87



Показатель 2 Доля детей и подростков, трудоустроенных в каникулярное время
45
47
48
50
50
50
50
50
50

Задача 4.1. Развитие системы круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков












Основное мероприятие 4.1.1. Мероприятия по проведению круглогодичного оздоровления и отдыха детей и подростков

Показатель 4.1.1.1. Охват детей и подростков организованными формами оздоровления и отдыха
82
82
82
83
83
84
85
86
87

Основное мероприятие 4.1.2. Организация трудовых бригад, ЛТО и ДОЛ

Показатель 4.1.2. Доля детей и подростков, трудоустроенных в каникулярное время
29,2
33,7
30
31
31
32
32
33
34

Направление 5. Система кадрового обеспечения сферы образования

Показатель 1 Доля педагогических работников, повысивших квалификацию, в общей численности педагогических работников
22,0
19,4
14,0
14,0
16,0
18,0
20,0
22,0
24,0

Задача 5.1. Развитие кадрового потенциала в сфере образования












Основное мероприятие 5.1.1. Повышение квалификации педагогических работников

Показатель 5.1.1. Количество педагогических работников, повысивших квалификацию
123
134
145
150
150
150
150
150
160
150
Основное мероприятие 5.1.2. Поддержка молодых специалистов

Показатель 5.1.2. Количество педагогических работников, которым оказана социальная поддержка
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Направление 6. Управление подпрограммой

Показатель 1 Уровень ежегодного достижения показателей подпрограммы "Развитие образования"
100
100
100
100
100
100
100
100
100



Показатель 3 Уровень фактического освоения средств
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Задача 6.1. Обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы "Развитие образования" в соответствии с установленными сроками и этапами












Основное мероприятие 6.1.1. Обеспечение условий для реализации муниципальной подпрограммы

Показатель 6.1.1.1. Уровень ежегодного достижения показателей подпрограммы "Развитие образования"
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0



Показатель 6.1.1.2. Просроченная кредиторская задолженность в части оплаты труда и начислений на оплату труда
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Основное мероприятие 6.1.2. Передача органам местного самоуправления сельских поселений отдельных полномочий МО МР "Усть-Куломский" по ведению бюджетного учета и составлению отчетности муниципальных учреждений образования

Показатель 6.1.1.3. Уровень фактического освоения средств
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0





Приложение № 2

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус
Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (ф. руб.), годы
Очередной год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
...
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма "Развитие образования"

всего
777 966 677
608 442 371
630 902 494

местные бюджеты <*>
157 941 577
112 489 171
134 949 294

- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
620 025 100
495 953 200
495 953 200

федерального бюджета
0
0
0

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0

...
0
0
0

Направление 1. Дошкольное образование

всего
111 599 936
103 432 960
107 450 636

местные бюджеты
14 029 036
5 862 060
9 879 736

- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
97 570 900
97 570 900
97 570 900

федерального бюджета
0
0
0

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0

...
0
0
0

Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

всего
12 112 036
5 862 060
9 879 736

местные бюджеты <*>
12 112 036
5 862 060
9 879 736

- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0

федерального бюджета
0
0
0

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0

Основное мероприятие 1.1.2. Реализация муниципальными дошкольными организациями основных общеобразовательных программ

всего
92 607 500
92 607 500
92 607 500

местные бюджеты <*>




- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
92 607 500
92 607 500
92 607 500

федерального бюджета
0
0
0

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0

Основное мероприятие 1.1.3. Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных образовательных учреждениях, а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

всего
4 963 400
4 963 400
4 963 400

местные бюджеты <*>




- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
4 963 400
4 963 400
4 963 400

федерального бюджета
0
0
0

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0

Основное мероприятие 1.1.4. Организация и проведение мероприятий

всего
917 000
0
0

местные бюджеты <*>
917 000
0
0

- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0

федерального бюджета
0
0
0

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0

Основное мероприятие 1.2.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта собственности муниципальных образований

всего
1 000 000
0
0

местные бюджеты <*>
1 000 000
0
0

- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0

федерального бюджета
0
0
0

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0

Основное мероприятие 1.2.2. Совершенствование материально-технической базы

всего
0
0
0

местные бюджеты <*>
0
0
0

- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0

федерального бюджета
0
0
0

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0

Направление 2. Общее образование

всего
564 587 212
414 868 757
427 400 612

местные бюджеты
42 233 312
16 486 457
29 018 312

- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
522 353 900
398 382 300
398 382 300

федерального бюджета
0
0
0

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0

...




Основное мероприятие 2.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

всего
31 188 312
16 086 457
29 018 312

местные бюджеты <*>
31 188 312
16 086 457
29 018 312

- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0

федерального бюджета
0
0
0

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0

Основное мероприятие 2.1.2. Реализация муниципальными общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ

всего
398 382 300
398 382 300
398 382 300

местные бюджеты <*>




- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
398 382 300
398 382 300
398 382 300

федерального бюджета
0
0
0

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0

Основное мероприятие 2.1.3. Мероприятия по организации питания учащихся 1 - 4 классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих программу начального общего образования

всего
10 910 400
0
0

местные бюджеты <*>
10 910 400
0
0

- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0

федерального бюджета
0
0
0

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0

Основное мероприятие 2.1.4 Организация и проведение мероприятий

всего
1 285 000
0
0

местные бюджеты <*>
1 285 000
0
0

- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0

федерального бюджета
0
0
0

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0

Основное мероприятие 2.2.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта собственности муниципальных образований

всего
121 921 200
0
0

местные бюджеты <*>
8 860 000
0
0

- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
113 061 200
0
0

федерального бюджета
0
0
0

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0

Основное мероприятие 2.2.2. Совершенствование материально-технической базы

всего
500 000
0
0

местные бюджеты <*>
500 000
0
0

- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0

федерального бюджета
0
0
0

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0

Основное мероприятие 2.3.1. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп граждан

всего
400 000
400 000
0

местные бюджеты <*>
400 000
400 000
0

- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0

федерального бюджета
0
0
0

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0

Направление 3. Дополнительное образование

всего
40 566 600
38 400 610
39 104 000

местные бюджеты
40 466 300
38 400 610
39 104 000

- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
100 300
0
0

федерального бюджета
0
0
0

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0

Основное мероприятие 3.1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

всего
40 098 000
38 400 610
39 104 000

местные бюджеты <*>
40 098 000
38 400 610
39 104 000

- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0

федерального бюджета
0
0
0

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0

Основное мероприятие 3.1.2. Поддержка талантливой молодежи и одаренных обучающихся

всего
58 000
0
0

местные бюджеты <*>
58 000
0
0

- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0

федерального бюджета
0
0
0

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0

Основное мероприятие 3.1.3. Организация и проведение мероприятий

всего
210 000
0
0

местные бюджеты <*>
210 000
0
0

- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0

федерального бюджета
0
0
0

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0

Основное мероприятие 3.2.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта собственности муниципальных образований

всего
0
0
0

местные бюджеты <*>
0
0
0

- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0

федерального бюджета
0
0
0

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0



Основное мероприятие 3.2.2. Укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства

всего
200 600


0
местные бюджеты <*>
100 300



- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
100 300



федерального бюджета
0
0
0

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0

Направление 4. Оздоровление, отдых и занятость детей и подростков

всего
1 055 000



местные бюджеты
1 055 000



- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0

федерального бюджета
0
0
0

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0

Основное мероприятие 4.1.1. Мероприятия по проведению круглогодичного оздоровления и отдыха детей и подростков

всего
0
0
0

местные бюджеты <*>
0
0
0

- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0

федерального бюджета
0
0
0

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0



Основное мероприятие 4.1.2. Организация трудовых бригад, ЛТО и ДОЛ

всего
1 055 000



местные бюджеты <*>
1 055 000



- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0

федерального бюджета
0
0
0

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0

Направление 5. Система кадрового обеспечения сферы образования

всего
300 000



местные бюджеты
300 000



- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0

федерального бюджета
0
0
0

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0

Основное мероприятие 5.1.1. Повышение квалификации педагогических работников

всего
0
0
0

местные бюджеты <*>
0
0
0

- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0

федерального бюджета
0
0
0

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0

Основное мероприятие 5.1.2 Поддержка молодых специалистов

всего
300 000



местные бюджеты <*>
300 000



- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0

федерального бюджета
0
0
0

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0

Направление 6. Управление подпрограммой

всего
59 857 929
51 740 044
56 947 246

местные бюджеты
59 857 929
51 740 044
56 947 246

- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0

федерального бюджета
0
0
0

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0

Основное мероприятие 6.1.1. Обеспечение условий для реализации подпрограммы

всего
31 556 029
23 711 384
28 645 346

местные бюджеты <*>
31 556 029
23 711 384
28 645 346

- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0

федерального бюджета
0
0
0

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0

Основное мероприятие 6.2.1. Передача органам местного самоуправления сельских поселений отдельных полномочий МО МР "Усть-Куломский" по ведению бюджетного учета и составлению отчетности муниципальных учреждений образования

всего
28 301 900
28028 660
28 301 900

местные бюджеты <*>
28 301 900
28 028 660
28 301 900

- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0

федерального бюджета
0
0
0

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0


--------------------------------
<*> Местные бюджеты с учетом безвозмездных поступлений из других уровней бюджетов.
<**> Юридические лица - муниципальные учреждения, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, иные организации.





Приложение № 3

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА (С УЧЕТОМ СРЕДСТВ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
ИЗ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТОВ)

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы (рублей), годы
ГРБС
КЦСР
Очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма "Развитие образования"

всего, в том числе:
X
X
777 966 677
608 442 371
630 902 494

ответственный исполнитель - Управление образования Администрации МО МР "Усть-Куломский"
975
X
630 279 967
583 101 761
604 981 584

Администрация МО МР "Усть-Куломский"
923
X
120 571 200



Соисполнитель - Администрация МО МР "Усть-Куломский" в лице отдела физической культуры, спорта и туризма
964
X
23 680 710
22 117 410
22 686 710

Администрация МО МР "Усть-Куломский" в лице отдела культуры и национальной политики
956
X
3 434 800
3 223 200
3 234 200

Направление 1. Дошкольное образование

Всего в т.ч.
X
X
111 599 936
103 432 960
107 450 636


Соисполнитель - Управление образования Администрации МО МР "Усть-Куломский"
975
X
111 599 936
103 432 960
107 450 636

Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

Соисполнитель - Управление образования Администрации МО МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0101
12 112 036
5 862 060
9 879 736

Основное мероприятие 1.1.2. Реализация муниципальными дошкольными организациями основных общеобразовательных программ

Соисполнитель - Управление образования Администрации МО МР "Усть-Куломский"
975
03 1 7301
92 607 500
92 607 500
92 607 500

Основное мероприятие 1.1.3. Компенсация за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных образовательных учреждениях, а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

Соисполнитель - Управление образования Администрации МО МР "Усть-Куломский"
975
03 1 7302
4 963 400
4 963 400
4 963 400

Основное мероприятие 1.1.4. Организация и проведение мероприятий

Соисполнитель - Управление образования Администрации МО МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0102
917 000
0
0

Основное мероприятие 1.2.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта собственности муниципальных образований

Соисполнитель - Управление образования Администрации МО МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0103
1 000 000
0
0

Основное мероприятие 1.2.2. Совершенствование материально-технической базы

Соисполнитель - Управление образования Администрации МО МР "Усть-Куломский"


0
0
0

Направление 2. Общее образование

Всего в том числе:
X
X
564 587 212
414 868 757
427 400 612

Соисполнитель - Управление образования Администрации МО МР "Усть-Куломский"
975
X
444 316 012
414 868 757
427 400 612

Администрация МО МР "Усть-Куломский"
923
X
120 271 200



Основное мероприятие 2.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

Соисполнитель - Управление образования Администрации МО МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0201
31 188 300
16 086 457
29 018 312

Основное мероприятие 2.1.2. Реализация муниципальными общеобразовательными организациями основных общеобразовательных программ

Соисполнитель - Управление образования Администрации МО МР "Усть-Куломский"
975
03 1 7301
398 382 300
398 382 300
398 382 300

Основное мероприятие 2.1.3. Мероприятия по организации питания учащихся 1 - 4 классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих программу начального общего образования

Соисполнитель - Управление образования Администрации МО МР "Усть-Куломский"
975
03 1 7401
10 910 400
0
0

Основное мероприятие 2.1.4. Организация и проведение мероприятий

Соисполнитель - Управление образования Администрации МО МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0202
1 285 000
0
0

Основное мероприятие 2.2.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства и капитального ремонта собственности муниципальных образований

Всего в т.ч.
X
X
121 921 200




Соисполнитель - Управление образования Администрации МО МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0203
1 650 000
0
0

Администрация МО МР "Усть-Куломский"
923
03 1 0203
7 210 000



923
03 1 7203
113 061 200



Основное мероприятие 2.2.2. Совершенствование материально-технической базы

Соисполнитель - Управление образования Администрации МО МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0204
500 000
0
0

Основное мероприятие 2.3.1. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп граждан

Соисполнитель - Управление образования Администрации МО МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0208
400 000
400 000
0

Направление 3. Дополнительное образование

Всего в том числе:
X
X
40 566 600
38 400 610
39 104 000

Соисполнитель - Управление образования Администрации МО МР "Усть-Куломский"
975
X
13 451 090
13 060 000
13 183 090



Соисполнитель - Отдел физической культуры и спорта
964
X
23 680 710
22 117 410
22 686 710



Отдел культуры и национальной политики
956
X
3 434 800
3 223 200
3 234 200

Основное мероприятие 3.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)

Всего в т.ч.
X
X
40 098 000
38 400 610
39 104 000


Соисполнитель - Управление образования Администрации МО МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0301
13 183 090
13 060 000
13 183 090


Соисполнитель Отдел физической культуры, спорта и туризма
964
03 1 0301
23 680 710
22 117 410
22 686 710

Отдел культуры и национальной политики
956
03 1 0301
3 234 200
3 223 200
3 234 200

Основное мероприятие 3.1.2. Поддержка талантливой молодежи и одаренных обучающихся

Соисполнитель - Управление образования Администрации МО МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0309
58 000
0
0

Основное мероприятие 3.1.3. Организация и проведение мероприятий

Соисполнитель - Управление образования Администрации МО МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0302
210 000
0
0

Основное мероприятие 3.2.2. Укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства

Соисполнитель - Администрация МО МР "Усть-Куломский" в лице отдела культуры и национальной политики
956
03 1 7215
100 300
0
0

956
03 1 0390
100 300



Направление 4. Оздоровление, отдых и занятость детей и подростков

Всего в том числе:
975
X
1 055 000
0
0



Соисполнитель - Управление образования Администрации МО МР "Усть-Куломский"
975
X
1 055 000
0
0

Основное мероприятие 4.1.1. Мероприятия по проведению круглогодичного оздоровления и отдыха детей и подростков

Соисполнитель - Управление образования Администрации МО МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0489
1 055 000
0
0

Основное мероприятие 4.1.2. Организация трудовых бригад, ЛТО и ДОЛ

Соисполнитель - Управление образования Администрации МО МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0489
0
0
0

Направление 5. Система кадрового обеспечения сферы образования

Всего в том числе:
975
X
300 000
0
0



Соисполнитель - Администрация МО МР "Усть-Куломский"
923
03 1 0506
300 000
0
0

Основное мероприятие 5.1.1. Повышение квалификации педагогических работников

Соисполнитель - Управление образования Администрации МО МР "Усть-Куломский"


0
0
0

Основное мероприятие 5.1.2. Поддержка молодых специалистов

Соисполнитель - Администрация МО МР "Усть-Куломский"
923
03 1 0506
300 000
0
0

Направление 6. Управление подпрограммой

Всего в т.ч.
X
X
59 857 929
51 740 044
56 947 246


Соисполнитель - Управление образования Администрации МО МР "Усть-Куломский"
975
X
59 857 929
51 740 044
56 947 246

Основное мероприятие 6.1.1. Обеспечение условий для реализации подпрограммы

Соисполнитель - Управление образования Администрации МО МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0607
31 556 029
23 711 384
28 645 346

Основное мероприятие 6.2. Передача органам местного самоуправления сельских поселений отдельных полномочий МО МР "Усть-Куломский" по ведению бюджетного учета и составлению отчетности муниципальных учреждений образования

Соисполнитель - Управление образования Администрации МО МР "Усть-Куломский"
975
03 1 0608
28 301 900
28 028 660
28 301 900






Приложение № 4

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ПО ПОДПРОГРАММЕ

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги
Ед. измерения
Значение показателя объема услуги
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
8
Направление 1 Дошкольное образование
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования







Показатель объема услуги:


потребители муниципальной услуги







Направление 2 Общее образование
Основное мероприятие 2.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования







Показатель объема услуги:


потребители муниципальной услуги







Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования







Показатель объема услуги:




X
X
X
потребители муниципальной услуги







Направление 3 Дополнительное образование
Основное мероприятие 3.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций)
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Организация предоставления дополнительного образования детям







Показатель объема услуги:







потребители муниципальной услуги












ПОДПРОГРАММА
"СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ"

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ"

1
Наименование подпрограммы
Сохранение и развитие культуры
2
Основание для разработки подпрограммы
- Основы законодательства Российской Федерации о культуре № 3612-1 от 9 октября 1992 г.
- Закон Республики Коми "О культуре" от 22 декабря 1994 г. № 15-РЗ
- Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" от 06.10.2003 № 131-ФЗ
3
Заказчик подпрограммы
Администрация МР "Усть-Куломский"
4
Разработчик подпрограммы
Отдел культуры и национальной политики администрации МР "Усть-Куломский"
5
Исполнитель подпрограммы
Отдел культуры и национальной политики администрации МР "Усть-Куломский"
6
Срок реализации подпрограммы
2014 - 2016 годы
7
Куратор подпрограммы
Заместитель руководителя администрации МР "Усть-Куломский"
8
Цель подпрограммы
Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры
9
Задачи подпрограммы
- Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры;
- информационное и кадровое обеспечение учреждений культуры;
- повышение эффективности деятельности учреждений культуры обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию и доступность населения района ресурсов библиотечных фондов;
- совершенствование условий для творчества учреждений и коллективов художественного самодеятельного творчества
10
Целевые показатели и индикаторы
- Доля учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным в общем количестве учреждений, находящихся в муниципальной собственности
- Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий
- Увеличение численности участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений
- Охват населения библиотечным обслуживанием от общей численности населения
- Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге
- Доля муниципальных учреждений культуры, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве муниципальных учреждений культуры
11
Объемы и источники финансирования
Прогнозный объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2016 годы составляет: всего - 218406426 рублей, в том числе по годам: 2014 г. -
Всего - 76157538 руб., в т.ч.
Местный бюджет - 72986938
Республиканский бюджет - 3100900
Федеральный бюджет - 69700
2015 г. -
Всего - 70717550 руб., в т.ч.
Местный бюджет - 69746550
Республиканский бюджет - 901300
Федеральный бюджет - 69700
2016 г. -
Всего - 71531338 руб., в т.ч.
Местный бюджет - 70560338
Республиканский бюджет - 901300
Федеральный бюджет - 69700
Основными источниками финансирования являются средства районного бюджета, внебюджетные средства, субсидии республиканского бюджета.
Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год
12
Ожидаемые конечные результаты
- Увеличение доли учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным в общем количестве учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности
- Увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий (по сравнению к предыдущим годам)
- Увеличение количества библиографических записей общедоступных библиотек, в том числе включенных в сводный каталог по сравнению с предыдущим годом
- Увеличение численности участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений (по сравнению к предыдущим годам)
- Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "интернет", в общем количестве библиотек
- Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей
- Увеличение количества посещений библиотек на 1 жителя. Повышение профессионального мастерства специалистов отрасли

1. Характеристика проблемы в отрасли

Принятие районной целевой подпрограммы "Развитие и сохранение культуры МО МР "Усть-Куломский" на 2014 - 2016 г." обусловлено необходимостью сохранения стабильного функционирования муниципальных учреждений культуры в период радикальных социально-экономических преобразований, а также преумножение богатейшего культурного наследия, сложившегося ранее в системе культурно-просветительной работы.
Принятие данной подпрограммы позволит более целенаправленно, планомерно и результативно работать над сохранением культурного наследия и творческого потенциала района, выявлять и поддерживать молодые дарования, изучать и развивать народную традиционную культуру района, удовлетворять духовные и досуговые интересы людей, осуществлять процесс модернизации библиотечной деятельности, укреплять материально-техническую базу учреждений культуры.
Муниципальное образование муниципального района "Усть-Куломский" располагает развитой сетью, включающей 5 учреждений культуры:
- Муниципальное Бюджетное учреждение культуры "Усть-Куломская централизованная клубная система", объединяющая 34 Дома культуры и клуба;
- Муниципальное Бюджетное учреждение культуры "Усть-Куломская межпоселенческая библиотека", объединяющая 30 библиотек;
- Муниципальное Бюджетное учреждение культуры "Усть-Куломский Районный Дом культуры";
- Муниципальное Бюджетное учреждение культуры "Усть-Куломский Народный хор "Эжваса дзоридзьяс" им. В.Т.Чисталева;
- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа" с. Усть-Кулом.
В соответствии с социальными нормативами и нормами, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063-Р, фактическая обеспеченность района составляет: культурно-досуговыми учреждениями 104,4%, библиотеками 100%.
За последние годы в районе проделана большая работа по сохранению и дальнейшему развитию культуры, повысился творческий уровень театрально-зрелищных и концертных мероприятий, о чем свидетельствуют призовые места в республиканских конкурсах. Произошло заметное обновление форм и методов культурно-досуговой деятельности. В практику вошли традиционные праздники, смотры, конкурсы.
Анализируя востребованность услугами учреждений культуры, наблюдается рост:
- количество посетителей мероприятий
2011 г. - 63,6 тыс. человек;
2012 г. - 66,9 тыс. человек.
- количество проводимых мероприятий:
2011 г. - 4,3 тыс. мероприятий;
2012 г. - 4,5 тыс. мероприятий.
- количество клубных формирований:
в 2011 г. - 234;
в 2012 г. - 239.
- количество участников в них:
2011 г. - 2571 человек;
2012 г. - 2609 человек.
На базе Домов культуры и клубов работает 7 коллективов, имеющих звание "Народный", "образцовый":
- Народный театр Помоздинского Дома культуры;
- Народный хор "Эжваса Дзоридзьяс" им. В.Т.Чисталева;
- Народный хор "Рябинушка" при РДК;
- Народный коллектив "Мича аньяс" при Выльгортском клубе;
- Детский образцовый коллектив "Козин" Керчомского ДК;
- Эстрадный ансамбль "Эхо" Скородумского ДК;
- Вокальный коллектив "Югыдлань" Югыдъягского ДК.
Все коллективы достойно представляют наш район в республиканских мероприятиях и принимают участие в Российских конкурсах и фестивалях.
Народный коллектив "Мича аньяс" принимал участие в международном конкурсе-фестивале искусств "Bravo, Turku 2012" в Финляндии.
Вокальная группа "Весенняя капель" Районного Дома культуры приняла участие в Международном фестивале "Национальное достояние" в г. Чебоксары.
Команда "Скородумы" является неоднократным призером республиканских конкурсов КВН.
Молодежный вокальный коллектив "Июль" пользуется большой популярностью в районе и в республике, является победителем многих молодежных конкурсов:
- 2011 год - победитель республиканского творческого конкурса от TELE 2 "В звезды!";
- победитель приза зрительских симпатий на гала-концерте "Василей 2011" в г. Сыктывкар;
- победитель межрегионального конкурса молодых исполнителей народной песни "Юрган" в номинации "ансамбли".
- дипломат межрегионального фестиваля-конкурса исполнителей национальной эстрадной песни финно-угорских народов "Ший памаш" (Серебряный родник);
- 2012 год - обладатель Гран-при на IV Республиканском фестивале молодежного творчества "Корткеросское лето 2012";
- победитель V международного фестиваля православной песни и духовной поэзии "Вера, надежда, любовь".
Визитной карточкой района является республиканский фестиваль современной коми песни "Василей", который в 2013 г. отметил свое 20-летие. Ежегодно участниками данного фестиваля являются около 300 человек.
В районе ежегодно проводятся традиционные мероприятия:
- Фестиваль детского творчества "Юные дарования";
- Фестиваль патриотической песни, который из районного перерос в межрегиональный;
- Районное мероприятие КВН;
- Фестиваль молодежного творчества "Свежий ветер";
- Пользуется большим интересом районный конкурс "Vip-звезда".
Библиотечное обслуживание населения осуществляет МБУК "Усть-Куломская межпоселенческая библиотека", объединяющая 30 библиотек района. Читателями библиотек являются свыше 13 тысяч человек, что составляет около 50% населения района. Ежегодно пополняется фонд библиотеки новыми книжными и периодическими изданиями. При центральной библиотеке работает информационно-маркетинговый центр предпринимательства, услугами которого пользуются около 500 человек ежегодно. На базе Помоздинского филиала создана Модельная библиотека. Библиотеки проводят большую просветительскую работу через книжные выставки, обзоры; проводятся массовые мероприятия. Одними из самых значимых являются Чисталевские и Владимирские чтения. Межпоселенческая библиотека активно принимает участие в конкурсах, различных проектах, выигрывает гранты.
Межпоселенческая библиотека ведет работу по созданию электронного каталога с использованием специализированной библиотечной программы "ИРБИС". Общий объем каталога на 01.01.2014 насчитывает 4057 библиографических записей.
В районе функционирует 1 Детская музыкальная школа, обучающая детей игре на фортепиано и аккордеоне. Выпускники ДМШ получают в дальнейшем образование в средне-специальных и высших учебных заведениях искусства, как в республиканских, так и в российских. Учащиеся школы являются постоянными участниками районных мероприятий.
С 2010 года существует практика предоставления муниципальных услуг учреждениями культуры на основе муниципальных заданий. В 2011 году осуществлен переход муниципальных учреждений в новую правовую форму - Бюджетные учреждения.
За последние три года достигнуты значительные положительные результаты в рамках укрепления материально-технической базы учреждений культуры. На эти цели израсходовано 22806,5 тыс. рублей из средств местного и республиканского бюджетов.
Данные средства использованы на:
- проведение капитального ремонта здания Районного Дома культуры;
- проведение капитального ремонта кровли и зрительного зала Помоздинского ДК;
- отремонтированы крыши в четырех домах культуры;
- приобретено 10 комплектов звукового оборудования;
- приобретено 23 комплекта компьютерного оборудования;
- начато строительство трех новых объектов учреждений культуры: социокультурный центр в с. Дон; Усть-Немский ДК; центр Коми культуры в с. Усть-Кулом;
- построено здание филиала библиотеки в селе Жежим.
Одним из главных факторов устойчивого социально-экономического развития района является обеспечение уровня безопасности учреждений культуры. Отдел культуры и национальной политики администрации района в рамках своих полномочий совместно с учреждениями культуры осуществляет меры по обеспечению пожарной безопасности за счет средств местного и республиканского бюджетов, внебюджетных источников:
2010 г. - 134000 рублей,
2011 г. - 500000 рублей,
2012 г. - 552000 рублей,
2013 г. - 1981200 рублей.
Во всех учреждениях культуры установлена автоматическая пожарная сигнализация, проводится работа по ее обслуживанию, все учреждения обеспечены огнетушителями, отремонтирована электропроводка, проведена работа по замерам сопротивления, частично обработаны огнезащитным составом деревянные конструкции, изготовлены планы эвакуации со светоотражающим покрытием. Разработаны, утверждены и доведены до всех работников необходимые инструкции, проводятся инструктажи. 50% работников прошли обучение первичным мерам пожарной безопасности, созданы уголки, содержащие информацию о действиях при пожаре. В учреждениях культуры осуществляется ежедневный обход и проверка помещений лицами, ответственными за безопасность учреждений.
К положительным факторам, влияющим на развитие культуры в Усть-Куломском районе, относится:
- наличие многопрофильной сети учреждений культуры и многообразие видов культурных услуг;
- обеспеченность развитой сетью учреждений культуры;
- наличие предпосылок для повышения качества предоставляемых услуг, узнаваемости культурного продукта;
- наличие мероприятий по сохранению культурного наследия.
Однако потенциал отрасли используется в настоящее время не в полной мере.
В районе на начальной стадии развития находятся процессы по созданию и развитию электронных информационных ресурсов библиотек, создание информационных ресурсов о культуре, интерактивных карт исторических мест, по развитию информационных порталов.
Вопросы повышения качества оказываемых услуг в условиях современного общества становятся особенно актуальными. Улучшение качества оказываемых услуг должно привести к увеличению потребительской аудитории и соответственно увеличению доходов учреждений культуры.
Анализ деятельности учреждений культуры района выявляет следующие основные проблемы, характеризующие отрицательные факторы:
- отсутствие равных условий доступа к достижениям учреждений культуры, в первую очередь для жителей малонаселенных пунктов;
- недостаточность информатизации отдельных учреждений культуры района;
- недостаточность обеспечения учреждений отрасли специализированным оборудованием, необходимым для осуществления профильной деятельности учреждения;
- недостаточность внедрения новых форм в организации культурно-творческого процесса;
- невозможность полного удовлетворения современных запросов населения;
- высокая изношенность материально-технической базы;
- недостаточность качества оказываемых услуг;
- недостаточность оснащенности отрасли квалифицированными кадрами;
- недостаточность соответствия учреждений культуры нормам противопожарной безопасности;
- низкая привлекательность учреждений культуры для населения, особенно для молодежи в связи с недостаточным материально-техническим оснащением.

2. Основная цель, задачи подпрограммы

Формируемая система развития сферы культуры позволит удовлетворить запросы различных категорий населения, обеспечить развитие и усиление взаимосвязи традиционной и классической культур.
Цель подпрограммы заключается в создании условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры.
Достижение поставленной цели возможно при решении основных задач развития отрасли культуры:
- укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры;
- информационное и кадровое обеспечение учреждений культуры;
- повышение эффективности деятельности учреждений культуры обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию и доступность населения района ресурсов библиотечных фондов;
- совершенствование условий для творчества учреждений и коллективов художественного самодеятельного творчества.
Реализация подпрограммы призвана внедрить инновационные технологии в сферу культуры, оптимизировать процесс развития учреждений культуры, повысить уровень культуры в обществе, от которого напрямую зависит общественное сознание, общественная консолидация в деле решения задач социально-экономического развития района.
Программа представляет собой увязанный по направлениям, ресурсам, исполнителям и срокам комплекс мероприятий, обеспечивающих решение социально-культурных проблем района.
Основными источниками финансирования мероприятий являются средства районного бюджета, средства республиканского бюджета и внебюджетные средства. Объемы расходов на выполнение данных мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются в процессе исполнения районного бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.
Прогнозный объем финансирования муниципальной программы на 2014 - 2016 годы составляет всего 218406426 тыс. рублей, в том числе по годам:


Всего (руб.)
Местный бюджет (руб.)
Республиканский бюджет (руб.)
Федеральный бюджет (руб.)
2014 -
76157538
72986938
3100900
69700
2015 -
70717550
69746550
901300
69700
2016 -
71531338
70560338
901300
69700

3. Приоритеты реализуемой в МР "Усть-Куломский"
политики в сфере культуры

В соответствии с программой социально-экономического развития в районе приоритетными направлениями политики в сфере культуры являются:
- развитие инфраструктуры культуры в районе;
- создание условий для творчества профессиональных деятелей культуры, творческих коллективов и исполнителей;
- сохранение исторического и культурного наследия на территории района;
- обеспечение сохранности и всеобщей доступности информационных ресурсов библиотечных, музейных, архивных фондов;
- совершенствование системы прогнозирования и предупреждения межнациональной и межконфессиональной напряженности;
- содействие в обеспечении экономических и социально-культурных условий развития традиционной культуры и жизненного уклада Коми народа и других национальностей, проживающих на территории района;
- модернизация деятельности учреждений культуры.
Особенностью сферы культуры является то, что основные результаты культурной деятельности выражаются в "отложенном" социальном эффекте - повышение качества жизни населения и росте интеллектуального потенциала общества. Бюджетная эффективность подпрограммы будет выражаться в снижении ресурсов, увеличения бюджетных расходов на восстановление разрушающихся, вследствие непринятия своевременно мер по ремонту и реконструкции объектов культуры, а также в снижении рисков увеличение бюджетных расходов на стабилизацию социальной напряженности в обществе.
Экономическая эффективность будет выражаться в улучшении финансово-экономических показателей деятельности муниципальных учреждений культуры и повышение качества предоставляемых учреждениями услуг.
Ожидаемая социальная эффективность подпрограммы выражается в обеспечении равного доступа населения вне зависимости от места проживания и доходов и информационным, образовательным, культурным услугам предоставления качественно новых услуг.
Модернизация инфраструктуры позволит сохранить многообразие видов учреждений культуры, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения к объектам культуры.
Повышение качества информации и предоставляемых населению культурных благ позволит сохранить и увеличить количество населения - пользователей культурных благ, повысить удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг.
Сохранение культурного наследия, его популяризация позволит повысить уровень духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи.
Формирование комфортной этнокультурной среды обитания приведет к обеспечению преемственности культурных традиций и к развитию активности населения в культурной деятельности, путем творческой самореализации граждан возникнут новые направления культурной деятельности, новые общественные организации, культурные ценности будут приумножаться.
Реализация комплекса предусмотренных в программе мероприятий позволит обеспечить формирование открытого творческого сообщества, способного к созданию и освоению инноваций обеспечить целостность социокультурного пространства.
Реализация программы позволит обеспечить устойчивость необходимых условий для развития инновационных направлений во всех видах культурной деятельности на новый уровень, позволяющий ей иметь важное значение в социально-экономических процессах Усть-Куломского района.

4. Принципы формирования подпрограммы, ее основные
меры правового регулирования

Принципы формирования подпрограммы
Настоящая подпрограмма разработана с учетом основных особенностей социально-культурной сферы, к которым относится разнообразие социальных связей внутри данной сферы, разнообразие структурных элементов, входящих в сферу, эффективности социально значимых установок деятельности учреждений культуры. Исходя из этого формирование подпрограммы предполагает применение системного подхода, характеризующегося основными принципами:
- рассмотрение программных мероприятий как неотъемлемой части решения приоритетных задач социально-экономического развития района;
- обеспечение согласованности целей и задач с требованиями федеральных и региональных законов программы социально-экономического развития района;
- учет и признание разнообразных форм культурной деятельности в их динамике;
- удовлетворение культурных потребностей населения.
Подпрограмма разработана:
- в соответствии с требованиями, предъявляемыми к разработке федеральных, целевых, областных целевых и ведомственных целевых программ.
Правовое регулирование отношений в сфере культуры осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации и Республики Коми;
- требованиями, предъявляемыми к разработке Федеральных целевых, областных целевых и ведомственных целевых программ;
- Федеральным законом от 9 октября 1992 года № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре";
- Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ "О библиотечном деле";
- Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-I "О средствах массовой информации";
- Основными Положениями государственной административной реформы и бюджетной реформы;
- Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
- Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ.

5. Сроки реализации подпрограммы

Муниципальная программа реализуется в 2 этапа:
I этап - 2014 - 2016 года
II этап - 2017 - 2020 года.

6. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Перечень основных мероприятий подпрограммы, обеспечивающих решение задач с указанием сроков их реализации, объемов финансирования I этапа и ожидаемых результатов, представлен в приложении к подпрограмме (таблица N).
1. Решению задачи по укреплению и модернизации материально-технической базы будут способствовать следующие основные мероприятия:
- строительство и реконструкция учреждений культуры;
- капитальный ремонт зданий учреждений культуры;
- приобретение современного светового и звукового оборудования, компьютерной техники;
- приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов;
- укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры;
- приведение учреждений культуры в соответствие с нормами пожарной безопасности.
2. Решению задачи по повышению эффективности деятельности учреждений культуры обеспечивающих комплектование, сохранность, актуализацию и доступность населения ресурсов библиотечных фондов будут способствовать следующие основные мероприятия:
- комплектование книжных фондов библиотек;
- внедрение в муниципальные учреждения культуры информационных технологий в рамках реализации концепции информатизации в сфере культуры, в том числе в муниципальных библиотеках и культурно-досуговых учреждениях;
- переподготовка специалистов отрасли культуры.
3. Решению задачи по совершенствованию условий для творчества учреждений и коллективов художественного самодеятельного творчества:
- оказание муниципальных услуг (выполнение работ) театрами, концертными и другими организациями и прочими учреждениями культуры;
- формирование условий для развития активности населения творческой деятельности, предоставление максимальных возможностей для раскрытия творческого потенциала и творческой самореализации граждан.

7. Оценка ожидаемых результатов реализации подпрограммы

Формируемая система развития сферы культуры позволит удовлетворить запросы различных категорий населения, обеспечить развитие и усиление взаимосвязи традиционной, классической и массовой культуры.
Цель подпрограммы заключается в комплексном развитии культурного потенциала, качества и разнообразия предоставляемых услуг, сохранении культурного наследия.
Достижение поставленной цели обеспечит решение основных задач:
- соответствие существующим нормам обеспечения населения учреждениями культуры;
- равномерное распределение объектов культуры на всей территории района;
- комплексная модернизация учреждений культуры, укрепление материально-технической базы, использование современных инновационных технологий в деятельности учреждений;
- сохранение и пропаганда культурного наследия, развитие национальной культуры;
- обеспечение доступности культурных благ для всех массовых групп и слоев общества;
- использование всевозможных технологий.
Для оценки конечных результатов подпрограммы необходимы следующие индикаторы и показатели:
- Доля учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений, находящихся в муниципальной собственности
- Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий
- Увеличение численности участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений
- Охват населения библиотечным обслуживанием от общей численности населения
- Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге
- Доля муниципальных учреждений культуры, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве муниципальных учреждений культуры.

8. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Прогнозный объем финансирования муниципальной подпрограммы на 2014 - 2016 годы составляет:
Всего - 218406426 рублей
в том числе:
за счет республиканских средств - 4903500 руб.
за счет средств местного бюджета - 213293826 руб.
Объем финансирования подпрограммы по годам составляет:


Всего (руб.)
Местный бюджет (руб.)
Республиканский бюджет (руб.)
Федеральный бюджет (руб.)
2014 -
76157538
72986938
3100900
69700
2015 -
70717550
69746550
901300
69700
2016 -
71531338
70560338
901300
69700





Приложение № 1
к подпрограмме
"Сохранение и развитие культуры"

СИСТЕМА
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПОДПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ"

N
Наименование муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий
Ответственный исполнитель (соисполнитель), ответственный за реализацию
Наименование показателя, единица измерения
Значение показателя конечного и непосредственного результатов по годам реализации
Базисный год (2012 год)
Текущий год (оценка, 2013 год)
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
6 год
7 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры"
Отдел культуры и национальной политики АМР "Усть-Куломский"
Показатель 1 Доля учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений, находящихся в муниципальной собственности
61
57
57
57
57
57
55
50
40



Показатель 2 Рост количества посещений культурно-досуговых мероприятий
-
2
2,2
2,5
3
3,2
3,5





Показатель 3 Увеличение численности участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений
2
2,2
2,5
3,0
3,2
3,5
4





Показатель 4 Охват населения библиотечным обслуживанием от общей численности населения
50
51
55
57
60
63
65
67
70



Показатель 5 Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге
4,1
7,3
10,5
13,6
16,8
20,0
23,1





Показатель 6 - Доля муниципальных учреждений культуры, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве муниципальных учреждений культуры
0
0
0
100
100
100
100







Приложение № 2
к подпрограмме
"Сохранение и развитие культуры"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус
Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (ф. руб.), годы
Очередной год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
...
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма
"Сохранение и развитие культуры"
всего
76 157 538
70 717 550
71 531 338

местные бюджеты
72 986 938
69 746 550
70 560 338

- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
3 170 600
971 00
971 000

федерального бюджета
69 700
69 700
69 700

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0

...
0
0
0

Направление 1
Создание условий доступности качества услуг в сфере культуры
всего
51 112 138
46 762 638
47 004 638

местные бюджеты
48 440 538
46 075 638
46 317 638

- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
2 671 600
687 000
687 000

федерального бюджета
0
0
0

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0

...
0
0
0

Основное мероприятие
1.1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры
всего
45 732 338
45 593 338
45 835 338

местные бюджеты
45 732 338
45 593 338
45 835 338

- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0

федерального бюджета
0
0
0

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0

Основное мероприятие
1.1.2 Противопожарная защита муниципальных учреждений культуры за счет средств местного бюджета
всего
419 100
68 200
68 200

местные бюджеты
419 100
68 200
68 200

- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:




федерального бюджета
0
0
0

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0

Основное мероприятие
1.1.3 Внедрение в районных культурно-досуговых учреждениях в РК информационных технологий в рамках реализации концепции информатизации сферы культуры
всего
39 100
164 100
164 100

местные бюджеты
39 100
164 100
164 100

- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:




федерального бюджета
0
0
0

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0

Основное мероприятие
1.1.4 приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений культуры
всего
250 000
250 000
250 000

местные бюджеты
250 000
250 000
250 000

- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:




федерального бюджета
0
0
0

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0

мероприятие
1.2.1 Бюджетные инвестиции в объекты кап. строительства и кап. ремонта собственности МО
всего
2 000 000
0
0

местные бюджеты
2 000 000
0
0

- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:

0
0

федерального бюджета
0
0
0

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0

мероприятие
1.2.2 Строительство и реконструкция объектов сферы культуры
всего
2 026 000
0
0

местные бюджеты
0
0
0

- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
2 026 000
0
0

федерального бюджета
0
0
0

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0

мероприятие
1.2.3. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры
всего
645 600
687 000
687 000

местные бюджеты




- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
645 600
687 000
687 000

федерального бюджета




государственные внебюджетные фонды




юридические лица <**>




средства от приносящей доход деятельности




Направление 2
Создание условий доступности и качества библиотечных услуг
всего
19 622 600
19 096 200
19 253 900

местные бюджеты
19 123 600
18 812 200
18 969 900

- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
429 300
214 300
214 300

федерального бюджета
69 700
69 700
69 700

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0

Основное мероприятие
2.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры
всего
18 813 600
18 717 200
18 874 900

местные бюджеты
18 813 600
18 717 200
18 874 900

- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0

федерального бюджета
0
0
0

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0

Основное мероприятие
2.1.2. Противопожарная защита муниципальных учреждений культуры
всего
0
0
0

местные бюджеты




- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0

федерального бюджета
0
0
0

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0

Основное мероприятие
2.1.3 Внедрение в муниципальных библиотеках в РК информационных технологий в рамках реализации концепции информатизации сферы культуры в РК
всего
215 000
0
0

местные бюджеты
215 000
0
0

- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:

0
0

федерального бюджета
0
0
0

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0

Основное мероприятие
2.1.4 Комплектование документных фондов муниципальных библиотек
всего
95 000
95 000
95 000

местные бюджеты
95 000
95 000
95 000

- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:

0
0

федерального бюджета
0
0
0

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0

Основное мероприятие
2.1.5 Комплектование книжных фондов
всего
69 700
69 700
69 700

местные бюджеты
0
0
0

- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:

0
0

федерального бюджета
69 700
69 700
69 700

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0

Основное мероприятие
2.1.6 Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства
всего
119 300
119 300
119 300

местные бюджеты

0
0

- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
119 300
119 300
119 300

федерального бюджета
0
0
0

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0

мероприятие
2.2.1. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры
всего
310 000
95 000
95 000

местные бюджеты
0
0
0

- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
310 000
95 000
95 000

федерального бюджета
0
0
0

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0

Направление 3
Обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы "Культура" в соответствии с установленными сроками и этапами
всего
5 272 800
4 858 712
5 272 800

местные бюджеты
5 272 800
4 858 712
5 272 800

- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0

федерального бюджета
0
0
0

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0

Основное мероприятие
3.1.1 Обеспечение условий для реализации муниципальной программы
всего
4 630 800
4 216 712
4 630 800

местные бюджеты
4 630 800
4 216 712
4 630 800

- из них за счет средств: республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0

федерального бюджета
0
0
0

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0

Основное мероприятие
3.1.2 Организация и проведение мероприятий
всего
642 000
642 000
642 000

местные бюджеты
642 000
642 000
642 000

- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0

федерального бюджета
0
0
0

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0

Направление 4
Система кадрового обеспечения сферы культуры
всего
150 000
0
0

местные бюджеты
150 000
0
0

- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0

федерального бюджета
0
0
0

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0
0
0

Основное мероприятие
5.1.2. Поддержка молодых специалистов
всего
150 000
0
0

местные бюджеты
150 000
0
0

- из них за счет средств:
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0
0
0

федерального бюджета
0
0
0

государственные внебюджетные фонды
0
0
0

юридические лица <**>
0
0
0

средства от приносящей доход деятельности
0




--------------------------------
<*> Местные бюджеты с учетом безвозмездных поступлений из других уровней бюджетов.
<**> Юридические лица - муниципальные учреждения, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, иные организации.





Приложение № 3
к подпрограмме
"Сохранение и развитие культуры"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
(С УЧЕТОМ СРЕДСТВ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ИЗ ДРУГИХ
УРОВНЕЙ БЮДЖЕТОВ)

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы (рублей), годы
ГРБС
КЦСР
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма
"Сохранение и развитие культуры"
Всего,
в том числе:
X
X
76 157 538
70 717 550
71 531 338

ответственный исполнитель - ОКиНП Администрации МО МР "Усть-Куломский"
956
X
72 981 538
70 717 550
71 531 338

Администрация МО МР "Усть-Куломский"
923
X
3 176 000



Направление 1
Создание условий доступности качества услуг в сфере культуры
Всего,
в том числе:
X
X
51 112 138
46 762 638
47 004 638

Соисполнитель - ОКиНП Администрации МО МР "Усть-Куломский"
956
X
48 086 138
46 762 638
47 004 638

Администрация МО МР "Усть-Куломский"
923
X
3 026 000



Основное мероприятие
1.1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры
Соисполнитель - ОКиНП Администрации МО МР "Усть-Куломский"
956
03 2 0101
45 732 338
45 593 338
45 835 338

Основное мероприятие
1.1.2. Противопожарная защита муниципальных учреждений культуры за счет средств местного бюджета
Соисполнитель - ОКиНП Администрации МО МР "Усть-Куломский"
956
03 2 0188
419 100
68 200
68 200

Основное мероприятие
1.1.3 Внедрение в районных культурно-досуговых учреждениях в РК информационных технологий в рамках реализации концепции информатизации сферы культуры
Соисполнитель - ОКиНП Администрации МО МР "Усть-Куломский"
956
03 2 0187
39 100
164 100
164 100

Основное мероприятие
1.1.4 приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений культуры
Соисполнитель - ОКиНП Администрации МО МР "Усть-Куломский"
956
03 2 0186
250 000
250 000
250 000

Основное мероприятие
1.2.1 Бюджетные инвестиции в объекты кап. строительства и кап. ремонта собственности МО
Всего,
в том числе
X
X
2 000 000
0
0

Соисполнитель - ОКиНП Администрации МО МР "Усть-Куломский"
956
03 2 0103
1 000 000
0
0

Администрация МО МР "Усть-Куломский"
923
03 2 0103
1 000 000
0
0

мероприятие
1.2.2 Строительство и реконструкция объектов сферы культуры
Соисполнитель - Администрация МО МР "Усть-Куломский"
923
03 2 7216
2 026 000
0
0

мероприятие
1.2.3 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры
Соисполнитель - ОКиНП Администрации МО МР "Усть-Куломский
956
03 2 7215
645 600
687 000
687 000

Направление 2
Создание условий доступности и качества библиотечных услуг
Соисполнитель - ОКиНП Администрации МО МР "Усть-Куломский"
956
X
19 622 600
19 096 200
19 253 900

Основное мероприятие
2.1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры
Соисполнитель - ОКиНП Администрации МО МР "Усть-Куломский"
956
03 2 0201
18 813 600
18 717 200
18 874 900

Основное мероприятие
2.1.2 Противопожарная защита муниципальных учреждений
Соисполнитель - ОКиНП Администрации МО МР "Усть-Куломский"
956
03 2 0285
0
0
0

Основное мероприятие
2.1.3 Внедрение в муниципальных библиотеках в РК информационных технологий в рамках реализации концепции информатизации сферы культуры в РК
Всего
Соисполнитель - ОКиНП Администрации МО МР "Усть-Куломский"
956
03 2 0284
215 000
0
0

Основное мероприятие
2.1.4 Комплектование документных фондов муниципальных библиотек
Соисполнитель - ОКиНП Администрации МО МР "Усть-Куломский"
956
03 2 0283
95 000
95 000
95 000

Основное мероприятие
2.1.5 Комплектование книжных фондов библиотек
Соисполнитель - ОКиНП Администрации МО МР "Усть-Куломский"
956
03 2 5144
69 700
69 700
69 700

Основное мероприятие
2.1.6 Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства
Соисполнитель - ОКиНП Администрации МО МР "Усть-Куломский"
956
03 2 7218
119 300
119 300
119 300

мероприятие
2.2.1 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры
Соисполнитель - ОКиНП Администрации МО МР "Усть-Куломский"
956
03 2 7215
310 000
95 000
95 000

Направление 3
Обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы "Культура" в соответствии с установленными сроками и этапами
Всего,
в том числе: Соисполнитель - ОКиНП Администрации МО МР "Усть-Куломский"
956
X
5 272 800
4 858 712
5 272 800

Основное мероприятие
3.1.1 Обеспечение условий для реализации муниципальной программы
Соисполнитель - ОКиНП Администрации МО МР "Усть-Куломский"
956
03 2 0307
4 630 800
4 216 712
4 630 800

Основное мероприятие
3.1.2 Организация и проведение мероприятий
Соисполнитель - ОКиНП Администрации МО МР "Усть-Куломский"
956
03 2 0302
642 000
642 000
642 000

Направление 4
Система кадрового обеспечения сферы культуры
Соисполнитель - Администрация МО МР "Усть-Куломский"
923
X
150 000
0
0

Основное мероприятие
5.1.2. Поддержка молодых специалистов
Соисполнитель - Администрация МО МР "Усть-Куломский"
923
03 2 0406
150 000
0
0






Приложение № 4
к подпрограмме
"Сохранение и развитие культуры"

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
КУЛЬТУРЫ ПО ПОДПРОГРАММЕ

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги
Ед. измерения
Значение показателя объема услуги
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
8
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (организаций) культуры
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Проведение культурно-досуговых мероприятий. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки







Показатель объема услуги:


потребители муниципальной услуги












Приложение № 5
к подпрограмме
"Сохранение и развитие культуры"

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок реализации
Ожидаемый результат
Последствия нереализации основных мероприятий
Связь с показателями муниципальной программы
I. Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждений культуры
1
Строительство и реконструкция объектов сферы культуры
Управление по капитальному строительству, территориальному развитию, земельных и имущественных отношений
2014 - 2016 г.
Обеспеченность населения учреждениями культуры
Несоответствие физического состояния зданий учреждений культуры, требованиям предъявленных к ним
Доля зданий муниципальных учреждений культуры, состояние которых является неудовлетворительным, в общем количестве зданий муниципальных учреждений культуры
2
Капитальный ремонт зданий
Отдел культуры и национальной политики администрации МР "Усть-Куломский"
2014 - 2016 г.
Капитальный ремонт зданий, не допущение увеличения физического износа зданий
Увеличение физического износа и разрушения зданий
Доля зданий муниципальных учреждений культуры, состояние которых является неудовлетворительным, в общем количестве зданий муниципальных учреждений культуры
3
Приобретение специального оборудования звукового и музыкального. Музыкальных инструментов
Отдел культуры и национальной политики администрации МР "Усть-Куломский"
2014 - 2016 г.
Оснащение современным оборудованием, компьютерной техникой
Недостаточное количество необходимого специального оборудования, невозможность предоставления качественных услуг
Доля оснащения учреждений культуры, оснащенных современным материально-техническим оборудованием, в общем количестве учреждений культуры.
Рост посещений учреждений культуры к уровню предыдущего года
4
Противопожарная защита учреждений культуры
Отдел культуры и национальной политики администрации МР "Усть-Куломский"
2014 - 2016
Выполнение требований пожарной безопасности
Появление угрозы безопасности граждан и имущества учреждений, закрытие учреждений, несоответствующих требованиям пожарной безопасности
Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве муниципальных учреждений культуры
5
Укрепление учебной материально-технической базы дополнительного образования в сфере культуры
Отдел культуры и национальной политики администрации МР "Усть-Куломский"
2014 - 2016 г.
Оснащение специальным оборудованием образовательных учреждений дополнительного образования, повышение качества и разнообразие предоставляемых услуг
Невозможность предоставления качественных и разнообразных услуг
Увеличение учащихся учреждений дополнительного образования
II. Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию и доступность населения района ресурсов библиотечных фондов
1
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками
Отдел культуры и национальной политики администрации МР "Усть-Куломский"
2014 - 2020 г.
Сохранность и безопасность библиотечных фондов, получение населением качественных услуг по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек
Утрата фондов библиотек, невозможность предоставления качественных услуг, снижение у населения интереса к чтению, неполучение информации
Увеличение количества библиографических записей, в том числе, включенных в сводный электронный каталог.
Охват населения библиотечным обслуживанием.
Количество экземпляров новых поступлений.
Рост посещений к уровню прошлого года.
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставленных услуг
2
Комплектование документных (книжных) фондов библиотек за счет средств местного бюджета, поступающих из республиканского и федерального бюджетов
Отдел культуры и национальной политики администрации МР "Усть-Куломский"
2014 - 2020 г.
Рост книгообеспеченности населения, получение населением качества услуг, рост удовлетворенности населения качеством услуг
Снижение книгообеспеченности населения, снижение качества оказываемых услуг, интереса к чтению
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тысячу жителей.
Охват населения библиотечным обслуживанием. Рост посещений библиотек
3
Внедрение информационных технологий в рамках мероприятий информатизации сферы культуры в том числе: муниципальных библиотек и культурно-досуговых учреждений
Отдел культуры и национальной политики администрации МР "Усть-Куломский"
2014 - 2016
Информатизация библиотечного дела, внедрение в учреждениях культуры информационных технологий, получение населением качественных услуг, рост удовлетворенности населения качеством услуг
Снижение интереса к чтению, снижение качества предоставляемых услуг, замещение источников получения информации
Увеличение количества библиографических записей общедоступных библиотек, в том числе, внесенных в электронный каталог.
Доля учреждений, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг
III. Совершенствование условий для творчества учреждений и коллективов художественного творчества
1
Оказание муниципальных услуг, выполнение работ
Отдел культуры и национальной политики администрации МР "Усть-Куломский"
2014 - 2016
Организация и проведение фестивалей, выставок, конкурсов, концертов, театрально-зрелищных мероприятий. Улучшение качества предоставляемых услуг
Снижение качества предоставляемых услуг
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий.
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры.
Рост посещений учреждений культуры к уровню прошлого года.
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления услуг





ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
(2014 - 2020 ГОДЫ)"

Соисполнитель муниципальной программы, ответственный исполнитель подпрограммы
Отдел физической культуры, спорта и туризма
Участники подпрограммы
МОУ ДОД "Усть-Куломская ДЮСШ";
МБУ "Центр спортивных мероприятий Усть-Куломского района";
Отдел культуры и национальной политики;
Сектор по связям с общественностью и молодежной политике;
Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защите населения;
Управление образования (образовательные учреждения);
Управление по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям;
Организационный отдел;
Отдел экономической и налоговой политики;
Отдел бухгалтерского учета и отчетности;
Некоммерческое партнерство "Центр развития инициатив молодежи Усть-Кулома "Том кад" (по согласованию);
Усть-Куломский районный Совет молодежи (по согласованию);
Отдел военкомата РК по Усть-Куломскому району (по согласованию);
ОМВД России по Усть-Куломскому району (по согласованию);
Местное отделение ДОСААФ России по РК Усть-Куломского района (по согласованию);
Представительство МОД "Коми войтыр" (по согласованию);
ГБУ "Усть-Куломская районная больница" (по согласованию);
Отделение социальной помощи семье и детям ГУ РК "Центр социальной защиты населения" (по согласованию)
Цель подпрограммы
Создание благоприятных условий для развития физической культуры и спорта на территории МО МР "Усть-Куломский"
Задачи подпрограммы
- создание условий доступности и качества услуг в сфере физической культуры и спорта;
- разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни;
- проведение физкультурно-оздоровительной и спортивной работы со всеми категориями населения;
- повышение доступности, качества и эффективности предоставления услуг населению физкультурно-спортивными учреждениями;
- развитие кадрового потенциала;
- обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта" в соответствии с установленными сроками и этапами
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
1) удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%);
2) удельный вес населения в возрасте от 7 до 18 лет, охваченного дополнительным образованием в сфере физической культуры и спорта, в общей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет (%);
3) доля спортсменов, выполнивших массовые разряды в муниципальных учреждениях дополнительного образования спортивной направленности от численности спортсменов, занимающихся различными видами спорта в данных учреждениях (%);
4) доля массовых физкультурно-спортивных мероприятий районного уровня, в общей численности мероприятий (%);
5) обеспеченность спортивными сооружениями (%)
6) доля молодых специалистов, в общей численности штатных работников (%)
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в 2014 - 2016 годах
Объем финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования составляет 21348,091 тыс. рублей за счет средств МО МР "Усть-Куломский", в том числе по годам (руб.):
2014 г. - 7669,69
2015 г. - 6614,791
2016 г. - 7063,691
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Выполнение мероприятий подпрограммы позволит:
1) увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;
2) увеличить удельный вес населения в возрасте от 7 до 18 лет, охваченного дополнительным образованием в сфере физической культуры и спорта, в общей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет;
3) увеличить долю спортсменов, выполнивших массовые разряды в муниципальных учреждениях дополнительного образования спортивной направленности от численности спортсменов, занимающихся различными видами спорта в данных учреждениях;
4) увеличить долю массовых физкультурно-спортивных мероприятий районного уровня, в общей численности мероприятий;
5) увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями;
6) увеличить долю молодых специалистов

1. Характеристика текущего состояния сферы физической
культуры и спорта Усть-Куломского района

1. В Усть-Куломском районе последние три года характеризуются увеличением численности лиц, занимающихся в секциях и группах по видам спорта, секциях, клубах и группах физкультурно-оздоровительной направленности. По состоянию на 1 декабря 2013 года в районе регулярно занималось физической культурой и спортом 7500, что составляло 29,3%. В 2012 г. этот показатель составлял 25,87% (6740 человек), 2011 г. - 25,67% (6737 человек). По Республике Коми средний показатель в 2012 году составлял 24,4%. По основным показателям по отрасли "Физическая культура и спорт" Усть-Куломский район занимает 5 место из 12 районов по Республике Коми.
Физкультурно-спортивная работа в муниципальном районе "Усть-Куломский" проводится в 91 коллективах физической культуры, в том числе в 31 общеобразовательных школах, 40 дошкольных образовательных учреждениях, 1 учреждении дополнительного образования детей (ДЮСШ), 1 учреждение физической культуры и спорта (Центр спортивных мероприятий Усть-Куломского района), в 18 учреждениях, предприятиях, организациях.
С начала учебного 2013 года физкультурно-массовую и учебно-спортивную работу в районе осуществляют 59 штатных работников физической культуры и спорта. (В 2012 г. - 56). Из них 30 - в общеобразовательных школах, 23 - ДЮСШ, 6 - "ЦСМ Усть-Куломского района". Высшее образование имеют 35, среднее физкультурное - 19, среднее - 5 человек. По возрасту: до 30 лет - 20 человек, 31 - 60 лет - 37 человек, старше 60 лет - 2 человека. Из них женщин - 24. Приступили к работе впервые в 2013 г. три молодых специалиста с высшим педагогическим образованием.
В распоряжении населения имеется 79 спортивных сооружений, в том числе: 52 плоскостных спортивных сооружений, 19 спортивных залов, 6 лыжных баз, 3 стрелковых тира.
В муниципальном районе "Усть-Куломский" культивируется 19 видов спорта, наиболее развиты из них: лыжные гонки, волейбол, настольный теннис, шахматы, гиревой спорт, мини-футбол, спортивное ориентирование, спортивный туризм.
За 11 месяцев 2013 года подготовлено 203 спортсмена массовых разрядов, из них: 13 спортсменов 1 разряда и 1 - кандидат в мастера спорта. Выполнила норматив мастера спорта международного класса Паршукова Екатерина, 1997 г.р. (п. Тимшер). Для сравнения: в 2012 году подготовлено 3 мастера спорта России, 173 спортсмена массовых разрядов, из них: 15 спортсменов 1 разряда и 2 - кандидата в мастера спорта, в 2011 г. - 185 спортсменов массовых разрядов, из них 1 - КМС, 4 - I разряд.
Ежегодно в районе проводятся комплексные спортивные мероприятия:
- круглогодичная спартакиада среди сельских поселений;
- Кубок ДЮСШ по видам спорта;
- спартакиада школьников.
Традиционными в районе стали спортивно-массовые мероприятия:
- "Рождественские гонки" - январь;
- "Лыжня России" - февраль;
- "Афганская гонка" - февраль;
- "Сельский спортивный фестиваль" - март;
- "Усть-Куломская верста" - апрель;
- "День физкультурника" - август;
- "Кросс наций" - сентябрь
- "Новогодний марафон" - декабрь.
Проводятся также спортивно-массовые мероприятия с молодежью допризывного и призывного возраста в рамках смотра физической подготовки допризывной и призывной молодежи: районные, республиканские, межрегиональные соревнования "Зарница", "Орленок", "Школа безопасности". Традиционными стали районные мероприятия "Туган" - октябрь, "В армии служить почетно!", посвященное Дню призывника (ежегодно проводится в октябре), "Юный защитник Отечества" (ежегодно проводится в феврале). На межрайонный уровень выдвинулись соревнования "Йиркап" (ежегодно проводятся в феврале) и др.
Сборные команды района принимают участие в республиканских соревнованиях.
Необходимо отметить, что муниципальный район придает большое значение участию в смотре-конкурсе "За здоровую республику" среди образовательных учреждений республики. Среди районов республики школьные команды МР "Усть-Куломский" в 2011 г. занял III место, 2012 г. - V место.
Учащиеся МОУ ДОД "Усть-Куломская ДЮСШ" в 2013 году заняли I место в Круглогодичной юношеской Спартакиаде среди муниципальных районов (в 2012 г. - III место).
Сборные команды МР "Усть-Куломский" в 2013 г. заняли V место в круглогодичной Спартакиаде среди муниципальных районов. (В 2011 г. - IV место, в 2012 г. - VII место).
2. Органом управления физической культурой и спортом муниципального района "Усть-Куломский" является отдел физической культуры, спорта и туризма администрации муниципального района "Усть-Куломский" (далее - Отдел). До 2012 г. в подведомственном подчинении Отдела находились два бюджетных учреждения: МОУ ДОД "Усть-Куломская ДЮСШ" и МОУ ДОД "Детский оздоровительный центр" с. Усть-Кулом, которые фактически выполняли одинаковые функции. В целях совершенствования физкультурно-массовой и спортивной работы на территории МО МР "Усть-Куломский" и оптимизации процедур лицензирования и государственной аккредитации в 2012 г. МОУ ДОД "ДОСЦ" с. Усть-Кулом реорганизовано путем преобразования в МБУ "Центр спортивных мероприятий Усть-Куломского района".
В результате реорганизации положительный эффект в управлении:
1) Четкое разделение функций учреждений по отрасли "Спорт":
образовательная деятельность - осуществление учебно-тренировочного, физкультурно-оздоровительного и воспитательного процесса - МОУ ДОД "Усть-Куломская ДЮСШ";
организаторская деятельность - проведение работ по организации спортивных мероприятий с разными категориями граждан (дошкольное, взрослое население, ветераны, лица с ограниченными возможностями здоровья, маломобильные группы и т.д.) на территории района - МБУ "ЦСМ Усть-Куломского района.
2) Оптимизация мероприятий по лицензированию и государственной аккредитации.
Об учреждениях Отдела спортивной направленности.
1) Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Усть-Куломская Детско-юношеская спортивная школа" (далее - ДЮСШ).
На балансе ДЮСШ содержатся спортивные объекты: 2 спортивных зала, 5 лыжных база, 1 плоскостное сооружение.
Учебно-тренировочный процесс ДЮСШ осуществляется в спортивных залах общеобразовательных школ на основании договоров о безвозмездном пользовании (в 13 сельских поселениях из 21). Численность занимающихся в ДЮСШ в 2013 году - 830 человек. (В 2012 г. - 815 человек). Работу с детьми ведут 28 тренеров-преподавателей.
В ДЮСШ культивируется 6 видов спорта (баскетбол, волейбол, мини-футбол, лыжные гонки, настольный теннис, пулевая стрельба). В новом учебном году (2013 - 2014) открыты два отделения по видам спорта: самбо и хоккей с шайбой. Впервые введена новая секция по игровым видам спорта для детей с ограниченными возможностями здоровья (1 группа - 15 чел.), занимается дипломированный специалист по адаптивной физической культуре.
2) Муниципальное бюджетное учреждение "Центр спортивных мероприятий Усть-Куломского района" (далее - ЦСМ).
Штатное расписание ЦСМ составляет 7,5 единиц инструкторов по спорту. Инструкторы по спорту организуют работу среди разных слоев населения на территории всего района. Группы организуются в соответствии с интересами населения, с учетом существующей структуры и возможностей центра.
ЦСМ оказывает методическую, организационную и практическую помощь в проведении мероприятий по физической культуре и спорту, организует различные массовые, спортивные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, комплектует и направляет сборные команды района на соревнования республиканского уровня.
В введении ЦСМ находится туристическая база "Пожома яг", где предоставляются услуги для населения по прокату лыж и коньков в зимнее время, настольному теннису, бильярду, шахматам, имеются футбольное, баскетбольное поле, волейбольная площадка. Проводятся различные массовые мероприятия физкультурно-спортивной направленности районного уровня.
В конце 2013 года открыт спортивный центр, гостиничного типа, "Здоровье" в п. Озъяг для приема туристов, спортсменов, гостей района, проведения спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.
Участники физкультурного движения.
В организации физкультурного движения в Усть-Куломском районе Отдел с подведомственными учреждениями ДЮСШ и ЦСМ взаимодействует с:
- Управлением образования администрации МР "Усть-Куломский" с подведомственными образовательными учреждениями (31 общеобразовательных и 40 дошкольных образовательных учреждений);
- сектором по связям с общественностью и молодежной политике администрации МР "Усть-Куломский";
- отделом культуры и национальной политики администрации муниципального района "Усть-Куломский";
- отделом по делам ГО, ЧС и защите населения администрации муниципального района "Усть-Куломский";
- администрациями сельских поселений (21 сельское поселение);
- отделом военного комиссариата РК по Усть-Куломскому району;
- КРО ОО "Российский Союз ветеранов Афганистана";
- РОСТО ДОСААФ;
- патриотическим клубом "Феникс" в с. Помоздино.
3. Одним из приоритетных направлений развития физкультуры и спорта и популяризации здорового образа жизни является расширение перечня спортивных сооружений путем ремонта, реконструкции и строительства новых объектов. За истекшие 3 года немало сделано в данном направлении.
В 2011 г. введена в эксплуатацию лыжная база на 20 учащихся в с. Усть-Кулом с освещенной трассой. В 2012 г. построена и введена в эксплуатацию лыжная база в с. Пожег.
В феврале 2013 г. введен в эксплуатацию тир в с. Руч, выделено финансирование на реконструкцию помещения под тир в с. Деревянск.
В течение летнего периода 2013 г. капитально отремонтированы лыжные базы в д. Скородум (замена кровли), с. Помоздино (утепление здания, обшивка сайдингом, укрытие крыши профнастилом), спортивный зал "Дружба" п. Кебанъель (ремонт пола), турбаза яг" - косметический ремонт, здание ДЮСШ (обшивка сайдингом) и реконструкция лыжной базы в с. Керчомъя.
Существенные инвестиции в отрасль позволили в 2013 году начать строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Усть-Кулом с единовременной пропускной способностью 70 человек. Открытие комплекса запланировано в 2014 году. Подготовлена проектно-сметная документация на строительство социокультурного центра в сельском поселении "Дон", где также предусмотрено помещение для занятий спортом. В рамках акции "В ритме спорта!" на территории района обустроено 12 дворовых спортивных площадок.
В 2014 году запланировано начало строительства многофункциональной спортивной площадки в п. Югыдъяг.
Проведена большая работа по укреплению материально-технической базы отрасли:
В 2011 г. приобретен снегоуборщик для ЦСМ. В 2012 г. приобретены для ДЮСШ "Буран", тренажеры в спортзал п. Кебанъель, построено ограждение на многофункциональной спортивной площадке. Для ЦСМ приобретены электроплита и 12 конвекторов для столовой "Пожома яг".
В 2013 г. для МОУ ДОД "Усть-Куломская ДЮСШ" закуплен автотранспорт для перевозки спортсменов, тренировочное спортивное оружие, приобретена мебель для лыжной базы в с.п. Пожег. Для представления района на соревнованиях различного уровня приобретен комплект спортивной формы с логотипом района.
В рамках республиканского проекта "Олимпийский двор" получено 2 комплекта гимнастических комплексов.
Также за счет получения субсидии из республиканского бюджета в 4 квартале 2013 года закуплен спортивный инвентарь для ДЮСШ на сумму 785 тыс. руб. и для ЦСМ - 35 комплектов спортивной формы на сумму 180 тыс. руб.
4. Однако существуют следующие проблемы и сдерживающие субъективные факторы развития физической культуры и спорта в районе:
1) к факторам, сдерживающим развитие массовой физической культуры и спорта, относятся:
а) недостаточно условий (материально-техническая база), обеспечивающих возможность учащимся систематически заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни;
б) недостаточное финансирование для подготовки, участия и проведения спортивных мероприятий районного и республиканского уровня;
в) отсутствие волонтерского движения в сфере физической культуры и спорта;
г) пассивность взрослого населения в систематических занятиях физической культурой и спортом;
д) недостаточное распространение физкультурно-оздоровительных программ в помощь населению, самостоятельно занимающемуся физической культурой и спортом;
е) недостаточные условия для развития физической культуры и спорта по месту жительства;
2) к факторам, сдерживающим подготовку спортивного резерва, относятся:
а) недостаточный уровень материально-технического обеспечения детско-юношеских спортивных школ, осуществляющих подготовку спортивного резерва;
б) отсутствие сформированной системы стажировки, повышения квалификации и переподготовки тренерских кадров;
3) к факторам материально-технического обеспечения и противопожарной безопасности относятся:
а) недостаточный уровень обеспеченности спортсооружениями;
б) недостаточная обеспеченность материально-технической базы спортивных сооружений;
в) недостаточная укомплектованность учреждений спорта в соответствии с противопожарными и антитеррористическими правилами и нормами;
г) отсутствие сертифицированных спортивных объектов.
5. В конкурентной борьбе за потребителя учреждения физической культуры и спорта "проигрывают" иным формам проведения досуга в связи с недостаточным уровнем предоставляемых ими услуг с точки зрения современных требований надежности, безопасности, комфорта, технической оснащенности, мобильности и зрелищности. Кроме того, увеличивается конкуренция со стороны теле-, видеопродуктов, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Необходимо учитывать, что непринятие мер по модернизации и продуманной реструктуризации инфраструктуры отрасли приведет к утрате рычагов влияния организаций физической культуры и спорта на общество, снижению их авторитета и статуса, постепенному замещению предпочтений населения альтернативными, в том числе асоциальными или сомнительными, формами проведения досуга, что в целом может стать причиной социальной нестабильности.
Для решения указанных проблем должен применяться программно-целевой подход.
Решение вышеуказанных и ряда других проблем должно позволить достичь показателя удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к 2015 году на уровне 30,6 процента.

2. Цель, задачи подпрограммы

В Концепции социально-экономического развития муниципального образования муниципального района "Усть-Куломский" на 2010 - 2015 годы и на период до 2020 года, утвержденной решением Совета муниципального района "Усть-Куломский" от 14 декабря 2010 года № XXXII-348 определены следующие приоритеты развития отрасли:
- капитальный ремонт существующих и строительство новых муниципальных учреждений физической культуры и спорта;
- повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению организациями физической культуры и спорта, в том числе посредством строительства новых спортивных объектов, реконструкции, ремонта имеющихся;
- осуществление мер по пропаганде здорового образа жизни;
- организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, в том числе семейных мероприятий.
Для успешного решения стратегических задач по развитию физической культуры и спорта на территории муниципального района "Усть-Куломский" и исходя из проведенного анализа сложившейся в сфере физической культуры и спорта ситуации, были определены основные цели и задачи развития отрасли на 2013 год.
Целью данной подпрограммы является создание благоприятных условий для развития физической культуры и спорта на территории МО МР "Усть-Куломский".
Для достижения поставленной цели в рамках реализации подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
- создание условий доступности и качества услуг в сфере физической культуры и спорта;
- организация предоставления услуг в проведении физкультурно-спортивных мероприятий для разных категорий граждан;
- развитие кадрового потенциала;
- обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта" в соответствии с установленными сроками и этапами.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в период с 2014 года по 2016 год включительно.

4. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.
1. Создание условий доступности и качества услуг в сфере физической культуры и спорта.
2. Обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы.
Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации, объемов финансирования по годам, ожидаемых результатов и связи с показателями представлен в приложении № 1 к Программе.
В результате реализации данных мероприятий будет обеспечено выполнение задач подпрограммы и достижение предусмотренных подпрограммой показателей путем создания эффективной системы управления подпрограммой.

5. Прогноз конечных результатов подпрограммы,
перечень показателей подпрограммы

Прогноз конечных результатов подпрограммы, перечень показателей подпрограммы в приложении № 2.

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Прогнозный объем финансирования на 2014 - 2016 годы составляет: всего - общий объем финансирования составляет 21348,091 тыс. рублей за счет средств МО МР "Усть-Куломский", в том числе по годам (руб.):
2014 г. - 7669,69
2015 г. - 6614,791
2016 г. - 7063,691
В приложении № 3





Приложение № 1
к подпрограмме

СИСТЕМА
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ"
ПОДПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА (2014 - 2016 ГОДЫ)"

N
Номер и наименование подпрограммы, основных мероприятий
Ответственный за реализацию
Наименование показателя, единица измерения
Значение показателя конечного и непосредственного результатов по годам реализации
Базисный год (2012 год)
Текущий год, оценка (2013 год)
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Подпрограмма 3 "Развитие физической культуры и спорта"
1
Задача 1 "Создание условий доступности и качества услуг в сфере физической культуры и спорта. Организация предоставления услуг в проведении физкультурно-спортивных мероприятий для разных категорий граждан"

Основное мероприятие: 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Отдел физической культуры, спорта и туризма
1) удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%)
25,87
29,3
29,9
30,6
31,14
2) удельный вес населения в возрасте от 7 до 18 лет, охваченного дополнительным образованием в сфере физической культуры и спорта, в общей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет (%)
33,8
34,8
35,2
35,2
35,2
3) доля спортсменов, выполнивших массовые разряды в муниципальных учреждениях дополнительного образования спортивной направленности от численности спортсменов, занимающихся различными видами спорта в данных учреждениях (%)
18,9
19,9
18,5
18,5
18,5
4) доля массовых физкультурно-спортивных мероприятий районного уровня, в общей численности мероприятий (%)
91,6
92,0
92,0
92,0
92,0
2
Задача 2 "Развитие кадрового потенциала

Основное мероприятие 2.1. Повышение квалификации педагогических работников
Отдел физической культуры, спорта и туризма
1) доля молодых специалистов сферы физической культуры и спорта, от общего числа штатных физкультурных работников муниципального образования (%)
3,2
9,09
10,0
11,0
12,0





Приложение № 2
к подпрограмме

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА, РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ, БЮДЖЕТА
МО МР "УСТЬ-КУЛОМСКИЙ" И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ТЫС. РУБ.)

Статус
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
Подпрограмма 3
"Развитие физической культуры и спорта"
Всего, в т.ч.:
31413,2
28732,1
29750, 401
Федеральный бюджет
-
-
-
Бюджет Республики Коми
-
-
-
Бюджет МО МР "Усть-Куломский"
31413,2
28732,1
29750, 401
Средства от приносящей доход деятельности
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
Задача 1 "Создание условий доступности и качества услуг в сфере физической культуры и спорта. Организация предоставления услуг в проведении физкультурно-спортивных мероприятий для разных категорий граждан"
Основное мероприятие 3.1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Бюджет МО МР "Усть-Куломский"
29913,5
27310,4
28250,7
Задача 2. "Обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта (2014 - 2016 годы)" в соответствии с установленными сроками и этапами"
Основное мероприятие 3.1.6
Обеспечение условий для реализации муниципальной программы

1499,7
1421,7
1499,7





Приложение № 3
к подпрограмме

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
МО МР "УСТЬ-КУЛОМСКИЙ" (ТЫС. РУБ.)

Статус
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.) годы
ГРБС
КЦСР
2014
2015
2016
Подпрограмма 3
"Развитие физической культуры и спорта"
Отдел физической культуры, спорта и туризма АМР "Усть-Куломский"


7669,69
6614,71
7063,691
Задача 1 "Создание условий доступности и качества услуг в сфере физической культуры и спорта. Организация предоставления услуг в проведении физкультурно-спортивных мероприятий для разных категорий граждан"
Основное мероприятие 3.1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
Отдел физической культуры, спорта и туризма
964
03 3 0101
6169,99
5193,091
5563,99
Задача 2. "Обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта (2014 - 2016 годы)" в соответствии с установленными сроками и этапами"
Основное мероприятие 3.1.6
Обеспечение условий для реализации муниципальной программы
Отдел физической культуры, спорта и туризма
964
03 3 0307
1499,7
1421,7
1499,701





ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "МОЛОДЕЖЬ РАЙОНА" ПРОГРАММЫ
"СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РАЙОНА"

Наименование Подпрограммы
"Молодежь района" (далее - Подпрограмма)
Соисполнитель муниципальной программы
Сектор по связям с общественностью и молодежной политики
Участники Подпрограммы
Отдел культуры и национальной политики,
Отдел физкультуры, спорта и туризма,
ГБУ "Усть-Куломская районная больница" (по согласованию),
Отделение социальной помощи семье и детям ГУ РК "Центр социальной защиты населения" (по согласованию),
ГУ РК "Центр занятости населения" (по согласованию),
ОМВД России по Усть-Куломскому району (по согласованию),
Территориальная Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию);
Некоммерческое партнерство "Центр развития инициатив молодежи Усть-Кулома "Том кад" (по согласованию);
Управление образования;
Организационный отдел;
Отдел экономической и налоговой политики;
Отдел бухгалтерского учета и отчетности;
Усть-Куломский районный Совет женщин (по согласованию);
Усть-Куломский районный Совет молодежи (по согласованию);
Территориальный отдел ЗАГСа (по согласованию);
Отдел военкомата РК по Усть-Куломскому району (по согласованию);
Местное отделение ДОСААФ России по РК Усть-Куломского района (по согласованию);
Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защите населения;
Представительство МОД "Коми войтыр" (по согласованию)
Программно-целевые инструменты подпрограммы

Основание для разработки программы
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; распоряжение Правительства РФ от 18 декабря 2006 г. № 1760-р "Об утверждении Стратегии государственной молодежной политики в РФ" (с изменениями и дополнениями); Закон Республики Коми от 04.10.2010 № 115-РЗ "О молодежной политике в Республике Коми"; Постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 411 "Об утверждении государственной программы Республики Коми "Развитие образования"
Цель Подпрограммы
Содействие гражданскому становлению и самореализации молодежи, увеличению вклада молодого поколения в экономическое и социальное развитие Усть-Куломского района
Задача Подпрограммы
Стимулирование активного участия молодежи в общественной жизни и профилактика негативных тенденций в молодежной среде
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
- доля молодых людей, принимающих участие в массовых молодежных мероприятиях (профессиональные и творческие конкурсы, спортивно-оздоровительные мероприятия, соревнования, турниры, научные олимпиады), к общему числу молодежи, проживающей на территории муниципального района "Усть-Куломский";
- доля молодых людей, входящих в общественные объединения, к общему количеству молодежи Усть-Куломского района/к общему количеству молодежи, вовлеченных в деятельность в настоящее время;
- доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной мероприятиями по формированию здорового образа жизни, в общем количестве молодежи;
- количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях для талантливой молодежи;
- доля молодежи в возрасте 14 - 30 лет, участвующих в программах по развитию предпринимательского потенциала молодежи, в общем количестве молодежи Усть-Куломского района;
- удельный вес сельских поселений, получивших межбюджетные трансферты на обустройство спортивных площадок, в общей численности сельских поселений;
- количество обустроенных спортивных объектов на территориях сельских поселений
Срок реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в 2014 - 2020 годах
Объемы финансирования Подпрограммы
В целом на реализацию программы потребуется 2115,0 тыс. рублей за счет местного бюджета, в том числе по годам (руб.):
2014 год - 700 000 руб.
2015 год - 0 руб.
2016 год - 0 руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
Выполнение мероприятий Подпрограммы позволит:
- создать условия для гражданского становления и социальной самореализации молодежи;
- обеспечить рост численности молодых людей, входящих в общественные объединения;
- повысить социальную активность и развить потенциал молодежи в различных сферах общественной жизни;
- создать систему выявления и поддержки талантливой молодежи через творческие, интеллектуальные, патриотические и спортивные мероприятия;
- повысить интерес у молодых людей к самоорганизации в трудовой и предпринимательской деятельности;
- увеличить долю молодежи в возрасте 14 - 30 лет, охваченной мероприятиями по формированию здорового образа жизни, в общей численности молодежи Усть-Куломского района

I. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма устанавливает меры, направленные на совершенствование благоприятных условий и механизмов успешной социализации и адаптации молодежи к современным условиям жизни. В Усть-Куломском районе реализуется система мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития их потенциала в интересах района и общества.
По данным администраций сельских поселений на 01.01.2013 в Усть-Куломском районе проживает 9070 молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 34% от общего числа населения. Студентов высших, средних профессиональных, начальных профессиональных учебных заведений - 16,2% (из них лидируют студенты средних профессиональных, начальных профессиональных учебных заведений - 66,6%). Учащихся школ - 14,3%, военнослужащих - 2,24%, осужденных - 0,96%. Молодых семей составляет 3346, в том числе молодых семей с детьми - 2530.
Участие молодежи в мероприятиях, проводимых сектором по связям с общественностью и молодежной политики, составляет 40,08% от общего числа молодежи района. Для выявления творческой молодежи в различных сферах деятельности ежегодно проводится более 30 районных мероприятий спортивной, интеллектуальной, творческой направленностей. Доля молодежи, принявшей участие в творческих мероприятиях, составляет 5,2% (в 2011 году - 3,0%). В целях привлечения молодежи в социально-экономическую и культурную жизнь общества проводится целенаправленная работа по реализации проектов в области молодежной политики, направленных на формирование гражданского и национального самосознания в молодежной среде, на становление и популяризацию толерантного самосознания в молодежной среде, профилактику негативных тенденций среди молодежи. Осуществляется работа по обеспечению участия молодых людей из Усть-Куломского района в республиканских, во всероссийских и международных мероприятиях (образовательные форумы "Инноватика: Крохаль", "Селигер", "Балтийский Артек" и т.д.).
Осуществляется работа, направленная на развитие молодежного предпринимательства.
Создана система информационного обеспечения молодежи. В целях информационного обеспечения молодежи с 2009 года действует молодежная группа в сети "ВКонтакте" "Усть-Куломский районный Совет молодежи".
Организована деятельность молодежных общественных движений, осуществляющих свою деятельность по работе с людьми с ограниченными возможностями, пожилыми людьми, ветеранами и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, пропаганде здорового образа жизни, профилактике асоциального поведения и экстремизма и др. В Усть-Куломском районе организованы 19 Советов молодежи сельских поселений с охватом 146 человек.
Вместе с тем, в сфере социализации молодежи существуют проблемы.
Молодежь продолжает оставаться одной из уязвимых групп на рынке труда. На 01.01.2013 безработной молодежи составило 22,4% (в прошлом году - 23,9%). Невысока доля молодежи в числе индивидуальных предпринимателей - 0,54% (в прошлом году - 0,53%). В 2012 году доля молодежи, участвующей в мероприятиях по развитию предпринимательского потенциала молодежи, в общем количестве молодежи Усть-Куломского района, составила 0,69% (по прогнозу - 1%). Доля молодежи, организовавшей собственное дело, составила 0,09% (по прогнозу - 0,7%).
Серьезное внимание уделяется развитию молодежных трудовых бригад и участию в студенческих отрядах. В 2008 году доля молодежи, участвующей в работе студенческих отрядов, составила 1,4%, в 2009 г. - 2,5%, в 2010 г. - 2%, в 2011 году - 1,72%, в 2012 году - 0,99%, в 2013 году - 0,57%. Доля молодежи, участвующей в работе молодежных трудовых бригад в 2008 году составила 3,9%, в 2009 г. - 2,5%, в 2010 г. - 3,3%, в 2011 г. - 10,5%, в 2012 г. - 7,9%, в 2013 г. - 14,46%. В рамках содействия занятости молодежи ведется совместная работа с отделом экономической и налоговой политики, ГУ РК "Центр занятости населения Усть-Куломского района", Ухтинским государственным техническим университетом, администрациями сельских поселений.
До сих пор наблюдается низкий уровень вовлеченности молодежи в общественную деятельность. В настоящий момент доля молодых людей, активно участвующих в жизни общества, составляет 7,45% от общей численности молодежи. Эта тенденция проявляется во всех сферах жизни молодого человека - гражданской, профессиональной, культурной, семейной.
Отмечается недостаточная информированность молодых людей о творческих и других мероприятиях, которые проводятся на районном, республиканском и всероссийском уровнях, а также о реализуемых мерах государственной политики в отношении молодежи, что не позволяет обеспечить "обратную связь".
Программный метод позволяет эффективно расходовать средства районного бюджета, выделенные на создание условий для самореализации и социализации молодежи.
Таким образом, эффективная социализация молодежи является общественно значимой деятельностью.

II. Приоритеты, цели, задачи и показатели (индикаторы)
достижения целей и решения задач, описание основных
ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков
и контрольных этапов реализации Подпрограммы

1. Основным приоритетом в сфере реализации Подпрограммы, определенном в Стратегии, является создание благоприятных условий для развития способностей молодежи, повышение роли молодого поколения в экономическом и социальном развитии Усть-Куломского района.
2. В соответствии с приоритетом определена цель Подпрограммы - содействие гражданскому становлению и самореализации молодежи, увеличению вклада молодого поколения в экономическое и социальное развитие Усть-Куломского района.
3. Задача Подпрограммы:
Стимулирование активного участия молодежи в общественной жизни и профилактика негативных тенденций в молодежной среде.
4. Перечень показателей (целевых индикаторов) Подпрограммы:
По задаче "Стимулирование активного участия молодежи в общественной жизни и профилактика негативных тенденций в молодежной среде":
- доля молодых людей, принимающих участие в массовых молодежных мероприятиях (профессиональные и творческие конкурсы, спортивно-оздоровительные мероприятия, соревнования, турниры, научные олимпиады), к общему числу молодежи, проживающей на территории муниципального района;
- доля молодых людей, входящих в общественные объединения, к общему количеству молодежи Усть-Куломского района/к общему количеству молодежи, вовлеченных в деятельность в настоящее время;
- доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной мероприятиями по формированию здорового образа жизни, в общем количестве молодежи;
- количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях для талантливой молодежи;
- доля молодежи в возрасте 14 - 30 лет, участвующих в программах по развитию предпринимательского потенциала молодежи, в общем количестве молодежи Усть-Куломского района;
- удельный вес сельских поселений, получивших межбюджетные трансферты на обустройство спортивных площадок, в общей численности сельских поселений;
- количество обустроенных спортивных объектов на территориях сельских поселений.
Подпрограмма реализуется в период с 2014 года по 2020 год включительно.
Выполнение мероприятий Подпрограммы позволит:
- создать условия для гражданского становления и социальной самореализации молодежи;
- обеспечить рост численности молодых людей, входящих в общественные объединения;
- повысить социальную активность и развить потенциал молодежи в различных сферах общественной жизни;
- создать систему выявления и поддержки талантливой молодежи через творческие, интеллектуальные, патриотические и спортивные мероприятия;
- повысить интерес у молодых людей к самоорганизации в трудовой и предпринимательской деятельности;
- увеличить долю молодежи в возрасте 14 - 30 лет, охваченной мероприятиями по формированию здорового образа жизни, в общей численности молодежи Усть-Куломского района.

III. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

1. Перечень основных мероприятий и показателей Подпрограммы изложен в приложении 1 к Подпрограмме. Перечень основных мероприятий и показателей сформирован таким образом, чтобы обеспечить решение задачи Подпрограммы.
2. Решению задачи "Стимулирование активного участия молодежи в общественной жизни и профилактика негативных тенденций в молодежной среде" способствуют следующие основные мероприятия:
2.1. Организация и проведение мероприятий
Решению основного мероприятия "Организация и проведение мероприятий" способствуют мероприятия, направленные на развитие навыков и умений самостоятельной жизни у молодых граждан, испытывающих трудности в интеграции и социализации, содействие молодежи в проявлении своей активности в общественной жизни, выявление и поддержку талантливой молодежи, формирование навыков здорового образа жизни, чувства патриотизма и гражданской ответственности среди молодежи.
2.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на обустройство спортивных площадок
Решению основного мероприятия "Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на обустройство спортивных площадок" способствуют мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в молодежные трудовые бригады. Условия и порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений из бюджета МО МР "Усть-Куломский" изложены в приложении 6 к Подпрограмме.

IV. Прогноз конечных результатов Подпрограммы,
перечень показателей Подпрограммы

- доля молодых людей, принимающих участие в массовых молодежных мероприятиях (профессиональные и творческие конкурсы, спортивно-оздоровительные мероприятия, соревнования, турниры, научные олимпиады), к общему числу молодежи, проживающей на территории муниципального района;
- доля молодых людей, входящих в общественные объединения, к общему количеству молодежи Усть-Куломского района/к общему количеству молодежи, вовлеченных в деятельность в настоящее время;
- доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной мероприятиями по формированию здорового образа жизни, в общем количестве молодежи;
- количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях для талантливой молодежи;
- доля молодежи в возрасте 14 - 30 лет, участвующих в программах по развитию предпринимательского потенциала молодежи, в общем количестве молодежи Усть-Куломского района;
- удельный вес сельских поселений, получивших межбюджетные трансферты на обустройство спортивных площадок, в общей численности сельских поселений;
- количество обустроенных спортивных объектов на территориях сельских поселений.

V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы в 2014 - 2016 годах составит 700 000 рублей, в том числе по годам:
2014 год - 700 000 рублей;
2015 год - 0 рублей;
2016 год - 0 рублей.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы приводится в приложении 2 к Подпрограмме.

VI. Методика оценки эффективности Подпрограммы

Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, изложенной в приложении 3 к Подпрограмме.





Приложение 1
к Подпрограмме

СИСТЕМА
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ" ПОДПРОГРАММА "МОЛОДЕЖЬ РАЙОНА"

N
Наименование Подпрограммы, основных мероприятий
Ответственный за реализацию
Наименование показателя, единица измерения
Значение показателя конечного и непосредственного результатов по годам реализации
Базисный год (2012 год)
Текущий год, оценка (2013 год)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Подпрограмма 4 "Молодежь района"
Сектор по связям с общественностью и молодежной политики
Доля молодых людей, принимающих участие в массовых молодежных мероприятиях (профессиональные и творческие конкурсы, спортивно-оздоровительные мероприятия, соревнования, турниры, научные олимпиады), к общему числу молодежи, проживающей на территории муниципального района, %
40.08
40.09
40.1
40.2
40.3
40.5
40.6
40.7
41
2
Задача 4.1 "Стимулирование активного участия молодежи в общественной жизни и профилактика негативных тенденций в молодежной среде"
3
Основное мероприятие 4.1.1:
Организация и проведение мероприятий
Сектор по связям с общественностью и молодежной политики
Доля молодых людей, входящих в общественные объединения, к общему количеству молодежи Усть-Куломского района/к общему количеству молодежи, вовлеченных в деятельность в настоящее время, %
7.45/+10.0
7.45/+10.5
7.5/+10.6
7.5/+10.7
7.6/+10.8
7.65/+10.9
7.7/+10.1
7.8/+10.2
7.85/+10.3
Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной мероприятиями по формированию здорового образа жизни, в общем количестве молодежи, %
15.1
15.5
16.0
17.0
17.5
17.8
17.9
18.0
18.5
Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях для талантливой молодежи, чел.
474
20
22
24
26
28
28
29
30
Доля молодежи в возрасте 14 - 30 лет, участвующих в программах по развитию предпринимательского потенциала молодежи, в общем количестве молодежи Усть-Куломского района, %
0.69
0.78
0.78
0.79
0.79
0.79
0.79
0.79
0.79
4
Основное мероприятие 4.1.2:
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на обустройство спортивных площадок
Сектор по связям с общественностью и молодежной политики
Удельный вес сельских поселений, получивших межбюджетные трансферты на обустройство спортивных площадок, в общей численности сельских поселений, %
-
49.1
49.1
49.5
49.5
49.5
49.6
49.7
49.8
Количество обустроенных спортивных объектов на территориях сельских поселений, ед.
-
12
12
12
14
14
15
16
17





Приложение 2
к Подпрограмме

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА, РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ, БЮДЖЕТА
МО МР "УСТЬ-КУЛОМСКИЙ" И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (РУБ.)

Статус
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2014
2015
2016
Подпрограмма 4
Молодежь района
Всего, в т.ч.:
700 000
-
-
Федеральный бюджет
-
-
-
Бюджет Республики Коми
-
-
-
Бюджет МО МР "Усть-Куломский"
700 000
-
-
Средства от приносящей доход деятельности
-
-
-
Юридические лица
-
-
-
Задача 4.1 "Стимулирование активного участия молодежи в общественной жизни и профилактика негативных тенденций в молодежной среде"
Основное мероприятие 4.1.1
Организация и проведение мероприятий
Бюджет МО МР "Усть-Куломский"
500 000
-
-
Основное мероприятие 4.1.2
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на обустройство спортивных площадок
200 000
-
-





Приложение 3
к Подпрограмме

МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

Методика оценки эффективности Подпрограммы учитывает необходимость проведения следующих оценок:
1) степень достижения целей и решения задач Подпрограммы.
Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы и их плановых значений по формуле:



где:
- степень достижения целей (решения задач), - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы,
№ - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы.
Степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы рассчитывается по формуле:



где:
- фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы, - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений),
или

(для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы по формуле:



где:
- уровень финансирования реализации Подпрограммы, - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы, - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Эффективность реализации Подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:



Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Подпрограммы определяется на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности реализации Подпрограммы
Критерии оценки эффективности ЭГП
Неэффективная
Менее 0,5
Уровень эффективности удовлетворительный
0,5 - 0,79
Эффективная
0,8 - 1
Высокоэффективная
Более 1





Приложение 4
к Подпрограмме

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА МО МР "УСТЬ-КУЛОМСКИЙ" (РУБ.)

Статус
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
ГРБС
КЦСР
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Подпрограмма 4
"Молодежь района"
Всего, в том числе:
923
-
700000
-
-
-
-
-
-
Сектор по связям с общественностью и молодежной политики


700000
-
-
-
-
-
-
Соисполнители


-
-
-
-
-
-
-
Участники


-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 4.1.1
Организация и проведение мероприятий
Всего, в том числе:
923
0340112
500000
-
-
-
-
-
-
Сектор по связям с общественностью и молодежной политики


500000
-
-
-
-
-
-
Соисполнители



-
-
-
-
-
-
Участники



-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 4.1.2
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на обустройство спортивных площадок
Всего, в том числе:
923
0340111
200000
-
-
-
-
-
-
Сектор по связям с общественностью и молодежной политики


200000
-
-
-
-
-
-
Соисполнители



-
-
-
-
-
-
Участники



-
-
-
-
-
-





Приложение 5
к Подпрограмме

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ПОДПРОГРАММА 4 "МОЛОДЕЖЬ РАЙОНА"

N
Вид нормативного правового акта
Наименование нормативного правового акта
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
1
Постановление администрации МР "Усть-Куломский"
О составе комиссии по рассмотрению заявок на предоставление иных межбюджетных трансфертов на обустройство спортивных площадок
Администрация МР "Усть-Куломский" в лице сектора по связям с общественностью и молодежной политики
Март 2014 г.
2
Постановление администрации МР "Усть-Куломский"
О предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений
Администрация МР "Усть-Куломский" в лице сектора по связям с общественностью и молодежной политики
Май 2014 г.





Приложение 6
к Подпрограмме

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА ОБУСТРОЙСТВО
СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления бюджетам сельских поселений иных межбюджетных трансфертов на обустройство спортивных площадок (далее - иные межбюджетные трансферты).
2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам сельских поселений в пределах бюджетных средств, предусмотренных бюджетом МО МР "Усть-Куломский" на финансирование мероприятий подпрограммы "Молодежь района" муниципальной программы "Социальное развитие района" на соответствующий финансовый год (далее - Программа).
3. Бюджетные средства текущего года могут быть предоставлены при условии обращения за получением иных межбюджетных трансфертов в период до 30 апреля текущего финансового года.
4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам муниципальных образований сельских поселений МО МР "Усть-Куломский" (далее - Получатель).
5. Распределение иных межбюджетных трансфертов между Получателями (P) производится пропорционально объему финансовых средств, предусмотренных в сметах сельских поселений на приобретение строительных материалов по обустройству спортивных площадок на территории поселения и определяется по формуле:



где:
S - общий объем иных межбюджетных трансфертов на обустройство спортивных площадок
Vвсего - общий объем финансовых средств, предусмотренных в сметах сельских поселений, на приобретение строительных материалов по обустройству спортивных площадок на территории сельского поселения
VСП - объем финансовых средств, предусмотренных в смете конкретного муниципального образования сельского поселения на приобретение строительных материалов по обустройству спортивных площадок.
6. Иные межбюджетные трансферты предоставляются Получателям, одновременно выполнившим следующие условия:
1) предоставившим в администрацию МР "Усть-Куломский" полный пакет документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка;
2) предоставившим в администрацию МР "Усть-Куломский" проект, направленный на обустройство спортивной площадки на территории сельского поселения, соответствующий критериям отбора, определенным настоящим Порядком.
7. Для получения иных межбюджетных трансфертов Получатель представляет в администрацию МР "Усть-Куломский" письменную заявку в срок до 30 апреля текущего года (приложение № 1 к настоящему Порядку), к которой прилагаются:
- описание проекта спортивной площадки, которое включает: титульный лист, краткую аннотацию проекта, цели и задачи проекта, обоснование актуальности проекта, механизм реализации проекта, ожидаемые результаты, дальнейшие перспективы развития проекта;
- смета затрат по проекту, с указанием объема финансовых средств, предусмотренных на приобретение строительных материалов.
8. Документы, предоставляемые администрацией сельского поселения на получение иных межбюджетных трансфертов, должны соответствовать следующему критерию:
- Направленность на обустройство спортивной площадки на территории сельского поселения;
- Рационально составленная смета затрат по проекту, его экономическая целесообразность.
9. Сектор по связям с общественностью и молодежной политики администрации МР "Усть-Куломский" (далее - Сектор) в срок, не превышающий трех дней с момента поступления заявок, регистрирует заявку Получателя.
10. Сектор в срок, не превышающий восьми дней с момента регистрации заявки Получателя, рассматривает представленные Получателем документы, проверяет выполнение условий, предусмотренных настоящим Порядком, составляет заключение о соответствии или несоответствии заявленного проекта критериям отбора и выполнении или невыполнении условий Порядка.
После окончания срока приема заявок Сектор в срок, не превышающий трех дней, направляет заявки для рассмотрения в Комиссию.
11. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением администрации МР "Усть-Куломский".
12. Комиссия регистрирует принятые заявки в срок, не превышающий 2 календарных дней с момента принятия заявок, и в срок, не превышающий 3 календарных дней с момента регистрации заявок, рассматривает документы и принимает решение о выделении (отказе в выделении) иных межбюджетных трансфертов. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более 50% членов Комиссии.
Решение о выделении (отказе в выделении) иных межбюджетных трансфертов принимается путем открытого голосования. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 50% членов Комиссии, присутствующих на заседании Комиссии.
13. Результаты решения комиссии оформляются протоколом и подписываются председателем комиссии, а в его отсутствие - заместителем председателя комиссии, и секретарем. Протокол оформляется Секретарем Комиссии не позднее одного календарного дня, следующего за днем заседания комиссии. Решение Комиссии носит рекомендательный характер.
14. Секретарь комиссии не позднее одного календарного дня, следующего за днем подписания протокола, направляет протокол заседания комиссии в администрацию МР "Усть-Куломский" (далее - Администрация) для принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) иных межбюджетных трансфертов.
15. Администрация в течение трех дней со дня поступления протокола принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) иных межбюджетных трансфертов и готовит проект постановления администрации МР "Усть-Куломский". Сектор не позднее пяти дней после принятия постановления направляет письменные уведомления каждому Получателю о вынесенном в отношении него решении (о предоставлении или об отказе в предоставлении иных межбюджетных трансфертов).
Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании Соглашений, заключенных между Получателем и администрацией МР "Усть-Куломский" (приложение № 2 к настоящему Порядку). Срок подготовки Соглашения не может превышать пяти дней с даты принятия администрацией МР "Усть-Куломский" решения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Получателю.
16. Для предоставления иных межбюджетных трансфертов Сектор в течение трех дней, после подписания Соглашения, представляет в отдел бухгалтерского учета и отчетности следующие документы: Соглашения, постановление о предоставлении иных межбюджетных трансфертов. Отдел бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с Соглашением осуществляет операции по предоставлению иных межбюджетных трансфертов на счет Получателя.
17. Иные межбюджетные трансферты не предоставляются Получателю в случае:
- выявления фактов предоставления Получателем недостоверных сведений;
- предоставления не полного комплекта документов;
- несоответствия критериям, установленным пунктом 8 Порядка.
18. Иные межбюджетные трансферты являются целевыми и не могут быть направлены на иные цели. В случае нецелевого использования, либо неиспользования по состоянию на 1 октября текущего года иных межбюджетных трансфертов Получатель обязан вернуть перечисленные средства в бюджет МО МР "Усть-Куломский" не позднее 1 ноября текущего года.
19. Получатель не позднее 1 октября текущего года предоставляют в сектор по связям с общественностью и молодежной политике администрации МР "Усть-Куломский" отчетность о расходовании иных межбюджетных трансфертов по форме, указанной в соглашении.
20. Решения, действия (бездействия) комиссии, администрации МР "Усть-Куломский" и ее должностных лиц могут быть обжалованы заявителем в соответствии с действующим законодательством.
21. Контроль за целевым расходованием бюджетных средств Получателями, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, осуществляется сектором по связям с общественностью и молодежной политике администрации МР "Усть-Куломский" и финансовым управлением администрации муниципального района "Усть-Куломский".





Приложение № 1
к Порядку

Главе МР "Усть-Куломский" -
руководителю администрации района
Д.А.Шатохину

Заявление

на получение иных межбюджетных трансфертов на обустройство спортивных
площадок на территории сельского поселения ________________________________
Наименование проекта
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Виды спортивных объектов
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Заявитель: администрация СП ______________, в лице ____________________
___________________________________________________________________________
Адрес: ________________________________________________________________
Телефоны, электронный адрес: __________________________________________
Приложение: ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Руководитель
Подпись _______________________________________________________________

М.П.

Дата регистрации заявления " " __________ 20___ г. Per. № _____________

Должность _______________________________

Подпись _________________________________





Приложение № 2
к Порядку

Соглашение
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на обустройство
спортивных площадок на территории сельского поселения
"____________"

от _____________ № __________

между администрацией муниципального района "Усть-Куломский" и
администрацией сельского поселения ________

Администрация сельского поселения _________, именуемая в дальнейшем
"Получатель", в лице ________________, действующего на основании Устава
муниципального образования сельского поселения "_________________",
утвержденного решением Совета "________" от __________________, с одной
стороны, и Администрация МР "Усть-Куломский", именуемая в дальнейшем
"Администрация", в лице Главы МР "Усть-Куломский" - руководителя
администрации района Д.А.Шатохина, действующего на основании Устава МО МР
"Усть-Куломский", утвержденного решением Совета МО "Усть-Куломский район"
от 30.06.2005 с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета
МО МР "Усть-Куломский" иных межбюджетных трансфертов на обустройство
спортивных площадок на территории сельского поселения "__________".

2. Цель предоставления иных межбюджетных трансфертов

2.1. Целью предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО
МР "Усть-Куломский" является финансирование обустройства спортивных
объектов.

3. Условия предоставления Получателю иных межбюджетных трансфертов

3.1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются Администрацией в
пределах финансовых средств, предусмотренных в рамках подпрограммы
"Молодежь района" муниципальной программы "Социальное развитие района" на
соответствующий финансовый год.
3.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании
постановления на предоставление иных межбюджетных трансфертов.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Предоставить иные межбюджетные трансферты на обустройство
спортивной площадки бюджету муниципального образования сельского поселения
________ в объеме ____________ в пятидневный срок с момента предоставления
Соглашения в отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации МР
"Усть-Куломский".
4.1.2. Осуществлять контроль за расходованием выделенных иных
межбюджетных трансфертов.
4.2. Администрация вправе:
4.2.1. Сокращать объем предоставляемых (прекращать предоставление) по
настоящему Соглашению иных межбюджетных трансфертов в случаях:
- сокращения финансовых средств на предоставление иных межбюджетных
трансфертов в рамках подпрограммы "Молодежь района" муниципальной программы
"Социальное развитие района";
- установления факта нецелевого использования Получателем иных
межбюджетных трансфертов, полученных в рамках настоящего Соглашения.
4.2.2. Проводить проверки соблюдения Получателем условий,
установленных настоящим Соглашением.
4.2.3. В случае установления в ходе проверки факта несоблюдения
Получателем целей и условий предоставления иных межбюджетных трансфертов,
установленных в пункте 2 настоящего Соглашения, направлять в финансовое
управление Администрации информацию:
1) о необходимости прекращения финансирования в связи с нецелевым
использованием Получателем иных межбюджетных трансфертов или
непредставлением отчетности;
2) о необходимости возврата иных межбюджетных трансфертов в связи с
отсутствием потребности в средствах на указанные цели.
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. Осуществлять финансирование всех запланированных расходных
обязательств на основании проекта спортивной площадки и сметы расходов.
4.3.2. Представить Администрации отчет о расходах иных межбюджетных
трансфертов на обустройство спортивных площадок, не позднее 01 октября
текущего года по форме согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению.

5. Порядок возврата иных межбюджетных трансфертов

5.1. Иные межбюджетные трансферты в случае их нецелевого использования
подлежат возврату в бюджет МО МР "Усть-Куломский" в порядке,
предусмотренном бюджетным законодательством Российской Федерации.
5.2. Неиспользованный в текущем финансовом году остаток иных
межбюджетных трансфертов подлежит возврату в бюджет МО МР "Усть-Куломский"
не позднее 01 ноября текущего финансового года.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Получатель несет ответственность за нецелевое использование иных
межбюджетных трансфертов, полученных в рамках настоящего Соглашения, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, один экземпляр - Администрации, один -
Получателю, и вступает в силу с момента его регистрации в Администрации.
7.2. Соглашение действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе
Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению,
которые являются его неотъемлемой частью.
7.4. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при
недостижении согласия - в судебном порядке в соответствии с
законодательство Российской Федерации.
7.5. Приложение, указанное в настоящем Соглашении и являющееся его
неотъемлемой частью:
Приложение № 1 - Форма отчета о расходовании иных межбюджетных
трансфертов на обустройство спортивных площадок, источником финансового
обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты на проведение
мероприятий по обустройству спортивной площадки на территории сельского
поселения.

8. Платежные реквизиты Сторон

"Администрация"
Адрес: 168060, с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 37.
Счет Управления федерального казначейства по Республике Коми
№ 40204810800000000386, БИК 048702001, ИНН 1114000888, КПП 111401001,
открытый в ГРКЦ Национального банка Республики Коми Банка России
г. Сыктывкар для кассового обслуживания бюджета МО МР "Усть-Куломский"

"Получатель"
Адрес: _______________________________________________________________.
Счет Управления федерального казначейства по Республике Коми
№ _______________________________, БИК _______________________________,
ИНН ___________________, КПП ______________, открытый в ГРКЦ Национального
банка Республики коми Банка России г. Сыктывкар для кассового обслуживания
бюджета.


"Администрация" "Получатель"
Глава МР "Усть-Куломский" - Глава сельского поселения
руководитель администрации района "____________"

______________ Д.А.Шатохин _____________ ________

"__" __________ 201_ г. "__" ___________ 201_ г.






Приложение № 1
к соглашению
№ ____ от ________ 2014 г.

Форма отчета
за __________ год о расходах бюджета МО СП ___________
на реализацию мероприятий по обустройству спортивной площадки

(руб.)
Предусмотрено средств на реализацию мероприятий по обустройству спортивной площадки
Фактически израсходовано
Остаток неиспользованных средств бюджета МО МР "Усть-Куломский" за отчетный период
Всего (2 + 3)
в том числе за счет:
Всего (6 + 7)
в том числе за счет:
иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО МР "Усть-Куломский"
Бюджета МО СП
иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО МР "Усть-Куломский"
Бюджета МО СП
Всего
в том числе на приобретение строительных материалов
Всего
в том числе на приобретение строительных материалов
1
2
3
4
5
6
7
8
9










Глава СП _____________/расшифровка подписи/
_________________________
(наименование учреждения)

Главный бухгалтер _____________/расшифровка подписи/
_________________________
(наименование учреждения) М.П.

Согласовано:
Руководитель финансового органа муниципального образования
муниципального района
________________________(расшифровка подписи)

"_____"_________________ 201_ г. М.П.


------------------------------------------------------------------