Приказ Службы РК по тарифам от 14.11.2013 N 88/19 "Об утверждении производственных программ ООО "Печорская районная тепловая компания" в сфере холодного водоснабжения, водоотведения"



СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

ПРИКАЗ
от 14 ноября 2013 г. № 88/19

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
ООО "ПЕЧОРСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ"
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 14 ноября 2013 года № 93) приказываю:
1. Утвердить производственную программу ООО "Печорская районная тепловая компания" в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу ООО "Печорская районная тепловая компания" в сфере водоотведения на период регулирования с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года согласно приложению № 2.

И.о. руководителя
О.ИСАЧЕНКО





Приложение № 1
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 14 ноября 2013 г. № 88/19

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ПЕЧОРСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


наименование регулируемой ООО "Печорская районная тепловая компания"
организации

местонахождение 169600, Республика Коми, г. Печора, Печорский
регулируемой организации проспект, 27/13

наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа

местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73


Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения


№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

1. Проведение косметического ремонта всех 4 30,22
зданий участка водоснабжения

2. Проведение промывки и дезинфекции всех 4 190,11
водопроводных сетей

3. Прокладка водопровода (чугун) длиной 50 4 39,27
м, Д 100 + п. Каджером, по ул.
Первомайская

Итого: 259,60


2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды <*>
--------------------------------
<*> - План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, организацией не представлен.


№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

1.

2.

Итого:


2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке


№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

1. Замена участка сетей водоснабжения на 4 20,98
ПЭ трубы длиной 70 м, Д 108 п.
Каджером, от ТК-2 до ТК-5 с вводами в
ж.д. по ул. Строительной

2. Замена участка сетей водоснабжения на 4 42,73
ПЭ трубы длиной 170 м, Д 57 п. Озерный,
от ТК-8 до ж.д. № 2 по ул. Центральная
и ж.д. № 10 по ул. Октябрьская

3. Замена участка сетей водоснабжения на 4 15,04
ПЭ трубы длиной 55 м, Д 57 п. Чикшино,
от ТК-6 до ТК-5 по ул. Центральной

4. Замена водяного насоса ЭЦВ 5-6,3-110 на 4 52,99
скважине № 3 п. Зеленоборск

5. Замена водяного насоса ЭЦВ 5-6,5-80 на 4 52,99
скважине № 1 п. Косью

6. Ревизии сетей водоснабжения по 4 62,53
окончании зимнего периода все сети
участка водоснабжения

7. Замена участка сетей водоснабжения 4 31,41
(чугун) длиной 40 м, Д 100 п. Каджером,
от водобашни до станции обезжелезивания

Итого: 278,67


Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


№ Показатели производственной деятельности Единица Величина
п/п измерения показателя на
период
регулирования
с 01.01.2014
по 31.12.2014

1 2 3 4

1 Объем выработки (подъем) воды, в том числе: тыс. куб.м 541,71

- из поверхностных источников тыс. куб.м 28,60

- из подземных источников тыс. куб.м 513,11

2 Объем воды, используемой на собственные тыс. куб.м 42,31
нужды

то же (в % от подъема воды) % 7,81

3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 0,00

4 Объем пропущенной воды через очистные тыс. куб.м 265,70
сооружения

4.1 Перекачено со станций второго подъема тыс. куб.м 388,68

5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 499,40

6 Объем потерь (в том числе): тыс. куб.м 85,78

6.1 - потери воды из водопроводной сети тыс. куб.м 78,67

6.2 - неучтенные расходы воды тыс. куб.м 7,11

7 Уровень потерь к объему отпущенной воды в % 17,18
сеть

8 Полезный отпуск товаров (услуг): тыс. куб.м 413,62

8.1 Межцеховой оборот (в том числе:) тыс. куб.м 131,81

- на цели производства горячей воды тыс. куб.м 47,38

- на цели производства тепловой энергии тыс. куб.м 84,43

- на прочие производственные нужды тыс. куб.м 0,00

8.2 Реализация сторонним потребителям (в том тыс. куб.м 281,81
числе):

- населению тыс. куб.м 225,50

- по приборам учета тыс. куб.м 50,49

- по нормативам потребления коммунальных тыс. куб.м 175,01
услуг

- бюджетным потребителям тыс. куб.м 17,54

- по приборам учета тыс. куб.м 2,06

- расчетными способами тыс. куб.м 15,48

в том числе: тыс. куб.м

- федеральный бюджет тыс. куб.м 5,52

- республиканский бюджет тыс. куб.м 5,90

- местный бюджет тыс. куб.м 6,12

- прочим потребителям тыс. куб.м 38,77

- по приборам учета тыс. куб.м 4,21

- расчетными способами тыс. куб.м 34,56

8.3 Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00


Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа на питьевое
водоснабжение на период
регулирования
с 01.01.2014 по 31.12.2014

абсолютный руб./куб.м удельный
показатель вес затрат
в объеме
необходимой
валовой
выручки, %

1 2 3 4 5

1 Производственные расходы (тыс. 24763,608 59,87 79,00
руб.), в т.ч.:

1.1 расходы на приобретение сырья и 74,79 0,18 0,24
материалов и их хранение
(всего), (тыс. руб.) в т.ч.:

1.1.1 известь хлорная ГОСТ 1692-85 74,79 0,18 0,24

1.2 расходы на приобретаемые 3427,96 8,29 10,94
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду всего
(тыс. руб.), в т.ч.:

1.2.1 электрическая энергия 2486,72 6,01 7,93
(мощность) (тыс. руб.)

1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 4,90
кВт.ч (руб.)

1.2.1.2 объем потребления электрической 507286,71
энергии (кВт.ч)

1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 941,24 2,28 3,00

1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1 2438,66
Гкал (руб.)

1.2.2.2 объем потребления тепловой 385,97
энергии (Гкал)

1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

1.2.4 холодная вода (покупная) (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.), в т.ч.:

1.3 расходы на оплату регулируемыми 0,00 0,00 0,00
организациями выполняемых
сторонними организациями работ
и (или) услуг, связанных с
эксплуатацией централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.), в
т.ч.:

1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке холодной воды
(тыс. руб.)

1.3.2 затраты по очистке холодной 0,00 0,00 0,00
воды (тыс. руб.)

1.4 расходы на оплату труда и 17530,63 42,38 55,92
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала (тыс. руб.)

1.4.1 заработная плата рабочих (тыс. 12233,15 29,58 39,02
руб.)

1.4.2 отчисления от фонда оплаты 3694,41 8,93 11,79
труда рабочих (тыс. руб.)

1.4.3 льготный проезд к месту отдыха 331,78 0,80 1,06
рабочих (тыс. руб.)

1.4.4 заработная плата цехового 963,23 2,33 3,07
персонала (тыс. руб.)

1.4.5 отчисления от фонда оплаты 290,90 0,70 0,93
труда цехового персонала (тыс.
руб.)

1.4.6 льготный проезд к месту отдыха 17,16 0,04 0,05
цехового персонала (тыс. руб.)

1.5 расходы на уплату процентов по 92,44 0,22 0,29
займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога на
прибыль (тыс. руб.)

1.6 расходы на общехозяйственные 104,81 0,25 0,33
расходы (тыс. руб.)

1.7 прочие производственные 3532,97 8,54 11,27
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)

2 Ремонтные расходы, включая 1711,58 4,14 5,46
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс. руб.),
в т.ч.:

2.1 расходы на текущий ремонт 538,27 1,30 1,72
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)

2.2 расходы на капитальный ремонт 0,00 0,00 0,00
централизованной системы
водоснабжения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)

2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала (тыс.
руб.)

2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)

2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)

2.3.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс.
руб.)

2.4 расходы на проведение 1173,31 2,84 3,74
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)

3 Административные расходы (тыс. 3776,11 9,13 12,05
руб.), в т.ч.:

3.1 расходы на оплату работ и (или) 308,39 0,75 0,98
услуг, выполняемых по договорам
сторонними организациями или
индивидуальными
предпринимателями, в т.ч. (тыс.
руб.):

3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 61,60 0,15 0,20

3.1.2 услуги вневедомственной охраны 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)

3.1.3 юридические услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

3.1.4 информационные услуги (тыс. 166,89 0,40 0,53
руб.)

3.1.5 аудиторские услуги (тыс. руб.) 7,80 0,02 0,02

3.1.6 консультационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

3.1.7 управленческие услуги в 72,10 0,17 0,23
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам (тыс.
руб.)

3.2 расходы на оплату труда и 3210,16 7,76 10,24
отчисления на социальные нужды
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.), в т.ч.:

3.2.1 заработная плата 2442,53 5,91 7,79
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.2.2 отчисления от заработной платы 737,64 1,78 2,35
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.2.3 льготный проезд к месту отдыха 29,99 0,07 0,10
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с арендой
(лизингом) централизованной
системы водоснабжения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)

3.4 расходы на служебные 7,76 0,02 0,02
командировки (тыс. руб.)

3.5 расходы на обучение 1,26 0,00 0,00
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.6 расходы на страхование 0,00 0,00 0,00
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль (тыс.
руб.)

3.7 прочие административные 248,55 0,60 0,79
расходы, перечень которых
определяется в соответствии с
методическими указаниями (тыс.
руб.)

4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

5 Расходы на амортизацию (тыс. 4,44 0,01 0,01
руб.), в т.ч.:

5.1 основных средств (тыс. руб.) 4,44 0,01 0,01

5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

6 Расходы на арендную плату, 901,62 2,18 2,88
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:

6.1 Арендная плата (тыс. руб.): 901,62 2,18 2,88

6.1.1 основного оборудования (тыс. 28,47 0,07 0,09
руб.)

6.1.2 вспомогательного оборудования 5,67 0,01 0,02
(тыс. руб.)

6.1.3 зданий и сооружений (тыс. руб.) 725,97 1,76 2,32

6.1.4 земли 141,51 0,34 0,45

6.2 Лизинговые платежи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)

7 Расходы, связанные с оплатой 113,86 0,28 0,36
налогов и сборов (тыс. руб.), в
т.ч.:

7.1 налог на имущество организаций 0,16 0,00 0,00

7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00

7.3 водный налог 109,75 0,27 0,35

7.4 плата за пользование водным 0,00 0,00 0,00
объектом

7.5 транспортный налог 3,95 0,01 0,01

7.6 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00

8 Себестоимость (тыс. руб.) 31271,22 75,60 99,76

9 Нормативная прибыль (тыс. руб.) 76,25 0,18 0,24

9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)

9.2 расходы на капитальные вложения 0,00 0,00 0,00
(инвестиции) на период
регулирования, определяемые на
основе утвержденных
инвестиционных программ, за
исключением процентов по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)

9.3 расходы на социальные нужды, 61,00 0,15 0,19
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс. руб.)

9.4 налог на прибыль 15,25 0,04 0,05

10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)

11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)

12 Необходимая валовая выручка 31347,47 75,79 100,00
(тыс. руб.)


Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Мероприятия производственной Документ - Дата Дата
п/п программы основание начала окончания

1 2 3 4 5

1. Проведение косметического ремонта План ТОРиПЭЭ на май август
всех зданий участка водоснабжения 2014 год <*>

2. Проведение промывки и дезинфекции План ТОРиПЭЭ на май август
всех водопроводных сетей 2014 год <*>

3. Прокладка водопровода (чугун) План ТОРиПЭЭ на май август
длиной 50 м, Д 100 + п. Каджером, 2014 год <*>
по ул. Первомайская

4. Замена участка сетей водоснабжения План ТОРиПЭЭ на май август
на ПЭ трубы длиной 70 м, Д 108 п. 2014 год <*>
Каджером, от ТК-2 до ТК-5 с
вводами в ж.д. по ул. Строительной

5. Замена участка сетей водоснабжения План ТОРиПЭЭ на май август
на ПЭ трубы длиной 170 м, Д 57 п. 2014 год <*>
Озерный, от ТК-8 до ж.д. № 2 по
ул. Центральная и ж.д. № 10 по ул.
Октябрьская

6. Замена участка сетей водоснабжения План ТОРиПЭЭ на май август
на ПЭ трубы длиной 55 м, Д 57 п. 2014 год <*>
Чикшино, от ТК-6 до ТК-5 по ул.
Центральной

7. Замена водяного насоса ЭЦВ План ТОРиПЭЭ на май август
5-6,3-110 на скважине № 3 п. 2014 год <*>
Зеленоборск

8. Замена водяного насоса ЭЦВ План ТОРиПЭЭ на май август
5-6,5-80 на скважине № 1 п. Косью 2014 год <*>

9. Ревизии сетей водоснабжения по План ТОРиПЭЭ на май август
окончании зимнего периода все сети 2014 год <*>
участка водоснабжения

10. Замена участка сетей водоснабжения План ТОРиПЭЭ на май август
(чугун) длиной 40 м, Д 100 п. 2014 год <*>
Каджером, от водобашни до станции
обезжелезивания


--------------------------------
<*> - План технического обслуживания, ремонтов и повышения энергетической эффективности на 2014 год.

Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ПЕЧОРСКАЯ
РАЙОННАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Данные, используемые для Единица Значение
п/п целевого показателя установления целевого измерения показателя
показателя

1 2 3 4 5

1 Целевой показатель доля проб питьевой воды % 29
качества воды после водоподготовки, не
соответствующих санитарным
нормам и правилам

доля проб питьевой воды в % 55
распределительной сети, не
соответствующих санитарным
нормам и правилам

доля воды, поданной по % 55
договорам холодного
водоснабжения не
соответствующая санитарным
нормам и правилам

2 Целевые показатели аварийность ед. 0
надежности и централизованных систем
бесперебойности водоснабжения
водоснабжения
продолжительность перерывов час. 0
водоснабжения

3 Целевые показатели среднее время ожидания мин. 1
качества ответа оператора при
обслуживания обращении абонента
абонентов (потребителя) по вопросам
водоснабжения по телефону
"горячей линии"

доля заявок на подключение, % 100
исполненная по итогам года

4 Целевые показатели уровень потерь холодной % 17
эффективности воды при транспортировке
использования
ресурсов, в том доля абонентов, % 60
числе сокращения осуществляющих расчеты за
потерь воды полученную воду по приборам
(тепловой энергии в учета
составе горячей
воды) при
транспортировке

5 Целевые показатели увеличение доли населения, % 0
соотношения цены и которое получило улучшение
эффективности качества питьевой воды в
(улучшения качества результате реализации
воды) реализации мероприятий инвестиционной
мероприятий программы
инвестиционной
программы


Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Данные, Единица Значения Значения
п/п целевого используемые для измерения показателей плановых
показателя установления 2013 года показателей
целевого на период
показателя План Факт регулирования
<*> с 01.01.2014
по 31.12.2014

1 2 3 4 5 6 7

1 Целевой доля проб % - 29 29
показатель питьевой воды
качества воды после
водоподготовки,
не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам

доля проб % - 55 55
питьевой воды в
распределительной
сети, не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам

доля воды, % - 55 55
поданной по
договорам
холодного
водоснабжения не
соответствующая
санитарным нормам
и правилам

2 Целевые аварийность ед. - 0 0
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоснабжения
водоснабжения
продолжительность час. - 0 0
перерывов
водоснабжения

3 Целевые среднее время мин. - 1 1
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении
абонентов абонента
(потребителя) по
вопросам
водоснабжения по
телефону "горячей
линии"

доля заявок на % - 100 100
подключение,
исполненная по
итогам года

4 Целевые уровень потерь % - 43 17
показатели холодной
эффективности воды при
использования транспортировке
ресурсов, в том
числе доля абонентов, % - 20 60
сокращения осуществляющих
потерь воды расчеты за
(тепловой полученную воду
энергии в по приборам учета
составе горячей
воды) при
транспортировке

5 Целевые увеличение доли % - - 0
показатели населения,
соотношения которое получило
цены и улучшение
эффективности качества питьевой
(улучшения воды в результате
качества воды) реализации
реализации мероприятий
мероприятий инвестиционной
инвестиционной программы
программы


--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей на предыдущий период регулирования не утверждались.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Показатели производственной Единица Значения Результат
п/п деятельности измерения показателей прогноза на
2013 года регулируемый
период
План Ожидаемый с 01.01.2014
<*> факт по 31.12.2014
(исходя
из 3 мес.
2013
года)

1 2 3 4 5 6

1 Объем выработки (подъем) тыс. куб.м 804,37 541,71
воды, в том числе:

- из поверхностных тыс. куб.м 42,50 28,60
источников

- из подземных источников тыс. куб.м 761,87 513,11

2 Объем воды, используемой на тыс. куб.м 75,48 42,31
собственные нужды

то же (в % от подъема воды) тыс. куб.м 0,09 0,08

3 Принято воды со стороны тыс. куб.м 0,00 0,00

4 Объем пропущенной воды через тыс. куб.м 265,70 265,70
очистные сооружения

4.1 Перекачено со станций тыс. куб.м 577,10 388,68
второго подъема

5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 728,90 499,40

6 Объем потерь (в том числе): тыс. куб.м 315,28 85,78

6.1 - потери воды из тыс. куб.м 308,88 78,67
водопроводной сети

6.2 - неучтенные расходы воды тыс. куб.м 6,40 7,11

7 Уровень потерь к объему % 43,25% 0,17
отпущенной воды в сеть

8 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 413,62 413,62
(услуг):

8.1 Межцеховой оборот (в том тыс. куб.м 131,80 131,81
числе):

- на цели производства тыс. куб.м 47,37 47,38
горячей воды

- на цели производства тыс. куб.м 84,43 84,43
тепловой энергии

- на прочие производственные тыс. куб.м 0,00 0,00
нужды

8.2 Реализация сторонним тыс. куб.м 281,82 281,81
потребителям (в том числе):

- населению тыс. куб.м 225,50 225,50

- по приборам учета тыс. куб.м 50,49 50,49

- по нормативам потребления тыс. куб.м 175,01 175,01
коммунальных услуг

- бюджетным потребителям тыс. куб.м 17,55 17,54

- по приборам учета тыс. куб.м 2,06 2,06

- расчетными способами тыс. куб.м 15,49 15,48

в том числе: тыс. куб.м

- федеральный бюджет тыс. куб.м 5,52 5,52

- республиканский бюджет тыс. куб.м 5,91 5,90

- местный бюджет тыс. куб.м 6,12 6,12

- прочим потребителям тыс. куб.м 38,77 38,77

- по приборам учета тыс. куб.м 4,21 4,21

- расчетными способами тыс. куб.м 34,56 34,56

8.3 Другим водопроводам тыс. куб.м 0,00 0,00


--------------------------------
<*> - плановые показатели производственной программы за истекший период регулирования организацией не представлены, поскольку тариф на холодное водоснабжение для данной организации устанавливается впервые.

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>

--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, организацией не представлены.


№ Наименование Срок Финансовые потребности Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации на реализацию
мероприятия, мероприятия, тыс. руб. Наименование тыс.
лет показателя руб.

1 2 3 4 5 6

1.

2.

Итого:






Приложение № 2
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 14 ноября 2013 г. № 88/19

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ПЕЧОРСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ"
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


наименование регулируемой ООО "Печорская районная тепловая компания"
организации

местонахождение 169600, Республика Коми, г. Печора, Печорский
регулируемой организации проспект, 27/13

наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа

местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73


Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения


№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

1. Ремонт покрышек аэротенков на СБО п. 4 8,10
Кожва

2. Проведение косметического ремонта 4 347,04
зданий на всех КНС и СБО

3. Ревизия насосов на всех КНС 4 79,76

4. Замена фекального насоса на аналогичный 1 118,73
в п. Каджером КНС № 3

Итого: 553,63


2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод <*>
--------------------------------
<*> - План мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, организацией не представлен.


№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

1.

2.

Итого:


2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности <*>
--------------------------------
<*> - План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организацией не представлен.


№ п/п Наименование мероприятий Срок Финансовые
реализации потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия,
тыс. руб.

1 2 3 4

1.

2.

Итого:


Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


№ Показатели производственной деятельности Единица Величина
п/п измерения показателя на
период
регулирования
с 01.01.2014
по 31.12.2014

1 2 3 4

1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 363,47

2 Объем отведенных стоков, пропущенных через тыс. куб.м 363,47
очистные сооружения

3 Неучтенный объем принятых стоков тыс. куб.м 0,00

4 Полезный отпуск товаров (услуг) тыс. куб.м 363,47

4.1 Реализация потребителям: тыс. куб.м 311,52

- населению тыс. куб.м 246,26

- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 20,99

- федеральный бюджет тыс. куб.м 5,52

- республиканский бюджет тыс. куб.м 8,59

- местный бюджет тыс. куб.м 6,88

- прочим потребителям тыс. куб.м 44,27

4.2 Собственное потребление тыс. куб.м 51,95

5 Передано сточных вод другим организациям тыс. куб.м 0,00
(на очистку)


Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


№ п/п Затраты Расчетные предложения Службы
Республики Коми по тарифам по
установлению тарифа в сфере
водоотведения на период
регулирования с 01.01.2014 по
31.12.2014

абсолютный руб./куб.м удельный
показатель вес затрат
в объеме
необходимой
валовой
выручки, %

1 2 3 4 5

1 Производственные расходы (тыс. 24180,29 66,53 73,04
руб.), в т.ч.:

1.1 расходы на приобретение сырья и 102,31 0,28 0,31
материалов и их хранение всего
(тыс. руб.), в т.ч.:

известь хлорная ГОСТ 1692-85 102,31 0,28 0,31

1.2 расходы на приобретаемые 973,88 2,68 2,94
электрическую энергию
(мощность), тепловую энергию,
другие виды энергетических
ресурсов и холодную воду всего
(тыс. руб.), в т.ч.:

1.2.1 электрическая энергия 579,79 1,60 1,75
(мощность) (тыс. руб.)

1.2.1.1 средневзвешенная стоимость 1 4,90
кВт.ч (руб.)

1.2.1.2 объем потребления электрической 118275,22
энергии (кВт.ч)

1.2.2 тепловая энергия (тыс. руб.) 394,09 1,08 1,19

1.2.2.1 средневзвешенная стоимость 1 2237,88
Гкал (руб.)

1.2.2.2 объем потребления тепловой 176,00
энергии (Гкал)

1.2.3 топливо (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

1.2.4 холодная вода (покупная) (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

1.3 расходы на оплату регулируемыми 0,00 0,00 0,00
организациями выполняемых
сторонними организациями работ
и (или) услуг, связанных с
эксплуатацией централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.), в
т.ч.:

1.3.1 затраты на услуги по 0,00 0,00 0,00
транспортировке сточных вод
(тыс. руб.)

1.3.2 затраты по очистке сточных вод 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)

1.4 расходы на оплату труда и 20658,00 56,84 62,40
отчисления на социальные нужды
основного производственного
персонала (тыс. руб.)

1.4.1 заработная плата рабочих (тыс. 14719,42 40,50 44,46
руб.)

1.4.2 отчисления от фонда оплаты 4459,98 12,27 13,47
труда рабочих (тыс. руб.)

1.4.3 льготный проезд к месту отдыха 340,38 0,94 1,03
рабочих (тыс. руб.)

1.4.4 заработная плата цехового 861,77 2,37 2,60
персонала (тыс. руб.)

1.4.5 отчисления от фонда оплаты 261,12 0,72 0,79
труда цехового персонала (тыс.
руб.)

1.4.6 льготный проезд к месту отдыха 15,33 0,04 0,05
цехового персонала (тыс. руб.)

1.5 расходы на уплату процентов по 189,80 0,52 0,57
займам и кредитам, не
учитываемые при определении
налогооблагаемой базы налога на
прибыль (тыс. руб.)

1.6 общехозяйственные расходы (тыс. 79,66 0,22 0,24
руб.)

1.7 прочие производственные 2176,65 5,99 6,58
расходы, определяемые в
соответствии с методическими
указаниями (тыс. руб.)

2 Ремонтные расходы, включая 2810,08 7,73 8,49
расходы на текущий и
капитальный ремонт (тыс. руб.),
в т.ч.:

2.1 расходы на текущий ремонт 553,63 1,52 1,67
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких систем
(тыс. руб.)

2.2 расходы на капитальный ремонт 0,00 0,00 0,00
централизованной системы
водоотведения либо объектов,
входящих в состав такой системы
(тыс. руб.)

2.3 расходы на оплату труда и 0,00 0,00 0,00
отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала, (тыс.
руб.)

2.3.1 заработная плата ремонтного 0,00 0,00 0,00
персонала (тыс. руб.)

2.3.2 отчисления от фонда оплаты 0,00 0,00 0,00
труда ремонтного персонала
(тыс. руб.)

2.3.3 льготный проезд к месту отдыха 0,00 0,00 0,00
ремонтного персонала (тыс.
руб.)

2.4 расходы на проведение 2256,45 6,21 6,82
аварийно-восстановительных
работ (тыс. руб.)

3 Административные расходы (тыс. 3631,45 9,99 10,97
руб.), в т.ч.:

3.1 расходы на оплату работ и (или) 442,22 1,22 1,34
услуг, выполняемых по договорам
сторонними организациями или
индивидуальными
предпринимателями (тыс. руб.),
в т.ч.:

3.1.1 услуги связи (тыс. руб.) 125,19 0,34 0,38

3.1.2 услуги вневедомственной охраны 0,00 0,00 0,00
(тыс. руб.)

3.1.3 юридические услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

3.1.4 информационные услуги (тыс. 58,14 0,16 0,18
руб.)

3.1.5 аудиторские услуги (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

3.1.6 консультационные услуги (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

3.1.7 управленческие услуги в 258,89 0,71 0,78
экономически обоснованном
размере, определенном в
соответствии с методическими
указаниями, за исключением
расходов, отнесенных к
производственным расходам (тыс.
руб.)

3.2 расходы на оплату труда и 2874,18 7,91 8,68
отчисления на социальные нужды
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.), в т.ч.:

3.2.1 заработная плата 2185,26 6,01 6,60
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.2.2 отчисления от заработной платы 662,13 1,82 2,00
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.2.3 льготный проезд к месту отдыха 26,79 0,07 0,08
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.3 арендная плата, лизинговые 0,00 0,00 0,00
платежи, не связанные с арендой
(лизингом) централизованной
системы водоотведения либо
объектов, входящих в состав
такой системы (тыс. руб.)

3.4 расходы на служебные 6,73 0,02 0,02
командировки (тыс. руб.)

3.5 расходы на обучение 89,57 0,25 0,27
административно-управленческого
персонала (тыс. руб.)

3.6 расходы на страхование 31,71 0,09 0,10
производственных объектов,
учитываемые при определении
базы по налогу на прибыль (тыс.
руб.)

3.7 прочие административные 187,04 0,51 0,56
расходы, перечень которых
определяется в соответствии с
методическими указаниями (тыс.
руб.)

4 Сбытовые расходы (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

5 Расходы на амортизацию (тыс. 81,62 0,22 0,25
руб.), в т.ч.:

5.1 основных средств (тыс. руб.) 81,62 0,22 0,25

5.2 нематериальных активов (тыс. 0,00 0,00 0,00
руб.)

6 Расходы на арендную плату, 2294,55 6,31 6,93
лизинговые платежи,
концессионная плата с учетом
особенностей (тыс. руб.), в
т.ч.:

6.1 Арендная плата (тыс. руб.), в 2294,55 6,31 6,93
т.ч.:

6.1.1 основного оборудования (тыс. 886,55 2,44 2,68
руб.)

6.1.2 вспомогательного оборудования 11,65 0,03 0,04
(тыс. руб.)

6.1.3 зданий и сооружений (тыс. руб.) 1370,48 3,77 4,14

6.1.4 земли (тыс. руб.) 25,87 0,07 0,08

6.2 Лизинговые платежи (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00

6.3 Концессионная плата с учетом 0,00 0,00 0,00
особенностей (тыс. руб.)

7 Расходы, связанные с оплатой 10,99 0,03 0,03
налогов и сборов (тыс. руб.), в
т.ч.:

7.1 налог на имущество организаций 2,82 0,01 0,01

7.2 земельный налог 0,00 0,00 0,00

7.3 налог за загрязнение окружающей 0,05 0,00 0,00
среды

7.4 транспортный налог 8,12 0,02 0,02

7.5 прочие налоги и сборы 0,00 0,00 0,00

8 Себестоимость (тыс. руб.) 33008,98 90,82 99,71

9 Нормативная прибыль (тыс. 95,75 0,26 0,29
руб.), в т.ч.:

9.1 средства на возврат займов и 0,00 0,00 0,00
кредитов, проценты по займам и
кредитам, привлекаемым на
реализацию инвестиционной
программы и пополнение
оборотных средств, с учетом
предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации
особенностей отнесения к
расходам процентов по долговым
обязательствам (тыс. руб.)

9.2 расходы на капитальные вложения 0,00 0,00 0,00
(инвестиции) на период
регулирования, определяемые на
основе утвержденных
инвестиционных программ, за
исключением процентов по займам
и кредитам, привлекаемым на
реализацию мероприятий
инвестиционной программы,
учтенных в стоимости таких
мероприятий (тыс. руб.)

9.3 расходы на социальные нужды, 76,60 0,21 0,23
предусмотренные коллективными
договорами, и другие расходы,
которые в соответствии с
Налоговым кодексом Российской
Федерации не учитываются при
определении налоговой базы
налога на прибыль (тыс. руб.)

9.4 налог на прибыль 19,15 0,05 0,06

10 Экономически обоснованные 0,00 0,00 0,00
расходы, не учтенные при
установлении регулируемых
тарифов в предыдущие периоды
регулирования (тыс. руб.)

11 Недополученные доходы в 0,00 0,00 0,00
предыдущем периоде
регулирования (тыс. руб.)

12 Необходимая валовая выручка 33104,73 91,08 100,00
(тыс. руб.)


Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Мероприятия производственной Документ-основание Дата Дата
п/п программы начала окончания

1 2 3 4 5

1. Ремонт покрышек аэротенков на План ТОРиПЭЭ на май август
СБО п. Кожва 2014 год <*>

2. Проведение косметического План ТОРиПЭЭ на май август
ремонта зданий на всех КНС и 2014 год <*>
СБО

3. Ревизия насосов на всех КНС План ТОРиПЭЭ на май август
2014 год <*>

4. Замена фекального насоса на План ТОРиПЭЭ на март март
аналогичный в п. Каджером КНС № 2014 год <*>
3


--------------------------------
<*> - План технического обслуживания, ремонтов и повышения энергетической эффективности на 2014 год.

Раздел 6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ПЕЧОРСКАЯ
РАЙОННАЯ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С
01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Наименование Данные, используемые для Единица Величина
п/п целевого показателя установления целевого измерения показателя
показателя

1 2 3 4 5

1 Целевые показатели аварийность ед. 0
надежности и централизованной системы
бесперебойности водоотведения
водоотведения
продолжительность перерывов час. 0
водоотведения

2 Целевые показатели среднее время ожидания мин. 1
качества ответа оператора при
обслуживания обращении абонента
абонентов (потребителя) по вопросам
водоотведения по телефону
"горячей линии"

доля заявок на подключение, % 100
исполненная по итогам года

3 Целевой показатель доля сточных вод, % 100
очистки сточных вод подвергающихся очистке в
общем объеме сбрасываемых
сточных вод, в том числе, с
выделением доли очищенного
(неочищенного)
поверхностного (дождевого,
талого, инфильтрационного)
и дренажного стока

доля сточных вод, % 100
сбрасываемых в
водный объект, в пределах
нормативов допустимых
сбросов и лимитов на сбросы

4 Целевые показатели увеличение доли сточных % 0
соотношения цены и вод, прошедших очистку и
эффективности соответствующих нормативным
(улучшения качества требованиям
очистки сточных
вод) реализации
мероприятий
инвестиционной
программы


Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Наименование Данные, Единица Значения Значения
п/п целевого используемые для измерения показателей плановых
показателя установления 2013 года показателей
целевого на период
показателя План Факт регулирования
<*> с 01.01.2014
по 31.12.2014

1 2 3 4 5 6 7

1 Целевые аварийность ед. - 9 0
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоотведения
водоотведения
продолжительность час. - 3 0
перерывов
водоотведения

2 Целевые среднее время мин. - 1 1
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении абонента
абонентов (потребителя) по
вопросам
водоотведения по
телефону "горячей
линии"

доля заявок на % - 100 100
подключение,
исполненная
по итогам года

3 Целевой доля сточных вод, % - 100 100
показатель подвергающихся
очистки сточных очистке в общем
вод объеме
сбрасываемых
сточных вод, в том
числе, с
выделением доли
очищенного
(неочищенного)
поверхностного
(дождевого,
талого,
инфильтрационного)
и дренажного стока

доля сточных вод, % - 100 100
сбрасываемых в
водный объект, в
пределах
нормативов
допустимых сбросов
и лимитов на
сбросы

4 Целевые увеличение доли % - - 0
показатели сточных вод,
соотношения прошедших очистку
цены и и соответствующих
эффективности нормативным
(улучшения требованиям
качества
очистки
сточных вод)
реализации
мероприятий
инвестиционной
программы


--------------------------------
<*> - значения плановых целевых показателей на предыдущий период регулирования не утверждались.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ


№ Показатели производственной Единицы Значения Результат
п/п деятельности измерения показателей прогноза на
2013 года регулируемый
период
План Ожидаемый с 01.01.2014
<*> факт по 31.12.2014
(исходя из
3 мес.
2013 года)

1 2 3 4 5 6

1 Объем отведенных стоков тыс. куб.м 363,47 363,47

2 Объем отведенных стоков, тыс. куб.м 363,47 363,47
пропущенных через очистные
сооружения

3 Неучтенный объем принятых тыс. куб.м 0,00 0,00
стоков

4 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 363,47 363,47
(услуг)

4.1 Реализация потребителям: тыс. куб.м 311,53 311,52

- населению тыс. куб.м 246,27 246,26

- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 20,99 20,99

- федеральный бюджет тыс. куб.м 5,52 5,52

- республиканский бюджет тыс. куб.м 8,59 8,59

- местный бюджет тыс. куб.м 6,88 6,88

- прочим потребителям тыс. куб.м 44,27 44,27

4.2 Собственное потребление тыс. куб.м 51,94 51,95

5 Передано сточных вод другим тыс. куб.м 0,00 0,00
организациям (на очистку)


--------------------------------
<*> - плановые показатели производственной программы за истекший период регулирования организацией не представлены, поскольку тариф на водоотведение для данной организации устанавливается впервые.

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ <*>

--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения, организацией не представлены.


№ п/п Наименование Срок Финансовые потребности Ожидаемый эффект
мероприятий реализации на реализацию
мероприятия, мероприятия, тыс. руб. Наименование тыс.
лет показателя руб.

1 2 3 4 5 6

1.

2.

Итого:



------------------------------------------------------------------