Приказ Службы РК по тарифам от 11.12.2013 N 98/64 "Об утверждении производственных программ ОАО "Территориальная генерирующая компания N 9" в сфере горячего водоснабжения"



СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

ПРИКАЗ
от 11 декабря 2013 г. № 98/64

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
ОАО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 9"
В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 г. № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 11 декабря 2013 г. № 103) приказываю:
1. Утвердить производственную программу ОАО "Территориальная генерирующая компания № 9" в сфере горячего водоснабжения для потребителей муниципального образования городского округа "Сыктывкар" Республики Коми на период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. согласно приложению 1.
2. Утвердить производственную программу ОАО "Территориальная генерирующая компания № 9" в сфере горячего водоснабжения для потребителей муниципального образования городского округа "Ухта" Республики Коми на период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. согласно приложению 2.
3. Утвердить производственную программу ОАО "Территориальная генерирующая компания № 9" в сфере горячего водоснабжения для потребителей муниципального образования муниципального района "Сосногорск" Республики Коми на период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. согласно приложению 3.

И.о. руководителя
О.ИСАЧЕНКО





Приложение 1
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 11 декабря 2013 г. № 98/64

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 9"
В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"СЫКТЫВКАР" РЕСПУБЛИКИ КОМИ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


наименование регулируемой ОАО "Территориальная генерирующая компания № 9"
организации

местонахождение 167004, Республика Коми, г. Сыктывкар,
регулируемой организации Сысольское шоссе, д. 9

наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа

местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73


Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ГОРЯЧЕЙ
ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения <*>
--------------------------------
<*> заполняется в случае, если такие расходы не учтены в тарифе на тепловую энергию.


№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Финансовые потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия, тыс. руб.

1 2 3 4

1. - - -

2. - - -

Итого: - - -


2.2. План мероприятий направленных на улучшение качества горячей воды <**>
--------------------------------
<**> план мероприятий направленных на улучшение качества горячей воды организацией не представлен.


№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Финансовые потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия, тыс. руб.

1 2 3 4

1. - - -

2. - - -

Итого: - - -


2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке <***>
--------------------------------
<***> план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке организацией не представлен в связи с отсутствием утвержденной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.


№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Финансовые потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия, тыс. руб.

1 2 3 4

1. - - -

2. - - -

Итого: - - -


Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


№ Показатели производственной деятельности Ед. Величина
п/п измерения показателя на
период
регулирования
с 01.01.2014
по 31.12.2014

1 2 3 4

1 Объем выработки горячей воды тыс. куб.м 1,970

2 Объем воды, используемой на собственные тыс. куб.м -
нужды

то же (в % от объема выработки воды) % -

3 Принято горячей воды со стороны (всего), в тыс. куб.м -
т.ч.

4 Объем тепловой энергии, затраченный на тыс. Гкал 0,128
производство горячей воды

5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 1,970

6 Объем потерь <*>

6.1. Объем потерь горячей воды тыс. куб.м -

6.2. Объем потерь тепловой энергии тыс. Гкал -

7 Уровень потерь к объему отпущенной горячей % -
воды в сеть

8 Неучтенные расходы тыс. куб.м -

9 Полезный отпуск товаров (услуг): тыс. куб.м 1,970

9.1. Межцеховой оборот (в том числе): тыс. куб.м -

- на прочие производственные нужды тыс. куб.м -

9.2. Реализация сторонним потребителям: тыс. куб.м 1,970

- населению тыс. куб.м 1,970

- по приборам учета тыс. куб.м 1,970

- по нормативу тыс. куб.м -

- бюджетным потребителям: тыс. куб.м -

- федеральный бюджет тыс. куб.м -

- республиканский бюджет тыс. куб.м -

- местный бюджет тыс. куб.м -

- прочим потребителям тыс. куб.м -

9.3. Другим организациям, поставляющим горячую тыс. куб.м -
воду потребителям


--------------------------------
<*> заполняется в случае, если потери не учтены в тарифе на тепловую энергию.

Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

1. По компоненту "холодная вода".


№ Затраты Расчетные предложения затрат на
п/п холодную воду, используемую в целях
горячего водоснабжения, на период
регулирования с 01.01.2014 по
31.12.2014

абсолютный тариф, уд. вес затрат в
показатель, руб./куб.м полной
тыс. руб. себестоимости, %

1 Затраты на холодную воду, 28,89 29,33 28%
используемую в целях горячего
водоснабжения на период
регулирования с 01.01.2014 по
30.06.2014, в т.ч.:

1.1 - собственного производства - - -

1.2 - на покупную холодную воду, 28,89 29,33 28%
поставляемую ОАО
"Сыктывкарский Водоканал"
(питьевая)

2 Затраты на холодную воду, 30,25 30,71 28%
используемую в целях горячего
водоснабжения на период
регулирования с 01.07.2014 по
31.12.2014, в т.ч.:

2.1 - собственного производства - - -

2.2 - на покупную холодную воду, 30,25 30,71 28%
поставляемую ОАО
"Сыктывкарский Водоканал"
(питьевая)


2. По компоненту "тепловая энергия".


№ Затраты Расчетные предложения затрат на
п/п тепловую энергию на период
регулирования с 01.01.2014 по
31.12.2014

абсолютный тариф, уд. вес затрат в
показатель, руб./Гкал полной
тыс. руб. себестоимости, %

1 Затраты на тепловую энергию 75,12 1173,81 72%
на период регулирования с
01.01.2014 по 30.06.2014

2 Затраты на тепловую энергию 79,03 1234,85 72%
на период регулирования с
01.07.2014 по 31.12.2014


Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


Мероприятия производственной Документ - Дата начала Дата окончания
программы <*> основание

1 2 3 4

- - - -

- - - -


--------------------------------
<*> мероприятия на регулируемый период организацией не представлены.

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Данные, используемые для Единица Значение
п/п целевого установления целевого показателя измерения показателя
показателя

1 2 3 4 5

1 Целевой доля проб воды в % 0
показатель распределительной сети, не
качества воды соответствующих санитарным
нормам и правилам

доля воды, поданной по договорам % 0
горячего водоснабжения не
соответствующая санитарным
нормам и правилам

доля воды, не соответствующая % 0
температурной норме в точке
водоразбора согласно санитарным
нормам и правилам

2 Целевые аварийность централизованных ед. 0
показатели систем водоснабжения
надежности и
бесперебойности продолжительность перерывов час. 0
водоснабжения водоснабжения

3 Целевые среднее время ожидания ответа мин. 1
показатели оператора при обращении абонента
качества (потребителя) по вопросам
обслуживания водоснабжения по телефону
абонентов "горячей линии"

доля заявок на подключение, % 100
исполненная по итогам года

4 Целевые уровень потерь горячей воды при % 0
показатели транспортировке <*>
эффективности
использования доля абонентов, осуществляющих % 100
ресурсов, в том расчеты за полученную воду по
числе приборам учета
сокращения
потерь воды
(тепловой
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке

5 Целевые увеличение доли населения, % -
показатели которое получило улучшение
соотношения качества питьевой воды в
цены и результате реализации
эффективности мероприятий инвестиционной
(улучшения программы
качества воды)
реализации
мероприятий
инвестиционной
программы


--------------------------------
<*> заполняется в случае, если потери не учтены в тарифе на тепловую энергию.

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Данные, Ед. Значения Значения
п/п целевого используемые для измерения показателей плановых
показателя установления 2013 г. показателей
целевого на период
показателя План Факт регулирования
с 01.01.2014
по 31.12.2014

1 2 3 4 5 6 7

1 Целевой доля проб воды в % 0 0 0
показатель распределительной
качества воды сети, не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам

доля воды, % 0 0 0
поданной по
договорам
горячего
водоснабжения не
соответствующая
санитарным нормам
и правилам

доля воды, не % 0 0 0
соответствующая
температурной
норме в точке
водоразбора
согласно
санитарным нормам
и правилам

2 Целевые аварийность ед. 0 0 0
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоснабжения
водоснабжения
Продолжительность час. 0 - 0
перерывов
водоснабжения

3 Целевые среднее время мин. 1 - 1
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении
абонентов абонента
(потребителя) по
вопросам
водоснабжения по
телефону "горячей
линии"

доля заявок на % 100 - 100
подключение,
исполненная по
итогам года

4 Целевые уровень потерь % 0 0 0
показатели горячей воды при
эффективности транспортировке
использования <*>
ресурсов, в том
числе доля абонентов, % 70 89 100
сокращения осуществляющих
потерь воды расчеты за
(тепловой полученную воду
энергии в по приборам учета
составе горячей
воды) при
транспортировке

5 Целевые увеличение доли % - - -
показатели населения,
соотношения которое получило
цены и улучшение
эффективности качества питьевой
(улучшения воды в результате
качества воды) реализации
реализации мероприятий
мероприятий инвестиционной
инвестиционной программы
программы


--------------------------------
<*> заполняется в случае, если потери не учтены в тарифе на тепловую энергию.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Показатели производственной Ед. Значения Результат
п/п деятельности измерения показателей прогноза на
2013 г. регулируемый
период с
План Факт 01.01.2014 по
31.12.2014

1 2 3 4 5 6

1 Объем выработки горячей воды тыс. куб.м 2,894 1,970 1,970

2 Объем воды, используемой на тыс. куб.м - - -
собственные нужды

то же (в % от объема выработки % - - -
воды)

3 Принято горячей воды со стороны тыс. куб.м - - -
(всего), в т.ч.

4 Объем тепловой энергии, тыс. Гкал 0,188 0,190 0,128
затраченный на производство
горячей воды

5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 2,894 1,970 1,970

6 Объем потерь <*>

6.1. Объем потерь горячей воды тыс. куб.м - - -

6.2. Объем потерь тепловой энергии тыс. Гкал - - -

7 Уровень потерь к объему % - - -
отпущенной горячей воды в сеть

8 Неучтенные расходы тыс. куб.м - - -

9 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 2,894 1,970 1,970
(услуг):

9.1. Межцеховой оборот, в т.ч.: тыс. куб.м - - -

- на прочие производственные тыс. куб.м - - -
нужды

9.2. Реализация сторонним тыс. куб.м 2,894 1,970 1,970
потребителям:

- населению тыс. куб.м 2,894 1,970 1,970

- по приборам учета тыс. куб.м 2,034 1,750 1,970

- по нормативу тыс. куб.м 0,860 0,220 -

- бюджетным потребителям: тыс. куб.м - - -

- федеральный бюджет тыс. куб.м - - -

- республиканский бюджет тыс. куб.м - - -

- местный бюджет тыс. куб.м - - -

- прочим потребителям тыс. куб.м - - -

9.3. Другим организациям, тыс. куб.м - - -
поставляющим горячую воду
потребителям


--------------------------------
<*> заполняется в случае, если потери не учтены в тарифе на тепловую энергию.

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>

--------------------------------
<*> мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.


№ Наименование Срок Финансовые потребности Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации на реализацию
мероприятия, мероприятия, тыс. руб. Наименование тыс.
лет показателя руб.

1 2 3 4 5 6

1. - - - - -

2. - - - - -

Итого: - - -






Приложение 2
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 11 декабря 2013 г. № 98/64

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 9" В СФЕРЕ
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "УХТА" РЕСПУБЛИКИ КОМИ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


наименование регулируемой ОАО "Территориальная генерирующая компания № 9"
организации

местонахождение 167004, Республика Коми, г. Сыктывкар,
регулируемой организации Сысольское шоссе, д. 9

наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа

местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73


Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ГОРЯЧЕЙ
ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения <*>
--------------------------------
<*> заполняется в случае, если такие расходы не учтены в тарифе на тепловую энергию.


№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Финансовые потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия, тыс. руб.

1 2 3 4

1. - - -

2. - - -

Итого: - - -


2.2. План мероприятий направленных на улучшение качества горячей воды <**>
--------------------------------
<**> план мероприятий направленных на улучшение качества горячей воды организацией не представлен.


№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Финансовые потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия, тыс. руб.

1 2 3 4

1. - - -

2. - - -

Итого: - - -


2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке <***>
--------------------------------
<***> план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке организацией не представлен в связи с отсутствием утвержденной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.


№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Финансовые потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия, тыс. руб.

1 2 3 4

1. - - -

2. - - -

Итого: - - -


Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


№ Показатели производственной деятельности Ед. Величина
п/п измерения показателя на
период
регулирования
с 01.01.2014
по 31.12.2014

1 2 3 4

1 Объем выработки горячей воды тыс. куб.м 2091,500

2 Объем воды, используемой на собственные тыс. куб.м 787,870
нужды

то же (в % от объема выработки воды) % 1,01%

3 Принято горячей воды со стороны (всего), в тыс. куб.м -
т.ч.

4 Объем тепловой энергии, затраченный на тыс. Гкал 80,825
производство горячей воды

5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 1303,630

6 Объем потерь <*>

6.1. Объем потерь горячей воды тыс. куб.м -

6.2. Объем потерь тепловой энергии тыс. Гкал -

7 Уровень потерь к объему отпущенной горячей % -
воды в сеть

8 Неучтенные расходы тыс. куб.м -

9 Полезный отпуск товаров (услуг): тыс. куб.м 1303,630

9.1. Межцеховой оборот (в том числе): тыс. куб.м -

- на прочие производственные нужды тыс. куб.м -

9.2. Реализация сторонним потребителям: тыс. куб.м 1303,630

- населению тыс. куб.м 1114,180

- по приборам учета тыс. куб.м 407,560

- по нормативу тыс. куб.м 706,630

- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 138,620

- федеральный бюджет тыс. куб.м 6,080

- республиканский бюджет тыс. куб.м 34,040

- местный бюджет тыс. куб.м 98,500

- прочим потребителям тыс. куб.м 50,830

9.3. Другим организациям, поставляющим горячую тыс. куб.м -
воду потребителям


--------------------------------
<*> заполняется в случае, если потери не учтены в тарифе на тепловую энергию.

Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

1. По компоненту "холодная вода".


№ Затраты Расчетные предложения затрат на
п/п холодную воду, используемую в целях
горячего водоснабжения, на период
регулирования с 01.01.2014 по
31.12.2014

абсолютный тариф, уд. вес затрат в
показатель, руб./куб.м полной
тыс. руб. себестоимости, %

1 Затраты на холодную воду, 23569,63 36,16 35%
используемую в целях горячего
водоснабжения на период
регулирования с 01.01.2014 по
30.06.2014, в т.ч.:

1.1 - собственного производства - - -

1.2 - на покупную холодную воду, 23569,63 36,16 35%
поставляемую МУП
"Ухтаводоканал" (питьевая)

2 Затраты на холодную воду, 23569,63 36,16 34%
используемую в целях горячего
водоснабжения на период
регулирования с 01.07.2014 по
31.12.2014, в т.ч.:

2.1 - собственного производства - - -

2.2 - на покупную холодную воду, 23569,63 36,16 34%
поставляемую МУП
"Ухтаводоканал" (питьевая)


2. По компоненту "тепловая энергия".


№ Затраты Расчетные предложения затрат на
п/п тепловую энергию на период
регулирования с 01.01.2014 по
31.12.2014

абсолютный тариф, уд. вес затрат в
показатель, руб./Гкал полной
тыс. руб. себестоимости, %

1 Затраты на тепловую энергию 43848,66 1084,96 65%
на период регулирования с
01.01.2014 по 30.06.2014

2 Затраты на тепловую энергию 46126,02 1141,38 66%
на период регулирования с
01.07.2014 по 31.12.2014


Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


Мероприятия производственной Документ - Дата начала Дата окончания
программы <*> основание

1 2 3 4

- - - -

- - - -


--------------------------------
<*> мероприятия на регулируемый период организацией не представлены.

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Данные, используемые для Единица Значение
п/п целевого установления целевого показателя измерения показателя
показателя

1 2 3 4 5

1 Целевой доля проб воды в % 0
показатель распределительной сети, не
качества воды соответствующих санитарным
нормам и правилам

доля воды, поданной по договорам % 0
горячего водоснабжения не
соответствующая санитарным
нормам и правилам

доля воды, не соответствующая % 0
температурной норме в точке
водоразбора согласно санитарным
нормам и правилам

2 Целевые аварийность централизованных ед. 0
показатели систем водоснабжения
надежности и
бесперебойности продолжительность перерывов час. 0
водоснабжения водоснабжения

3 Целевые среднее время ожидания ответа мин. 5
показатели оператора при обращении абонента
качества (потребителя) по вопросам
обслуживания водоснабжения по телефону
абонентов "горячей линии"

доля заявок на подключение, % 100
исполненная по итогам года

4 Целевые уровень потерь горячей воды при % 0
показатели транспортировке <*>
эффективности
использования доля абонентов, осуществляющих % 10
ресурсов, в том расчеты за полученную воду по
числе приборам учета
сокращения
потерь воды
(тепловой
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке

5 Целевые увеличение доли населения, % -
показатели которое получило улучшение
соотношения качества питьевой воды в
цены и результате реализации
эффективности мероприятий инвестиционной
(улучшения программы
качества воды)
реализации
мероприятий
инвестиционной
программы


--------------------------------
<*> заполняется в случае, если потери не учтены в тарифе на тепловую энергию.

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Данные, Ед. Значения Значения
п/п целевого используемые для измерения показателей плановых
показателя установления 2013 г. показателей
целевого на период
показателя План Факт регулирования
с 01.01.2014
по 31.12.2014

1 2 3 4 5 6 7

1 Целевой доля проб воды в % 0 0 0
показатель распределительной
качества воды сети, не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам

доля воды, % 0 0 0
поданной по
договорам
горячего
водоснабжения не
соответствующая
санитарным нормам
и правилам

доля воды, не % 0 0 0
соответствующая
температурной
норме в точке
водоразбора
согласно
санитарным нормам
и правилам

2 Целевые аварийность ед. 0 21 0
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоснабжения
водоснабжения
Продолжительность час. 0 3 0
перерывов
водоснабжения

3 Целевые среднее время мин. 5 5 5
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении
абонентов абонента
(потребителя) по
вопросам
водоснабжения по
телефону "горячей
линии"

доля заявок на % 100 100 100
подключение,
исполненная по
итогам года

4 Целевые уровень потерь % 0 0 0
показатели горячей воды при
эффективности транспортировке
использования <*>
ресурсов, в том
числе доля абонентов, % 10 10 10
сокращения осуществляющих
потерь воды расчеты за
(тепловой полученную воду
энергии в по приборам учета
составе горячей
воды) при
транспортировке

5 Целевые увеличение доли % - - -
показатели населения,
соотношения которое получило
цены и улучшение
эффективности качества питьевой
(улучшения воды в результате
качества воды) реализации
реализации мероприятий
мероприятий инвестиционной
инвестиционной программы
программы


--------------------------------
<*> заполняется в случае, если потери не учтены в тарифе на тепловую энергию.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Показатели Ед. Значения Результат
п/п производственной измерения показателей прогноза на
деятельности 2013 г. регулируемый
период с
План Факт 01.01.2014 по
31.12.2014

1 2 3 4 5 6

1 Объем выработки горячей тыс. куб.м 2229,532 2095,300 2091,500
воды

2 Объем воды, используемой тыс. куб.м 875,362 732,950 787,870
на собственные нужды

то же (в % от объема % 39,26% 34,98% 37,67%
выработки воды)

3 Принято горячей воды со тыс. куб.м - - -
стороны (всего), в т.ч.

4 Объем тепловой энергии, тыс. Гкал 83,959 84,466 80,825
затраченный на
производство горячей воды

5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 1354,170 1362,350 1303,630

6 Объем потерь <*>

6.1. Объем потерь горячей воды тыс. куб.м - - -

6.2. Объем потерь тепловой тыс. Гкал - - -
энергии

7 Уровень потерь к объему % - - -
отпущенной горячей воды в
сеть

8 Неучтенные расходы тыс. куб.м - - -

9 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 1354,170 1362,350 1303,630
(услуг):

9.1. Межцеховой оборот, в тыс. куб.м - - -
т.ч.:

- на прочие тыс. куб.м - - -
производственные нужды

9.2. Реализация сторонним тыс. куб.м 1354,170 1362,350 1303,630
потребителям:

- населению тыс. куб.м 1164,177 1171,550 1114,180

- по приборам учета тыс. куб.м 301,471 303,380 407,560

- по нормативу тыс. куб.м 862,706 868,170 706,630

- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 133,017 138,540 138,620

- федеральный бюджет тыс. куб.м 5,837 6,080 6,080

- республиканский бюджет тыс. куб.м 32,664 34,020 34,040

- местный бюджет тыс. куб.м 94,516 98,440 98,500

- прочим потребителям тыс. куб.м 56,976 52,260 50,830

9.3. Другим организациям, тыс. куб.м - - -
поставляющим горячую воду
потребителям


--------------------------------
<*> заполняется в случае, если потери не учтены в тарифе на тепловую энергию.

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>

--------------------------------
<*> мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.


№ Наименование Срок реализации Финансовые потребности Ожидаемый эффект
п/п мероприятий мероприятия, на реализацию
лет мероприятия, тыс. руб. Наименование тыс.
показателя руб.

1 2 3 4 5 6

1. - - - - -

2. - - - - -

Итого: - - -






Приложение 3
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 11 декабря 2013 г. № 98/64

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОАО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 9"
В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"СОСНОГОРСК" РЕСПУБЛИКИ КОМИ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


наименование ОАО "Территориальная генерирующая компания № 9"
регулируемой организации

местонахождение 167004, Республика Коми, г. Сыктывкар,
регулируемой организации Сысольское шоссе, д. 9

наименование Служба Республики Коми по тарифам
уполномоченного органа

местонахождение 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
уполномоченного органа Ленина, д. 73


Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ГОРЯЧЕЙ
ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения <*>
--------------------------------
<*> заполняется в случае, если такие расходы не учтены в тарифе на тепловую энергию.


№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Финансовые потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия, тыс. руб.

1 2 3 4

1. - - -

2. - - -

Итого: - - -


2.2. План мероприятий направленных на улучшение качества горячей воды <**>
--------------------------------
<**> план мероприятий направленных на улучшение качества горячей воды организацией не представлен.


№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Финансовые потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия, тыс. руб.

1 2 3 4

1. - - -

2. - - -

Итого: - - -


2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке <***>
--------------------------------
<***> план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке организацией не представлен в связи с отсутствием утвержденной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.


№ п/п Наименование мероприятий Срок реализации Финансовые потребности
мероприятия, на реализацию
мес. мероприятия, тыс. руб.

1 2 3 4

1. - - -

2. - - -

Итого: - - -


Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014


№ Показатели производственной деятельности Ед. Величина
п/п измерения показателя на
период
регулирования
с 01.01.2014
по 31.12.2014

1 2 3 4

1 Объем выработки горячей воды тыс. куб.м 299,614

2 Объем воды, используемой на собственные тыс. куб.м 68,674
нужды

то же (в % от объема выработки воды) % 22,92%

3 Принято горячей воды со стороны (всего), в тыс. куб.м -
т.ч.

4 Объем тепловой энергии, затраченный на тыс. Гкал 16,166
производство горячей воды

5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 230,940

6 Объем потерь <*>

6.1. Объем потерь горячей воды тыс. куб.м -

6.2. Объем потерь тепловой энергии тыс. Гкал -

7 Уровень потерь к объему отпущенной горячей % -
воды в сеть

8 Неучтенные расходы тыс. куб.м -

9 Полезный отпуск товаров (услуг): тыс. куб.м 230,940

9.1. Межцеховой оборот (в том числе): тыс. куб.м -

- на прочие производственные нужды тыс. куб.м -

9.2. Реализация сторонним потребителям: тыс. куб.м 230,940

- населению тыс. куб.м 205,950

- по приборам учета тыс. куб.м 68,290

- по нормативу тыс. куб.м 137,660

- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 16,100

- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,050

- республиканский бюджет тыс. куб.м 3,010

- местный бюджет тыс. куб.м 13,040

- прочим потребителям тыс. куб.м 8,890

9.3. Другим организациям, поставляющим горячую тыс. куб.м -
воду потребителям


--------------------------------
<*> заполняется в случае, если потери не учтены в тарифе на тепловую энергию.

Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2014 ПО 31.12.2014

1. По компоненту "холодная вода".


№ Затраты Расчетные предложения затрат на
п/п холодную воду, используемую в целях
горячего водоснабжения, на период
регулирования с 01.01.2014 по
31.12.2014

абсолютный тариф, уд. вес затрат в
показатель, руб./куб.м полной
тыс. руб. себестоимости, %

1 Затраты на холодную воду, 2871,74 24,87 28%
используемую в целях горячего
водоснабжения на период
регулирования с 01.01.2014 по
30.06.2014, в т.ч.:

1.1 - собственного производства - - -

1.2 - на покупную холодную воду, 2871,74 24,87 28%
поставляемую ОАО "Водоканал"
(питьевая)

2 Затраты на холодную воду, 3005,68 26,03 28%
используемую в целях горячего
водоснабжения на период
регулирования с 01.07.2014 по
31.12.2014, в т.ч.:

2.1 - собственного производства - - -

2.2 - на покупную холодную воду, 3005,68 26,03 28%
поставляемую ОАО "Водоканал"
(питьевая)


2. По компоненту "тепловая энергия".


№ Затраты Расчетные предложения затрат на
п/п тепловую энергию на период
регулирования с 01.01.2014 по
31.12.2014

абсолютный тариф, уд. вес затрат в
показатель, руб./Гкал полной
тыс. руб. себестоимости, %

1 Затраты на тепловую энергию 7491,49 926,82 72%
на период регулирования с
01.01.2014 по 30.06.2014

2 Затраты на тепловую энергию 7881,01 975,01 72%
на период регулирования с
01.07.2014 по 31.12.2014


Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014
ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


Мероприятия производственной Документ - Дата начала Дата окончания
программы <*> основание

1 2 3 4

- - - -

- - - -


--------------------------------
<*> мероприятия на регулируемый период организацией не представлены.

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ПЕРИОД С 01.01.2014 ПО 31.12.2014 В СФЕРЕ
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Данные, используемые для Единица Значение
п/п целевого установления целевого показателя измерения показателя
показателя

1 2 3 4 5

1 Целевой доля проб воды в % 0
показатель распределительной сети, не
качества воды соответствующих санитарным
нормам и правилам

доля воды, поданной по договорам % 0
горячего водоснабжения не
соответствующая санитарным
нормам и правилам

доля воды, не соответствующая % 0
температурной норме в точке
водоразбора согласно санитарным
нормам и правилам

2 Целевые аварийность централизованных ед. 0
показатели систем водоснабжения
надежности и
бесперебойности продолжительность перерывов час. -
водоснабжения водоснабжения

3 Целевые среднее время ожидания ответа мин. 2
показатели оператора при обращении абонента
качества (потребителя) по вопросам
обслуживания водоснабжения по телефону
абонентов "горячей линии"

доля заявок на подключение, % 100
исполненная по итогам года

4 Целевые уровень потерь горячей воды при % 0
показатели транспортировке <*>
эффективности
использования доля абонентов, осуществляющих % 58
ресурсов, в том расчеты за полученную воду по
числе приборам учета
сокращения
потерь воды
(тепловой
энергии в
составе горячей
воды) при
транспортировке

5 Целевые увеличение доли населения, % -
показатели которое получило улучшение
соотношения качества питьевой воды в
цены и результате реализации
эффективности мероприятий инвестиционной
(улучшения программы
качества воды)
реализации
мероприятий
инвестиционной
программы


--------------------------------
<*> заполняется в случае, если потери не учтены в тарифе на тепловую энергию.

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2014 ПО 31.12.2014
В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Наименование Данные, Ед. Значения Значения
п/п целевого используемые для измерения показателей плановых
показателя установления 2013 г. показателей
целевого на период
показателя План Факт регулирования
с 01.01.2014
по 31.12.2014

1 2 3 4 5 6 7

1 Целевой доля проб воды в % 0 0 0
показатель распределительной
качества воды сети, не
соответствующих
санитарным нормам
и правилам

доля воды, % 0 0 0
поданной по
договорам
горячего
водоснабжения не
соответствующая
санитарным нормам
и правилам

доля воды, не % 0 0 0
соответствующая
температурной
норме в точке
водоразбора
согласно
санитарным нормам
и правилам

2 Целевые аварийность ед. 0 - 0
показатели централизованных
надежности и систем
бесперебойности водоснабжения
водоснабжения
Продолжительность час. - - -
перерывов
водоснабжения

3 Целевые среднее время мин. 2 - 2
показатели ожидания ответа
качества оператора при
обслуживания обращении
абонентов абонента
(потребителя) по
вопросам
водоснабжения по
телефону "горячей
линии"

доля заявок на % 100 100 100
подключение,
исполненная по
итогам года

4 Целевые уровень потерь % 0 0 0
показатели горячей воды при
эффективности транспортировке
использования <*>
ресурсов, в том
числе доля абонентов, % 10 58 58
сокращения осуществляющих
потерь воды расчеты за
(тепловой полученную воду
энергии в по приборам учета
составе горячей
воды) при
транспортировке

5 Целевые увеличение доли % - - -
показатели населения,
соотношения которое получило
цены и улучшение
эффективности качества питьевой
(улучшения воды в результате
качества воды) реализации
реализации мероприятий
мероприятий инвестиционной
инвестиционной программы
программы


--------------------------------
<*> заполняется в случае, если потери не учтены в тарифе на тепловую энергию.

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ


№ Показатели производственной Ед. Значения Результат
п/п деятельности измерения показателей прогноза на
2013 г. регулируемый
период с
План Факт 01.01.2014 по
31.12.2014

1 2 3 4 5 6

1 Объем выработки горячей тыс. куб.м 292,15 288,489 299,614
воды

2 Объем воды, используемой на тыс. куб.м 89,955 57,549 68,674
собственные нужды

то же (в % от объема % 30,79% 19,95% 22,92%
выработки воды)

3 Принято горячей воды со тыс. куб.м - - -
стороны (всего), в т.ч.

4 Объем тепловой энергии, тыс. Гкал 14,154 16,166 16,166
затраченный на производство
горячей воды

5 Объем отпуска в сеть тыс. куб.м 202,195 230,940 230,940

6 Объем потерь <*>

6.1. Объем потерь горячей воды тыс. куб.м - - -

6.2. Объем потерь тепловой тыс. Гкал - - -
энергии

7 Уровень потерь к объему % - - -
отпущенной горячей воды в
сеть

8 Неучтенные расходы тыс. куб.м - - -

9 Полезный отпуск товаров тыс. куб.м 202,195 230,940 230,940
(услуг):

9.1. Межцеховой оборот, в т.ч.: тыс. куб.м - - -

- на прочие тыс. куб.м - - -
производственные нужды

9.2. Реализация сторонним тыс. куб.м 202,195 230,940 230,940
потребителям:

- населению тыс. куб.м 179,145 205,950 205,950

- по приборам учета тыс. куб.м 59,405 68,290 68,290

- по нормативу тыс. куб.м 119,740 137,660 137,660

- бюджетным потребителям: тыс. куб.м 8,108 16,100 16,100

- федеральный бюджет тыс. куб.м 0,020 0,050 0,050

- республиканский бюджет тыс. куб.м 1,520 3,010 3,010

- местный бюджет тыс. куб.м 6,568 13,040 13,040

- прочим потребителям тыс. куб.м 14,942 8,890 8,890

9.3. Другим организациям, тыс. куб.м - - -
поставляющим горячую воду
потребителям


--------------------------------
<*> заполняется в случае, если потери не учтены в тарифе на тепловую энергию.

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>

--------------------------------
<*> мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.


№ Наименование Срок Финансовые потребности Ожидаемый эффект
п/п мероприятий реализации на реализацию
мероприятия, мероприятия, тыс. руб. Наименование тыс.
лет показателя руб.

1 2 3 4 5 6

1. - - - - -

2. - - - - -

Итого: - - -



------------------------------------------------------------------